Постановление Правительства Кировской области от 13.09.2010 № 68/465
О внесении изменений в постановление Правительства области от 06.12.2009 N 33/444
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 05.02.2014 г. N 247/83
от 13.09.2010 N 68/465
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства области
от 06.12.2009 N 33/444
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от06.12.2009 N 33/444 "Об областной целевой программе "Социальноеразвитие села" на 2010-2012 годы" (с изменениями, внесеннымипостановлением Правительства области от 16.02.2010 N 40/57), утвердивизменения в областной целевой программе "Социальное развитие села" на2010-2012 годы (далее - Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области(Урматская Е. А.) опубликовать постановление в официальных средствахмассовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней содня его официального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 13.09.2010 N 68/465
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Социальное развитие села"
на 2010-2012 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и ис- | общий объем финансирования - 1620,113 млн. рублей || точники фи- | (при условии возможности финансирования в ходе ис- || нансирования | полнения областного бюджета), || Программы | в том числе: || | средства федерального бюджета - 935,283 млн. руб- || | лей; || | средства областного бюджета - 409,9 млн. рублей || | (при условии возможности финансирования в ходе ис- || | полнения областного бюджета); || | средства местных бюджетов - 22,68 млн. рублей (по || | согласованию); || | средства из внебюджетных источников финансирования || | - 252,25 млн. рублей (по согласованию)". |----------------------------------------------------------------------
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" в абзаце шестом цифру "3" заменить цифрой "2".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2010-2012 годах составит1620,113 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходеисполнения областного бюджета), в том числе средства федеральногобюджета - 935,283 млн. рублей, средства областного бюджета - 409,9млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета), средства местных бюджетов - 22,68 млн. рублей,средства из внебюджетных источников финансирования - 252,25 млн.рублей".
2.2. Объем финансирования Программы по годам по основнымнаправлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам
по основным направлениям финансирования----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объем финансирования Программы || финансирования | в 2010-2012 годах || Программы | (млн. рублей) || |-------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам || | |--------------------------------|| | | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||------------------------+----------+----------+----------+----------|| Капитальные вложения | 779,48 | 59,35 | 337,61 | 382,52 ||------------------------+----------+----------+----------+----------|| Прочие расходы | 840,633 | 214,833 | 285,80 | 340,00 || (социальные выплаты) | | | | ||------------------------+----------+----------+----------+----------|| Итого | 1620,113 | 274,183 | 623,41 | 722,52". |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в себямеханизм управления Программой":
3.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"готовит предложения об объемах бюджетных средств,предоставляемых муниципальным районам области, и заключает с нимисоглашения (договоры) о реализации и финансировании мероприятийПрограммы на каждый финансовый год".
3.2. В абзаце седьмом слова "на очередной финансовый год"исключить.
3.3. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Средства областного бюджета (в том числе предоставленные изфедерального бюджета) предоставляются местным бюджетам в форме:
иных межбюджетных трансфертов - на проведение мероприятияПрограммы, предусмотренного пунктом 1 Перечня мероприятий Программы,утвержденного приложением N 1 к настоящей Программе;
субсидий - на проведение мероприятий Программы, предусмотренныхпунктами 2-7 Перечня мероприятий Программы, утвержденного приложениемN 1 к настоящей Программе".
3.4. В абзаце пятнадцатом после слова "субсидий" дополнитьсловами "или иных межбюджетных трансфертов".
3.5. В абзаце шестнадцатом после слова "субсидий" дополнитьсловами "или иных межбюджетных трансфертов".
3.6. Абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"иными межбюджетными трансфертами на строительство (приобретение)жилья в сельской местности - в соответствии с Методикой расчета иныхмежбюджетных трансфертов местным бюджетам на улучшение жилищныхусловий граждан Российской Федерации, проживающих в сельскойместности, в том числе молодых семей и молодых специалистов,представленной в приложении N 3".
4. В абзаце девятом раздела 6 "Оценка социальной эффективностиПрограммы" слово "три" заменить словом "два".
5. Перечень мероприятий Программы (приложение N 1 к Программе)изложить в новой редакции. Прилагается.
6. В приложении N 2 к Программе:
В наименовании после слова "субсидий" дополнить словами "или иныхмежбюджетных трансфертов".
В абзаце первом после слова "Субсидии" дополнить словами "илииные межбюджетные трансферты".
