Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/337
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2011 N 112/337
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе"Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011годы" (с изменениями, внесенными постановлениями ПравительстваКировской области от 20.05.2010 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551, от 25.04.2011 N 101/154),утвердив изменения в областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее -Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования, но не ранее вступления в силу ЗаконаКировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области"Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующиеизменения в объемах финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 19.07.2011 N 112/337
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. В разделе "Важнейшие показатели эффективности Программы"после абзаца "объем амбулаторно-поликлинической помощи в расчете наодного жителя области" дополнить абзацами следующего содержания:
"количество посещений в центрах здоровья;
количество обученных в школе здоровья;".
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" после абзаца "увеличение объема амбулаторно-поликлиническойпомощи в расчете на одного жителя области до 8,7 посещения в год"дополнить абзацами следующего содержания:
"оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья вобъеме 35000 посещений в год;
обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Внести в объемы и источники финансирования Программыследующие изменения:
"(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год| 2011 год || п/п | подпрограм- | финансиро- | | | || | мы, направ- | вания | | | || | ления, меро- | | | | || | приятия | | | | ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|| 1 | Подпрограмма | итого <*> | 598,54886 | 278,2867| 320,26216|| | "Предупреж- |-------------+------------+---------+----------|| | дение и | федеральный | 126,1 | 59,4 | 66,7 || | борьба с со- | бюджет | | | || | циально зна- |-------------+------------+---------+----------|| | чимыми забо- | областной | 472,44886 | 218,8867| 253,56216|| | леваниями" | бюджет <*> | | | ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|| 1.8 | Направление | итого <*> | 11,30316 | 6,717 | 4,58616 || | "Артериаль- |-------------+------------+---------+----------|| | ная гиперто- | федеральный | 1,2 | 0,6 | 0,6 || | ния" | бюджет | | | || | |-------------+------------+---------+----------|| | | областной | 10,10316 | 6,117 | 3,98616 || | | бюджет <*> | | | ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|| 2 | Подпрограмма | итого <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 || | "Обеспечение | | | | || | оказания |-------------+------------+---------+----------|| | своевремен- | областной | 86,243 | 16,7 | 69,543 || | ной и высо- | бюджет <*> | | | || | кокачествен- | | | | || | ной медицин- |-------------+------------+---------+----------|| | ской помощи | бюджеты му- | - | - | - || | пострадавшим | ниципальных | | | || | при дорожно- | образований | | | || | транспортных | области | | | || | происшестви- | <**> | | | || | ях" | | | | ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|| 5 | Подпрограмма | итого <*> | 1037,58774 | 764,3329| 273,25484|| | "Укрепление |-------------+------------+---------+----------|| | материально- | федеральный | 197,5173 | 194,7793| 2,738 || | технической | бюджет | | | || | базы учреж- |-------------+------------+---------+----------|| | дений здра- | областной | 837,49344 | 566,9766| 270,51684|| | воохранения" | бюджет <*> | | | || | |-------------+------------+---------+----------|| | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | -". || | | ниципальных | | | || | | образований | | | || | | области | | | || | | <**> | | | |----------------------------------------------------------------------
2.2. Объем финансирования Программы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Программы |-----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| 1 | Капитальные вложения - | 1781,266 | 900,2915 | 880,9745 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 452,9078 | 199,5793 | 253,3285 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 1328,1212 | 700,4752 | 627,646 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - || | образований области <**> | | | ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| 2 | Прочие расходы - всего | 725,5795 | 353,0035 | 372,576 || | <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 609,8395 | 296,0635 | 313,776 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - || | образований области <**> | | | ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | Всего <*> | 2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 || | в том числе: | | | ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 566,3078 | 254,1793 | 312,1285 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 1937,9607 | 996,5387 | 941,422 ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - || | образований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------_______________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в себямеханизм управления Программой" абзац двадцатый изложить в следующейредакции:
"Департамент здравоохранения Кировской области организует отборисполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальных районов(городских округов). Порядок отбора исполнителей мероприятийподпрограмм - муниципальных районов (городских округов) определяетсяПравительством Кировской области".
