Постановление Правительства Кировской области от 25.04.2011 № 101/154
О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2011 N 101/154
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями,внесенными постановлениями Правительства области от 20.05.2010N 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от 29.09.2010 N 71/490, от11.11.2010 N 77/551), утвердив изменения в областной целевой программе"Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы(далее - Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области (ВеснинБ. Г.) опубликовать постановление в официальных средствах массовойинформации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования, но не ранее вступления в силу ЗаконаКировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области"Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующиеизменения в объемах финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 25.04.2011 N 101/154
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 2506,8455 млн. рублей (при условии воз-|| ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-|| ния | стного бюджета на соответствующий финансовый|| Программы | год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета -|| | 566,3078 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета -|| | 1937,9607 млн. рублей (при условии возможности|| | финансирования в ходе исполнения областного|| | бюджета на соответствующий финансовый год), || | за счет средств бюджетов муниципальных образо- || | ваний области (по согласованию и (или) по со- || | глашениям) - 2,577 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. В абзаце первом слова "2517,602 млн. рублей" заменитьсловами "2506,8455 млн. рублей".
2.2. В абзаце втором слова "320,8793 млн. рублей" заменитьсловами "566,3078 млн. рублей".
2.3. В абзаце третьем слова "2194,1457 млн. рублей" заменитьсловами "1937,9607 млн. рублей".
2.4. Внести в объемы и источники финансирования Программыследующие изменения:
"(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год| 2011 год|| п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | || | направления, | вания | | | || | мероприятия | | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 1 | Подпрограмма | итого <*> | 602,8627 | 278,2867| 324,576 || | "Предупреждение |-------------+----------+---------+---------|| | и борьба с со- | федеральный | 126,1 | 59,4 | 66,7 || | циально значи- | бюджет | | | || | мыми заболева- |-------------+----------+---------+---------|| | ниями" | областной | 476,7627 | 218,8867| 257,876 || | | бюджет <*> | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 1.2 | Направление | итого <*> | 156,426 | 73,6 | 82,826 || | "Туберкулез" |-------------+----------+---------+---------|| | | федеральный | 52,0 | 26,0 | 26,0 || | | бюджет | | | || | |-------------+----------+---------+---------|| | | областной | 104,426 | 47,6 | 56,826 || | | бюджет <*> | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 1.3 | Направление | итого <*> | 45,05 | 18,7 | 26,35 || | "ВИЧ-инфекция" |-------------+----------+---------+---------|| | | федеральный | 16,1 | 6,1 | 10,0 || | | бюджет | | | || | |-------------+----------+---------+---------|| | | областной | 28,95 | 12,6 | 16,35 || | | бюджет <*> | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 3 | Подпрограмма | итого <*> | 679,8659 | 145,9754| 533,8905|| | "Совершенство- |-------------+----------+---------+---------|| | вание оказания | федеральный | 242,6905 | - | 242,6905|| | медицинской по- | бюджет | | | || | мощи больным |-------------+----------+---------+---------|| | сердечно- | областной | 437,1754 | 145,9754| 291,2 || | сосудистыми за- | бюджет <*> | | | || | болеваниями" | | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 5 | Подпрограмма | итого <*> | 1035,4169| 764,3329| 271,084 || | "Укрепление ма- |-------------+----------+---------+---------|| | териально- | федеральный | 197,5173 | 194,7793| 2,738 || | технической ба- | бюджет | | | || | зы учреждений |-------------+----------+---------+---------|| | здравоохране- | областной | 835,3226 | 566,9766| 268,346 || | ния" | бюджет <*> | | | || | |-------------+----------+---------+---------|| | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | - || | | ниципальных | | | || | | образований | | | || | | области | | | || | | <**> | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 6 | Подпрограмма | итого <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 || | "Обеспечение и |-------------+----------+---------+---------|| | закрепление | областной | 51,5 | 22,1 | 29,4 || | врачебных кад- | бюджет <*> | | | || | ров в учрежде- |-------------+----------+---------+---------|| | ниях здраво- | бюджеты му- | - | - | - || | охранения" | ниципальных | | | || | | образований | | | || | | области | | | || | | <**> | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| 7 | Подпрограмма | итого <*> | 20,9 | 20,9 | - || | "Развитие еди- | | | | || | ной информаци- |-------------+----------+---------+---------|| | онной системы | областной | 20,9 | 20,9 | - || | здравоохранения | бюджет <*> | | | || | Кировской об- | | | | || | ласти" | | | | ||-----+-----------------+-------------+----------+---------+---------|| | Всего по Про- | итого <*> | 2506,8455| 1253,295| 1253,550|| | грамме | | | | 5 || | |-------------+----------+---------+---------|| | | федеральный | 566,3078 | 254,1793| 312,1285|| | | бюджет | | | || | |-------------+----------+---------+---------|| | | областной | 1937,9607| 996,5387| 941,422 || | | бюджет <*> | | | || | |-------------+----------+---------+---------|| | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | -". || | | ниципальных | | | || | | образований | | | || | | области | | | || | | <**> | | | |----------------------------------------------------------------------
2.5. Объем финансирования Программы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Программы |----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| 1 | Капитальные вложения - | 1782,866 | 900,2915 | 882,5745 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 452,9078 | 199,5793 | 253,3285 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 1329,7212 | 700,4752 | 629,246 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - || | образований области <**> | | | ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| 2 | Прочие расходы - всего | 723,9795 | 353,0035 | 370,976 || | <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 608,2395 | 296,0635 | 312,176 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - || | образований области <**> | | | ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | Всего <*> | 2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | федеральный бюджет | 566,3078 | 254,1793 | 312,1285 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 1937,9607 | 996,5387 | 941,422 ||-----+---------------------------+-----------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - || | образований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
3. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
4. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказаниямедицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"(приложение N 3 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закреплениеврачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 кПрограмме). Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единойинформационной системы здравоохранения Кировской области" (приложениеN 7 к Программе). Прилагаются.