В абзаце третьем после слова "субсидии" дополнить словами "илииных межбюджетных трансфертов".
В абзаце шестом после слова "субсидии" дополнить словами "илииных межбюджетных трансфертов".
7. По всему тексту приложения N 3 к Программе и в названии слово"субсидии" заменить словами "иные межбюджетные трансферты" всоответствующем падеже.
8. Показатели эффективности выполнения Программы по годам(приложение N 4 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источник | Объем финансирования в 2010-2012 | Ответственный || п/п | мероприятия | финансиро- | годах, млн. рублей | исполнитель || | | вания |---------------------------------------| || | | | всего | в том числе | || | | | |---------------------------| || | | | | 2010 | 2011 | 2012 | || | | | | год | год | год | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 1 | Улучшение жилищных ус- | | | | | | департамент сельско- || | ловий граждан, прожи- | | | | | | го хозяйства и про- || | вающих в сельской ме- | | | | | | довольствия Киров- || | стности, в том числе | | | | | | ской области, || | молодых семей и моло- | | | | | | администрации муни- || | дых специалистов | | | | | | ципальных районов ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| области (на основе || | Предоставление соци- | федераль- | 457,283 | 111,28 | 158,0 | 188,0 | соглашений) || | альных выплат на | ный бюджет | | 3 | | | || | строительство (приоб- |------------+-----------+---------+--------+--------| || | ретение) жилья гражда- | областной | 109,1 | 39,1 | 20,0 | 50,0 | || | нам Российской Федера- | бюджет | | | | | || | ции, проживающим в |------------+-----------+---------+--------+--------| || | сельской местности, - | областной | 22,0 <**> | | 22,0 | | || | всего | бюджет | | | <**> | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | внебюджет- | 252,25 | 64,45 | 85,8 | 102,0 | || | | ные источ- | | | | | || | | ники <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 840,633 | 214,83 | 285,8 | 340,0 | || | | | <**> | 3 | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || | в том числе молодым | федераль- | 238,176 | 65,176 | 79,0 | 94,0 | || | семьям и молодым спе- | ный бюджет | | | | | || | циалистам |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 55,9 | 22,9 | 8,0 | 25,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 13,0 <**> | | 13,0 | | || | | бюджет | | | <**> | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | внебюджет- | 131,65 | 37,75 | 42,9 | 51,0 | || | | ные источ- | | | | | || | | ники <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 438,726 | 125,82 | 142,9 | 170,0 | || | | | <**> | 6 | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 2 | Развитие сети общеоб- | | | | | | департамент сельско- || | разовательных учрежде- | | | | | | го хозяйства и про- || | ний в сельской местно- | | | | | | довольствия Киров- || | сти | | | | | | ской области, депар- ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| тамент образования || 2.1 | Реконструкция объектов | федераль- | 95,2 | 0,0 | 95,2 | 0,0 | Кировской области, || | образования (с. Буй- | ный бюджет | | | | | администрации муни- || | ское Уржумского рай- |------------+-----------+---------+--------+--------| ципальных районов || | она) | областной | 55,4 <**> | 0,0 | 38,4 | 17,0 | области (на основе || | | бюджет | | | <**> | | соглашений) || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 3,6 | 1,2 | 2,4 | 0,0 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 154,2 | 1,2 | 136,0 | 17,0 | || | | | <**> | | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 2.2 | Замена ветхого и ава- | федераль- | 99,2 | | | 99,2 | || | рийного фонда зданий | ный бюджет | | | | | || | общеобразовательных |------------+-----------+---------+--------+--------| || | учреждений (с. Зыково | областной | 40,0 | | | 40,0 | || | Нолинского района) | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 2,52 | | | 2,52 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 141,72 | | | 141,72 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 3 | Развитие сети учрежде- | | | | | | департамент сельско- || | ний первичной медико- | | | | | | го хозяйства и про- || | санитарной помощи в | | | | | | довольствия Киров- || | сельской местности | | | | | | ской области, ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| департамент здраво- || 3.1 | Завершение создания | областной | 36,0 | 16,0 | 20,0 | | охранения Кировской || | объектов здравоохране- | бюджет | | | | | области, || | ния, находящихся в не- |------------+-----------+---------+--------+--------| администрации муни- || | завершенном строитель- | местный | 0,65 | 0,25 | 0,4 | | ципальных районов || | стве (с. Талица Фален- | бюджет | | | | | области (на основе || | ского района) | <*> | | | | | соглашений) || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 36,65 | 16,25 | 20,4 | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 3.2 | Замена ветхого и ава- | областной | 22,0 | | | 22,0 | || | рийного фонда зданий | бюджет | | | | | || | учреждений