4. В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" внести в перечень показателей эффективности Программыследующие изменения:
"Перечень показателей эффективности Программы----------------------------------------------------------------------| N | Наименование| Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник по-|| п/п | показателей | измере- | значе- | год | год | лучения ин- || | эффективно- | ния | ние | | | формации || | сти | | (факт | | | || | | | 2008 | | | || | | | год) | | | ||------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|| 6.18 | Количество | посеще- | - | - | 35000| отчетная || | посещений в | ний | | | | форма N 68 || | центрах здо-| | | | | "Сведения о || | ровья | | | | | деятельности|| | | | | | | центра здо- || | | | | | | ровья", ут- || | | | | | | вержденная || | | | | | | приказом || | | | | | | Минздравосц-|| | | | | | | развития РФ || | | | | | | от || | | | | | | 19.08.2009 || | | | | | | N 597н ||------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|| 6.19 | Количество | человек | - | - | 13000| отчетная || | обученных в | | | | | форма N 68 || | школе здоро-| | | | | "Сведения о || | вья | | | | | деятельности|| | | | | | | центра здо- || | | | | | | ровья", ут- || | | | | | | вержденная || | | | | | | приказом || | | | | | | Минздравосц-|| | | | | | | развития РФ || | | | | | | от || | | | | | | 19.08.2009 || | | | | | | N 597н". |----------------------------------------------------------------------
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе).Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закреплениеврачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 кПрограмме). Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники| всего - 598,54886 млн. рублей (при условии || финансирования | возможности финансирования в ходе исполнения || Подпрограммы | областного бюджета на соответствующий финан- || | совый год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета - || | 126,1 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - || | 472,44886 млн. рублей (при условии возможно- || | сти финансирования в ходе исполнения област- || | ного бюджета на соответствующий финансовый || | год)". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова-| Источник| Объем финансирования на | Ответ- || п/п | ние на- | финанси-| 2010-2011 годы | ствен- || | правления,| рования |-------------------------------| ный || | задачи, | | всего | в том числе | испол- || | мероприя- | | |---------------------| нитель || | тия | | | 2010 год| 2011 год | ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|| 3.8 | Направле- | | | | | || | ние "Арте-| | | | | || | риальная | | | | | || | гиперто- | | | | | || | ния" | | | | | ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------||3.8.2| Совершен- | | | | | || | ствование | | | | | || | методов | | | | | || | диагности-| | | | | || | ки, лече-| | | | | || | ния и реа-| | | | | || | билитации | | | | | || | больных | | | | | || | артериаль-| | | | | || | ной гипер-| | | | | || | тонией | | | | | ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|| | Оснащение | феде- | 0,8 | 0,4 | 0,4 | депар- || | современ- | ральный | | | | тамент || | ным меди-| бюджет | | | | здраво-|| | цинским | | | | | охра- || | оборудова-|---------+---------+---------+-----------| нения || | нием меди-| област- | 7,08616 | 5,0 | 2,08616 | Киров- || | цинских | ной | | | | ской || | учреждений| бюджет | | | | облас- || | здраво- | <*> | | | | ти || | охранения | | | | | ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|| | Всего по| итого |11,30316 | 6,717 | 4,58616 | || | направле- | <*> | | | | || | нию |---------+---------+---------+-----------| || | | феде- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+---------+-----------| || | | област- |10,10316 | 6,117 | 3,98616 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|| | Всего по | итого |598,54886| 278,2867| 320,26216 | || | Подпро- | <*> | | | | || | грамме |---------+---------+---------+-----------| || | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+---------+-----------| || | | област- |472,44886| 218,8867|253,56216".| || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
4.1. В абзаце втором слова "602,8627 млн. рублей" заменитьсловами "598,54886 млн. рублей".
4.2. В абзаце четвертом слова "476,7627 млн. рублей" заменитьсловами "472,44886 млн. рублей".
