Постановление Правительства Кировской области от 16.02.2010 № 40/57
О внесении изменений в постановление Правительства области от 06.12.2009 N 33/444
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 05.02.2014 г. N 247/83
от 16.02.2010 N 40/57
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства области
от 06.12.2009 N 33/444
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от06.12.2009 N 33/444 "Об областной целевой программе "Социальноеразвитие села" на 2010-2012 годы", утвердив изменения в областнойцелевой программе "Социальное развитие села" на 2010-2012 годы (далее- Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области(Урматская Е. А.) опубликовать постановление в официальных средствахмассовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней содня его официального опубликования, но не ранее вступления в силуЗакона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировскойобласти "Об областном бюджете на 2010 год".ГубернаторКировской области Н. Ю. Белых
УВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 16.02.2010 N 40/57
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Социальное развитие села"
на 2010-2012 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и ис- | общий объем финансирования - 1669,813 млн. рублей || точники фи- | (при условии возможности финансирования в ходе ис- || нансирования | полнения областного бюджета на 2010 год), || Программы | в том числе: || | средства федерального бюджета - 983,983 млн. руб- || | лей; || | средства областного бюджета - 409,90 млн. рублей || | (при условии возможности финансирования в ходе ис- || | полнения областного бюджета на 2010 год); || | средства местных бюджетов - 23,68 млн. рублей (по || | согласованию); || | средства из внебюджетных источников финансирования || | - 252,25 млн. рублей (по согласованию)". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые | строительство (приобретение) жилья гражданами, || конечные ре- | проживающими в сельской местности, - 37,6 тыс. || зультаты реа- | кв. метров, в том числе молодыми семьями и моло- || лизации | дыми специалистами - 19,5 тыс. кв. метров; || Программы | введение в действие объектов общеобразовательных || | учреждений на 232 места; || | введение в действие объектов амбулаторно- || | поликлинических учреждений на 35 посещений в сме- || | ну; || | реконструкция зданий учреждений культуры на 1180 || | мест; || | введение в действие 51,8 км локальных водопрово- || | дов; || | повышение уровня обеспеченности сельского населе- || | ния водопроводной питьевой водой до 65%; || | реализация 3 экспериментальных проектов комплекс- || | ной компактной застройки и благоустройства сель- || | ских населенных пунктов; || | приобретение 6 пожарных автомашин для сельских || | поселений, имеющих здания пожарных депо". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспеченияПрограммы":
2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования Программы в 2010-2012 годах составит1669,813 млн. рублей (при условии возможности финансирования в ходеисполнения областного бюджета на 2010 год), в том числе средствафедерального бюджета - 983,983 млн. рублей, средства областногобюджета - 409,9 млн. рублей (при условии возможности финансирования входе исполнения областного бюджета на 2010 год), средства местныхбюджетов - 23,68 млн. рублей, средства из внебюджетных источниковфинансирования - 252,25 млн. рублей".
2.2. Таблицу "Объем финансирования Программы по годам по основнымнаправлениям финансирования" изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам
по основным направлениям финансирования---------------------------------------------------------------------| Основные | Объем финансирования Программы в 2010-2012 || направления | годах || финансирования | (млн. рублей) || Программы |-----------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам || | |-----------------------------------|| | | 2010 год | 2011 год | 2012 год ||-------------------+-----------+-----------+----------+------------|| Капитальные вло- | 829,13 | 126,00 | 337,61 | 365,52 || жения | | | | ||-------------------+-----------+-----------+----------+------------|| Прочие расходы | 840,683 | 214,883 | 285,80 | 340,00 || (социальные вы- | | | | || платы) | | | | ||-------------------+-----------+-----------+----------+------------|| Итого | 1669,813 | 340,883 | 623,41 | 705,52". |---------------------------------------------------------------------
3. В разделе 6 Программы "Оценка социальной эффективностиПрограммы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"построить (приобрести) жилье для улучшения жилищных условийграждан, проживающих в сельской местности, общей площадью 37,6 тыс.кв. метров, в том числе для молодых семей и молодых специалистов -19,5 тыс. кв. метров;".
4. Перечень мероприятий Программы (приложение N 1 к Программе)изложить в новой редакции. Прилагается.
5. Показатели эффективности выполнения Программы по годам(приложение N 4 к Программе) изложить в новой редакции. Прилагается.
