Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2015 № 77/914

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2015

 

 

77/914

г. Киров

 

Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области
от 30.12.2019 г. № 744-П

 

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

 

 

Правительство Кировской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановлениеПравительства Кировской области от 28.12.2012№ 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировской области«Развитие здравоохранения» на  2013 – 2020 годы» (с изменениями, внесеннымипостановлением Правительства Кировской области от 26.10.2015 № 67/700),утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитиездравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа)согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор–

ПредседательПравительства

Кировскойобласти    Н.Ю. Белых


Приложение

 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

постановлением Правительства

Кировской области

от 30.12.2015   № 77/914

ИЗМЕНЕНИЯ

вгосударственной программе Кировской области

«Развитиездравоохранения» на 2013 – 2020 годы

 

1. По всемутексту слова «психологически активные вещества» заменить словами «психоактивные вещества» в соответствующих числе и падеже.

2. Раздел «Объемфинансового обеспечения Государственной программы» паспорта Государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Государственной программы

общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит

126 539 502,02 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –

3 114 143,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

18 510 355,02 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 469 076,60 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 104 445 927,40 тыс. рублей».

 

2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансовоеобеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средствфедерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечениеТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи на территории Кировской области (далее – средстваКОТ ФОМС).

Общий объемфинансового обеспечения Государственной программы составит 126 539 502,02 тыс.рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 3 114 143,00 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета –  18 510 355,02 тыс.рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 469 076,60 тыс.рублей;

средстваКировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования – 104 445 927,40  тыс.рублей.

В объемфинансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТ ФОМСвключены межбюджетные трансферты из областного бюджета:

в 2013 году надополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программыобязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательногомедицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (заисключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинскойпомощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;

на финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемовстрахового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программойобязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условийоказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательногомедицинского страхования:

2014 год –4 665 502,7 тыс. рублей;

2015 год –5 487 060,9 тыс. рублей;

2016 год –5 325 677,3 тыс. рублей;

2017 год –4 418 869,6 тыс. рублей;

2018 год –6 835 618,6 тыс. рублей;

2019 год –7 136 385,8 тыс. рублей;

2020 год –7 436 114,0 тыс. рублей.

Объем ежегодныхрасходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средствобластного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основныенаправления и объемы финансирования Государственной программы

 

Основные направления финансирования Государственной программы

Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

1 094,6

390,8

373,9

200,2

22,1

0,0

34,4

35,8

37,4

Прочие расходы

125 444,8

12 568,6

12 852,8

14 411,6

14 643,8

16 084,7

17 360,1

18 279,0

19 244,2

Итого

126 539,5

12 959,4

13 226,7

14 611,8

14 666,0

16 084,7

17 394,5

18 314,8

19 281,6

 

Объем ежегодныхрасходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счетсредств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Расходы нареализацию Государственной программы за счет средств областного бюджетапредставлены в приложении № 3.

Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы за счет всех источниковфинансирования представлено в приложении № 4».

4. Внести вподпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма) следующиеизменения:

4.1. В паспортеПодпрограммы:

4.1.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 41 936 337,10 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 402 498,60 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 136 978,90 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 41 396 859,60 тыс. рублей».

4.1.2. Раздел«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится до 95%;

охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, увеличится до 99,8%;

распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,5% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения сократится до 37,3% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до 47,5% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность низкой физической активности среди взрослого населения сократится до 35% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 17,7% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения сократится до 64,0% от общего количества населения соответствующего возраста;

доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадии сократится до 51,4% от общего количества пациентов с выявленными злокачественными новообразованиями;

охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез увеличится до 77,5% от подлежащих осмотру;

заболеваемость острым вирусным гепатитом B сократится до 0,5 случая на 100 тыс. населения;

охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B декретированные сроки увеличится до 97,5% от числа подлежащих иммунизации;

охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки увеличится до 97,4% от числа подлежащих иммунизации;

охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих иммунизации;

охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих иммунизации;

охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих иммунизации;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц увеличится до 95%;

доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 39,9% от общего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;

смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс. населения».

