ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2014 N 274/538
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 28.12.2012 N 189/830
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировской
области от 28.12.2012 N 189/830 "Об утверждении государственной
программы Кировской области "Развитие здравоохранения" на 2013-2020
годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Кировской области от 03.03.2014 N 251/162), утвердив изменения в
государственной программе Кировской области "Развитие здравоохранения"
на 2013-2020 годы (далее - Государственная программа) согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Врио Губернатора -
Председателя Правительства
Кировской области Н.Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 08.08.2014 N 274/538
ИЗМЕНЕНИЯ
в государственной программе Кировской области
"Развитие здравоохранения" на 2013-2020 годы
1. В паспорте Государственной программы:
1.1. В разделе "Соисполнители Государственной программы" слова
"Кировский областной территориальный фонд обязательного медицинского
страхования" исключить.
1.2. В разделе "Целевые индикаторы и показатели Государственной
программы":
1.2.1. Слова "потребление алкогольной продукции (в перерасчете на
абсолютный алкоголь)" заменить словами "Снижение уровня потребления
алкогольной продукции на душу населения".
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, активный туберкулез".
1.3. Раздел "Объемы финансирования Государственной программы"
паспорта Программы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований Го- | общий объем ассигнований Государствен- |
| сударственной программы | ной программы составит: 130558534,5 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 2427861,4 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 707575,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 516382,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 354178,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 354178,0 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 123887,0 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 123887,0 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 123887,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 123887,0 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 19904537,9 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 2365478,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 2117708,7 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 2517019,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 2337566,7 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 2472937,0 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 2587355,0 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 2697780,8 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 2808692,0 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 499287,2 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 484287,2 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 15000,0 тыс. рублей; |
| | средства Кировского областного террито- |
| | риального фонда обязательного медицин- |
| | ского страхования - 107726848,0 тыс. |
| | рублей, из них: |
| | 2013 год - 10553825,5 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 10584684,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 12543225,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 13267139,3 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 13996832,0 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 14766657,7 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 15578823,9 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 16435659,2 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 1. "Профилактика заболева- |
| | ний и формирование здорового образа |
| | жизни. Развитие первичной медико- |
| | санитарной помощи". Всего - 48027030,5 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | средства областного бюджета - 436342,5 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 48372,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 20745,0 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 233262,8 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 24425,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 25598,3 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 26801,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 27980,7 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 29155,9 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 156094,8 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 |
| | тыс. рублей; |
| | средства Кировского областного террито- |
| | риального фонда обязательного медицин- |
| | ского страхования - 47434593,2 тыс. |
| | рублей, из них: |
| | 2013 год - 4150801,5 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 4593995,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 5696225,2 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 5926745,6 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 6245833,8 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 6581439,4 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 6934316,1 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 7305235,6 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 2. "Совершенствование ока- |
| | зания специализированной, включая высо- |
| | котехнологичную, медицинской помощи, |
| | скорой, в том числе скорой специализи- |
| | рованной, медицинской помощи, медицин- |
| | ской эвакуации". |
| | Всего - 72300081,4 тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 518708,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 241543,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 172788,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 52187,9 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 52187,9 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 11272037,4 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 1339760,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 1249692,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 1338315,6 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 217081,2 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 |
| | тыс. рублей; |
| | средства Кировского областного террито- |
| | риального фонда обязательного медицин- |
| | ского страхования - 60292254,8 тыс. |
| | рублей, из них: |
| | 2013 год - 6403024,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 5990689,0 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 6847000,3 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 7340393,7 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 7750998,2 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 8185218,3 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 8644507,8 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 9130423,6 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 3. "Развитие государствен- |
| | но-частного партнерства". |
| | Финансирование Подпрограммы планируется |
| | осуществлять в пределах средств, преду- |
| | смотренных на основную деятельность |
| | юридических лиц, ответственных за реа- |
| | лизацию Подпрограммы. |
| | Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери |
| | и ребенка". |
| | Всего - 1513901,8 тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - 47049,6 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 23597,2 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 15578,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 3757,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 3757,0 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 1382941,2 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 148807,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 151423,1 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 163423,8 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 167773,5 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 175626,4 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 183880,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 191971,7 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 200034,5 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 83911,0 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 |
| | тыс. рублей. |
| | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
| | за счет средств Кировского областного |
| | территориального фонда обязательного |
| | медицинского страхования в размере |
| | 17358943,8 тыс. рублей учтено в Подпро- |
| | грамме 1 "Профилактика заболеваний и |
| | формирование здорового образа жизни. |
| | Развитие первичной медико-санитарной |
| | помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенство- |
| | вание оказания специализированной, |
| | включая высокотехнологичную, медицин- |
| | ской помощи, скорой, в том числе скорой |
| | специализированной, медицинской помощи, |
| | медицинской эвакуации", из них: |
| | 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 2483632,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 5. "Развитие медицинской |
| | реабилитации и санаторно-курортного ле- |
| | чения, в том числе детей". |
| | Всего - 1831836,2 тыс. рублей, из них: |
| | средства областного бюджета - |
| | 1828844,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 215903,6 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 165577,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 223061,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 226527,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 233176,8 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 244136,1 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 254878,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 265582,9 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 2991,5 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 |
| | тыс. рублей. |
| | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
| | за счет средств Кировского областного |
| | территориального фонда обязательного |
| | медицинского страхования в размере |
| | 994960,7 тыс. рублей учтено в Подпро- |
| | грамме 2 "Совершенствование оказания |
| | специализированной, включая высокотех- |
| | нологичную, медицинской помощи, скорой, |
| | в том числе скорой специализированной, |
| | медицинской помощи, медицинской эвакуа- |
| | ции", из них: |
| | 2013 год - 112196,9 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 104375,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 113005,6 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 119220,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 125778,1 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 132695,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 139994,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 147693,8 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной |
| | помощи, в том числе детям". |
| | Всего - 239522,5 тыс. рублей за счет |
| | средств областного бюджета, из них: |
| | 2013 год - 27905,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 25190,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 28540,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 28787,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 30169,7 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 31587,7 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 32977,6 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 34362,6 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение |
| | системы здравоохранения". |
| | Всего - 1226490,1 тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - 398,4 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 334,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 64,0 тыс. рублей |
| | средства областного бюджета - |
| | 1201091,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 170955,6 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 119070,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 124426,6 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 125908,1 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 157051,8 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 163253,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 167609,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 172816,5 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 25000,0 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 10000,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 15000,0 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 8. "Совершенствование сис- |
| | темы лекарственного обеспечения, в том |
| | числе в амбулаторных условиях". |
| | Всего - 4775088,0 тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 1839516,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 438942,7 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 325196,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 295482,4 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 295482,4 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 2935572,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 349552,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 319122,7 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 335447,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 352169,0 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 369073,1 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 386419,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 403422,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 420365,7 тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 9. "Развитие информатиза- |
| | ции в здравоохранении". |
| | Всего - 320647,6 тыс. рублей, из них: |
| | средства областного бюджета - 306438,9 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 32207,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 34134,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 37094,9 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 37112,6 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 38840,5 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 40613,6 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 42351,6 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 44083,6 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 14208,7 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 |
| | тыс. рублей. |
| | Подпрограмма 10. "Совершенствование |
| | системы территориального планирования |
| | Кировской области". |
| | Финансирование Подпрограммы планируется |
| | осуществлять в пределах средств, преду- |
| | смотренных на основную деятельность |
| | юридических лиц, ответственных за реа- |
| | лизацию Подпрограммы. |
| | Отдельное мероприятие государственной |
| | программы "Реализация государственной |
| | политики и управление в сфере здраво- |
| | охранения, в том числе осуществление |
| | переданных полномочий Российской Феде- |
| | рации в области охраны здоровья граж- |
| | дан". |
| | Всего - 323936,4 тыс. рублей, из них: |
| | средства федерального бюджета - 22189,4 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 2797,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 2754,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 2750,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 2750,7 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 2784,1 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 2784,1 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 2784,1 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 2784,1 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - 301747,0 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 32013,8 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 32751,6 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 36546,2 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 36546,2 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 38300,4 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 40100,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 41865,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 43623,3 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
1.4. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Государственной
программы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые результаты | реализация Государственной программы |
| реализации Государствен- | позволит к 2020 году достичь следующих |
| ной программы | результатов: |
| | смертность от всех причин сократится до |
| | 14,7 случая на 100 тыс. населения; |
| | материнская смертность сократится до |
| | 18,2 случая на 100 тыс. родившихся жи- |
| | выми; |
| | младенческая смертность сократится до |
| | 6,4 случая на 1000 родившихся живыми; |
| | смертность от болезней системы кровооб- |
| | ращения сократится до 880,9 случая на |