Приложение N 1
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источник | Объем финансирования в 2010-2012 | Ответственный || п/п | мероприятия | финансиро- | годах, млн. рублей | исполнитель || | | вания |---------------------------------------| || | | | всего | в том числе | || | | | |----------------------------| || | | | | 2010 год | 2011 | 2012 | || | | | | | год | год | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 1 | Улучшение жилищных | | | | | | департамент || | условий граждан, про- | | | | | | сельского хо- || | живающих в сельской | | | | | | зяйства и про- || | местности, в том чис- | | | | | | довольствия Ки- || | ле молодых семей и | | | | | | ровской облас- || | молодых специалистов | | | | | | ти, ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| администрации || | Предоставление соци- | федераль- | 457,283 | 111,283 | 158,0 | 188,0 | муниципальных || | альных выплат на | ный бюджет | | | | | районов области || | строительство (приоб- |------------+----------+----------+--------+--------| (на основе со- || | ретение) жилья гражда- | областной | 131,1 | 39,1 | 42,0 | 50,0 | глашений) || | нам Российской Федера- | бюджет | | | | | || | ции, проживающим в |------------+----------+----------+--------+--------| || | сельской местности, - | внебюджет- | 252,25 | 64,45 | 85,8 | 102,0 | || | всего | ные источ- | | | | | || | | ники <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 840,633 | 214,833 | 285,8 | 340,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || | в том числе молодым | федераль- | 238,176 | 65,176 | 79,0 | 94,0 | || | семьям и молодым спе- | ный бюджет | | | | | || | циалистам |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 68,9 | 22,9 | 21,0 | 25,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | внебюджет- | 131,65 | 37,75 | 42,9 | 51,0 | || | | ные источ- | | | | | || | | ники <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 438,726 | 125,826 | 142,9 | 170,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 2 | Развитие сети общеоб- | | | | | | департамент || | разовательных | | | | | | сельского хо- || | учреждений в сельской | | | | | | зяйства и про- || | местности | | | | | | довольствия Ки- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || 2.1 | Реконструкция объек- | федераль- | 95,2 | 0,0 | 95,2 | | ти, департамент || | тов образования (с. | ный бюджет | | | | | образования Ки- || | Буйское Уржумского |------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || | района) | областной | 55,4 | 17,0 | 38,4 | | ти, администра- || | | бюджет | <**> | <**> | | | ции муниципаль- || | |------------+----------+----------+--------+--------| ных районов об- || | | местный | 3,6 | 1,2 | 2,4 | | ласти (на осно- || | | бюджет | | | | | ве соглашений) || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 154,2 | 18,2 | 136,0 | | || | | | <**> | <**> | | | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 2.2 | Замена ветхого и ава- | федераль- | 99,2 | | | 99,2 | || | рийного фонда зданий | ный бюджет | | | | | || | общеобразовательных |------------+----------+----------+--------+--------| || | учреждений (с. Зыково | областной | 40,0 | | | 40,0 | || | Нолинского района) | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 2,52 | | | 2,52 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 141,72 | | | 141,72 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 3 | Развитие сети учреж- | | | | | | департамент || | дений первичной меди- | | | | | | сельского хо- || | ко-санитарной помощи | | | | | | зяйства и про- || | в сельской местности | | | | | | довольствия Ки- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || 3.1 | Завершение создания | областной | 36,0 | 16,0 | 20,0 | | ти, || | объектов здравоохра- | бюджет | | | | | департамент || | нения, находящихся в |------------+----------+----------+--------+--------| здравоохранения || | незавершенном строи- | местный | 0,65 | 0,25 | 0,4 | | Кировской об- || | тельстве | бюджет | | | | | ласти, || | (с. Талица Фаленского | <*> | | | | | администрации || | района) |------------+----------+----------+--------+--------| муниципальных || | | всего | 36,65 | 16,25 | 20,4 | | районов области ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| (на основе со- || 3.2 | Замена ветхого и ава- | областной | 22,0 | | | 22,0 | глашений) || | рийного фонда зданий | бюджет | | | | | || | учреждений здраво- |------------+----------+----------+--------+--------| || | охранения (с. Мухино | местный | 0,5 | | | 0,5 | || | Зуевского района) | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 22,5 | | | 22,5 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 4 | Развитие культурно- | | | | | | департамент || | досуговой деятельно- | | | | | | сельского хо- || | сти в сельской мест- | | | | | | зяйства и