Постановление Правительства Кировской области от 14.07.2011 № 111/309
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/450
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.07.2011 N 111/309
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/450
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 06.12.2009 N 33/450 "Об областной целевой программе "ДетиКировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями, внесеннымипостановлениями Правительства Кировской области от 04.05.2010N 50/176, от 20.07.2010 N 59/342, от 27.09.2010 N 70/480, от29.11.2010 N 79/586, от 12.04.2011 N 98/129), утвердив изменения вобластной целевой программе "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы(далее - Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу через десять днейпосле его официального опубликования, но не ранее вступления в силуЗакона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировскойобласти "Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающегосоответствующие изменения финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 14.07.2011 N 111/309
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе
"Дети Кировской области" на 2010-2011 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем финансирования - 456082,39 тыс. || финансирования | рублей, в том числе: || Программы | средства федерального бюджета - 8500 тыс. || | рублей; || | средства областного бюджета - 446982,39 тыс. || | рублей; || | средства местных бюджетов (по соглашениям); || | внебюджетные источники финансирования (по || | соглашениям, договорам) - 600 тыс. рублей". |----------------------------------------------------------------------
1.2. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" абзац десятый изложить в следующей редакции:
"создание безопасных условий обучения в 36 муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, снижение доли зданийобщеобразовательных учреждений, требующих капитального ремонта, до29,8%".
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010-2011годах составит 456082,39 тыс. рублей, в том числе средствафедерального бюджета - 8500 тыс. рублей, средства областного бюджета -446982,39 тыс. рублей, средства местных бюджетов (по соглашениям),внебюджетные источники финансирования (по соглашениям, договорам) -600 тыс. рублей".
2.2. Внести в объем финансирования Программы по годам следующиеизменения:----------------------------------------------------------------------| "Источники | Объемы финансирования Программы || финансирования | в 2010-2011 годах || Программы | (тыс. рублей) || |-------------------------------------------|| | всего | в том числ е || | |---------------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| Всего | 456082,39 <*> | 197112,59 <*> | 258969,8 || в том числе: | | | ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| федеральный бюджет | 8500 | 8500 | - ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| областной бюджет | 446982,39 <*> | 188312,59 <*> | 258669,8 ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| внебюджетные источники | 600 | 300 | 300 || финансирования2 | | | ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| из них: | | | ||--------------------------------------------------------------------|| Подпрограмма "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов || муниципальных общеобразовательных учреждений" ||--------------------------------------------------------------------|| Всего | 253867,39 | 135942,59 | 117924,8 || в том числе: | | | ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| федеральный бюджет | - | - | - ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| областной бюджет | 253867,39 | 135942,59 | 117924,8 ||------------------------+---------------+---------------+-----------|| внебюджетные источники | - | - | -". || финансирования2 | | | |----------------------------------------------------------------------
2.3. Объем финансирования Программы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Программы || финансирования | в 20 10-2011 годах || Программы | (т ыс. рублей) || |---------------------------------------------|| | всего | в том чис ле || | |-----------------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||----------------------+---------------+----------------+------------|| Капитальные вложения | 226901,79 <*> | 88005,59 <*> | 138896,2 ||----------------------+---------------+----------------+------------|| Прочие расходы | 229180,6 <*> | 109107 <*> | 120073,6 ||----------------------+---------------+----------------+------------|| Итого | 456082,39 <*> | 197112,59 <*> | 258969,8 |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
3. В разделе 6 "Оценка социальной эффективности Программы":
3.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Будут созданы безопасные условия обучения в 36 муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, что даст возможность жителям 44городских и сельских населенных пунктов получать образование вобразовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям. Врезультате проведения капитального ремонта, реконструкции зданий иобъектов муниципальных общеобразовательных учреждений улучшатсяусловия обучения 10573 учащихся".
3.2. Внести в перечень показателей эффективности следующиеизменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | показателя | ни-ца | ный | год | год | год || | эффективности | изме- | уро- | (оцен- | | || | | рения | вень, | ка) | | || | | | 2008 | | | || | | | год | | | ||------+--------------------+-------+--------+--------+------+-------|| 6.10 | Ввод в эксплуата- | уче- | - | 160 | 160 | 70 || | цию новых зданий | ниче- | | | | || | школ (ученических | ских | | | | || | мест) | мест | | | | ||------+--------------------+-------+--------+--------+------+-------|| 6.11 | Количество отре- | зда- | - | 4 | 7 | 20 || | монтированных, ре- | ний | | | | || | конструируемых | | | | | || | зданий и объектов | | | | | || | муниципальных об- | | | | | || | щеобразовательных | | | | | || | учреждений | | | | | ||------+--------------------+-------+--------+--------+------+-------|| 6.12 | Доля зданий обще- | % | 35,6 | 34,2 | 33,5 | 29,8".|| | образовательных | | | | | || | учреждений, тре- | | | | | || | бующих капитально- | | | | | || | го ремонта | | | | | |----------------------------------------------------------------------
4. Внести изменения в подпрограмму "Капитальный ремонт,реконструкция зданий и объектов муниципальных общеобразовательныхучреждений" (приложение N 7 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в перечень мероприятий областной целевойпрограммы "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы (приложение N 8 кПрограмме). Прилагаются.