 

4.2. В разделе 2«Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

4.2.1. Абзацы«охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит 95%;

охватдиспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,составит 99,8%;» изложить в следующей редакции:

«охватпрофилактическими медицинскими осмотрами детей составит 90%;

охватдиспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,составит 98%;».

4.2.2. Абзацы«распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослогонаселения снизится до 48,8% от общего количества населения соответствующеговозраста;

распространенностьнизкой физической активности среди взрослого населения снизится до 27,5% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьизбыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 19,2% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнедостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит59,0% от общего количества населения соответствующего возраста;» изложить вследующей редакции:

«распространенностьповышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения снизится до48,3% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнизкой физической активности среди взрослого населения снизится до 35,8% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьизбыточного потребления соли среди взрослого населения снизится до 18,2% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнедостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения составит66,5% от общего количества населения соответствующего возраста;».

4.2.3. Абзац«охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез составит 77,5% от подлежащихосмотру;» изложить в следующей редакции:

«охват населенияпрофилактическими осмотрами на туберкулез составит 78,1% от подлежащихосмотру;».

4.2.4. Абзацы«доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года,снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных вотчетном году;

доля больныхнаркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 42,9% отобщего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;»изложить в следующей редакции:

«доля больныхалкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года, составит 20,7% отобщего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в отчетном году;

доля больныхнаркоманиями, повторно госпитализированных в течение года, снизится до 14,8% отобщего числа больных наркоманиями, госпитализированных в отчетном году;».

4.2.5. Абзац«распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более30 кг/кв. метр) сократится до 24,3% от общего количества населения соответствующеговозраста;» изложить в следующей редакции:

«распространенностьожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. метр)сократится до 24,5% от общего количества населения соответствующего возраста;».

4.2.6. Абзацы«распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослогонаселения сократится до 47,3% от общего количества населения соответствующеговозраста;

распространенностьнизкой физической активности среди взрослого населения сократится до 26,8% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьизбыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 18,6% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнедостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населениясократится до 55,0% от общего количества населения соответствующего возраста;»изложить в следующей редакции:

«распространенностьповышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения сократится до47,5% от общего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнизкой физической активности среди взрослого населения сократится до 35% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьизбыточного потребления соли среди взрослого населения сократится до 17,7% отобщего количества населения соответствующего возраста;

распространенностьнедостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населениясократится до 64,0% от общего количества населения соответствующего возраста;».

4.3. Раздел 5«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит            41 936 337,10  тыс. рублей, из них:

средстваобластного бюджета – 402 498,60 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской                  Федерации – 136 978,90 тыс.рублей;

средстваКировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования – 41 396 859,60 тыс. рублей.

 

 

 

 

Основные направления и объемы финансированияПодпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные

317,5

122,3

0,5

173,0

21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

вложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие расходы

41 618,8

3610,0

3948,2

4783,0

4935,3

5608,5

5919,5

6238,9

6575,4

Итого

41 936,3

3732,3

3948,7

4956,0

4957,0

5608,5

5919,5

6238,9

6575,4».

 

5. Внести вподпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

5.1. В паспортеПодпрограммы:

5.1.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 744 886,40 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 10 763 635,40 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,20 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 049 067,80 тыс. рублей».

5.1.2. Раздел«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 75,0%;

доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42,0%;

число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до  5,9 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит 11%;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до   12,4 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 8,3 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;

смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 323,7 случая на 100 тыс. населения;

удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, увеличится до 52,5%;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями сократится до 30,0%;

доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее   20 минут увеличится до 85,2%;

больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий сократится до 4,5%;

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до 100,0%;

смертность от транспортных травм всех видов составит 15,8 случая на 100 тыс. человек;

объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами составит 1%;

число доноров крови и ее компонентов составит 16,2 человека на 1000 человек населения;

удельный расход электрической энергии на снабжение государственных учреждений здравоохранения составит 37,820 кВт.ч/кв. м;

удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений здравоохранения составит 0,163 Гкал/кв. м».