| | 100 тыс. населения; |
| | снижение смертности от дорожно- |
| | транспортных происшествий на 17,1 про- |
| | цента; |
| | смертность от новообразований (в том |
| | числе от злокачественных) сократится до |
| | 209,7 случая на 100 тыс. населения; |
| | смертность от туберкулеза сократится до |
| | 8,0 случаев на 100 тыс. населения; |
| | снижение уровня потребления алкогольной |
| | продукции на душу населения на 1% еже- |
| | годно; |
| | распространенность потребления табака |
| | среди взрослого населения сократится до |
| | 37,1% от количества населения соответ- |
| | ствующего возраста; |
| | распространенность потребления табака |
| | среди детей и подростков сократится до |
| | 20,5% от количества населения соответ- |
| | ствующего возраста; |
| | заболеваемость туберкулезом сократится |
| | до 53,6 случая на 100 тыс. населения; |
| | обеспеченность врачами увеличится до |
| | 35,3 человека на 100 тыс. населения; |
| | соотношение врачей и среднего медицин- |
| | ского персонала составит 1:3,2; |
| | средняя заработная плата врачей и ра- |
| | ботников медицинских организаций, имею- |
| | щих высшее медицинское (фармацевтиче- |
| | ское) или иное высшее образование, пре- |
| | доставляющих медицинские услуги (обес- |
| | печивающих предоставление медицинских |
| | услуг), увеличится до 200% от сред- |
| | ней заработной платы в Кировской облас- |
| | ти; |
| | средняя заработная плата среднего меди- |
| | цинского (фармацевтического) персонала |
| | (персонала, обеспечивающего условия для |
| | предоставления медицинских услуг) уве- |
| | личится до 100% от средней заработной |
| | платы в Кировской области; |
| | средняя заработная плата младшего меди- |
| | цинского персонала (персонала, обеспе- |
| | чивающего условия для предоставления |
| | медицинских услуг) увеличится до 100% |
| | от средней заработной платы в Кировской |
| | области; |
| | ожидаемая продолжительность жизни при |
| | рождении увеличится до 74 года; |
| | количество зарегистрированных больных с |
| | диагнозом, установленным впервые в жиз- |
| | ни, активный туберкулез сократится до |
| | 41 случая на 100 тыс. населения". |
----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Государственной программы, описание ожидаемых конечных
результатов Государственной программы, сроков и этапов реализации
Государственной программы":
2.1. Таблицу "Информация об источниках получения информации о
количественных значениях показателей эффективности реализации
Государственной программы и методике их расчета" изложить в следующей
редакции:
"Информация об источниках получения информации о количественных
значениях показателей эффективности реализации Государственной
программы и методике их расчета
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Источник информации |
| | (методика расчета) |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Смертность от всех причин | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Материнская смертность | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Младенческая смертность | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Смертность от болезней сис- | ведомственная отчетность депар- |
| темы кровообращения | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Снижение смертности от до- | ТСдтп = (Сдтп отч/Сдтп б * 100)- |
| рожно-транспортных происше- | 100, где: |
| ствий | ТСдтп - темп снижения смертности |
| | от дорожно-транспортных происше- |
| | ствий, |
| | Сдтп отч - смертность от дорож- |
| | но-транспортных происшествий в |
| | отчетном году, случаев на 100 |
| | тыс. человек (ведомственная от- |
| | четность департамента здраво- |
| | охранения Кировской области), |
| | Сдтп б - смертность от дорожно- |
| | транспортных происшествий в ба- |
| | зовом году, случаев на 100 тыс. |
| | человек (ведомственная отчет- |
| | ность департамента здравоохране- |
| | ния Кировской области) |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Смертность от новообразова- | ведомственная отчетность депар- |
| ний (в том числе от злокаче- | тамента здравоохранения Киров- |
| ственных) | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Смертность от туберкулеза | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Снижение уровня потребления | ТСалк = (Салк отч/Салк б * 100)- |
| алкогольной продукции на ду- | 100, где: |
| шу населения | ТСалк - темп снижения уровня по- |
| | требления алкогольной продукции |
| | на душу населения, |
| | Салк отч - уровень потребления |
| | алкогольной продукции в отчетном |
| | году, литров на душу населения в |
| | пересчете на абсолютный алкоголь |
| | (данные Территориального органа |
| | Федеральной службы государствен- |
| | ной статистики по Кировской об- |
| | ласти), |
| | Салк б - уровень потребления ал- |
| | когольной продукции в году, |
| | предшествующем отчетному, литров |
| | на душу населения в пересчете на |
| | абсолютный алкоголь (данные Тер- |
| | риториального органа Федеральной |
| | службы государственной статисти- |
| | ки по Кировской области) |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Распространенность потребле- | ведомственная отчетность депар- |
| ния табака среди взрослого | тамента здравоохранения Киров- |
| населения | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Распространенность потребле- | ведомственная отчетность депар- |
| ния табака среди детей и | тамента здравоохранения Киров- |
| подростков | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Заболеваемость туберкулезом | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Обеспеченность врачами | ведомственная отчетность депар- |
| | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Соотношение врачей и сред- | ведомственная отчетность депар- |
| него медицинского персонала | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Средняя заработная плата | ведомственная отчетность депар- |
| врачей и работников медицин- | тамента здравоохранения Киров- |
| ских организаций, имеющих | ской области |
| высшее медицинское (фарма- | |
| цевтическое) или иное высшее | |
| образование, предоставляющих | |
| медицинские услуги (обеспе- | |
| чивающих предоставление ме- | |
| дицинских услуг), от средней | |
| заработной платы в Кировской | |
| области | |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Средняя заработная плата | ведомственная отчетность депар- |
| среднего медицинского (фар- | тамента здравоохранения Киров- |
| мацевтического) персонала | ской области |
| (персонала, обеспечивающего | |
| условия для предоставления | |
| медицинских услуг) от сред- | |
| ней заработной платы в Ки- | |
| ровской области | |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Средняя заработная плата | ведомственная отчетность депар- |
| младшего медицинского персо- | тамента здравоохранения Киров- |
| нала (персонала, обеспечи- | ской области |
| вающего условия для предос- | |
| тавления медицинских услуг) | |
| от средней заработной платы | |
| в Кировской области | |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Ожидаемая продолжительность | данные Территориального органа |
| жизни при рождении | Федеральной службы государствен- |
| | ной статистики по Кировской об- |
| | ласти |
|---------------------------------+----------------------------------|
| Зарегистрировано больных с | ведомственная отчетность депар- |
| диагнозом, установленным | тамента здравоохранения Киров- |
| впервые в жизни, активный | ской области". |
| туберкулез | |
----------------------------------------------------------------------
2.2. Абзацы с тридцатого по шестьдесят девятый изложить в
следующей редакции:
"Сроки реализации Государственной программы: 2013-2020 годы.
Государственная программа реализуется в два этапа:
Первый этап "Структурные преобразования" - 2013-2015 годы.
По результатам реализации первого этапа Государственной программы
в 2015 году ожидается:
смертность от всех причин сократится до 15,1 случая на 100 тыс.
населения;
материнская смертность сократится до 18,6 случая на 100 тыс.
родившихся живыми;
младенческая смертность сократится до 6,9 случая на 1000
родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровообращения сократится
до 922,3 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 13%;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
сократится до 210,7 случая на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза сократится до 8,3 случая на 100 тыс.
населения;
снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу
населения на 1%;
распространенность потребления табака среди взрослого населения
сократится до 39,5% от количества населения соответствующего возраста;
распространенность потребления табака среди детей и подростков
сократится до 23% от количества населения соответствующего возраста;
заболеваемость туберкулезом сократится до 54,6 случая на 100 тыс.
населения;
обеспеченность врачами увеличится до 33,2 человека на 100 тыс.
населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала
составит 1:3,2;
средняя заработная плата врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), увеличится до 146,7% от средней
заработной платы в Кировской области;
средняя заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) увеличится до 79,3% от средней
заработной платы в Кировской области;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) увеличится до 52,4% от средней заработной платы в Кировской
области;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до 71,8
года;
количество зарегистрировано больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, активный туберкулез сократится до 48,0 случаев на
100 тыс. населения.
Второй этап "Развитие инновационного потенциала в
здравоохранении" - 2016-2020 годы.
По результатам реализации второго этапа Государственной программы
в 2020 году ожидается:
смертность от всех причин сократится до 14,7 случая на 100 тыс.
населения;
материнская смертность сократится до 18,2 случая на 100 тыс.
родившихся живыми;
младенческая смертность сократится до 6,4 случая на 1000
родившихся живыми;
смертность от болезней системы кровообращения сократится до
880,9 случая на 100 тыс. населения;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на
17,1%;
смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
сократится до 209,7 случая на 100 тыс. населения;
смертность от туберкулеза сократится до 8,0 случаев на 100 тыс.
населения;
снижение уровня потребления алкогольной продукции на душу
населения на 1% ежегодно;
распространенность потребления табака среди взрослого населения
сократится до 37,1% от количества населения соответствующего возраста;
распространенность потребления табака среди детей и подростков
сократится до 20,5% от количества населения соответствующего возраста;
заболеваемость туберкулезом сократится до 53,6 случая на 100 тыс.
населения;
обеспеченность врачами увеличится до 35,3 человека на 100 тыс.
населения;
соотношение врачей и среднего медицинского персонала
составит 1:3,2;
средняя заработная плата врачей и работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное
высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), увеличится до 200% от средней
заработной платы в Кировской области;
средняя заработная плата среднего медицинского
(фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для
предоставления медицинских услуг) увеличится до 100% от средней
заработной платы в Кировской области;
средняя заработная плата младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских
услуг) увеличится до 100% от средней заработной платы в Кировской
области;
ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличится до
74 лет;
количество зарегистрировано больных с диагнозом, установленным
впервые в жизни, активный туберкулез сократится до 41,0 случая на
100 тыс. населения".
3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Государственной программы"
изложить в следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Государственной программы
Финансовое обеспечение реализации Государственной программы
осуществляется за счет средств:
областного бюджета Кировской области, предусмотренных на
проведение государственной политики в области здравоохранения, на
реализацию на территории области Федерального закона от 21.11.2011
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
иных законов Российской Федерации и Кировской области и нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации и Правительства
Кировской области в сфере здравоохранения;
федерального бюджета, передаваемых в форме межбюджетных
трансфертов бюджету Кировской области на финансовое обеспечение
расходных обязательств области, возникающих в сфере охраны здоровья
граждан:
для реализации полномочий Российской Федерации, переданных для
осуществления субъектам Российской Федерации в рамках реализации
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации", Федерального закона от 17.07.1999
N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" и других федеральных
законов,
на софинансирование расходных обязательств Кировской области,
возникающих в сфере охраны здоровья граждан,
в рамках реализации федеральных программ, реализация которых
положительно влияет на решение вопросов в сфере здравоохранения;
средств Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования (далее - КОТ ФОМС),
предусмотренных на обязательное медицинское страхование населения
Кировской области и формируемых, в том числе за счет средств:
федерального фонда обязательного медицинского страхования,
передаваемых в виде субвенций на выполнение переданных органам
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий
Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования,
межбюджетных трансфертов из областного бюджета на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования (финансовое обеспечение скорой
медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-
авиационной) скорой медицинской помощи)), на финансовое обеспечение
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования, в том числе:
2013 год - 4929955,8 тыс. рублей;
2014 год - 4668990,4 тыс. рублей;
2015 год - 5940940,3 тыс. рублей;
2016 год - 6229739 тыс. рублей;
2017 год - 6528766,5 тыс. рублей;
2018 год - 6835618,6 тыс. рублей;
2019 год - 7136385,8 тыс. рублей;
2020 год - 7436114,0 тыс. рублей.
Объем ежегодных расходов, связанных с предоставлением
межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета,
устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем ассигнований Государственной программы составит:
130558534,5 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 2427861,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 707575,0 тыс. рублей;
2014 год - 516382,4 тыс. рублей;
2015 год - 354178,0 тыс. рублей;
2016 год - 354178,0 тыс. рублей;
2017 год - 123887,0 тыс. рублей;
2018 год - 123887,0 тыс. рублей;
2019 год - 123887,0 тыс. рублей;
2020 год - 123887,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 19904537,9 тыс. рублей, из них:
2013 год - 2365478,0 тыс. рублей;
2014 год - 2117708,7 тыс. рублей;
2015 год - 2517019,7 тыс. рублей;
2016 год - 2337566,7 тыс. рублей;
2017 год - 2472937,0 тыс. рублей;
2018 год - 2587355,0 тыс. рублей;
2019 год - 2697780,8 тыс. рублей;
2020 год - 2808692,0 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 499287,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 484287,2 тыс. рублей;
2014 год - 15000,0 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования - 107726848,0 тыс. рублей, из
них:
2013 год - 10553825,5 тыс. рублей;
2014 год - 10584684,9 тыс. рублей;
2015 год - 12543225,5 тыс. рублей;
2016 год - 13267139,3 тыс. рублей;
2017 год - 13996832,0 тыс. рублей;
2018 год - 14766657,7 тыс. рублей;
2019 год - 15578823,9 тыс. рублей;
2020 год - 16435659,2 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. "Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи".
Всего - 48027030,5 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 436342,5 тыс. рублей, из них:
2013 год - 48372,4 тыс. рублей;
2014 год - 20745,0 тыс. рублей;
2015 год - 233262,8 тыс. рублей;
2016 год - 24425,9 тыс. рублей;
2017 год - 25598,3 тыс. рублей;
2018 год - 26801,5 тыс. рублей;
2019 год - 27980,7 тыс. рублей;
2020 год - 29155,9 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 156094,8 тыс. рублей, из них 2013 год - 156094,8 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования - 47434593,2 тыс. рублей, из
них:
2013 год - 4150801,5 тыс. рублей;
2014 год - 4593995,9 тыс. рублей;
2015 год - 5696225,2 тыс. рублей;
2016 год - 5926745,6 тыс. рублей;
2017 год - 6245833,8 тыс. рублей;
2018 год - 6581439,4 тыс. рублей;
2019 год - 6934316,1 тыс. рублей;
2020 год - 7305235,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. "Совершенствование оказания специализированной,
включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации".