4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том ч исле || | | |------------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 147,70936 | 56,0232 | 91,68616 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | областной бюджет <*> | 135,00936 | 51,2232 | 83,78616 ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 450,8395 | 222,2635 | 228,576 || | <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | областной бюджет <*> | 337,4395 | 167,6635 | 169,776 ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | Всего <*> | 598,54886 | 278,2867 | 320,26216 || | в том числе: | | | ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| | областной бюджет <*> | 472,33886 | 218,8867 | 253,56216 |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях"
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 86,243 млн. рублей (при условии возмож-|| ники финансирова- | ности финансирования в ходе исполнения област-|| ния | ного бюджета на соответствующий финансовый|| Подпрограммы | год), || | в том числе: || | за счет средств областного бюджета - 86,243|| | млн. рублей (при условии возможности финансиро-|| | вания в ходе исполнения областного бюджета на|| | соответствующий финансовый год), || | за счет средств бюджетов муниципальных образо- || | ваний области - по согласованию и (или) по со- || | глашениям". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова-| Источник| Объем финансирования на 2010-| Ответ- || п/п | ние на- | финанси-| 2011 годы | ствен- || | правления,| рования |------------------------------| ный || | задачи, | | всего | в том числе | испол- || | мероприя- | | |--------------------| нитель || | тия | | | 2010 | 2011 год | || | | | | год | | ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|| 3.1 | Укрепление| | | | | || | материаль-| | | | | || | но- | | | | | || | техниче- | | | | | || | ской базы| | | | | || | учреждений| | | | | || | здраво- | | | | | || | охранения,| | | | | || | оказываю- | | | | | || | щих экс-| | | | | || | тренную | | | | | || | медицин- | | | | | || | скую по-| | | | | || | мощь ли-| | | | | || | цам, по-| | | | | || | страдавшим| | | | | || | в резуль-| | | | | || | тате ДТП | | | | | ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|| 3.1.6| Оснащение | област- | 2,143 | - | 2,143 | депар- || | оборудова-| ной | | | | тамент || | нием в со-| бюджет | | | | здраво-|| | ставе Ки-| <*> | | | | охра- || | ровского | | | | | нения || | областного| | | | | Киров- || | государст-| | | | | ской || | венного | | | | | облас- || | казенного | | | | | ти || | учреждения| | | | | || | здраво- | | | | | || | охранения | | | | | || | "Террито- | | | | | || | риальный | | | | | || | центр ме-| | | | | || | дицины ка-| | | | | || | тастроф | | | | | || | Кировской | | | | | || | области" | | | | | || | подразде- | | | | | || | лений ав-| | | | | || | томатизи- | | | | | || | рованных | | | | | || | информаци-| | | | | || | онно- | | | | | || | управляю- | | | | | || | щих под-| | | | | || | систем, | | | | | || | интегриро-| | | | | || | ванных с| | | | | || | Единой го-| | | | | || | сударст- | | | | | || | венной | | | | | || | системой | | | | | || | предупреж-| | | | | || | дения и| | | | | || | ликвидации| | | | | || | чрезвычай-| | | | | || | ных ситуа-| | | | | || | ций для| | | | | || | оказания | | | | | || | помощи ли-| | | | | || | цам, по-| | | | | || | страдавшим| | | | | || | в резуль-| | | | | || | тате ДТП | | | | | ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|| | Всего по | итого | 86,243 | 16,7 | 69,543 | || | Подпро- | <*> | | | | || | грамме |---------+---------+--------+-----------| || | | област- | 86,243 | 16,7 | 69,543 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | || | |---------+---------+--------+-----------| || | | бюджеты | - | - | -". | || | | муници- | | | | || | | пальных | | | | || | | образо- | | | | || | | ваний | | | | || | | области | | | | || | | <**> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "84,1 млн. рублей" заменить словами"86,243 млн. рублей".
3.2. В абзаце втором слова "84,1 млн. рублей" заменить словами"86,243 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления фи- | Объем ф инансирован ия на || п/п | нансирования | 2010-20 11 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |----------------------------------|| | | всего | в том ч исле || | | |-----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 71,743 | 10,0 | 61,743 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 71,743 | 10,0 | 61,743 ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных об- | - | - | - || | разований области <**> | | | ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 14,5 | 6,7 | 7,8 || | <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 14,5 | 6,7 | 7,8 ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных об- | - | - | - || | разований области <**> | | | ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | Всего <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 86,243 | 16,7 | 69,543 ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных об- | - | - | - || | разований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
4. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себямеханизм управления Программой" абзац седьмой изложить в следующейредакции:
"Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджетапредоставляются субсидии на оснащение учреждений (отделений) скороймедицинской помощи средствами оперативной связи. Департаментздравоохранения Кировской области организует отбор исполнителеймероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов).Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы - муниципальныхрайонов (городских округов) определяется Правительством Кировскойобласти".