8. Условия предоставления субсидий бюджетам муниципальныхобразований области из областного бюджета на реализацию мероприятийподпрограмм "Укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров вучреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной ивысококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитиесистемы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы(приложение N 8 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагаются.
9. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областногобюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы"Обеспечение и закрепление врачебных кадров в учрежденияхздравоохранения" областной целевой программы "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 10к Программе) исключить.
10. Методику расчета субсидий местным бюджетам из областногобюджета в 2011 году на реализацию мероприятий подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения" областнойцелевой программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области"на 2010-2011 годы (приложение N 11 к Программе) изложить в новойредакции. Прилагается.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 602,8627 млн. рублей (при условии воз-|| ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-|| ния | стного бюджета на соответствующий финансовый|| Подпрограммы | год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета -|| | 126,1 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - || | 476,7627 млн. рублей (при условии возможности || | финансирования в ходе исполнения областного || | бюджета на соответствующий финансовый год)". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок еереализации и показатели эффективности, характеризующие достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы":
2.1. После абзаца "обеспечение современного уровня диагностики илечения туберкулеза" дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение наборами продуктов питания больных туберкулезом,лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях".
2.2. После абзаца "совершенствование методов диагностики, леченияи реабилитации при ВИЧ-инфекции" дополнить абзацем следующегосодержания:
"обеспечение продуктами питания для искусственного вскармливаниядетей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями".
3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источник| Объем финансирования на |Ответ- || п/п | ние направ-| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- || | ления, за- | рования |-----------------------------| ный || | дачи, | | всего | в том числе |испол- || | мероприятия| | |--------------------|нитель || | | | | 2010 год| 2011 год | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.2 | Направление| | | | | || | "Туберку- | | | | | || | лез" | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.2.1 | Оснащение | | | | | || | современным| | | | | || | медицинским| | | | | || | оборудова- | | | | | || | нием учреж-| | | | | || | дений здра-| | | | | || | воохране- | | | | | || | ния, оказы-| | | | | || | вающих про-| | | | | || | тивотубер- | | | | | || | кулезную | | | | | || | помощь | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Оснащение | област- | 68,8 | 38,8 | 30,0 |депар- || | современным| ной | | | |тамент || | медицинским| бюджет | | | |здраво-|| | оборудова- | <*> | | | |охра- || | нием обла-| | | | |нения || | стных и му-| | | | |Киров- || | ниципальных| | | | |ской || | учреждений | | | | |облас- || | здравоохра-| | | | |ти || | нения, ока-| | | | | || | зывающих | | | | | || | противоту- | | | | | || | беркулезную| | | | | || | помощь | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.2.4 | Обеспечение| област- | 2,0 | - | 2,0 |депар- || | наборами | ной | | | |тамент || | продуктов | бюджет | | | |здраво-|| | питания | <*> | | | |охра- || | больных ту-| | | | |нения || | беркулезом,| | | | |Киров- || | лечение ко-| | | | |ской || | торых осу-| | | | |облас- || | ществляется| | | | |ти || | в амбула-| | | | | || | торных ус-| | | | | || | ловиях | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Всего по| итого |156,426 | 73,6 | 82,826 | || | направлению| <*> | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | феде- | 52,0 | 26,0 | 26,0 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | област- |104,426 | 47,6 | 56,826 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.3 | Направление| | | | | || | "ВИЧ- | | | | | || | инфекция" | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------||3.3.2.1| Оснащение | феде- | 7,1 | 2,1 | 5,0 |депар- || | современным| ральный | | | |тамент || | медицинским| бюджет | | | |здраво-|| | и техноло- | | | | |охра- || | гическим | | | | |нения || | оборудова- | | | | |Киров- || | нием обла- | | | | |ской || | стного го- | | | | |облас- || | сударствен-| | | | |ти || | ного учреж-|---------+--------+---------+----------| || | дения здра-| област- | 7,1 | 4,2 | 2,9 | || | воохранения| ной | | | | || | "Кировский | бюджет | | | | || | областной | <*> | | | | || | центр по | | | | | || | профилакти-| | | | | || | ке и борьбе| | | | | || | со СПИД и | | | | | || | инфекцион- | | | | | || | ными забо- | | | | | || | леваниями" | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------||3.3.2.2| Внедрение | феде- | 8,6 | 3,8 | 4,8 |депар- || | современных| ральный | | | |тамент || | лекарствен-| бюджет | | | |здраво-|| | ных средств| | | | |охра- || | и диагно- | | | | |нения || | стических | | | | |Киров- || | расходных | | | | |ской || | материалов | | | | |облас- || | в областном| | | | |ти || | государст- | | | | | || | венном