Всего - 72300081,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 518708,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 241543,4 тыс. рублей;
2014 год - 172788,8 тыс. рублей;
2015 год - 52187,9 тыс. рублей;
2016 год - 52187,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11272037,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 1339760,3 тыс. рублей;
2014 год - 1249692,3 тыс. рублей;
2015 год - 1335215,5 тыс. рублей;
2016 год - 1338315,6 тыс. рублей;
2017 год - 1405100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1470561,7 тыс. рублей;
2019 год - 1534725,0 тыс. рублей;
2020 год - 1598667,0 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 217081,2 тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования - 60292254,8 тыс. рублей, из
них:
2013 год - 6403024,0 тыс. рублей;
2014 год - 5990689,0 тыс. рублей;
2015 год - 6847000,3 тыс. рублей;
2016 год - 7340393,7 тыс. рублей;
2017 год - 7750998,2 тыс. рублей;
2018 год - 8185218,3 тыс. рублей;
2019 год - 8644507,8 тыс. рублей;
2020 год - 9130423,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. "Развитие государственно-частного партнерства".
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах
средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц,
ответственных за реализацию Подпрограммы.
Подпрограмма 4. "Охрана здоровья матери и ребенка".
Всего - 1513901,8 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 47049,6 тыс. рублей, из них:
2013 год - 23597,2 тыс. рублей;
2014 год - 15578,4 тыс. рублей;
2015 год - 3757,0 тыс. рублей;
2016 год - 3757,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1382941,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 148807,3 тыс. рублей;
2014 год - 151423,1 тыс. рублей;
2015 год - 163423,8 тыс. рублей;
2016 год - 167773,5 тыс. рублей;
2017 год - 175626,4 тыс. рублей;
2018 год - 183880,9 тыс. рублей;
2019 год - 191971,7 тыс. рублей;
2020 год - 200034,5 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 83911,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования в размере 17358943,8 тыс. рублей учтено в
Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из
них:
2013 год - 1773758,5 тыс. рублей;
2014 год - 1775817,3 тыс. рублей;
2015 год - 2004829,5 тыс. рублей;
2016 год - 2115095,1 тыс. рублей;
2017 год - 2231425,4 тыс. рублей;
2018 год - 2354153,8 тыс. рублей;
2019 год - 2483632,2 тыс. рублей;
2020 год - 2620232,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 5. "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-
курортного лечения, в том числе детей".
Всего - 1831836,2 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 1828844,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 215903,6 тыс. рублей;
2014 год - 165577,9 тыс. рублей;
2015 год - 223061,5 тыс. рублей;
2016 год - 226527,9 тыс. рублей;
2017 год - 233176,8 тыс. рублей;
2018 год - 244136,1 тыс. рублей;
2019 год - 254878,0 тыс. рублей;
2020 год - 265582,9 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 2991,5 тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования в размере 994960,7 тыс. рублей учтено в
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из
них:
2013 год - 112196,9 тыс. рублей;
2014 год - 104375,3 тыс. рублей;
2015 год - 113005,6 тыс. рублей;
2016 год - 119220,9 тыс. рублей;
2017 год - 125778,1 тыс. рублей;
2018 год - 132695,9 тыс. рублей;
2019 год - 139994,2 тыс. рублей;
2020 год - 147693,8 тыс. рублей.
Подпрограмма 6. "Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям".
Всего - 239522,5 тыс. рублей за счет средств областного бюджета,
из них:
2013 год - 27905,4 тыс. рублей;
2014 год - 25190,9 тыс. рублей;
2015 год - 28540,7 тыс. рублей;
2016 год - 28787,9 тыс. рублей;
2017 год - 30169,7 тыс. рублей;
2018 год - 31587,7 тыс. рублей;
2019 год - 32977,6 тыс. рублей;
2020 год - 34362,6 тыс. рублей.
Подпрограмма 7. "Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
Всего - 1226490,1 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 398,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 334,4 тыс. рублей;
2014 год - 64,0 тыс. рублей
средства областного бюджета - 1201091,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 170955,6 тыс. рублей;
2014 год - 119070,4 тыс. рублей;
2015 год - 124426,6 тыс. рублей;
2016 год - 125908,1 тыс. рублей;
2017 год - 157051,8 тыс. рублей;
2018 год - 163253,5 тыс. рублей;
2019 год - 167609,2 тыс. рублей;
2020 год - 172816,5 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 25000,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 10000,0 тыс. рублей;
2014 год - 15000,0 тыс. рублей.
Подпрограмма 8. "Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях".
Всего - 4775088,0 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1839516,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 438942,7 тыс. рублей;
2014 год - 325196,9 тыс. рублей;
2015 год - 295482,4 тыс. рублей;
2016 год - 295482,4 тыс. рублей;
2017 год - 121102,9 тыс. рублей;
2018 год - 121102,9 тыс. рублей;
2019 год - 121102,9 тыс. рублей;
2020 год - 121102,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2935572,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 349552,3 тыс. рублей;
2014 год - 319122,7 тыс. рублей;
2015 год - 335447,7 тыс. рублей;
2016 год - 352169,0 тыс. рублей;
2017 год - 369073,1 тыс. рублей;
2018 год - 386419,5 тыс. рублей;
2019 год - 403422,0 тыс. рублей;
2020 год - 420365,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 9. "Развитие информатизации в здравоохранении".
Всего - 320647,6 тыс. рублей, из них:
средства областного бюджета - 306438,9 тыс. рублей, из них:
2013 год - 32207,3 тыс. рублей;
2014 год - 34134,8 тыс. рублей;
2015 год - 37094,9 тыс. рублей;
2016 год - 37112,6 тыс. рублей;
2017 год - 38840,5 тыс. рублей;
2018 год - 40613,6 тыс. рублей;
2019 год - 42351,6 тыс. рублей;
2020 год - 44083,6 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 14208,7 тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 тыс. рублей.
Подпрограмма 10. "Совершенствование системы территориального
планирования Кировской области".
Финансирование Подпрограммы планируется осуществлять в пределах
средств, предусмотренных на основную деятельность юридических лиц,
ответственных за реализацию Подпрограммы.
Отдельное мероприятие государственной программы "Реализация
государственной политики и управление в сфере здравоохранения, в том
числе осуществление переданных полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан".
Всего - 323936,4 тыс. рублей, из них:
средства федерального бюджета - 22189,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 2797,3 тыс. рублей;
2014 год - 2754,3 тыс. рублей;
2015 год - 2750,7 тыс. рублей;
2016 год - 2750,7 тыс. рублей;
2017 год - 2784,1 тыс. рублей;
2018 год - 2784,1 тыс. рублей;
2019 год - 2784,1 тыс. рублей;
2020 год - 2784,1 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 301747,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 32013,8 тыс. рублей;
2014 год - 32751,6 тыс. рублей;
2015 год - 36546,2 тыс. рублей;
2016 год - 36546,2 тыс. рублей;
2017 год - 38300,4 тыс. рублей;
2018 год - 40100,5 тыс. рублей;
2019 год - 41865,0 тыс. рублей;
2020 год - 43623,3 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Государственной программы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные | Объемы финансирования Программы (млн. рублей) |
| направления |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| финансирования | Всего на | в том числе по годам |
| Программы | 2013-2020 |---------------------------------------------------------------------------------------|
| | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Капитальные | 1189,17 | 646,20 | 123,93 | 242,24 | 32,24 | 33,78 | 35,37 | 36,93 | 38,46 |
| вложения | | | | | | | | | |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Прочие расходы | 129369,36 | 13464,97 | 13109,83 | 15172,19 | 15926,65 | 16559,87 | 17442,53 | 18363,57 | 19329,75 |
|----------------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| Итого | 130558,53 | 14111,17 | 13233,76 | 15414,43 | 15958,89 | 16593,65 | 17477,90 | 18400,50 | 19368,21 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечением
Государственной программы за счет средств областного бюджета,
устанавливается законом Кировской области об областном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств
областного бюджета представлены в приложении N 3.
Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации
Государственной программы за счет всех источников финансирования
представлена в приложении N 4".
4. По всему тексту слова "Кировское областное государственное
бюджетное учреждении здравоохранения" заменить словами "КОГБУЗ", слова
"Кировское областное государственное казенное учреждении
здравоохранения" заменить словами "КОГКУЗ", слова "Кировское областное
государственное автономное учреждении здравоохранения" заменить
словами "КОГАУЗ".
5. По всему тексту слова "медицинское учреждение" заменить
словами "медицинская организация" в соответствующем числе и падеже.
6. Сведения о целевых показателях эффективности реализации
Государственной программы (приложение N 1 к Государственной программе)
изложить в новой редакции согласно приложению N 1.
7. Расходы на реализацию Государственной программы за счет
средств областного бюджета (приложение N 3 к Государственной
программе) изложить в новой редакции согласно приложению N 2.
8. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения
реализации Государственной программы за счет всех источников
финансирования (приложение N 4 к Государственной программе) изложить в
новой редакции согласно приложению N 3.
9. Внести изменения в подпрограмму "Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-
санитарной помощи" (далее - Подпрограмма) согласно приложению N 4.
10. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации" (далее - Подпрограмма) согласно приложению N 5.
11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие государственно-
частного партнерства" (далее - Подпрограмма) согласно приложению N 6.
12. Внести изменения в подпрограмму "Охрана здоровья матери и
ребенка" (далее - Подпрограмма) согласно приложению N 7.
13. Внести изменения в подпрограмму "Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" (далее
- Подпрограмма) согласно приложению N 8.
14. Внести изменения в подпрограмму "Оказание паллиативной
помощи, в том числе детям" (далее - Подпрограмма) согласно приложению
N 9.
15. Внести изменения в подпрограмму "Кадровое обеспечение
здравоохранения Кировской области" (далее - Подпрограмма) согласно
приложению N 10.
16. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма) согласно приложению N 11.
17. Внести изменения в подпрограмму "Развитие информатизации в
здравоохранении" (далее - Подпрограмма) согласно приложению N 12.
____________
Приложение N 4
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" (далее -
Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. В разделе "Соисполнители Государственной программы" слова
"КОТФОМС" исключить.
1.2. Раздел "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы"
дополнить абзацем следующего содержания:
"доля курящих среди населения".