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | задачи, меро- | ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- || | приятия | нанси- |--------------------------| ный || | | рования| всего | в том числе | испол- || | | | |----------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 год| || | | | | год | | ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|| 3.1 | Совершенство- | | | | | || | вание методов | | | | | || | диагностики, | | | | | || | лечения и | | | | | || | реабилитации | | | | | || | больных сер- | | | | | || | дечно- | | | | | || | сосудистой | | | | | || | патологией | | | | | ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|| 3.1.1 | Оснащение ме- | феде- | 242,6905| - | 242,6905| депар- || | дицинским | раль- | | | | тамент || | оборудовани- | ный | | | | здраво-|| | ем, мебелью | бюджет | | | | охра- || | областных го- | | | | | нения || | сударственных | | | | | Киров- || | и муниципаль- | | | | | ской || | ных учрежде- |--------+---------+------+---------| облас- || | ний здраво- | обла- | 255,6 | 67,0 | 188,6 | ти || | охранения, | стной | | | | || | оказывающих | бюджет | | | | || | помощь боль- | <*> | | | | || | ным сердечно- | | | | | || | сосудистыми | | | | | || | заболеваниями | | | | | ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|| 3.3 | Внедрение вы- | | | | | || | сокотехноло- | | | | | || | гичных мето- | | | | | || | дов лечения | | | | | ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|| | Открытие со- | обла- | 41,0 | 14,0 | 27,0 | депар- || | судистого от- | стной | | | | тамент || | деления на | бюджет | | | | здраво-|| | базе государ- | <*> | | | | охра- || | ственного ле- | | | | | нения || | чебно- | | | | | Киров- || | профилактиче- | | | | | ской || | ского учреж- | | | | | облас- || | дения "Киров- | | | | | ти". || | ская област- | | | | | || | ная клиниче- | | | | | || | ская больни- | | | | | || | ца" | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
1. В паспорте Подпрограммы:
Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Важнейшие пока- | объем амбулаторно-поликлинической помощи в рас-|| затели эффектив- | чете на одного жителя области; || ности Подпрограм- | средняя длительность пребывания больного в ста-|| мы | ционаре; || | количество посещений в центрах здоровья; || | количество обученных в школе здоровья". |----------------------------------------------------------------------
Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 1037,58774 млн. рублей (при условии || ники финансирова- | возможности финансирования в ходе исполнения || ния | областного бюджета на соответствующий финан- || Подпрограммы | совый год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета - || | 197,5173 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - || | 837,49344 млн. рублей (при условии возможно- || | сти финансирования в ходе исполнения област- || | ного бюджета на соответствующий финансовый || | год), || | за счет средств бюджетов муниципальных обра- || | зований области (по согласованию и (или) по || | соглашениям) - 2,577 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
1.3. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конеч- | увеличение объема амбулаторно-поликлинической || ные результаты | помощи в расчете на одного жителя области до || реализации Под- | 8,7 посещения; || программы | уменьшение средней длительности пребывания || | больного в стационаре до 13,6 дня; || | оказание амбулаторно-поликлинической помощи в || | центрах здоровья в объеме 35000 посещений в || | год; || | обеспечение обучения в школе здоровья 13000 || | человек в год". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник| Объем финансирования на |Ответ- || п/п | задачи, меро-| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- || | приятия | рования |-----------------------------| ный || | | | всего | в том числе |испол- || | | | |------------------|нитель || | | | | 2010 |2011 год | || | | | | год | | ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|| 3.3 | Укрепление | | | | | || | материально- | | | | | || | технической | | | | | || | базы центров | | | | | || | здоровья му- | | | | | || | ниципальных | | | | | || | учреждений | | | | | || | здравоохране-| | | | | || | ния в целях | | | | | || | реализации | | | | | || | мероприятий, | | | | | || | направленных | | | | | || | на формирова-| | | | | || | ние здорового| | | | | || | образа жизни,| | | | | || | включая со- | | | | | || | кращение по- | | | | | || | требления ал-| | | | | || | коголя и та- | | | | | || | бака | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------||3.3.1| Оснащение | феде- | 7,5173 | 4,7793 | 2,738 |депар- || | оборудовани- | ральный | | | |тамент || | ем, мебелью, | бюджет | | | |здраво-|| | оргтехникой | | | | |охра- || | центров здо- | | | | |нения || | ровья муници-| | | | |Киров- || | пальных учре-|---------+----------+--------+---------|ской || | ждений здра- | област- | 2,13954 | 1,4237 | 0,71584 |облас- || | воохранения | ной | | | |ти, || | | бюджет | | | |органы || | | <*> | | | |мест- || | | | | | |ного || | | | | | |само- || | | | | | |управ- || | |---------+----------+--------+---------|ления || | | бюджеты | 0,237 | 0,237 | - |муници-|| | | муници- | | | |паль- || | | пальных | | | |ных || | | образо- | | | |обра- || | | ваний | | | |зова- || | | области | | | |ний || | | <**> | | | |облас- || | | | | | |ти || | | | | | |<**> || | | | | | |<*> ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|| 3.4 | Разработка | област- | 4,6 | 3,0 | 1,6 |депар- || | комплексного | ной | | | |тамент || | плана рест- | бюджет | | | |здраво-|| | руктуризации | <*> | | | |охра- || | системы меди-| | | | |нения || | цинского об- | | | | |Киров- || | служивания, | | | | |ской || | доработка | | | | |облас- || | концепции | | | | |ти || | развития сис-| | | | | || | темы здраво- | | | | | || | охранения Ки-| | | | | || | ровской об- | | | | | || | ласти, оказа-| | | | | || | ние содейст- | | | | | || | вия в рефор- | | | | | || | мировании | | | | | || | системы опла-| | | | | || | ты медицин- | | | | | || | ской помощи | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|| | Всего по Под-| итого |1037,58774|764,3329|273,25484| || | программе | <*> | | | | || | |---------+----------+--------+---------| || | | феде- | 197,5173 |194,7793| 2,738 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+----------+--------+---------| || | | област- |837,49344 |566,9766|270,51684| || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | || | |---------+----------+--------+---------| || | | бюджеты | 2,577 | 2,577 |-". | || | | муници- | | | | || | | пальных | | | | || | | образо- | | | | || | | ваний | | | | || | | области | | | | || | | <**> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "1035,4169 млн. рублей" заменитьсловами "1037,58774 млн. рублей".