уч- |---------+--------+---------+----------| || | реждении | област- | 19,9 | 7,8 | 12,1 | || | здравоохра-| ной | | | | || | нения "Ки- | бюджет | | | | || | ровский об-| <*> | | | | || | ластной | | | | | || | центр по | | | | | || | профилакти-| | | | | || | ке и борьбе| | | | | || | со СПИД и | | | | | || | инфекцион- | | | | | || | ными забо- | | | | | || | леваниями" | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.3.3 | Обеспечение| област- | 0,35 | - | 0,35 |депар- || | продуктами | ной | | | |тамент || | питания для| бюджет | | | |здраво-|| | искусствен-| <*> | | | |охра- || | ного | | | | |нения || | вскармлива-| | | | |Киров- || | ния детей, | | | | |ской || | рожденных | | | | |облас- || | ВИЧ- | | | | |ти || | инфициро- | | | | | || | ванными ма-| | | | | || | терями | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Всего по| итого | 45,05 | 18,7 | 26,35 | || | направлению| <*> | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | феде- | 16,1 | 6,1 | 10,0 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | област- | 28,95 | 12,6 | 26,35 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.9 | Направление| | | | | || | "Вакцино- | | | | | || | профилакти-| | | | | || | ка" | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| 3.9.1 | Развитие | | | | | || | системы ин-| | | | | || | формирова- | | | | | || | ния населе-| | | | | || | ния о мерах| | | | | || | предупреж- | | | | | || | дения, рас-| | | | | || | простране- | | | | | || | ния инфек- | | | | | || | ций, управ-| | | | | || | ляемых | | | | | || | средствами | | | | | || | специфиче- | | | | | || | ской профи-| | | | | || | лактики | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Информиро- | област- | 0,4 | - | 0,4 |депар- || | вание насе-| ной | | | |тамент || | ления об- | бюджет | | | |здраво-|| | ласти о ме-| <*> | | | |охра- || | рах преду- | | | | |нения || | преждения | | | | |Киров- || | распростра-| | | | |ской || | нения ин- | | | | |облас- || | фекции | | | | |ти || | (создание | | | | | || | видеокли- | | | | | || | пов, букле-| | | | | || | тов, кален-| | | | | || | дарей, из- | | | | | || | готовление | | | | | || | сертифика- | | | | | || | тов профи- | | | | | || | лактических| | | | | || | прививок) | | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Всего по | итого | 43,0 | 24,9 | 18,1 | || | направлению| <*> | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | феде- | 0,2 | 0,1 | 0,1 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | област- | 42,8 | 24,8 | 18,0 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | ||-------+------------+---------+--------+---------+----------+-------|| | Всего по | итого |602,8627| 278,2867| 324,576 | || | Подпрограм-| <*> | | | | || | ме |---------+--------+---------+----------| || | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+---------+----------| || | | област- |476,7627| 218,8867| 257,876".| || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | |----------------------------------------------------------------------
4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
4.1. В абзаце втором слова "570,5127 млн. рублей" заменитьсловами "602,8627 млн. рублей".
4.2. В абзаце четвертом слова "444,4127 млн. рублей" заменитьсловами "476,7627 млн. рублей".
4.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |--------------------|| | | | 2010 год | 2011 || | | | | год ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 152,0232 | 56,0232 | 96,0 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | областной бюджет <*> | 139,3232 | 51,2232 | 88,1 ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 450,8395 | 222,2635 | 228,576 || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | областной бюджет <*> | 337,4395 | 167,6635 | 169,776 ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | Всего <*> | 602,8627 | 278,2867 | 324,576 || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 ||-----+------------------------------+----------+----------+---------|| | областной бюджет <*> | 476,7627 | 218,8867 | 257,876 |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
5. Раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себямеханизм управления Подпрограммой" после абзаца "Имущество,приобретаемое за счет средств областного бюджета в рамках Программы,передается в собственность муниципальных образований в установленномпорядке" дополнить абзацем следующего содержания:
"Условия и порядок обеспечения наборами продуктов питания больныхтуберкулезом, лечение которых осуществляется в амбулаторных условиях,определяются Правительством Кировской области".
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 679,8659 млн. рублей (при условии воз-|| ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-|| ния | стного бюджета на соответствующий финансовый|| Подпрограммы | год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета -|| | 242,6905 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - || | 437,1754 млн. рублей (при условии возможности || | финансирования в ходе исполнения областного || | бюджета на соответствующий финансовый год)". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок еереализации, показатели эффективности, характеризующие достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы" после абзаца "созданиеэффективной системы профилактики для больных сердечно-сосудистойпатологией и ее осложнениями" дополнить абзацем следующего содержания:
"обеспечение подготовки медицинских кадров, осуществляющихдиагностику, лечение и реабилитацию больных сердечно-сосудистойпатологией;".