1.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: |
| | охват профилактическими медицинскими |
| | осмотрами детей увеличится до 95%; |
| | охват диспансеризацией детей-сирот и |
| | детей, находящихся в трудной жизненной |
| | ситуации, увеличится до 99,8%; |
| | охват диспансеризацией подростков уве- |
| | личится до 98%; |
| | распространенность ожирения среди |
| | взрослого населения (индекс массы тела |
| | более 30 кг/кв. метров) сократится |
| | до 24,8% от общего количества населения |
| | соответствующего возраста; |
| | распространенность повышенного артери- |
| | ального давления среди взрослого насе- |
| | ления сократится до 37,2% от общего ко- |
| | личества населения соответствующего |
| | возраста; |
| | распространенность повышенного уровня |
| | холестерина в крови среди взрослого на- |
| | селения сократится до 49,4% от общего |
| | количества населения соответствующего |
| | возраста; |
| | распространенность низкой физической |
| | активности среди взрослого населения |
| | сократится до 38,9% от общего количест- |
| | ва населения соответствующего возраста; |
| | распространенность избыточного потреб- |
| | ления соли среди взрослого населения |
| | сократится до 49,4% от общего количест- |
| | ва населения соответствующего возраста; |
| | распространенность недостаточного по- |
| | требления фруктов и овощей среди взрос- |
| | лого населения сократится до 73,9% от |
| | общего количества населения соответст- |
| | вующего возраста; |
| | доля больных с выявленными злокачест- |
| | венными новообразованиями на I-II ста- |
| | дии сократится до 51,4% от общего коли- |
| | чества пациентов с выявленными злокаче- |
| | ственными новообразованиями; |
| | охват населения профилактическими ос- |
| | мотрами на туберкулез увеличится до 80% |
| | от подлежащих; |
| | заболеваемость острым вирусным гепати- |
| | том В сократится до 0,2 случая на 100 |
| | тыс. населения; |
| | охват иммунизацией населения против ви- |
| | русного гепатита В в декретированные |
| | сроки увеличится до 98,2% от числа под- |
| | лежащих; |
| | охват иммунизации населения против диф- |
| | терии, коклюша и столбняка в декретиро- |
| | ванные сроки увеличится до 98% от числа |
| | подлежащих; |
| | охват иммунизацией населения против ко- |
| | ри в декретированные сроки увеличится |
| | до 98,2% от числа подлежащих; |
| | охват иммунизацией населения против |
| | краснухи в декретированные сроки увели- |
| | чится до 98,6% от числа подлежащих; |
| | охват иммунизацией населения против |
| | эпидемического паротита в декретирован- |
| | ные сроки увеличится до 98,6% от числа |
| | подлежащих; |
| | доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих |
| | на диспансерном учете, от числа выяв- |
| | ленных увеличится до 95%; |
| | доля больных алкоголизмом, повторно |
| | госпитализированных в течение года, |
| | снизится до 37,7% от общего числа боль- |
| | ных алкоголизмом, госпитализированных в |
| | отчетном году; |
| | доля больных наркоманиями, повторно |
| | госпитализированных в течение года, со- |
| | кратится до 39,9% от общего числа боль- |
| | ных наркоманиями, госпитализированных в |
| | отчетном году; |
| | удовлетворение потребности отдельных |
| | категорий граждан в необходимых лекар- |
| | ственных препаратах и медицинских изде- |
| | лиях, а также специализированных про- |
| | дуктов лечебного питания для детей- |
| | инвалидов (от числа лиц, имеющих право |
| | на государственную социальную помощь и |
| | не отказавшихся от получения социальной |
| | услуги, лекарственными препаратами, из- |
| | делиями медицинского назначения, а так- |
| | же специализированными продуктами ле- |
| | чебного питания для детей-инвалидов) |
| | увеличится до 68,5%; |
| | удовлетворение спроса на лекарственные |
| | препараты, предназначенные для лечения |
| | больных злокачественными новообразова- |
| | ниями лимфоидной, кроветворной и родст- |
| | венных им тканей, гемофилией, муковис- |
| | цидозом, гипофизарным нанизмом, болез- |
| | нью Гоше, рассеянным склерозом, а также |
| | трансплантации органов и (или) тканей |
| | (от числе лиц, включенных в федеральный |
| | регистр больных злокачественными ново- |
| | образованиями лимфоидной, кроветворной |
| | и родственных им тканей, гемофилией, |
| | муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, |
| | болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а |
| | также трансплантации органов и (или) |
| | тканей), увеличится до 49,5%; |
| | смертность от самоубийств сократится |
| | до 36,7 случая на 100 тыс. человек на- |
| | селения; |
| | доля курящих среди населения сократится |
| | до 37,0%". |
----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
2.1. Таблицу "Информация об источниках получения информации о
количественных значениях показателей эффективности реализации
Подпрограммы" дополнить словами:
----------------------------------------------------------------------
| Доля курящих среди населения | социологический опрос |
----------------------------------------------------------------------
2.2. Абзацы с десятого по шестьдесят шестой заменить словами
следующего содержания:
"Первый этап - 2013-2015 годы - создание необходимых условий для
реализации мероприятий, направленных на совершенствование системы
медицинской профилактики, первичной медико-санитарной помощи,
дальнейшее развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения учреждений
здравоохранения региона.
По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 году
ожидается:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей составит
95%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, составит 99,8%;
охват диспансеризацией подростков составит 95%;
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс
массы тела более 30 кг/кв. м) снизится до 25% от общего количества
населения соответствующего возраста;
распространенность повышенного артериального давления среди
взрослого населения снизится до 37,7% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди
взрослого населения снизится до 49,9% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого
населения снизится до 39,9% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого
населения снизится до 49,9% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей
среди взрослого населения составит 75,2% от общего количества
населения соответствующего возраста;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на
I - II стадии составит 51,0% от общего количества пациентов с
выявленными злокачественными новообразованиями;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
составит 77,8% от подлежащих;
заболеваемость острым вирусным гепатитом B снизится до 0,4 случая
на 100 тыс. населения;
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в
декретированные сроки составит 97,4% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка
в декретированные сроки составит 97,1% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
составит 98,1% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные
сроки составит 98,6% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в
декретированные сроки составит 98,6% от числа подлежащих;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от
числа выявленных составит 94%;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение
года, снизится до 40,2% от общего числа больных алкоголизмом,
госпитализированных в отчетном году;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение
года, снизится до 42,9% от общего числа больных наркоманиями,
госпитализированных в отчетном году;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от
числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
составит 68,0%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных
в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей),
составит 47,2%;
смертность от самоубийств составит до 38,0 случаев на 100 тыс.
населения;
доля курящих среди населения сократится до 39,5%.
По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году
ожидается:
охват профилактическими медицинскими осмотрами детей увеличится
до 95,0%;
охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, увеличится до 99,8%;
охват диспансеризацией подростков увеличится до 98,0%;
распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс
массы тела более 30 кг/кв. метр) сократится до 24,8% от общего
количества населения соответствующего возраста;
распространенность повышенного артериального давления среди
взрослого населения сократится до 37,2% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди
взрослого населения сократится до 49,4% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность низкой физической активности среди взрослого
населения сократится до 38,9% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность избыточного потребления соли среди взрослого
населения сократится до 49,4% от общего количества населения
соответствующего возраста;
распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей
среди взрослого населения сократится до 73,9% от общего количества
населения соответствующего возраста;
доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на
I - II стадии сократится до 51,4% от общего количества пациентов с
выявленными злокачественными новообразованиями;
охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
увеличится до 80,0% от подлежащих;
заболеваемость острым вирусным гепатитом B сократится до 0,2
случая на 100 тыс. населения;
охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в
декретированные сроки увеличится до 98,2% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка
в декретированные сроки увеличится до 98% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
увеличится до 98,2% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные
сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;
охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в
декретированные сроки увеличится до 98,6% от числа подлежащих;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от
числа выявленных увеличится до 95%;
доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение
года, снизится до 37,7% от общего числа больных алкоголизмом,
госпитализированных в отчетном году;
доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение
года, сократится до 39,9% от общего числа больных наркоманиями,
госпитализированных в отчетном году;
удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в
необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также
специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов (от
числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не
отказавшихся от получения социальной услуги, лекарственными
препаратами, изделиями медицинского назначения, а также
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)
увеличится до 68,5%;
удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные
для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом,
гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных
в федеральный регистр больных злокачественными новообразованиями
лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным
склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей),
увеличится до 49,5%;
смертность от самоубийств сократится до 36,7 случая на 100 тыс.
населения;
доля курящих среди населения сократится до 37,0%".
3. В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" абзацы с
двадцать первого по двадцать девятый исключить.
_________
Приложение N 5
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Целевые индикаторы и | доля абацилированных больных туберкуле- |
| показатели Подпрограммы | зом от числа больных туберкулезом с |
| | бактериовыделением; |
| | доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих |
| | антиретровирусную терапию, от числа со- |
| | стоящих на диспансерном учете; |
| | ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ- |
| | инфицированных лиц, получающих антирет- |
| | ровирусную терапию в соответствии с |
| | действующими стандартами; |
| | число наркологических больных, находя- |
| | щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет; |
| | процент больных с диагнозом "наркома- |
| | ния", состоящих под наблюдением на ко- |
| | нец отчетного периода, находящихся в |
| | ремиссии от 6 месяцев и более; |
| | число больных алкоголизмом, находящихся |
| | в ремиссии от 1 года до 2 лет; |
| | число больных алкоголизмом, находящихся |
| | в ремиссии более 2 лет; |
| | доля больных психическими расстройства- |
| | ми, повторно госпитализированных в те- |
| | чение года; |
| | смертность от ишемической болезни серд- |
| | ца; |
| | смертность от цереброваскулярных забо- |
| | леваний; |
| | удельный вес больных злокачественными |
| | новообразованиями, состоящих на учете с |
| | момента установления диагноза 5 лет и |
| | более; |
| | одногодичная летальность больных со |
| | злокачественными новообразованиями; |
| | доля выездов бригад скорой медицинской |
| | помощи со временем доезда до больного |
| | менее 20 минут; |
| | больничная летальность пострадавших в |
| | результате дорожно-транспортных проис- |
| | шествий; |
| | доля станций переливания крови, обеспе- |
| | чивающих современный уровень качества и |
| | безопасности компонентов крови; |
| | смертность от транспортных травм всех |
| | видов; |
| | увеличение объема заготовки компонентов |
| | донорской крови автоматическими метода- |
| | ми; |
| | число доноров крови и ее компонентов на |
| | 1000 человек населения". |
----------------------------------------------------------------------
1.2. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 72300081,4 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 518708,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 241543,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 172788,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 52187,9 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 52187,9 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 11272037,4 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 1339760,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 1249692,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 1335215,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 1338315,6 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 1405100,0 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 1470561,7 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 1534725,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 1598667,0 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 217081,2 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 |
| | тыс. рублей; |
| | средства Кировского областного террито- |
| | риального фонда обязательного медицин- |
| | ского страхования - 60292254,8 тыс. |
| | рублей, из них: |
| | 2013 год - 6403024,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 5990689,0 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 6847000,3 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 7340393,7 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 7750998,2 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 8185218,3 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 8644507,8 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 9130423,6 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
1.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: |
| | доля абацилированных больных туберкуле- |
| | зом от числа больных туберкулезом с |
| | бактериовыделением увеличится до 74,7%; |
| | доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих |
| | антиретровирусную терапию, от числа со- |
| | стоящих на диспансерном учете увеличит- |
| | ся до 42,0%; |
| | ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ- |
| | инфицированных лиц, получающих антирет- |
| | ровирусную терапию в соответствии с |
| | действующими стандартами, увеличится до |
| | 63,8 лет; |
| | число наркологических больных, находя- |
| | щихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, |
| | увеличится до 5,9 случая на 100 |
| | наркологических больных среднегодового |
| | контингента; |
| | процент больных с диагнозом "наркома- |
| | ния", состоящих под наблюдением на ко- |