здравоохра- |------------+-----------+---------+--------+--------| || | нения (с. Мухино Зуев- | местный | 0,5 | | | 0,5 | || | ского района) | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 22,5 | | | 22,5 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 4 | Развитие культурно- | | | | | | департамент сельско- || | досуговой деятельности | | | | | | го хозяйства и про- || | в сельской местности | | | | | | довольствия Киров- ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| ской области, || | Реконструкция зданий | | | | | | || | учреждений культуры | | | | | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 4.1 | В с. Селезениха Киро- | областной | 1,2 <**> | | 1,2 | | департамент культуры || | во-Чепецкого района | бюджет | | | <**> | | Кировской области, || | |------------+-----------+---------+--------+--------| администрации муни- || | | местный | 0,4 | | 0,4 | | ципальных районов || | | бюджет | | | | | области (на основе || | | <*> | | | | | соглашений) || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 1,6 <**> | | 1,6 | | || | | | | | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 4.2 | В д. Дым-Дым-Омга Вят- | областной | 4,2 <**> | | 4,2 | | || | скополянского района | бюджет | | | <**> | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 1,3 | | 1,3 | | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 5,5 <**> | | 5,5 | | || | | | | | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 4.3 | В с. Лазарево Уржум- | федераль- | 40,0 | | 40,0 | | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 8,6 <**> | | 8,6 | | || | | бюджет | | | <**> | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 2,6 | | 2,6 | | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 51,2 <**> | | 51,2 | | || | | | | | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 4.4 | В п. Соколовка Зуев- | федераль- | 21,0 | | | 21,0 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 8,0 | | | 8,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 2,0 | | | 2,0 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 31,0 | | | 31,0 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 4.5 | В д. Стулово Слобод- | федераль- | 20,0 | | | 20,0 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 7,2 | | | 7,2 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 1,8 | | | 1,8 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 29,0 | | | 29,0 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 5 | Развитие водоснабжения | | | | | | департамент сельско- || | в сельской местности | | | | | | го хозяйства и про- ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| довольствия Киров- || | Строительство и рекон- | | | | | | ской области, || | струкция систем водо- | | | | | | администрации муни- || | снабжения и водоотве- | | | | | | ципальных районов || | дения | | | | | | области (на основе ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| соглашений) || 5.1 | В с. Аджим, д. Верх- | федераль- | 38,9 | 15,4 | 23,5 | - | || | няя, д. Исаково и д. | ный бюджет | | | | | || | Исаево Аджимского |------------+-----------+---------+--------+--------| || | сельского поселения | областной | 14,7 | 5,7 | 9,0 | - | || | Малмыжского района | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 2,0 | 0,9 | 1,1 | - | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 55,6 | 22,0 | 33,6 | - | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 5.2 | В с. Верхобыстрица Ку- | федераль- | 7,0 | | | 7,0 | || | менского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 2,7 | | | 2,7 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 0,3 | | | 0,3 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 10,0 | | | 10,0 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 5.3 | В с. Березник Кумен- | федераль- | 10,5 | | | 10,5 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 4,0 | | | 4,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 0,5 | | | 0,5 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 15,0 | | | 15,0 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| || 5.4 | В п. Семушино Зуевско- | федераль- | 8,6 | | | 8,6 | || | го района | ный бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | областной | 3,3 | | | 3,3 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 0,4 | | | 0,4 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 12,3 | | | 12,3 | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 6 | Повышение уровня ком- | | | | | | департамент сельско- || | фортности проживания в | | | | | | го хозяйства и про- || | сельских населенных | | | | | | довольствия Киров- || | пунктах | | | | | | ской области, ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| администрации муни- || | Реализация эксперимен- | федераль- | 130,0 | 0,0 | 60,0 | 70,0 | ципальных районов || | тальных проектов ком- | ный бюджет | | | | | области (на основе || | плексной компактной |------------+-----------+---------+--------+--------| соглашений) || | застройки и благоуст- | областной | 71,5 <**> | 19,5 | 24,0 | 