 

5.2. В разделе 2«Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

5.2.1. Абзацы«доля абацилированных больных туберкулезом составит75,0% от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;

доляВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 36,0% отчисла состоящих на диспансерном учете;

числонаркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,составит 5,6 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больныхс диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода,находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, увеличится до 21,2%;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 6,9 случая на100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 3,6 случая на 100больных алкоголизмом среднегодового контингента;» изложить в следующейредакции:

«доля абацилированных больных туберкулезом составит 75,5% отчисла больных туберкулезом с бактериовыделением;

доляВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, составит 43,5% отчисла состоящих на диспансерном учете;

числонаркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет,составит 12,3 случая на 100 наркологических больных среднегодового контингента;

процент больныхс диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода,находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит до 10,9%;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, составит 12,3 случаяна 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, составит 8,3 случая на 100больных алкоголизмом среднегодового контингента;».

5.2.2. Абзацы«смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на 100тыс. населения;

смертность отцереброваскулярных заболеваний составит 400,0 случая на 100 тыс. населения;»изложить в следующей редакции:

«смертность отишемической болезни сердца составит 431,2 случая на 100 тыс. населения;

смертность отцереброваскулярных заболеваний составит 323,7 случая на 100 тыс. населения;».

5.2.3. Абзацы«доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества ибезопасности компонентов крови, составит 89,0%;

смертность оттранспортных травм всех видов составит 17,5 случая на 100 тыс. человек;»изложить в следующей редакции:

«доля станцийпереливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасностикомпонентов крови, составит 100,0%;

смертность оттранспортных травм всех видов составит 16,1 случая на 100 тыс. человек;».

5.2.4. Абзац«число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,2   человека на 1000 человек населения» изложить вследующей редакции:

«число доноровкрови и ее компонентов составит 15 человек на 1000 человек населения».

5.2.5. Абзацы«процент больных с диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конецотчетного периода, находящихся в ремиссии от       6 месяцев и более, увеличится до 22,2%;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 7,4случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 4,5 случая на100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;» изложить в следующейредакции:

«процент больныхс диагнозом «наркомания», состоящих под наблюдением на конец отчетного периода,находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более, составит 11%;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, увеличится до 12,4случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;

число больныхалкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет, увеличится до 8,3 случая на100 больных алкоголизмом среднегодового контингента;».

5.2.6. Абзац«смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 396,0 случая на 100тыс. населения;» изложить в следующей редакции:

«смертность отцереброваскулярных заболеваний сократится до 323,7 случая на 100 тыс.населения;».

5.2.7. Абзацы«доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества ибезопасности компонентов крови, увеличится до 98,0%;

смертность оттранспортных травм всех видов составит 15,0 случая на 100 тыс. человек;»изложить в следующей редакции:

«доля станцийпереливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасностикомпонентов крови, увеличится до 100,0%;

смертность оттранспортных травм всех видов составит 15,8 случая на 100 тыс. человек;».

5.2.8. Абзацы«объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методамиувеличится до 5,0%;

число доноровкрови и ее компонентов увеличится до 17,5 человека на 1000 человек населения» изложить вследующей редакции:

«объем заготовкикомпонентов донорской крови автоматическими методами составит 1,0%;

число доноровкрови и ее компонентов составит 16,2 человека на 1000 человек населения».

5.3. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 74 744 886,40 тыс. рублей, изних:

         средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 10 763 635,40 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,2тыс. рублей;

средстваКировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования – 63 049 067,80 тыс. рублей.

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

723,1

225,1

363,7

26,9

0,1

0,0

34,3

35,7

37,3

Прочие расходы

74 021,7

7 471,9

7 685,0

8 377,6

8 637,3

9 462,6

10 231,6

10 786,3

11 369,4

Итого

74 744,8

7 697,0

8 048,7

8 404,5

8 637,4

9 462,6

10 265,9

10 822,0

11 406,7».