| | нец отчетного периода, находящихся в |
| | ремиссии от 6 месяцев и более увеличит- |
| | ся до 22,2 процента; |
| | число больных алкоголизмом, находящихся |
| | в ремиссии от 1 года до 2 лет, увели- |
| | чится до 7,4 случая на 100 больных |
| | алкоголизмом среднегодового континген- |
| | та; |
| | число больных алкоголизмом, находящихся |
| | в ремиссии более 2 лет, увеличится до |
| | 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом |
| | среднегодового контингента; |
| | доля больных психическими расстройства- |
| | ми, повторно госпитализированных в те- |
| | чение года, сократится до 15,4%; |
| | смертность от ишемической болезни серд- |
| | ца сократится до 423,2 случая на 100 |
| | тыс. населения; |
| | смертность от цереброваскулярных забо- |
| | леваний сократится до 396,0 случаев на |
| | 100 тыс. населения; |
| | удельный вес больных злокачественными |
| | новообразованиями, состоящих на учете с |
| | момента установления диагноза 5 лет и |
| | более, увеличится до 53,0%; |
| | одногодичная летальность больных со |
| | злокачественными новообразованиями со- |
| | кратится до 30,0%; |
| | доля выездов бригад скорой медицинской |
| | помощи со временем доезда до больного |
| | менее 20 минут увеличится до 85,2%; |
| | больничная летальность пострадавших в |
| | результате дорожно-транспортных проис- |
| | шествий сократится до 4,5%; |
| | доля станций переливания крови, обеспе- |
| | чивающих современный уровень качества и |
| | безопасности компонентов крови, увели- |
| | чится до 98,0%; |
| | смертность от транспортных травм всех |
| | видов составит 15,0 случаев на 100 тыс. |
| | человек; |
| | объем заготовки компонентов донорской |
| | крови автоматическими методами увели- |
| | чится до 5%; |
| | число доноров крови и ее компонентов |
| | увеличится до 17,5 человека на 1000 че- |
| | ловек населения". |
----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
2.1. Информацию о количественных значениях показателей
эффективности реализации Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Информация о количественных значениях показателей
эффективности реализации Подпрограммы
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Источник информации |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Доля абацилированных больных ту- | ведомственная отчетность депар-|
| беркулезом от числа больных ту- | тамента здравоохранения Киров- |
| беркулезом с бактериовыделением | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Доля ВИЧ-инфицированных лиц, по- | ведомственная отчетность депар-|
| лучающих антиретровирусную тера- | тамента здравоохранения Киров- |
| пию, от числа состоящих на дис- | ской области |
| пансерном учете | |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Ожидаемая продолжительность жизни | ведомственная отчетность депар-|
| ВИЧ-инфицированных лиц, получаю- | тамента здравоохранения Киров- |
| щих антиретровирусную терапию в | ской области |
| соответствии с действующими стан- | |
| дартами | |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Число наркологических больных, | ведомственная отчетность депар-|
| находящихся в ремиссии от 1 года | тамента здравоохранения Киров- |
| до 2 лет | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Процент больных с диагнозом "нар- | ведомственная отчетность депар-|
| комания", состоящих под наблюде- | тамента здравоохранения Киров- |
| нием на конец отчетного периода, | ской области |
| находящихся в ремиссии от 6 меся- | |
| цев и более | |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Число больных алкоголизмом, нахо- | ведомственная отчетность депар-|
| дящихся в ремиссии от 1 года до 2 | тамента здравоохранения Киров- |
| лет | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Число больных алкоголизмом, нахо- | ведомственная отчетность депар-|
| дящихся в ремиссии более 2 лет | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Доля больных психическими рас- | ведомственная отчетность депар-|
| стройствами, повторно госпитали- | тамента здравоохранения Киров- |
| зированных в течение года | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Смертность от ишемической болезни | ведомственная отчетность депар-|
| сердца | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Смертность от цереброваскулярных | ведомственная отчетность депар-|
| заболеваний | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Удельный вес больных злокачест- | ведомственная отчетность депар-|
| венными новообразованиями, со- | тамента здравоохранения Киров- |
| стоящих на учете с момента уста- | ской области |
| новления диагноза 5 лет и более | |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Одногодичная летальность больных | ведомственная отчетность депар-|
| со злокачественными новообразова- | тамента здравоохранения Киров- |
| ниями | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Доля выездов бригад скорой меди- | ведомственная отчетность депар-|
| цинской помощи со временем доезда | тамента здравоохранения Киров- |
| до больного менее 20 минут | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Больничная летальность пострадав- | ведомственная отчетность депар-|
| ших в результате дорожно- | тамента здравоохранения Киров- |
| транспортных происшествий | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Смертность от транспортных травм | ведомственная отчетность депар-|
| всех видов | тамента здравоохранения Киров- |
| | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Доля станций переливания крови, | ведомственная отчетность депар-|
| обеспечивающих современный уро- | тамента здравоохранения Киров- |
| вень качества и безопасности | ской области". |
| компонентов крови | |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Увеличение объема заготовки ком- | ведомственная отчетность депар-|
| понентов донорской крови автома- | тамента здравоохранения Киров-|
| тическими методами | ской области |
|-----------------------------------+--------------------------------|
| Число доноров крови и ее компо- | ведомственная отчетность депар-|
| нентов на 1000 человек населения | тамента здравоохранения Киров-|
| | ской области". |
----------------------------------------------------------------------
2.2. Абзацы с тридцать третьего по шестьдесят восьмой изложить в
следующей редакции:
"Сроки реализации и этапы Подпрограммы совпадают со сроками
реализации Государственной программы.
Первый этап - 2013-2015 годы - создание необходимых условий для
реализации мероприятий, направленных на совершенствование
организационной системы оказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи, совершенствование оказания
медицинской помощи при социально значимых заболеваниях, дальнейшее
развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения учреждений
здравоохранения региона.
По результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2015 году:
доля абацилированных больных туберкулезом составит 74,6% от числа
больных туберкулезом с бактериовыделением;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию, составит 36,0% от числа состоящих на диспансерном учете;
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими
стандартами, составит 61,2 года;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет, составит 5,6 случая на 100 наркологических больных
среднегодового контингента;
процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под
наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6
месяцев и более увеличится до 21,2%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет, составит 6,9 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового
контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет,
составит 3,6 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового
контингента;
доля больных психическими расстройствами, повторно
госпитализированных в течение года, составит 16,0%;
смертность от ишемической болезни сердца составит 443,1 случая на
100 тыс. населения;
смертность от цереброваскулярных заболеваний составит 400,0
случаев на 100 тыс. населения;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,
составит 51,5%;
одногодичная летальность больных со злокачественными
новообразованиями составит 31,2%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут составит 82,1%;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий составит 5,8%;
доля станций переливания крови, обеспечивающих современный
уровень качества и безопасности компонентов крови, составит 89,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 17,5 случая
на 100 тыс. человек;
объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими
методами увеличится до 2,0%;
число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,2 человека
на 1000 человек населения.
По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:
доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных
туберкулезом с бактериовыделением увеличится до 74,7%;
доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную
терапию, от числа состоящих на диспансерном учете увеличится до 42,0%;
ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц,
получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими
стандартами, увеличится до 63,8 года;
число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года
до 2 лет, увеличится до 5,9 случая на 100 наркологических больных
среднегодового контингента;
процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под
наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6
месяцев и более увеличится до 22,2%;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2
лет, увеличится до 7,4 случая на 100 больных алкоголизмом
среднегодового контингента;
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет,
увеличится до 4,5 случая на 100 больных алкоголизмом среднегодового
контингента;
доля больных психическими расстройствами, повторно
госпитализированных в течение года, сократится до 15,4%;
смертность от ишемической болезни сердца сократится до 423,2
случая на 100 тыс. населения;
смертность от цереброваскулярных заболеваний сократится до 396,0
случаев на 100 тыс. населения;
удельный вес больных злокачественными новообразованиями,
состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более,
увеличится до 53,0%;
одногодичная летальность больных со злокачественными
новообразованиями сократится до 30,0%;
доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда
до больного менее 20 минут увеличится до 85,2%;
больничная летальность пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий сократится до 4,5%;
доля станций переливания крови, обеспечивающих современный
уровень качества и безопасности компонентов крови, увеличится до
98,0%;
смертность от транспортных травм всех видов составит 15,0 случаев
на 100 тыс. человек;
объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими
методами увеличится до 5,0%;
число доноров крови и ее компонентов увеличится до 17,5 человека
на 1000 человек населения".
3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 72300081,4 тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета - 518708,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 241543,4 тыс. рублей;
2014 год - 172788,8 тыс. рублей;
2015 год - 52187,9 тыс. рублей;
2016 год - 52187,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 11272037,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 1339760,3 тыс. рублей;
2014 год - 1249692,3 тыс. рублей;
2015 год - 1335215,5 тыс. рублей;
2016 год - 1338315,6 тыс. рублей;
2017 год - 1405100,0 тыс. рублей;
2018 год - 1470561,7 тыс. рублей;
2019 год - 1534725,0 тыс. рублей;
2020 год - 1598667,0 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
- 217081,2 тыс. рублей, из них 2013 год - 217081,2 тыс. рублей;
средства Кировского областного территориального фонда
обязательного медицинского страхования - 60292254,8 тыс. рублей, из
них:
2013 год - 6403024,0 тыс. рублей;
2014 год - 5990689,0 тыс. рублей;
2015 год - 6847000,3 тыс. рублей;
2016 год - 7340393,7 тыс. рублей;
2017 год - 7750998,2 тыс. рублей;
2018 год - 8185218,3 тыс. рублей;
2019 год - 8644507,8 тыс. рублей;
2020 год - 9130423,6 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| направления |-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| финансирования | Всего на | в том числе по годам |
| Подпрограммы | 2013-2020 |-----------------------------------------------------------------------------------|
| | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------|
| Капитальные | 728,95 | 404,15 | 122,40 | 31,21 | 31,21 | 32,71 | 34,25 | 35,76 | 37,26 |
| вложения | | | | | | | | | |
|----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------|
| Прочие расходы | 71571,13 | 7797,26 | 7290,77 | 8203,19 | 8699,68 | 9123,39 | 9621,53 | 10143,48 | 10691,83 |
|----------------+-----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+------------|
| Итого | 72300,08 | 8201,41 | 7413,17 | 8234,40 | 8730,89 | 9156,10 | 9655,78 | 10179,24 | 10729,09". |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
____________
Приложение N 6
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Развитие государственно-частного партнерства"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации
Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: |
| | количество негосударственных медицин- |
| | ских организаций здравоохранения, уча- |
| | ствующих в реализации Территориальной |
| | программы государственных гарантий бес- |
| | платного оказания гражданам медицинской |
| | помощи на территории Кировской области, |
| | не менее 3 единиц ежегодно; |
| | объем финансирования за счет средств |
| | ОМС медицинских услуг, оказываемых не- |
| | государственными организациями здраво- |
| | охранения, вошедшими в реализацию Тер- |
| | риториальной программы государственных |
| | гарантий оказания медицинской помощи, |
| | увеличится до 146209,4 тыс. рублей; |
| | число непрофильных услуг (функций), пе- |
| | реданных областными государственными |
| | учреждениями здравоохранения на аутсор- |
| | синг, увеличится до 10 единиц". |
----------------------------------------------------------------------
1.2. Слова "Объемы финансирования Программы" заменить словами
"Объемы ассигнований Подпрограммы".
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" абзацы с
десятого по двадцатый изложить в следующей редакции:
"Сроки реализации и этапы Подпрограммы совпадают со сроками
реализации Государственной программы.
Первый этап - 2013-2015 годы - создание необходимых правовых,
экономических, административных условий, которые бы стимулировали
привлечение в государственную систему здравоохранения области частные
инвестиции, устраняли все препятствия, которые дестабилизируют и
деформируют совместную работу государственной системы здравоохранения
и частных партнеров.
По результатам реализации первого этапа Подпрограммы в 2015 году:
количество негосударственных медицинских организаций
здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Кировской области, увеличится до 3 единиц;
объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг,
оказываемых негосударственными организациями здравоохранения,
вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных
гарантий оказания медицинской помощи, увеличится до 139113,3 тыс.
рублей;
число непрофильных услуг (функций), переданных областными
государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг,
увеличится до 9 единиц.
Второй этап - 2016-2020 годы - активизация инвестиционных
процессов в сфере здравоохранения области.
По результатам реализации второго этапа Подпрограммы в 2020 году:
количество негосударственных медицинских организаций
здравоохранения, участвующих в реализации Территориальной программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на территории Кировской области, составит не менее 3 единиц
ежегодно;
объем финансирования за счет средств ОМС медицинских услуг,
оказываемых негосударственными организациями здравоохранения,
вошедшими в реализацию Территориальной программы государственных
гарантий оказания медицинской помощи, увеличится до 146209,4 тыс.
рублей;
число непрофильных услуг (функций), переданных областными
государственными учреждениями здравоохранения на аутсорсинг,
увеличится до 10 единиц".