про- || | ности | | | | | | довольствия Ки- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || | Реконструкция зданий | | | | | | ти, || | учреждений | | | | | | департамент || | культуры | | | | | | культуры ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| Кировской об- || 4.1 | В с. Селезениха Киро- | областной | 1,2 | | 1,2 | | ласти, || | во-Чепецкого района | бюджет | | | | | администрации || | |------------+----------+----------+--------+--------| муниципальных || | | местный | 0,4 | | 0,4 | | районов области || | | бюджет | | | | | (на основе со- || | | <*> | | | | | глашений) || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 1,6 | | 1,6 | | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || 4.2 | В д. Дым-Дым-Омга | областной | 4,2 | | 4,2 | | || | Вятскополянского рай- | бюджет | | | | | || | она |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 1,3 | | 1,3 | | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 5,5 | | 5,5 | | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 4.3 | В с. Лазарево Уржум- | федераль- | 40,0 | | 40,0 | | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 8,6 | | 8,6 | | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 2,6 | | 2,6 | | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 51,2 | | 51,2 | | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || 4.4 | В п. Соколовка Зуев- | федераль- | 21,0 | | | 21,0 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 8,0 | | | 8,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 2,0 | | | 2,0 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 31,0 | | | 31,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || 4.5 | В д. Стулово Слобод- | федераль- | 20,0 | | | 20,0 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 7,2 | | | 7,2 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 1,8 | | | 1,8 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 29,0 | | | 29,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 5 | Развитие водоснабже- | | | | | | департамент || | ния в сельской мест- | | | | | | сельского хо- || | ности | | | | | | зяйства и про- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| довольствия Ки- || | Строительство и ре- | | | | | | ровской облас- || | конструкция систем | | | | | | ти, || | водоснабжения и водо- | | | | | | администрации || | отведения | | | | | | муниципальных ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| районов области || 5.1 | В с. Аджим, д. Верх- | федераль- | 38,9 | 15,4 | 23,5 | - | (на основе со- || | няя, д. Исаково и д. | ный бюджет | | | | | глашений) || | Исаево Аджимского |------------+----------+----------+--------+--------| || | сельского поселения | областной | 14,7 | 5,7 | 9,0 | - | || | Малмыжского района | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 2,0 | 0,9 | 1,1 | - | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 55,6 | 22,0 | 33,6 | - | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 5.2 | В с. Верхобыстрица | федераль- | 7,0 | | | 7,0 | || | Куменского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 2,7 | | | 2,7 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 0,3 | | | 0,3 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 10,0 | | | 10,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || 5.3 | В с. Березник Кумен- | федераль- | 10,5 | | | 10,5 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 4,0 | | | 4,0 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 0,5 | | | 0,5 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 15,0 | | | 15,0 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| || 5.4 | В п. Семушино Зуев- | федераль- | 8,6 | | | 8,6 | || | ского района | ный бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | областной | 3,3 | | | 3,3 | || | | бюджет | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | местный | 0,4 | | | 0,4 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 12,3 | | | 12,3 | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 6 | Повышение уровня ком- | | | | | | департамент || | фортности проживания | | | | | | сельского хо- || | в сельских населенных | | | | | | зяйства и про- || | пунктах | | | | | | довольствия Ки- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || | Реализация экспери- | федераль- | 178,7 | 48,7 | 60,0 | 70,0 | ти, || | ментальных проектов | ный бюджет | | | | | администрации || | комплексной компакт- |------------+----------+----------+--------+--------| муниципальных || | ной застройки и бла- | областной | 71,5 | 19,5 | 24,0 | 28,0 | районов области || | гоустройства сельских | бюджет | <**> | <**> | | | (на основе со- || | населенных пунктов |------------+----------+----------+--------+--------| глашений) || | | местный | 5,11 | 1,4 | 1,71 | 2,0 | || | | бюджет | | | | | || | | <*> | | | | | || | |------------+----------+----------+--------+--------| || | | всего | 255,31 | 69,6 | 85,71 | 100,0 | || | | | <**> | <**> | | | ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| 7 | Повышение уровня про- | | | | | | департамент || | тивопожарной | | | | | | сельского хо- || | защиты сельского на- | | | | | | зяйства и про- || | селения | | | | | | довольствия Ки- ||-----+------------------------+------------+----------+----------+--------+--------| ровской облас- || | Приобретение пожарных | федераль- | 7,6 | 0,0 | 3,6 | 4,0 | ти, администра- || | автомобилей для сель- | ный бюджет | | | | | ции муниципаль- || | ских поселений, имею- | | | | | | ных районов и || | щих здания пожарных |------------+----------+----------+--------+--------| сельских посе- || | депо | всего | 7,6 | 0,0 | 3,6 | 4,0 | лений области || | | | | | | | (на основе со- || | | | | | | | глашений) ||------------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| Итого по Программе | | 1669,81- | 340,883 | 623,41 | 705,52 | || | | 3 <**> | <**> | | | ||------------------------------+------------+----------+----------+--------+--------+-----------------|| в том числе | федераль- | 983,983 | 175,383 | 380,30 | 428,30 | || | ный бюджет | | | | | || |------------+----------+----------+--------+--------| || | областной | 409,9 | 97,3 | 147,40 | 165,20 | || | бюджет | <**> | <**> | | | || |------------+----------+----------+--------+--------| || | местный | 23,68 | 3,75 | 9,91 | 10,02 | || | бюджет <*> | | | | | || |------------+----------+----------+--------+--------| || | внебюджет- | 252,25 | 64,45 | 85,80 | 102,00 | || | ные источ- | | | | | || | ники <*> | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------
<*> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются по согласованию с соответствующими муниципальнымирайонами, гражданами и организациями.
<**> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Приложение N 4
к Программе
ПОКАЗАТЕЛИ
эффективности выполнения Программы по годам-----------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование по- | Единица | Исходный | Изменение значений | Источник || п/п | казателей | измере- | уровень, | показателя по годам | получения || | | ния | оценка |---------------------| информации || | | | 2009 го- | 2010 | 2011 | 2012 | || | | | да | год | год | год | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 1 | Строительство | тыс. | 11,4 | 10,6 | 13,0 | 14,0 | отчеты муници- || | (приобретение) | кв. м | | | | | пальных образо- || | жилья для улучше- | | | | | | ваний || | ния жилищных ус- | | | | | | || | ловий граждан, | | | | | | || | проживающих в | | | | | | || | сельской местно- | | | | | | || | сти, - всего | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| | в том числе обес- | тыс. | 5,2 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | отчеты муници- || | печение жильем | кв. м | | | | | пальных образо- || | молодых семей и | | | | | | ваний || | молодых специали- | | | | | | || | стов на селе | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 2 | Введение в дейст- | учени- | 168 | - | 160 | 72 | отчеты муници- || | вие объектов об- | ческих | | | | | пальных образо- || | щеобразовательных | мест | | | | | ваний || | учреждений | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 3 | Введение в дейст- | посеще- | - | - | 35 | - | отчеты муници- || | вие объектов амбу- | ний | | | | | пальных образо- || | латорно- | в смену | | | | | ваний || | поликлинических | | | | | | || | учреждений | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 4 | Реконструкция | мест | - | - | 480 | 700 | отчеты муници- || | зданий учреждений | | | | | | пальных образо- || | культуры | | | | | | ваний ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 5 | Введение в дейст- | км | - | - | 35,1 | 16,7 | отчеты муници- || | вие локальных во- | | | | | | пальных образо- || | допроводов | | | | | | ваний ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 6 | Повышение уровня | % | 61 | 62 | 63 | 65 | отчеты муници- || | обеспеченности | | | | | | пальных образо- || | сельского населе- | | | | | | ваний || | ния водопроводной | | | | | | || | питьевой водой | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 7 | Реализация экспе- | единиц | 1 | - | 2 | 1 | отчеты муници- || | риментальных про- | | | | | | пальных образо- || | ектов комплексной | | | | | | ваний || | компактной за- | | | | | | || | стройки сельских | | | | | | || | населенных пунк- | | | | | | || | тов | | | | | | ||-----+--------------------+---------+----------+------+------+-------+-----------------|| 8 | Приобретение по- | единиц | - | - | 3 | 3 | отчеты муници- || | жарных автомашин | | | | | | пальных образо- || | для сельских по- | | | | | | ваний || | селений | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------