 

6. Внести вподпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма)следующие изменения:

6.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 1 310 869,00 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 187 774,80 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

6.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 310 869,00 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 187 774,80 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеванийи формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Основные направления и объемы финансированияПодпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

23,4

22,1

0,9

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 287,5

231,7

148,2

93,4

113,3

125,0

183,9

192,0

200,0

Итого

1 310,9

253,8

149,1

93,5

113,6

125,0

183,9

192,0

200,0».

 

7. Внести вподпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,в том числе детей» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

7.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 576 434,80 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

7.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениеПодпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 576 434,80 тыс. рублей, из них:

средстваобластного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублейучтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Основные направления иобъемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,6

0,4

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 575,8

217,3

164,5

156,9

135,7

136,8

244,1

254,9

265,6

Итого

1 576,4

217,7

164,5

157,1

135,7

136,8

244,1

254,9

265,6».

 

8. Внести вподпрограмму «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

8.1. Раздел «Объемфинансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 224 183,70 тыс. рублей за счет средств областного бюджета».

 

8.2. В разделе 2«Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»абзац «По результатам реализации 1 этапа Подпрограммы в 2015 годуобеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составит 5 на100 тыс. населения» изложить в следующей редакции:

«По результатамреализации 1 этапа Подпрограммы в 2015 году обеспеченность койками для оказанияпаллиативной помощи взрослым составит 4,3 на 100 тыс. населения».

8.3. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объем финансового обеспеченияПодпрограммы составит 224 183,70 тыс. рублей за счет средств областногобюджета.

Основные направления и объемы финансированияПодпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 - 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

223,8

27,2

25,9

25,6

23,6

22,5

31,6

33,0

34,4

Итого

224,1

27,5

25,9

25,6

23,6

22,5

31,6

33,0

34,4».

 

9. Внести вподпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

9.1. В паспортеПодпрограммы:

9.1.1. В разделе«Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» слова «дефицит среднихмедицинских работников в медицинских организациях Кировской области, в томчисле:

в медицинскихорганизациях, оказывающих населению амбулаторную помощь,

в медицинскихорганизациях, оказывающих населению стационарную помощь» исключить.

 

9.1.2. Раздел  «Объем финансового обеспечения Подпрограммы»изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 1 102 265,10 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 15 000,0 тыс. рублей».

 

9.1.3. В разделе«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «дефицит среднихмедицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировской областисократится до 264 человек, в том числе:

в медицинскихорганизациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718человек,

в стационарныхучреждениях сократится до 2204 человек» исключить.

9.2. В разделе 2«Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

9.2.1. Винформации о количественных значениях показателей эффективности реализацииПодпрограммы исключить графу:

«дефицит средних медицинских работников в медицинских организациях Кировской области (в стационаре и амбулаторно-поликлинической службе)

расчетная методика Министерства здравоохранения Российской Федерации».

 

9.2.2. Абзацы«дефицит средних медицинских работников в учреждениях здравоохранения Кировскойобласти сократится до 264 человек, в том числе:

в медицинскихорганизациях, оказывающих населению амбулаторную помощь, сократится до 3718человек,

в стационарныхучреждениях сократится до 2204 человек» исключить.

9.3. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 102 265,10 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 15 000,0тыс. рублей.

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 102,0

180,1

121,0

105,7

117,8

89,0

158,4

162,5

167,5

Итого

1 102,2

180,2

121,0

105,7

117,8

89,0

158,4

162,5

167,6».

 

10. Внести вподпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числев амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

10.1. В паспортеПодпрограммы:

10.1.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит  5 032 271,05 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 2 336 366,80 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 695 904,25 тыс. рублей».

 

10.1.2. Раздел«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

реализация Подпрограммы позволит к 2020 году достичь следующих результатов:

охват медикаментозным лечением пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, увеличится до 80% от общего количества пациентов;

потребность в стационарном лечении, вызовах скорой медицинской помощи пациентов, страдающих отдельными заболеваниями системы кровообращения, сократится до 15% от общего объема стационарного лечения и вызовов скорой медицинской помощи;

количество муниципальных образований, в которых внедрены эффективные модели лекарственного обеспечения населения, страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории области увеличится до 39 единиц;

доля лекарственных средств, закупаемых на совместных торгах, увеличится до 80%;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета, увеличится до 70,0%;

удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области, увеличится до 70,0%».