__________
Приложение N 7
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка"
(далее - Подпрограмма)
1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 1513901,8 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства федерального бюджета - 47049,6 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 23597,2 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 15578,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 3757,0 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 3757,0 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 1382941,2 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 148807,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 151423,1 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 163423,8 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 167773,5 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 175626,4 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 183880,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 191971,7 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 200034,5 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 83911,0 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 |
| | тыс. рублей. |
| | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
| | за счет средств Кировского областного |
| | территориального фонда обязательного |
| | медицинского страхования в размере |
| | 17358943,8 тыс. рублей учтено в Подпро- |
| | грамме 1 "Профилактика заболеваний и |
| | формирование здорового образа жизни. |
| | Развитие первичной медико-санитарной |
| | помощи" и Подпрограмме 2 "Совершенство- |
| | вание оказания специализированной, |
| | включая высокотехнологичную, медицин- |
| | ской помощи, скорой, в том числе скорой |
| | специализированной, медицинской помощи, |
| | медицинской эвакуации", из них: |
| | 2013 год - 1773758,5 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 1775817,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 2004829,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 2115095,1 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 2231425,4 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 2354153,8 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 2483632,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 2620232,0 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 1513901,8 тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета - 47049,6 тыс. рублей, из них:
2013 год - 23597,2 тыс. рублей;
2014 год - 15578,4 тыс. рублей;
2015 год - 3757,0 тыс. рублей;
2016 год - 3757,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1382941,2 тыс. рублей, из них:
2013 год - 148807,3 тыс. рублей;
2014 год - 151423,1 тыс. рублей;
2015 год - 163423,8 тыс. рублей;
2016 год - 167773,5 тыс. рублей;
2017 год - 175626,4 тыс. рублей;
2018 год - 183880,9 тыс. рублей;
2019 год - 191971,7 тыс. рублей;
2020 год - 200034,5 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации - 83911,0 тыс. рублей, из них 2013 год - 83911,0 тыс.
рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования в размере 17358943,8 тыс. рублей учтено в
Подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" и
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из
них:
2013 год - 1773758,5 тыс. рублей;
2014 год - 1775817,3 тыс. рублей;
2015 год - 2004829,5 тыс. рублей;
2016 год - 2115095,1 тыс. рублей;
2017 год - 2231425,4 тыс. рублей;
2018 год - 2354153,8 тыс. рублей;
2019 год - 2483632,2 тыс. рублей;
2020 год - 2620232,0 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| направления |------------------------------------------------------------------------------------|
| финансирования | Всего на | в том числе по годам |
| Подпрограммы | 2013- |-------------------------------------------------------------------------|
| | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | годы | | | | | | | | |
|----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Капитальные | 48,19 | 44,63 | 0,84 | 0,42 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | 0,48 | 0,50 |
| вложения | | | | | | | | | |
|----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Прочие расходы | 1465,71 | 212,05 | 166,16 | 166,76 | 171,11 | 175,19 | 183,42 | 191,49 | 199,53 |
|----------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Итого | 1513,9 | 256,68 | 167,0 | 167,18 | 171,53 | 175,63 | 183,88 | 191,97 | 200,03". |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________
Приложение N 8
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации
и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"
(далее - Подпрограмма)
1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 1831836,2 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства областного бюджета - |
| | 1828844,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 215903,6 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 165577,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 223061,5 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 226527,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 233176,8 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 244136,1 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 254878,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 265582,9 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 2991,5 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 |
| | тыс. рублей. |
| | Финансирование мероприятий Подпрограммы |
| | за счет средств Кировского областного |
| | территориального фонда обязательного |
| | медицинского страхования в размере |
| | 994960,7 тыс. рублей учтено в Подпро- |
| | грамме 2 "Совершенствование оказания |
| | специализированной, включая высокотех- |
| | нологичную, медицинской помощи, скорой, |
| | в том числе скорой специализированной, |
| | медицинской помощи, медицинской эвакуа- |
| | ции", из них: |
| | 2013 год - 112196,9 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 104375,3 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 113005,6 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 119220,9 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 125778,1 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 132695,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 139994,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 147693,8 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1831836,2 тыс.
рублей, из них:
средства областного бюджета - 1828844,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 215903,6 тыс. рублей;
2014 год - 165577,9 тыс. рублей;
2015 год - 223061,5 тыс. рублей;
2016 год - 226527,9 тыс. рублей;
2017 год - 233176,8 тыс. рублей;
2018 год - 244136,1 тыс. рублей;
2019 год - 254878,0 тыс. рублей;
2020 год - 265582,9 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации - 2991,5 тыс. рублей, из них 2013 год - 2991,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств
Кировского областного территориального фонда обязательного
медицинского страхования в размере 994960,7 тыс. рублей учтено в
Подпрограмме 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации", из
них:
2013 год - 112196,9 тыс. рублей;
2014 год - 104375,3 тыс. рублей;
2015 год - 113005,6 тыс. рублей;
2016 год - 119220,9 тыс. рублей;
2017 год - 125778,1 тыс. рублей;
2018 год - 132695,9 тыс. рублей;
2019 год - 139994,2 тыс. рублей;
2020 год - 147693,8 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| финансирования |-------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | Всего на | в том числе по годам |
| | 2013-2020 |-------------------------------------------------------------------------|
| | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Капитальные вложения | 1,62 | 0,40 | 0,00 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Прочие расходы | 1830,22 | 218,50 | 165,58 | 222,87 | 226,34 | 232,98 | 243,93 | 254,66 | 265,36 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Итого | 1831,84 | 218,90 | 165,58 | 223,06 | 226,53 | 233,18 | 244,14 | 254,87 | 265,58". |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________
Приложение N 9
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме
"Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"
(далее - Подпрограмма)
В разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы":
1. Абзацы с десятого по восемнадцатый исключить.
2. Слова "Основные направления и объемы финансирования
Государственной программы" заменить словами "Основные направления и
объемы финансирования Подпрограммы".
__________
Приложение N 10
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Кадровое обеспечение здравоохранения
Кировской области"
(далее - Подпрограмма)
1. Наименование Подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Кадровое обеспечение системы здравоохранения".
2. В паспорте Подпрограммы:
2.1. В разделе "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы"
слова "соотношение врачей и средних медицинских работников;"
исключить.
2.2. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 1226490,1 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства федерального бюджета - 398,4 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 334,4 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 64,0 тыс. рублей |
| | средства областного бюджета - |
| | 1201091,7 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 170955,6 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 119070,4 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 124426,6 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 125908,1 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 157051,8 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 163253,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 167609,2 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 172816,5 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 25000,0 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 10000,0 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 15000,0 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
2.3. Раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Ожидаемые результаты | реализация Подпрограммы позволит к 2020 |
| реализации Подпрограммы | году достичь следующих результатов: |
| | 1. Кадровое обеспечение здравоохране- |
| | ния. |
| | обеспеченность врачами составит 35,3 |
| | человека на 10 тыс. населения Кировской |
| | области; |
| | обеспеченность средним медицинским пер- |
| | соналом увеличится до 101,0 человек на |
| | 10 тыс. населения Кировской области; |
| | обеспеченность врачами сельского насе- |
| | ления увеличится до 9,0 человек на 10 |
| | тыс. сельского населения; |
| | обеспеченность средним медицинским пер- |
| | соналом сельского населения увеличится |
| | до 55,6 человека на 10 тыс. сель- |
| | ского населения; |
| | обеспеченность врачами клинических спе- |
| | циальностей увеличится до 22,0 человек |
| | на 10 тыс. населения; |
| | темп прироста численности врачей по де- |
| | фицитным специальностями составит 4,4%; |
| | укомплектованность штатных должностей |
| | занятыми единицами (врачи) увеличится |
| | до 88,4%; |
| | укомплектованность штатных должностей |
| | занятыми единицами (средний медицинский |
| | персонал) увеличится до 92,5%; |
| | укомплектованность медицинских органи- |
| | заций, оказывающих населению амбулатор- |
| | ную помощь (самостоятельных и входящих |
| | в состав больничных) средним медицин- |
| | ским персоналом (физическими лицами), |
| | увеличится до 91,2%; |
| | укомплектованность медицинских органи- |
| | заций врачами (физическими лицами), |
| | оказывающими первичную медико- |
| | санитарную помощь, увеличится до 84,8%; |
| | укомплектованность учреждений здраво- |
| | охранения Кировской области средним ме- |
| | дицинским персоналом (физическими лица- |
| | ми), оказывающими первичную медико- |
| | санитарную помощь, увеличится до 83,6%; |
| | дефицит врачей в медицинских организа- |
| | циях Кировской области всего сократится |
| | до 50 человек, в том числе: |
| | в медицинских организациях, оказывающих |
| | населению амбулаторную помощь, сокра- |
| | тится до 310 человек; |
| | в медицинских организациях, оказывающих |
| | населению стационарную помощь, сокра- |
| | тится до 420 человек; |
| | дефицит средних медицинских работников |
| | в учреждениях здравоохранения Кировской |
| | области сократится до 264 человек, в |
| | том числе: |
| | в медицинских организациях, оказывающих |
| | населению амбулаторную помощь, сокра- |
| | тится до 3718 человек, |
| | в стационарных учреждениях сократится |
| | до 2204 человек. |
| | 2. Социальная поддержка медицинских ра- |
| | ботников. Повышение престижа профессии |
| | врача и среднего медицинского персона- |
| | ла: |
| | количество врачей, получивших служебное |
| | жилье, составит не менее 15 человек |
| | ежегодно; |
| | доля медицинских и фармацевтических ор- |
| | ганизаций, перешедших на "эффективный |
| | контракт" с работниками, увеличится до |
| | 10%; |
| | число врачей, привлеченных на работу в |
| | субъект Российской Федерации, увеличит- |
| | ся до 20 человек; |
| | число среднего медицинского персонала, |
| | привлеченного на работу в субъект Рос- |
| | сийской Федерации, увеличится до 15 че- |
| | ловек; |
| | число мероприятий по повышению престижа |
| | профессии, проводимых в Кировской об- |
| | ласти, увеличится до 15 единиц; |
| | доля медицинских работников, получивших |
| | выплаты, социальной поддержки, увели- |
| | чится до 8% от общего количества меди- |
| | цинских работников. |
| | 3. Повышение качества подготовки и |
| | уровня квалификации медицинских кадров: |
| | количество врачей, прошедших обучение |
| | по программам дополнительного медицин- |
| | ского и фармацевтического образования в |
| | государственных образовательных учреж- |
| | дениях высшего и дополнительного про- |
| | фессионального образования, увеличится |
| | до 1120 человек, в том числе: |
| | повышение квалификации увеличится до |
| | 935 человек, из них в образовательных |
| | учреждениях, подведомственных Минздраву |
| | России, увеличится до 935 человек; |
| | профессиональная переподготовка увели- |
| | чится до 185 человек, из них в образо- |
| | вательных учреждениях, подведомственных |
| | Минздраву России, увеличится до 185 че- |
| | ловек; |
| | количество подготовленных специалистов |
| | по программам послевузовского медицин- |
| | ского и фармацевтического образования в |