3.2. В абзаце третьем слова "835,3226 млн. рублей" заменитьсловами "837,49344 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления финан-| Объем финансирования на || п/п | сирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |---------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения - все-| 988,02314 | 733,6683 | 254,35484|| | го <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 790,26884 | 538,652 | 251,61684||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра-| 0,237 | 0,237 | - || | зований области <**> | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 49,5646 | 30,6646 | 18,9 || | в том числе: | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | - | - | - ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 47,2246 | 28,3246 | 18,9 ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра-| 2,34 | 2,34 | - || | зований области <**> | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | Всего <*> | 1037,58774| 764,3329 | 273,25484|| | в том числе: | | | ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 837,49344 | 566,9766 | 270,51684||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра-| 2,577 | 2,577 | - || | зований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
4. Раздел "Оценка социально-экономической эффективностиПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в сокращениисредней длительности пребывания больного в стационаре до 13,6 дня,увеличении амбулаторно-поликлинической помощи в расчете на одногожителя области до 8,7 посещения, оказании амбулаторно-поликлиническойпомощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспеченииобучения в школе здоровья 13000 человек в год.
Перечень показателей эффективности Подпрограммы----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник || показателя эф- | измере- | значение | год | год | получения || фективности | ния | (факт | | | информации || Подпрограммы | | 2008 | | | || | | год) | | | ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Средняя дли- | дней | 13,7 | 13,7 | 13,6 | по данным || тельность пре- | | | | | ведомст- || бывания боль- | | | | | венного || ного в стацио- | | | | | мониторин- || наре | | | | | га ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Объем амбула- | посеще- | 8,3 | 8,5 | 8,7 | по данным || торно- | ний | | | | ведомст- || поликлиниче- | | | | | венного || ской помощи в | | | | | мониторин- || расчете на од- | | | | | га || ного жителя | | | | | || области | | | | | ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Количество по- | посеще- | - | - | 35000 | отчетная || сещений в цен- | ний | | | | форма N 68 || трах здоровья | | | | | "Сведения || | | | | | о деятель- || | | | | | ности цен- || | | | | | тра здоро- || | | | | | вья", ут- || | | | | | вержденная || | | | | | приказом || | | | | | Минздра- || | | | | | восцразви- || | | | | | тия РФ от || | | | | | 19.08.2009 || | | | | | N 597н ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Количество | человек | - | - | 13000 | отчетная || обученных в | | | | | форма N 68 || школе здоровья | | | | | "Сведения || | | | | | о деятель- || | | | | | ности цен- || | | | | | тра здоро- || | | | | | вья", ут- || | | | | | вержденная || | | | | | приказом || | | | | | Минздра- || | | | | | восцразви- || | | | | | тия РФ от || | | | | | 19.08.2009 || | | | | | N 597н |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
учреждениях здравоохранения"
В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в себямеханизм управления Программой" абзац восьмой изложить в следующейредакции:
"Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджетапредоставляются субсидии на приведение помещений отделений общейврачебной практики в составе лечебно-профилактических учрежденийобласти в соответствие с санитарными правилами и нормами. Департаментздравоохранения Кировской области организует отбор исполнителеймероприятий подпрограмм - муниципальных районов (городских округов).Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограмм - муниципальныхрайонов (городских округов) определяется Правительством Кировскойобласти".