 

10.2. В разделе2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

10.2.1. Абзацы«удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимыхлекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которымиосуществляется за счет средств федерального бюджета, на 52%;

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средствбюджета Кировской области, на 68,3%;» изложить в следующей редакции:

«удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счетсредств федерального бюджета, увеличится до 70%;

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счетсредств бюджета Кировской области, увеличится до 70,0%;».

10.2.2. Абзацы«внедрение эффективных моделей лекарственного обеспечения населения,страдающего отдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории18 муниципальных образований области;»

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счетсредств федерального бюджета, на 98,0%;»

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счетсредств бюджета Кировской области, на 97,5%;» изложить в следующей редакции:

«внедрениеэффективных моделей лекарственного обеспечения населения, страдающегоотдельными заболеваниями системы кровообращения, на всей территории 39муниципальных образований области;

удовлетворениепотребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратахдля медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счетсредств федерального бюджета, увеличится до 70,0%;

 удовлетворение потребности отдельных категорийграждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения,обеспечение которыми осуществляется за счет средств бюджета Кировской области,увеличится до 70,0%;».

10.3. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 5 032 271,05 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 2 336 366,80 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 2 695 904,25 тыс. рублей.

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

16,7

8,0

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

5 015,5

763,2

691,0

799,8

608,1

579,8

507,5

524,5

541,5

Итого

5 032,2

771,2

699,7

799,8

608,1

579,8

507,5

524,5

541,5».

 

11. Внести вподпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – Подпрограмма)следующие изменения:

11.1. Раздел «Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммыизложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 316 500,70 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 302 292,00 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 14 208,7 тыс. рублей».

 

11.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 316 500,70 тыс. рублей, изних:

средстваобластного бюджета – 302 292,00 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации –14 208,7 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

12,3

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

304,2

34,1

35,2

37,5

38,9

31,4

40,6

42,4

44,1

Итого

316,5

46,4

35,2

37,5

38,9

31,4

40,6

42,4

44,1».

 

12. Внести вподпрограмму «Совершенствование системы территориального планирования Кировскойобласти» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

12.1.Раздел  «Ожидаемые результаты реализацииПодпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

фондооснащенность медицинских организаций увеличится до 9264 рублей на 1 кв. метр;

фондовооруженность медицинских организаций увеличится до 1534884 рублей на 1 врача;

число дней занятости койки в году увеличится до 335 дней».

 

12.2. В разделе2 «Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»:

12.2.1. Абзацы «фондооснащенность медицинских организаций составит 8364рубля на 1 кв. метр;

фондовооруженность медицинскихорганизаций составит 1391860 рублей на 1 врача;

число днейзанятости койки в году составит 330» изложить в следующей редакции:

 

 «фондооснащенностьмедицинских организаций составит 8543 рубля на 1 кв. метр;

 фондовооруженностьмедицинских организаций составит 1459330 рублей на 1 врача;

 число дней занятости койки в году составит331».

12.2.2. Абзацы «фондооснащенность медицинских организаций составит 9200рублей на 1 кв. метр;

фондовооруженность медицинских организаций составит 1530000 рублей на 1 врача;» изложить вследующей редакции:

 «фондооснащенностьмедицинских организаций составит 9264 рубля на 1 кв. метр;

 фондовооруженностьмедицинских организаций составит 1534884 рубля на 1 врача;».

13. Внестиизменения в сведения о целевых показателях эффективности реализацииГосударственной программы (приложение № 1 к Государственной программе)согласно приложению № 1.

14. Расходы нареализацию Государственной программы за счет средств областного бюджета(приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новой редакциисогласно приложению № 2.

15. Ресурсное обеспечениереализации Государственной программы за счет всех источников финансирования(приложение № 4 к Государственной программе) изложить в новой редакциисогласно приложению № 3.