3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | ние задачи,| ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия| нанси- |-----------------------------| ный || | | рования| всего | в том числе | испол- || | | | |-------------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 год| || | | | | год | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| 3.1 | Совершенст-| | | | | || | вование ме-| | | | | || | тодов диаг-| | | | | || | ностики, | | | | | || | лечения и| | | | | || | реабилита- | | | | | || | ции больных| | | | | || | сердечно- | | | | | || | сосудистой | | | | | || | патологией | | | | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| 3.1.1 | Оснащение | феде- | 242,6905| - | 242,6905| депар- || | медицинским| раль- | | | | тамент || | оборудова- | ный | | | | здраво-|| | нием госу-| бюджет | | | | охра- || | дарственно-| | | | | нения || | го лечебно-| | | | | Киров- || | профилакти-| | | | | ской || | ческого уч-| | | | | облас- || | реждения | | | | | ти || | "Кировская | | | | | || | областная | | | | | || | клиническая| | | | | || | больница" и|--------+---------+---------+---------| || | муниципаль-| обла- | 255,6 | 67,0 | 188,6 | || | ных учреж-| стной | | | | || | дений здра-| бюджет | | | | || | воохране- | <*> | | | | || | ния, оказы-| | | | | || | вающих по-| | | | | || | мощь боль-| | | | | || | ным сердеч-| | | | | || | но- | | | | | || | сосудистыми| | | | | || | заболева- | | | | | || | ниями | | | | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| 3.3 | Внедрение | | | | | || | высокотех- | | | | | || | нологичных | | | | | || | методов ле-| | | | | || | чения | | | | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| | Открытие | обла- | 41,0 | 14,0 | 27,0 | депар- || | нейрососу- | стной | | | | тамент || | дистого от-| бюджет | | | | здраво-|| | деления на| <*> | | | | охра- || | базе госу-| | | | | нения || | дарственно-| | | | | Киров- || | го лечебно-| | | | | ской || | профилакти-| | | | | облас- || | ческого уч-| | | | | ти || | реждения | | | | | || | "Кировская | | | | | || | областная | | | | | || | клиническая| | | | | || | больница" | | | | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| 3.4 | Обеспечение| обла- | 1,0 | - | 1,0 | депар- || | подготовки | стной | | | | тамент || | медицинских| бюджет | | | | здраво-|| | кадров, | <*> | | | | охра- || | осуществ- | | | | | нения || | ляющих ди-| | | | | Киров- || | агностику, | | | | | ской || | лечение и| | | | | облас- || | реабилита- | | | | | ти || | цию больных| | | | | || | сердечно- | | | | | || | сосудистой | | | | | || | патологией | | | | | ||-------+------------+--------+---------+---------+---------+--------|| | Всего по| итого | 679,8659| 145,9754| 533,8905| || | Подпрограм-| <*> | | | | || | ме |--------+---------+---------+---------+--------|| | | феде- | 242,6905| - | 242,8905| || | | раль- | | | | || | | ный | | | | || | | бюджет | | | | || | |--------+---------+---------+---------+--------|| | | обла- | 437,1754| 145,9754| 291,2". | || | | стной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | |----------------------------------------------------------------------
4. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы на 2010-2011годы составит 679,8659 тыс. рублей (при условии возможностифинансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующийфинансовый год), в том числе:
за счет средств федерального бюджета (в рамках соглашений) -242,6905 тыс. рублей,
за счет средств областного бюджета - 437,1754 млн. рублей (приусловии возможности финансирования в ходе исполнения областногобюджета на соответствующий финансовый год).
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет средств областного бюджета, устанавливаетсязаконом Кировской области об областном бюджете на очередной финансовыйгод.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |--------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 527,2905 | 81,0 | 446,2905 || | всего <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 242,6905 | - | 242,6905 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 284,6 | 81,0 | 203,6 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 152,5754 | 64,9754 | 87,6 || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | - | - | - ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 152,5754 | 64,9754 | 87,6 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | Всего <*> | 679,8659 | 145,9754 | 533,8905 || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 242,6905 | - | 242,6905 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 437,1754 | 145,9754 | 291,2 |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 1035,4169 млн. рублей (при условии воз-|| ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения обла-|| ния | стного бюджета на соответствующий финансовый|| Подпрограммы | год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета -|| | 197,5173 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета -|| | 835,3226 млн. рублей (при условии возможности|| | финансирования в ходе исполнения областного|| | бюджета на соответствующий финансовый год), || | за счет средств бюджетов муниципальных образо-|| | ваний области (по согласованию и (или) по со-|| | глашениям) - 2,577 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 1 "Характеристика проблем, на решение которыхнаправлена Подпрограмма" дополнить абзацем следующего содержания:
"Оказание медицинской помощи сельскому населению осуществляется ваварийных деревянных зданиях без канализации и с печным отоплением.Отдаленность населенных пунктов и отсутствие автобусного сообщенияделают практически невозможным оказание качественной и своевременнойврачебной и скорой медицинской помощи жителям в муниципальныхобразованиях. В настоящее время необходимо завершить строительствоофиса врача общей практики муниципального учреждения здравоохранения"Оричевская центральная районная больница" и начать строительствоздания поликлиники муниципального учреждения здравоохранения"Лебяжская центральная районная больница".
3. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | ние задачи,| ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия| нанси- |-----------------------------| ный || | | рования| всего | в том числе | испол- || | | | |------------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1 | Укрепление | | | | | || | материаль- | | | | | || | но- | | | | | || | технической| | | | | || | базы муни-| | | | | || | ципальных | | | | | || | учреждений | | | | | || | здравоохра-| | | | | || | нения | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.1 | Оснащение | обла- | 103,6 | 103,6 | - | депар- || | современным| стной | | | | тамент || | диагности- | бюджет | | | | здраво-|| | ческим обо-| <*> | | | | охра- || | рудованием | | | | | нения || | муниципаль-| | | | | Киров- || | ных учреж-| | | | | ской || | дений здра-| | | | | облас- || | воохранения| | | | | ти ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.2 | Исключить | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.3 | Исключить | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.4 | Оснащение | обла- | 38,1 | 6,0 | 32,1 | депар- || | санитарным | стной | | | | тамент || | автотранс- | бюджет | | | | здраво-|| | портом уч-| <*> | | | | охра- || | реждений | | | | | нения || | здравоохра-| | | | | Киров- || | нения об-| | | | | ской || | ласти | | | | | облас- || | | | | | | ти ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.7 | Исключить | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.11| Завершение | обла- | 10,0 | - | 10,0 | депар- || | строитель- | стной | | | | тамент || | ства много-| бюджет | | | | здраво-|| | функцио- | <*> | | | | охра- || | нального | | | | | нения || | обществен- | | | | | Киров- || | ного зда-| | | | | ской || | ния, распо-| | | | | облас- || | ложенного |--------+----------+---------+--------| ти, || | по адресу:| бюдже- | - | - | - | органы || | Кировская | ты му- | | | | мест- || | область, | ници- | | | | ного || | Оричевский | паль- | | | | само- || | район, село| ных | | | | управ- || | Адышево, | обра- | | | | ления || | улица Со-| зова- | | | | муници-|| | ветская, | ний | | | | паль- || | дом 14б| облас- | | | | ных || | (офис врача| ти | | | | обра- || | общей прак-| <**> | | | | зова- || | тики) | | | | | ний || | | | | | | облас- || | | | | | | ти || | | | | | | <**> || | | | | | | <*> ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.1.12| Строитель- | обла- | 10,001 | - | 10,001 | депар- || | ство здания| стной | | | | тамент || | поликлиники| бюджет | | | | здраво-|| | по улице| <*> | | | | охра- || | Советской | | | | | нения || | поселка го-| | | | | Киров- || | родского | | | | | ской || | типа Лебя-| | | | | облас- || | жье |--------+----------+---------+--------| ти, || | | бюдже- | - | - | - | органы || | | ты му- | | | | мест- || | | ници- | | | | ного || | | паль- | | | | само- || | | ных | | | | управ- || | | обра- | | | | ления || | | зова- | | | | муници-|| | | ний | | | | паль- || | | облас- | | | | ных || | | ти | | | | обра- || | | <**> | | | | зова- || | | | | | | ний || | | | | | | облас- || | | | | | | ти || | | | | | | <**> || | | | | | | <*> ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.2 | Укрепление | | | | | || | материаль- | | | | | || | но- | | | | | || | технической| | | | | || | базы обла-| | | | | || | стных учре-| | | | | || | ждений | | | | | || | здравоохра-| | | | | || | нения | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.2.1 | Приведение | обла- | 10,0 | 10,0 | - | депар- || | в соответ- | стной | | | | тамент || | ствие с са-| бюджет | | | | здраво-|| | нитарными | <*> | | | | охра- || | нормами и | | | | | нения || | правилами | | | | | Киров- || | помещений | | | | | ской || | областного | | | | | облас- || | государст- | | | | | ти || | венного уч-| | | | | || | реждения | | | | | || | здравоохра-| | | | | || | нения "Ки- | | | | | || | ровская ин-| | | | | || | фекционная | | | | | || | клиническая| | | | | || | больница" | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.2.4 | Оснащение | обла- | 78,785 | 78,785 | - | депар- || | современным| стной | | | | тамент || | медицинским| бюджет | | | | здраво-|| | оборудова- | <*> | | | | охра- || | нием, меди-| | | | | нения || | цинским ин-| | | | | Киров- || | струмента- | | | | | ской || | рием обла- | | | | | облас- || | стных госу-| | | | | ти || | дарственных| | | | | || | учреждений | | | | | || | здравоохра-| | | | | || | нения | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.2.1 | Строитель- | обла- | 30,0 | | 30,0 | депар- || 1 | ство ко-| стной | | | | тамент || | тельной об-| бюджет | | | | здраво-|| | ластного | <*> | | | | охра- || | государст- | | | | | нения || | венного уч-| | | | | Киров- || | реждения | | | | | ской || | здравоохра-| | | | | облас- || | нения "Та-| | | | | ти || | лицкий дет-| | | | | || | ский тубер-| | | | | || | кулезный | | | | | || | санаторий" | | | | | || | в слободе| | | | | || | Талица го-| | | | | || | рода Киро-| | | | | || | ва, включая| | | | | || | проектно- | | | | | || | изыскатель-| | | | | || | ские работы| | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.3 | Укрепление | | | | | || | материаль- | | | | | || | но- | | | | | || | технической| | | | | || | базы цен- | | | | | || | тров здоро-| | | | | || | вья муници-| | | | | || | пальных уч-| | | | | || | реждений | | | | | || | здравоохра-| | | | | || | нения в це-| | | | | || | лях реали- | | | | | || | зации меро-| | | | | || | приятий, | | | | | || | направлен- | | | | | || | ных на фор-| | | | | || | мирование | | | | | || | здорового | | | | | || | образа жиз-| | | | | || | ни, включая| | | | | || | сокращение | | | | | || | потребления| | | | | || | алкоголя и | | | | | || | табака | | | | | ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| 3.3.1 | Оснащение | феде- | 7,5173 | 4,7793 | 2,738 | депар- || | оборудова- | раль- | | | | тамент || | нием, мебе-| ный | | | | здраво-|| | лью, орг- | бюджет | | | | охра- || | техникой | | | | | нения || | центров |--------+----------+---------+--------| Киров- || | здоровья | обла- | 1,5687 | 1,4237 | 0,145 | ской || | муниципаль-| стной | | | | облас- || | ных учреж- | бюджет | | | | ти, || | дений здра-| <*> | | | | органы || | воохранения| | | | | мест- || | |--------+----------+---------+--------| ного || | | бюдже- | 0,237 | 0,237 | - | само- || | | ты му-| | | | управ- || | | ници- | | | | ления || | | паль- | | | | муници-|| | | ных | | | | паль- || | | обра- | | | | ных || | | зова- | | | | обра- || | | ний | | | | зова- || | | облас- | | | | ний || | | ти | | | | облас- || | | <**> | | | | ти || | | | | | | <**> || | | | | | | <*> ||-------+------------+--------+----------+---------+--------+--------|| | Всего по | итого | 1035,4169| 764,3329| 271,084| || | Подпрограм-| <*> | | | | || | ме |--------+----------+---------+--------| || | | феде- | 197,5173 | 194,7793| 2,738 | || | | раль- | | | | || | | ный | | | | || | | бюджет | | | | || | |--------+----------+---------+--------| || | | обла- | 835,3226 | 566,9766| 268,346| || | | стной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+--------| || | | бюдже- | 2,577 | 2,577 | -". | || | | ты му-| | | | || | | ници- | | | | || | | паль- | | | | || | | ных | | | | || | | обра- | | | | || | | зова- | | | | || | | ний | | | | || | | облас- | | | | || | | ти | | | | || | | <**> | | | | |----------------------------------------------------------------------
4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
4.1. В абзаце первом слова "1243,8139 млн. рублей" заменитьсловами "1035,4169 млн. рублей".
4.2. В абзаце втором слова "194,7793 млн. рублей" заменитьсловами "197,5173 млн. рублей".
4.3. В абзаце третьем слова "1046,4576 млн. рублей" заменитьсловами "835,3226 млн. рублей".
4.4. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления финан- | Объем финансирования на || п/п | сирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |--------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения - все- | 987,4523 | 733,6683 | 253,784 || | го <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 789,698 | 538,652 | 251,046 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра- | 0,237 | 0,237 | - || | зований области <**> | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 47,698 | 30,6646 | 17,3 || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | - | - | - ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 45,6246 | 28,3246 | 17,3 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра- | 2,34 | 2,34 | - || | зований области <**> | | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | Всего <*> | 1035,416 | 764,3329 | 271,084 || | в том числе: | 9 | | ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 197,5173 | 194,7793 | 2,738 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 835,3226 | 566,9766 | 268,346 ||-----+-----------------------------+----------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных обра- | 2,577 | 2,577 | - || | зований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
5. Раздел 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себямеханизм управления Подпрограммой" изложить в следующей редакции:"5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизмуправления Подпрограммой
Государственными заказчиками Подпрограммы являются департаментздравоохранения Кировской области, департамент строительства иархитектуры Кировской области, которые в установленном порядкеосуществляют управление и контроль за ходом реализации Подпрограммы.
Государственные заказчики Подпрограммы в рамках реализацииПодпрограммы:
распоряжаются средствами областного бюджета, выделенными навыполнение мероприятий Подпрограммы;
заключают в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"государственные контракты.
Департамент здравоохранения Кировской области в установленномпорядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы,эффективности использования средств соответствующих бюджетов вМинистерство здравоохранения и социального развития РоссийскойФедерации, департамент финансов Кировской области, департаментэкономического развития при Правительстве области и в другиезаинтересованные органы исполнительной власти области.
Взаимодействие государственных заказчиков Подпрограммы с органамиместного самоуправления осуществляется на основе соглашений.
Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджетапредоставляются субсидии на завершение строительства патолого-анатомического корпуса муниципального учреждения здравоохранения"Омутнинская центральная районная больница", завершение строительствапатолого-анатомического корпуса муниципального лечебно-профилактического учреждения "Кирово-Чепецкая центральная районнаябольница", реконструкцию патолого-анатомического отделениямуниципального учреждения здравоохранения "Котельничская центральнаягородская больница", завершение строительства многофункциональногообщественного здания, расположенного по адресу: Кировская область,Оричевский район, село Адышево, улица Советская, дом 14б (офис врачаобщей практики), строительство здания поликлиники по улице Советскойпоселка городского типа Лебяжье.
Условия предоставления и методика расчета субсидий бюджетаммуниципальных образований области из областного бюджета установлены вприложениях N 8 и 9 к Программе.
Критериями отбора муниципальных образований являются:
обоснование необходимости проведения ремонта помещениймуниципальных учреждений здравоохранения с представлением письменногозаключения организации, имеющей соответствующую лицензию(свидетельство о допуске, выданное саморегулируемой организацией), оперечне работ, необходимых для приведения помещений муниципальныхучреждений здравоохранения в технически исправное состояние;
наличие утвержденной проектно-сметной (сметной) документации сучетом предписаний надзорных органов;
выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи на одногожителя, определенного Территориальной программой государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%.
Имущество, приобретаемое за счет средств областного бюджета врамках Подпрограммы, передается в собственность муниципальныхобразований в установленном порядке.