| | государственных образовательных учреж- |
| | дениях высшего и дополнительного про- |
| | фессионального образования увеличится |
| | до 150 человек, в том числе: |
| | в интернатуре увеличится до 130 челове- |
| | ка, из них в образовательных учреждени- |
| | ях, подведомственных Минздраву России, |
| | увеличится до 130 человек; |
| | в ординатуре увеличится до 20 человек, |
| | из них в образовательных учреждениях, |
| | подведомственных Минздраву России, уве- |
| | личится до 20 человек; |
| | количество специалистов со средним ме- |
| | дицинским и фармацевтическим образова- |
| | нием, прошедших обучение по программам |
| | дополнительного профессионального обра- |
| | зования в образовательных учреждениях |
| | среднего и дополнительного профессио- |
| | нального образования, не менее 3150 че- |
| | ловек, в том числе: |
| | повышение квалификации не менее 3070 |
| | человек; |
| | профессиональная подготовка увеличится |
| | до 80 человек; |
| | число лиц, направленных на целевую под- |
| | готовку, не менее 110 человек ежегодно, |
| | в том числе: |
| | по программам высшего профессионального |
| | образования увеличится до 90 человек, |
| | по программам среднего профессионально- |
| | го образования не менее 20 человек еже- |
| | годно, |
| | по программам послевузовского (интерна- |
| | тура, ординатура) профессионального об- |
| | разования не менее 100 человек ежегод- |
| | но; |
| | доля медицинских и фармацевтических |
| | специалистов, обучавшихся в рамках це- |
| | левой подготовки для нужд субъекта Рос- |
| | сийской Федерации, трудоустроившихся |
| | после завершения обучения в учреждения |
| | здравоохранения Кировской области, уве- |
| | личится до 90%, в том числе: |
| | по врачам увеличится до 90%; |
| | по средним медицинским работникам уве- |
| | личится до 90%; |
| | число бюджетных мест в образовательных |
| | учреждениях среднего профессионального |
| | образования, подведомственных департа- |
| | менту здравоохранения Кировской облас- |
| | ти, не менее 225 мест; |
| | число внебюджетных мест в образователь- |
| | ных учреждениях среднего профессиональ- |
| | ного образования, подведомственных де- |
| | партаменту здравоохранения Кировской |
| | области, увеличится до 110 мест; |
| | соотношение числа бюджетных и внебюд- |
| | жетных мест в образовательных учрежде- |
| | ниях среднего профессионального образо- |
| | вания, подведомственных департаменту |
| | здравоохранения Кировской области, со- |
| | ставит 34,3%; |
| | число специалистов со средним медицин- |
| | ским и фармацевтическим образованием, |
| | окончивших образовательные учреждения |
| | среднего профессионального образования, |
| | подведомственных департаменту здраво- |
| | охранения Кировской области, не менее |
| | 350 человек; |
| | доля врачей, имеющих квалификационную |
| | категорию из числа работающих в учреж- |
| | дениях здравоохранения Кировской облас- |
| | ти, увеличится до 98%; |
| | доля средних медицинских работников, |
| | имеющих квалификационную категорию из |
| | числа работающих в учреждениях здраво- |
| | охранения Кировской области, увеличится |
| | до 98%; |
| | доля медицинских работников, прошедших |
| | оценку уровня квалификации за отчетный |
| | период, увеличится до 25%, в том числе: |
| | врачи - до 25%, |
| | средние медицинские работники - до 25%; |
| | доля медицинских работников, имеющих |
| | сертификат специалиста (с 2016 года - |
| | аккредитованных специалистов), увели- |
| | чится до 60%; |
| | план аттестации медицинских работников |
| | всего увеличится до 1950 человек, в том |
| | числе: |
| | врачей увеличится до 610 человек, |
| | средних медицинских работников увели- |
| | чится до 1340 человек; |
| | количество прошедших подготовку в обу- |
| | чающих симуляционных центрах увеличится |
| | до 23 человек". |
----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы":
3.1. В таблице "Информация об источниках получения информации о
количественных значениях показателей эффективности реализации
Подпрограммы" исключить слова:
----------------------------------------------------------------------
| "Соотношение врачей и средних ме-| расчетная методика Министерства |
| дицинских работников | здравоохранения Российской Фе- |
| | дерации". |
----------------------------------------------------------------------
3.2. Абзацы с шестнадцатого по семьдесят четвертый изложить в
следующей редакции:
"Сроки реализации Подпрограммы совпадают со сроками реализации
Государственной программы. Подпрограмма реализуется без разбивки на
этапы.
По итогам реализации Подпрограммы к 2020 году планируется:
Кадровое обеспечение здравоохранения.
обеспеченность врачами составит 35,3 человека на 10 тыс.
населения Кировской области;
обеспеченность средним медицинским персоналом увеличится до
101,0 человек на 10 тыс. населения Кировской области;
обеспеченность врачами сельского населения увеличится до 9,0
человек на 10 тыс. сельского населения;
обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения
увеличится до 55,6 человека на 10 тыс. сельского населения;
обеспеченность врачами клинических специальностей увеличится до
22,0 человек на 10 тыс. населения;
темп прироста численности врачей по дефицитным специальностями
составит 4,4%;
укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (врачи)
увеличится до 88,4%;
укомплектованность штатных должностей занятыми единицами (средний
медицинский персонал) увеличится до 92,5%;
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих населению
амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных)
средним медицинским персоналом (физическими лицами), увеличится
до 91,2%;
укомплектованность медицинских организаций врачами (физическими
лицами), оказывающими первичную медико-санитарную помощь, увеличится
до 84,8%;
укомплектованность учреждений здравоохранения Кировской области
средним медицинским персоналом (физическими лицами), оказывающими
первичную медико-санитарную помощь, увеличится до 83,6%;
дефицит врачей в медицинских организациях Кировской области всего
сократится до 50 человек, в том числе:
в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную
помощь, сократится до 310 человек;
в медицинских организациях, оказывающих населению стационарную
помощь, сократится до 420 человек;
дефицит средних медицинских работников в учреждениях
здравоохранения Кировской области сократится до 264 человек, в том
числе:
в медицинских организациях, оказывающих населению амбулаторную
помощь, сократится до 3718 человек,
в стационарных учреждениях сократится до 2204 человек.
Социальная поддержка медицинских работников. Повышение престижа
профессии врача и среднего медицинского персонала:
количество врачей, получивших служебное жилье, составит не менее
15 человек ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических организаций, перешедших на
"эффективный контракт" с работниками, увеличится до 10%;
число врачей, привлеченных на работу в субъект Российской
Федерации, увеличится до 20 человек;
число среднего медицинского персонала, привлеченного на работу в
субъект Российской Федерации, увеличится до 15 человек;
число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых в
Кировской области, увеличится до 15 единиц;
доля медицинских работников, получивших выплаты, социальной
поддержки, увеличится до 8% от общего количества медицинских
работников.
Повышение качества подготовки и уровня квалификации медицинских
кадров:
количество врачей, прошедших обучение по программам
дополнительного медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования, увеличится до 1120 человек, в том
числе:
повышение квалификации увеличится до 935 человек, из них в
образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России,
увеличится до 935 человек;
профессиональная переподготовка увеличится до 185 человек, из них
в образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России,
увеличится до 185 человек;
количество подготовленных специалистов по программам
послевузовского медицинского и фармацевтического образования в
государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного
профессионального образования увеличится до 150 человек, в том числе:
в интернатуре увеличится до 130 человека, из них в
образовательных учреждениях, подведомственных Минздраву России,
увеличится до 130 человек;
в ординатуре увеличится до 20 человек, из них в образовательных
учреждениях, подведомственных Минздраву России, увеличится до 20
человек;
количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, прошедших обучение по программам дополнительного
профессионального образования в образовательных учреждениях среднего и
дополнительного профессионального образования, не менее 3150 человека,
в том числе:
повышение квалификации не менее 3070 человек;
профессиональная подготовка увеличится до 80 человек;
число лиц, направленных на целевую подготовку, не менее 110
человек ежегодно, в том числе:
по программам высшего профессионального образования увеличится
до 90 человек,
по программам среднего профессионального образования не менее 20
человек ежегодно,
по программам послевузовского (интернатура, ординатура)
профессионального образования не менее 100 человек ежегодно;
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в
рамках целевой подготовки для нужд субъекта Российской Федерации,
трудоустроившихся после завершения обучения в учреждения
здравоохранения Кировской области, увеличится до 90%, в том числе:
по врачам увеличится до 90%;
по средним медицинским работникам увеличится до 90%;
число бюджетных мест в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных департаменту
здравоохранения Кировской области, не менее 225 мест;
число внебюджетных мест в образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, подведомственных департаменту
здравоохранения Кировской области, увеличится до 110 мест;
соотношение числа бюджетных и внебюджетных мест в образовательных
учреждениях среднего профессионального образования, подведомственных
департаменту здравоохранения Кировской области, составит 34,3%;
число специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием, окончивших образовательные учреждения среднего
профессионального образования, подведомственных департаменту
здравоохранения Кировской области, не менее 350 человек;
доля врачей, имеющих квалификационную категорию из числа
работающих в учреждениях здравоохранения Кировской области, увеличится
до 98%;
доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную
категорию из числа работающих в учреждениях здравоохранения Кировской
области, увеличится до 98%;
доля медицинских работников, прошедших оценку уровня квалификации
за отчетный период, увеличится до 25%, в том числе:
врачи - до 25%,
средние медицинские работники - до 25%;
доля медицинских работников, имеющих сертификат специалиста (с
2016 года - аккредитованных специалистов), увеличится до 60%;
план аттестации медицинских работников всего увеличится до 1950
человек, в том числе:
врачей увеличится до 610 человек,
средних медицинских работников увеличится до 1340 человек;
количество прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах
увеличится до 23 человек".
4. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит 1226490,1 тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета - 398,4 тыс. рублей, из них:
2013 год - 334,4 тыс. рублей;
2014 год - 64,0 тыс. рублей
средства областного бюджета - 1201091,7 тыс. рублей, из них:
2013 год - 170955,6 тыс. рублей;
2014 год - 119070,4 тыс. рублей;
2015 год - 124426,6 тыс. рублей;
2016 год - 125908,1 тыс. рублей;
2017 год - 157051,8 тыс. рублей;
2018 год - 163253,5 тыс. рублей;
2019 год - 167609,2 тыс. рублей;
2020 год - 172816,5 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации - 25000,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 10000,0 тыс. рублей;
2014 год - 15000,0 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| направления |------------------------------------------------------------------------------------|
| финансирования | Всего на | в том числе по годам |
| Подпрограммы | 2013- |-------------------------------------------------------------------------|
| | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | годы | | | | | | | | |
|------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Капитальные вло- | 1,10 | 0,15 | 0,03 | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
| жения | | | | | | | | | |
|------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Прочие расходы | 1225,39 | 181,14 | 134,10 | 124,28 | 125,77 | 156,90 | 163,10 | 167,45 | 172,65 |
|------------------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Итого | 1226,49 | 181,29 | 134,13 | 124,42 | 125,91 | 157,05 | 163,26 | 167,61 | 172,82". |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________
Приложение N 11
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"
(далее - Подпрограмма)
1. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" паспорта
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 4775088,0 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства федерального бюджета - |
| | 1839516,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 438942,7 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 325196,9 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 295482,4 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 295482,4 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 121102,9 тыс. рублей; |
| | средства областного бюджета - |
| | 2935572,0 тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 349552,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 319122,7 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 335447,7 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 352169,0 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 369073,1 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 386419,5 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 403422,0 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 420365,7 тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 1 "Общая характеристика сферы реализации
Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития" слова "развитие рыночной конкуренции,
привлекающей широкий круг участников размещения заказа" заменить
словами "развитие рыночной конкуренции, привлекающей широкий круг
участников закупок".
3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 4775088,0 тыс.