 

___________

 


Приложение № 1

 

Приложение № 1

 

кГосударственной программе

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

 

в сведениях о целевых показателяхэффективности реализации Государственной программы

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, показателя

Единица измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2011 год

(факт)

2012 год

(факт)

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

98,7

98,0

90,0

86,0

90

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

99,7

99,2

100,0

100,0

98

99,8

99,8

99,8

99,8

99,8

2.3

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

24,5

2.5

Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого на-селения

процентов

50,0

50,0

48,0

48,0

48,3

48,3

48,3

48

48

47,5

2.6

Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

27,6

27,6

35,8

35,5

35,5

35,3

35,2

35,0

2.7

Распространенность избы- точного потребления  соли

процентов

50,0

50,0

19,2

19,2

18,2

18,1

18,0

17,9

17,8

17,7

 

среди взрослого населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрос-лого населения

процентов

75,5

75,5

61,1

61,1

66,5

66,4

66,3

66,2

66,0

64

2.10

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

75,3

76,1

77,4

78,7

78,1

77,5

77,5

77,5

77,5

77,5

2.18

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

41,7

40,1

26,0

29,1

20,7

39,7

39,2

38,7

38,2

37,7

2.19

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

24,4

10,6

43,3

33,0

14,8

42,7

42,5

42,3

42,1

39,9

3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

73,0

74,6

76,4

73,0

75,5

75

75

75

75

75

3.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

32,0

35,0

39,0

43,2

43,5

36,5

37,0

38,0

40,0

42,0

3.3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на

100 наркологических больных среднегодового контингента

5,0

5,6

7,0

7,0

12,3

5,6

5,6

5,7

5,8

5,9

3.4

Процент больных с диагнозом «наркомания»,  состоящих под наблюдением

процентов

19,1

21,2

20,5

26,3

10,9

10,8

10,8

10,9

10,9

11

 

на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от  6 месяцев и более

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на

100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,3

7,0

6,9

9,1

12,3

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

3.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

человек на

100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

3,1

3,4

3,6

6,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

8,3

3.8

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на

100 тыс. населения

443,8

446,8

447,4

399,6

431,2

431,2

431,2

423,2

423,2

423,2

3.9

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на

100 тыс. населения

461,1

431,2

390,8

310,5

323,7

323,7

323,7

323,7

323,7

323,7

3.14

Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень  качества и безопасности компонентов крови

процентов

84,0

85,0

85,0

87,0

100

100

100

100

100

100

3.15

Смертность от транспортных травм всех видов

случаев на

100 тыс. человек

22,5

20,7

19,6

18,9

16,1

16,1

16,1

16,1

15,9

15,8

3.16

Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами

процентов

0

0

0

2

2

1

1

1

1

1

3.17

Число доноров крови и ее компонентов на 1000 человек населения

человек

16,2

16,5

17,1

16,2

15

16

16,1

16,1

16,2

16,2

7

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Обеспеченность койками для оказания паллиативной  помощи взрослым

коек на

100 тыс.  взрослого

3

3

3

4,3

4,3

5

10

10

10

10

 

 

населения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Кадровое обеспечение здравоохранения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.7

Укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи)

процентов

89,0

88,0

86,9

86,8

86,6

88,3

88,4

88,4

88,4

88,4

8.1.9

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), средним медицинским персоналом (физическими лицами)

процентов

74,7

89,7

71,5

74,8

76,4

91,1

91,2

91,2

91,2

91,2

8.1.10

Укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь

процентов

84,5

84,3

61,1

62,3

66,2

84,7

84,8

84,8

84,8

84,8

8.1.11

Укомплектованность медицинских организаций средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающим первичную медико-санитарную помощь

процентов

83,3

83,1

83,2

80,6

79

83,5

83,6

83,6

83,6

83,6

8.1.13

Исключить

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2

Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа профессии врача и среднего медицинского персонала

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1

Количество врачей, получивших служебное жилье

человек

0

27

53

23

13

15

15

15

15

15