В случае сокращения объемов финансирования государственныезаказчики Подпрограммы разрабатывают комплекс мер по привлечению вустановленном порядке дополнительных источников финансирования.
В случае несоответствия результатов выполнения настоящейПодпрограммы показателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,департамент здравоохранения Кировской области готовит и вносит вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо одосрочном прекращении реализации настоящей Подпрограммы".
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
учреждениях здравоохранения"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 51,5 млн. рублей (при условии возможно-|| ники финансирова- | сти финансирования в ходе исполнения областного|| ния | бюджета на соответствующий финансовый год), || Подпрограммы | в том числе: || | за счет средств областного бюджета - 51,5 млн.|| | рублей (при условии возможности финансирования|| | в ходе исполнения областного бюджета на соот-|| | ветствующий финансовый год); || | за счет средств бюджетов муниципальных образо- || | ваний области - по согласованию и (или) по со- || | глашениям". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | ние задачи, | ник фи- | 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия | нанси- |-------------------------| ный || | | рования | всего | в том числе | испол- || | | | |----------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1 | Повышение | | | | | || | качества и | | | | | || | доступности | | | | | || | медицинской | | | | | || | помощи | | | | | ||--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.1 | Приведение | обла- | 6,0 | 6,0 | - | депар- || | помещений | стной | | | | тамент || | отделений | бюджет | | | | здраво- || | общей вра- | <*> | | | | охра- || | чебной |---------+--------+-------+--------| нения || | практики в | бюдже- | - | - | - | Киров- || | составе ле- | ты му- | | | | ской || | чебно- | ници- | | | | облас- || | профилакти- | паль- | | | | ти || | ческих уч- | ных | | | | || | реждений | обра- | | | | || | области в | зова- | | | | || | соответст- | ний | | | | || | вие с сани- | облас- | | | | || | тарными | ти | | | | || | правилами и | <**> | | | | || | нормами | | | | | ||--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.2 | Оснащение | обла- | 28,1 | 6,0 | 22,1 | депар- || | автотранс- | стной | | | | тамент || | портом ле- | бюджет | | | | здраво- || | чебно- | <*> | | | | охра- || | профилакти- | | | | | нения || | ческих уч- | | | | | Киров- || | реждений | | | | | ской || | области | | | | | облас- || | | | | | | ти ||--------+-------------+---------+--------+-------+--------+---------|| | Всего по | итого | 51,5 | 22,1 | 29,4 | || | Подпрограм- | <*> | | | | || | ме |---------+--------+-------+--------+---------|| | | обла- | 51,5 | 22,1 | 29,4 | || | | стной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | || | |---------+--------+-------+--------+---------|| | | бюдже- | - | - | -". | || | | ты му- | | | | || | | ници- | | | | || | | паль- | | | | || | | ных | | | | || | | обра- | | | | || | | зова- | | | | || | | ний | | | | || | | облас- | | | | || | | ти | | | | || | | <**> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "58,5 млн. рублей" заменить словами"51,5 млн. рублей".
3.2. В абзаце втором слова "58,5 млн. рублей" заменить словами"51,5 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения - все- | 28,1 | 6,0 | 22,1 || | го <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 28,1 | 6,0 | 22,1 ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - || | зований области <**> | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 23,4 | 16,1 | 7,3 || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 23,4 | 16,1 | 7,3 ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - || | зований области <**> | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | Всего <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 || | в том числе: | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | областной бюджет <*> | 51,5 | 22,1 | 29,4 ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | бюджеты муниципальных обра- | - | - | - || | зований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
Приложение N 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯв подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения
Кировской области"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 20,9 млн. рублей за счет средств обла- || ники финансирова- | стного бюджета (при условии возможности финан- || ния | сирования в ходе исполнения областного бюджета || Подпрограммы | на соответствующий финансовый год)". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | ние задачи, | ник фи- | 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия | нанси- |-------------------------| ный || | | рования | всего | в том числе | испол- || | | | |----------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1 | Развитие | | | | | || | телекомму- | | | | | || | никационной | | | | | || | сети учреж- | | | | | || | дений здра- | | | | | || | воохранения | | | | | || | в соответ- | | | | | || | ствии с со- | | | | | || | временными | | | | | || | технология- | | | | | || | ми | | | | | ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.1 | Развитие | обла- | 1,8 | 1,8 | - | депар- || | корпоратив- | стной | | | | тамент || | ной сети | бюджет | | | | здраво- || | учреждений | <*> | | | | охра- || | здравоохра- | | | | | нения || | нения об- | | | | | Киров- || | ласти | | | | | ской || | | | | | | облас- || | | | | | | ти ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.2 | Исключить | | | | | ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.3 | Обеспечение | обла- | 1,3 | 1,3 | - | депар- || | защиты ин- | стной | | | | тамент || | формации в | бюджет | | | | здраво- || | телекомму- | <*> | | | | охра- || | никационной | | | | | нения || | сети учреж- | | | | | Киров- || | дений здра- | | | | | ской || | воохранения | | | | | облас- || | области | | | | | ти ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.1.4 | Приобрете- | обла- | 3,0 | 3,0 | - | депар- || | ние лицен- | стной | | | | тамент || | зионного | бюджет | | | | здраво- || | программно- | <*> | | | | охра- || | го обеспе- | | | | | нения || | чения | | | | | Киров- || | | | | | | ской || | | | | | | облас- || | | | | | | ти ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| 3.3 | Создание | | | | | || | единого ин- | | | | | || | формацион- | | | | | || | ного про- | | | | | || | странства | | | | | || | здравоохра- | | | | | || | нения об- | | | | | || | ласти и | | | | | || | системы | | | | | || | обязатель- | | | | | || | ного меди- | | | | | || | цинского | | | | | || | страхования | | | | | ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| | Создание | обла- | 11,0 | 11,0 | - | депар- || | региональ- | стной | | | | тамент || | ного персо- | бюджет | | | | здраво- || | нифициро- | <*> | | | | охра- || | ванного | | | | | нения || | банка дан- | | | | | Киров- || | ных населе- | | | | | ской || | ния Киров- | | | | | облас- || | ской облас- | | | | | ти || | ти | | | | | ||-------+--------------+---------+--------+-------+--------+---------|| | Всего по | итого | 20,9 | 20,9 | -". | || | Подпрограм- | <*> | | | | || | ме | | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце втором слова "60,3 млн. рублей" заменить словами"20,9 млн. рублей".