рублей, из них:
средства федерального бюджета - 1839516,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 438942,7 тыс. рублей;
2014 год - 325196,9 тыс. рублей;
2015 год - 295482,4 тыс. рублей;
2016 год - 295482,4 тыс. рублей;
2017 год - 121102,9 тыс. рублей;
2018 год - 121102,9 тыс. рублей;
2019 год - 121102,9 тыс. рублей;
2020 год - 121102,9 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 2935572,0 тыс. рублей, из них:
2013 год - 349552,3 тыс. рублей;
2014 год - 319122,7 тыс. рублей;
2015 год - 335447,7 тыс. рублей;
2016 год - 352169,0 тыс. рублей;
2017 год - 369073,1 тыс. рублей;
2018 год - 386419,5 тыс. рублей;
2019 год - 403422,0 тыс. рублей;
2020 год - 420365,7 тыс. рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| финансирования |-------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | Всего на | в том числе по годам |
| | 2013-2020 |-------------------------------------------------------------------------|
| | годы | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Капитальные вложения | 9,68 | 9,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Прочие расходы | 4765,41 | 778,82 | 644,32 | 630,93 | 647,65 | 490,18 | 507,52 | 524,52 | 541,47 |
|----------------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+----------|
| Итого | 4775,09 | 788,50 | 644,32 | 630,93 | 647,65 | 490,18 | 507,52 | 524,52 | 541,47". |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___________
Приложение N 12
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. В разделе "Задачи Подпрограммы" слова "организация
персонализированной работы медицинских организаций с высокорисковыми
группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS,
информационно-коммуникационной сети "Интернет"" исключить.
1.2. В разделе "Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы"
слова "доля медицинских организаций, работающих с высокорисковыми
группами пациентов, в том числе с использованием мобильной связи, SMS,
информационно-коммуникационной сети "Интернет" исключить.
1.3. Раздел "Объемы ассигнований Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
----------------------------------------------------------------------
| "Объемы ассигнований | общий объем ассигнований Подпрограммы |
| Подпрограммы | составит - 320647,6 тыс. рублей, из |
| | них: |
| | средства областного бюджета - 306438,9 |
| | тыс. рублей, из них: |
| | 2013 год - 32207,3 тыс. рублей; |
| | 2014 год - 34134,8 тыс. рублей; |
| | 2015 год - 37094,9 тыс. рублей; |
| | 2016 год - 37112,6 тыс. рублей; |
| | 2017 год - 38840,5 тыс. рублей; |
| | 2018 год - 40613,6 тыс. рублей; |
| | 2019 год - 42351,6 тыс. рублей; |
| | 2020 год - 44083,6 тыс. рублей; |
| | средства государственных внебюджетных |
| | фондов Российской Федерации - 14208,7 |
| | тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 |
| | тыс. рублей". |
----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере
здравоохранения, цели, задачи, целевые показатели эффективности
реализации Подпрограммы, описание ожидаемых конечных результатов
Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы" таблицу
"Информация об источниках получения данных о количественных значениях
показателей эффективности реализации Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"Информация об источниках получения информации о количественных
значениях показателей эффективности реализации Подпрограммы
----------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя | Источник информации |
|-------------------------------------+------------------------------|
| Доля записей на прием к врачу в | ведомственная отчетность де- |
| электронном виде от общего числа | партамента здравоохранения |
| обращений за медицинской помощью | Кировской области |
|-------------------------------------+------------------------------|
| Доля пациентов, имеющих электронные | ведомственная отчетность де- |
| амбулаторные карты | партамента здравоохранения |
| | Кировской области |
|-------------------------------------+------------------------------|
| Доля стандартов, включенных в сис- | ведомственная отчетность де- |
| тему информационно-технологического | партамента здравоохранения |
| обеспечения деятельности медицин- | Кировской области |
| ских организаций, их персонала | |
|-------------------------------------+------------------------------|
| Доля медицинских организаций, вне- | ведомственная отчетность де- |
| дривших систему управления качест- | партамента здравоохранения |
| вом оказания медицинских услуг | Кировской области |
|-------------------------------------+------------------------------|
| Процент учетной и отчетной медицин- | ведомственная отчетность де- |
| ской документации, представленной в | партамента здравоохранения |
| электронном виде в соответствии с | Кировской области". |
| едиными стандартами | |
----------------------------------------------------------------------
3. Раздел 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Общий объем ассигнований Подпрограммы составит - 320647,6 тыс.
рублей, из них:
средства областного бюджета - 306438,9 тыс. рублей, из них:
2013 год - 32207,3 тыс. рублей;
2014 год - 34134,8 тыс. рублей;
2015 год - 37094,9 тыс. рублей;
2016 год - 37112,6 тыс. рублей;
2017 год - 38840,5 тыс. рублей;
2018 год - 40613,6 тыс. рублей;
2019 год - 42351,6 тыс. рублей;
2020 год - 44083,6 тыс. рублей;
средства государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации - 14208,7 тыс. рублей, из них 2013 год - 14208,7 тыс.
рублей.
Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей) |
| финансирования |----------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограммы | Всего на | в том числе по годам |
| | 2013- |-----------------------------------------------------------------|
| | 2020 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | годы | | | | | | | | |
|----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
| Капитальные вложения | 12,27 | 12,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
| Прочие расходы | 308,37 | 34,14 | 34,14 | 37,09 | 37,11 | 38,84 | 40,61 | 42,35 | 44,08 |
|----------------------+----------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+---------|
| Итого | 320,64 | 46,42 | 34,14 | 37,09 | 37,11 | 38,84 | 40,61 | 42,35 | 44,08". |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
___________
Приложение N 1
Приложение N 1
к Государственной программе
Сведения о целевых показателях эффективности реализации
Государственной программы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Наименование | Единица | Значение показателей |
| п/п | Государственной программы, | измерения |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | подпрограммы, показателя | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1 | Государственная программа | | | | | | | | | | | |
| | Кировской области "Разви- | | | | | | | | | | | |
| | тие здравоохранения" на | | | | | | | | | | | |
| | 2013-2020 годы | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.1 | Смертность от всех причин | случаев на | 15,8 | 15,5 | 15,4 | 15,1 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,7 |
| | | 1000 населе- | | | | | | | | | | |
| | | ния | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.2 | Материнская смертность | случаев на | 25,3 | 23,6 | 19,3 | 19,0 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,4 | 18,2 |
| | | 100 тыс. ро- | | | | | | | | | | |
| | | дившихся жи- | | | | | | | | | | |
| | | выми | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.3 | Младенческая смертность | случаев на | 6,4 | 7,24 | 7,1 | 7,0 | 6,9 | 6,8 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| | | 1000 родив- | | | | | | | | | | |
| | | шихся живыми | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.4 | Смертность от болезней | случаев на | 940,9 | 930,0 | 928,2 | 925,1 | 922,3 | 919,1 | 900,7 | 880,9 | 880,9 | 880,9 |
| | системы кровообращения | 100 тыс. на- | | | | | | | | | | |
| | | селения | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.5 | Снижение смертности от | процентов | 0 | -10,3 | -10,3 | -11,4 | -13,0 | -13,6 | -14,7 | -15,8 | -16,6 | -17,1 |
| | дорожно-транспортных про- | | | | | | | | | | | |
| | исшествий | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.6 | Смертность от новообразо- | случаев на | 214,8 | 208,7 | 208,8 | 211,0 | 210,7 | 210,5 | 210,3 | 210,0 | 209,7 | 209,7 |
| | ваний (в том числе от зло- | 100 тыс. на- | | | | | | | | | | |
| | качественных) | селения | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.7 | Смертность от туберкулеза | случаев на | 7,4 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| | | 100 тыс. на- | | | | | | | | | | |
| | | селения | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.8 | Снижение уровня потребле- | процентов | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| | ния алкогольной | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | продукции на душу населе- | | | | | | | | | | | |
| | ния | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.9 | Распространенность потреб- | процентов | 41,4 | 41,2 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 37,1 |
| | ления табака среди взрос- | | | | | | | | | | | |
| | лого населения | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.10 | Распространенность потреб- | процентов | 25,4 | 25,0 | 24,0 | 23,5 | 23,0 | 22,5 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 20,5 |
| | ления табака среди детей и | | | | | | | | | | | |
| | подростков | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.11 | Заболеваемость туберкуле- | случаев на | 44,0 | 52,2 | 51,0 | 54,8 | 54,6 | 54,4 | 54,2 | 54,0 | 53,8 | 53,6 |
| | зом | 100 тыс. на- | | | | | | | | | | |
| | | селения | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.12 | Обеспеченность врачами | человек на 10 | 41,3 | 41,1 | 41,3 | 32,8 | 33,2 | 33,6 | 34,1 | 34,5 | 34,9 | 35,3 |
| | | тыс. населе- | | | | | | | | | | |
| | | ния | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.13 | Соотношение врачей и сред- | | 1:2,6 | 1:2,7 | 1:2,6 | 1:3,2 | 1:3,2 | 1:3,2 | 1:3,2 | 1:3,2 | 1:3,2 | 1:3,2 |
| | него медицинского персона- | | | | | | | | | | | |
| | ла | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.14 | Средняя заработная плата | процентов | 144,7 | 173,5 | 172,0 | 160,8 | 146,7 | 159,6 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| | врачей и работников меди- | | | | | | | | | | | |
| | цинских организаций, имею- | | | | | | | | | | | |
| | щих высшее медицинское | | | | | | | | | | | |
| | (фармацевтическое) или | | | | | | | | | | | |
| | иное высшее образование, | | | | | | | | | | | |
| | предоставляющих медицин- | | | | | | | | | | | |
| | ские услуги (обеспечиваю- | | | | | | | | | | | |
| | щих предоставление меди- | | | | | | | | | | | |
| | цинских услуг), от средней | | | | | | | | | | | |
| | заработной платы в Киров- | | | | | | | | | | | |
| | ской области | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.15 | Средняя заработная плата | процентов | 78,0 | 89,8 | 89,6 | 83,9 | 79,3 | 86,3 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | среднего медицинского | | | | | | | | | | | |
| | (фармацевтического) персо- | | | | | | | | | | | |
| | нала (персонала, обеспечи- | | | | | | | | | | | |
| | вающего условия для пре- | | | | | | | | | | | |
| | доставления медицинских | | | | | | | | | | | |
| | услуг) от средней заработ- | | | | | | | | | | | |
| | ной платы в Кировской об- | | | | | | | | | | | |
| | ласти | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.16 | Средняя заработная плата | процентов | 43,6 | 44,0 | 47,5 | 51,0 | 52,4 | 70,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | младшего медицинского пер- | | | | | | | | | | | |
| | сонала (персонала, обеспе- | | | | | | | | | | | |
| | чивающего условия | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| | для предоставления меди- | | | | | | | | | | | |
| | цинских услуг) от средней | | | | | | | | | | | |
| | заработной платы в Киров- | | | | | | | | | | | |
| | ской области | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.17 | Ожидаемая продолжитель- | лет | 69,3 | 70,2 | 70,5 | 71,7 | 71,8 | 71,9 | 72,4 | 73,0 | 73,5 | 74,0 |
| | ность жизни при рождении | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 1.18 | Зарегистрировано больных с | случаев на | 54,7 | 61,1 | 51,0 | 49,5 | 48,0 | 46,5 | 45 | 43,5 | 42,2 | 41,0 |
| | диагнозом, установленным | 100 тыс. на- | | | | | | | | | | |
| | впервые в жизни, активный | селения | | | | | | | | | | |
| | туберкулез | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2 | Подпрограмма "Профилактика | | | | | | | | | | | |
| | заболеваний и формирование | | | | | | | | | | | |
| | здорового образа жизни. | | | | | | | | | | | |
| | Развитие первичной медико- | | | | | | | | | | | |
| | санитарной помощи" | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2.1 | Охват профилактическими | процентов | 98,7 | 98,0 | 99,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| | медицинскими осмотрами | | | | | | | | | | | |
| | детей | | | | | | | | | | | |
|----------+----------------------------+---------------+---------+---------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------|
| 2.2 | Охват диспансеризацией | процентов | 99,7 | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
| | детей-сирот и детей, нахо- | | | | | | |