28,0 | || | ройства сельских насе- | бюджет | | | <**> | | || | ленных пунктов |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | местный | 4,11 | 0,4 | 1,71 | 2,0 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+-----------+---------+--------+--------| || | | всего | 205,61 | 19,9 | 85,71 | 100,0 | || | | | <**> | | <**> | | ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| 7 | Повышение уровня про- | | | | | | департамент сельско- || | тивопожарной защиты | | | | | | го хозяйства и про- || | сельского населения | | | | | | довольствия Киров- ||-----+------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------| ской области, адми- || | Приобретение пожарных | федераль- | 7,6 | 0,0 | 3,6 | 4,0 | нистрации муници- || | автомобилей для сель- | ный бюджет | | | | | пальных районов и || | ских поселений, имею- |------------+-----------+---------+--------+--------| сельских поселений || | щих здания пожарных | всего | 7,6 | 0,0 | 3,6 | 4,0 | области (на основе || | депо | | | | | | соглашений) ||------------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| Итого по Программе | | 1620,113 | 274,183 | 623,41 | 722,52 | || | | <**> | | <**> | | ||------------------------------+------------+-----------+---------+--------+--------+----------------------|| в том числе | федераль- | 935,283 | 126,683 | 380,30 | 428,30 | || | ный бюджет | | | | | || |------------+-----------+---------+--------+--------| || | областной | 311,5 | 80,3 | 49,0 | 182,20 | || | бюджет | | | | | || |------------+-----------+---------+--------+--------| || | областной | 98,4 | | 98,4 | | || | бюджет | <**> | | <**> | | || |------------+-----------+---------+--------+--------| || | местный | 22,68 | 2,75 | 9,91 | 10,02 | || | бюджет | | | | | || | <*> | | | | | || |------------+-----------+---------+--------+--------| || | внебюджет- | 252,25 | 64,45 | 85,80 | 102,00 | || | ные источ- | | | | | || | ники <*> | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________
<*> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются по согласованию с соответствующими муниципальными
районами, гражданами и организациями.
<**> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2011 год.
Приложение N 4
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности выполнения Программы по годам-------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Исходный | Изменение значений | Источник || п/п | показателей | измерения | уровень, | показателя по годам | получения || | | | оценка |---------------------| информации || | | | 2009 го- | 2010 | 2011 | 2012 | || | | | да | год | год | год | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 1 | Строительство (приобре- | тыс. кв. | 11,4 | 10,6 | 13,0 | 14,0 | отчеты муници- || | тение) жилья для улучше- | м | | | <*> | | пальных образо- || | ния жилищных условий | | | | | | ваний || | граждан, проживающих в | | | | | | || | сельской местности, - | | | | | | || | всего | | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| | в том числе обеспечение | тыс. кв. | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | отчеты муници- || | жильем молодых семей и | м | | | <*> | | пальных образо- || | молодых специалистов на | | | | | | ваний || | селе | | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 2 | Введение в действие объ- | учениче- | 168 | - | - | 232 | отчеты муници- || | ектов общеобразователь- | ских | | | | | пальных образо- || | ных учреждений | мест | | | | | ваний ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 3 | Введение в действие объ- | посещений | - | - | 35 | - | отчеты муници- || | ектов амбулаторно- | в смену | | | | | пальных образо- || | поликлинических учрежде- | | | | | | ваний || | ний | | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 4 | Реконструкция зданий уч- | мест | - | - | 480 | 700 | отчеты муници- || | реждений культуры | | | | <*> | | пальных образо- || | | | | | | | ваний ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 5 | Введение в действие ло- | км | - | - | 35,1 | 16,7 | отчеты муници- || | кальных водопроводов | | | | | | пальных образо- || | | | | | | | ваний ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 6 | Повышение уровня обеспе- | % | 61 | 62 | 63 | 65 | отчеты муници- || | ченности сельского насе- | | | | | | пальных образо- || | ления водопроводной | | | | | | ваний || | питьевой водой | | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 7 | Реализация эксперимен- | единиц | 1 | - | 1 <*> | 1 | отчеты муници- || | тальных проектов ком- | | | | | | пальных образо- || | плексной компактной за- | | | | | | ваний || | стройки сельских насе- | | | | | | || | ленных пунктов | | | | | | ||-----+--------------------------+-----------+----------+------+-------+------+-----------------|| 8 | Приобретение пожарных | единиц | - | - | 3 | 3 | отчеты муници- || | автомашин для сельских | | | | | | пальных образо- || | поселений | | | | | | ваний |-------------------------------------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2011 год.