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения - все- | 13,6 | 13,6 | - || | го <*> | | | ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> | 7,3 | 7,3 | - ||-----+------------------------------+--------+----------+-----------|| | Всего <*> | 20,9 | 20,9 | - |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 8
к Программе
УСЛОВИЯ
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований
области из областного бюджета на реализацию мероприятий
подпрограмм "Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебных кадров
в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказания
своевременной и высококачественной медицинской помощипострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой
программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на
2010-2011 годы
Субсидии бюджетам муниципальных образований области из областногобюджета (далее - субсидии) предоставляются на финансирование следующихмероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебныхкадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы"Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011годы:
приведения помещений отделений общей врачебной практики в составелечебно-профилактических учреждений области в соответствие ссанитарными правилами и нормами;
оснащения учреждений (отделений) скорой медицинской помощисредствами оперативной связи;
реконструкции (завершения строительства) патолого-анатомическихотделений (корпусов) муниципальных учреждений здравоохранения;
строительства (завершения строительства) структурныхподразделений муниципальных учреждений здравоохранения.
Условиями для предоставления субсидий являются:
наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
заключение соглашения между департаментом здравоохраненияКировской области, органом местного самоуправления муниципальногообразования - исполнителем мероприятий подпрограмм, определенным наоснове отбора и представившим документы, перечень которых определяетсядепартаментом здравоохранения Кировской области;
выполнение доли софинансирования, объем которой определяетсясоглашением.
Субсидии на финансирование мероприятий подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения"предоставляются муниципальным образованиям, за исключениеммуниципальных образований, получивших их в предыдущие годы.
Приложение N 11
к Программе
МЕТОДИКАрасчета субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на
реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-
технической базы учреждений здравоохранения" областной целевой
программы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на
2010-2011 годы
1. Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011году на реализацию мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" областной целевойпрограммы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на2010-2011 годы (далее - субсидии) производится по формуле:
Si ОБЩ = Si МТБ МУЗ + Si МТБ ПАТ, где:
Si ОБЩ - общий объем субсидий i-му муниципальному району(городскому округу);
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району(городскому округу) на реализацию мероприятий по строительству(завершению строительства) структурных подразделений муниципальныхучреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения";
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району(городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции(завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов)муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения".
2. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу)на реализацию мероприятий по строительству (завершению строительства)структурных подразделений муниципальных учреждений здравоохраненияподпрограммы "Укрепление материально-технической базы учрежденийздравоохранения" рассчитывается по формуле:
Si МТБ МУЗ = Рi МУЗ х Уi МУЗ, где:
Si МТБ МУЗ - объем субсидий i-му муниципальному району(городскому округу) на реализацию мероприятий по строительству(завершению строительства) структурных подразделений муниципальныхучреждений здравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения";
Рi МУЗ - сметная стоимость (остаток сметной стоимости) в ценахсоответствующего года на строительство (завершение строительства)структурных подразделений одного муниципального учрежденияздравоохранения;
Уi МУЗ - уровень софинансирования из областного бюджета,определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировскойобласти и администрацией i-го муниципального района (городскогоокруга) о предоставлении субсидии местному бюджету из областногобюджета на строительство (завершение строительства) структурныхподразделений муниципальных учреждений здравоохранения.
3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу)на реализацию мероприятий по реконструкции (завершению строительства)патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учрежденийздравоохранения подпрограммы "Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения" рассчитывается по формуле:
Si МТБ ПАТ = Рi ПАТ х Уi ПАТ, где:
Si МТБ ПАТ - объем субсидий i-му муниципальному району(городскому округу) на реализацию мероприятий по реконструкции(завершению строительства) патологоанатомических отделений (корпусов)муниципальных учреждений здравоохранения подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения";
Рi ПАТ - остаток сметной стоимости в ценах соответствующего годана реконструкцию (завершение строительства) патологоанатомическогоотделения (корпуса) одного муниципального учреждения здравоохранения;
Уi ПАТ - уровень софинансирования из областного бюджета,определенный соглашением между департаментом здравоохранения Кировскойобласти и администрацией i-го муниципального района (городскогоокруга) о предоставлении субсидии местному бюджету из областногобюджета на реконструкцию (завершение строительства)патологоанатомических отделений (корпусов) муниципальных учрежденийздравоохранения.