Приложение N 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПРОГРАММЕ
"Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений"
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результатыреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем финансирования - 253867,39 тыс. || финансирования | рублей, в том числе: || Подпрограммы | средства областного бюджета - 253867,39 тыс. || | рублей; || | средства местных бюджетов (по соглашениям) ||---------------------+----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | создание безопасных условий обучения в 36 || результаты реализа- | муниципальных общеобразовательных учреждени- || ции | ях; || Подпрограммы | снижение доли зданий общеобразовательных уч- || | реждений, требующих капитального ремонта, до || | 29,8%". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 253867,39 тыс. рублей, в том числе средства областногобюджета - 253867,39 тыс. рублей, средства местных бюджетов (посоглашениям).
2.2. Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам иобъем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить вследующей редакции:
"Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | в 2010-2011 годах || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |------------------------------------------------|| | всего | в том чи сл е || | |------------------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||-------------------+-----------------+-----------------+------------|| Всего | 253867,39 <*> | 135942,59 <*> | 117924,8 || в том числе: | | | ||-------------------+-----------------+-----------------+------------|| областной бюджет | 253867,39 <*> | 135942,59 <*> | 117924,8 |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | в 2010-2011 годах || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |---------------------------------------------|| | всего | в том чис ле || | |----------------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||----------------------+----------------+----------------+-----------|| Капитальные вложения | 69348,79 <*> | 51142,59 <*> | 18206,2 ||----------------------+----------------+----------------+-----------|| Прочие расходы | 184518,6 <*> | 84800 <*> | 99718,6 ||----------------------+----------------+----------------+-----------|| Итого | 253867,39 <*> | 135942,59 <*> | 117924,8 |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
3. В разделе 6 "Оценка социальной эффективности Подпрограммы":
3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить социальнуюнапряженность в населенных пунктах, где будут осуществлятьсякапитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальныхобщеобразовательных учреждений, улучшить условия обучения для 10573учащихся. Будут созданы безопасные условия обучения в 36 муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, что даст возможность жителям 44городских и сельских населенных пунктов (с учетом близлежащихнаселенных пунктов) получать образование в образовательныхучреждениях, состояние которых соответствует требованиям действующихправил и нормативов. Причем на 10 объектах строительные работы покапитальному ремонту будут продолжены в 2012-2013 годах".
3.2. Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Едини- | Исход- | 2009 | 2010| 2011|| п/п | показателя | ца | ный | год | год | год || | эффективности | изме- | уро- | (оцен-| | || | | рения | вень, | ка) | | || | | | 2008 | | | || | | | год <*> | | | ||-----+-----------------------+--------+---------+-------+-----+-----|| 6.1 | Количество отремонти- | зданий | - | 4 | 7 | 20 || | рованных, реконструи- | | | | | || | руемых зданий и объ- | | | | | || | ектов муниципальных | | | | | || | общеобразовательных | | | | | || | учреждений | | | | | ||-----+-----------------------+--------+---------+-------+-----+-----|| 6.2 | Доля зданий общеобра- | % | 35,6 | 34,2 | 33,5| 29,8|| | зовательных учрежде- | | | | | || | ний, требующих капи- | | | | | || | тального ремонта | | | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
Приложение N 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
мероприятий областной целевой программы
"Дети Кировской области" на 2010-2011 годы------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование подпрограммы, | Источник | Объем финансирования | Ответственный || п/п | задачи, мероприятия | финансирова- | в 2010-2011 годах | исполнитель || | | ния | (тыс. рублей) | || | | |------------------------------------------| || | | | всего | в том числе | || | | | |--------------------------| || | | | | 2010 год | 2011 год | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7 | Подпрограмма "Капитальный ре- | | | | | || | монт, реконструкция зданий и | | | | | || | объектов муниципальных обще- | | | | | || | образовательных учреждений" | | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1 | Капитальный ремонт, реконст- | | | | | || | рукция зданий и объектов му- | | | | | || | ниципальных общеобразователь- | | | | | || | ных учреждений | | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1 | Капитальный ремонт зданий и | | | | | || | объектов муниципальных обще- | | | | | || | образовательных учреждений | | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1.9 | Капитальный ремонт здания му- | областной | 5000 | - | 5000 | департамент об- || | ниципального общеобразова- | бюджет | | | | разования Ки- || | тельного учреждения средней | | | | | ровской облас- || | общеобразовательной школы с. | местный | | | | ти, || | Аджим Малмыжского района | бюджет | | | | администрация || | <*****> | <****> | | | | Малмыжского || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1.2 | Капитальный ремонт здания му- | областной | 2400 | 2400 | - | департамент об- || 0 | ниципального общеобразова- | бюджет | | | | разования Ки- || | тельного учреждения средней | | | | | ровской облас- || | общеобразовательной школы с | местный | | | | ти, || | углубленным изучением отдель- | бюджет | | | | администрация || | ных предметов пгт Санчурск | <****> | | | | Санчурского рай- || | <*****> | | | | | она <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1.3 | Капитальный ремонт здания му- | областной | 6600 | - | 6600 | департамент об- || 0 | ниципального общеобразова- | бюджет | | | | разования Ки- || | тельного учреждения "Средняя | | | | | ровской облас- || | общеобразовательная школа пгт | местный | | | | ти, || | Нема" <*****> | бюджет | | | | администрация || | | <****> | | | | Немского || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1.3 | Капитальный ремонт здания му- | областной | 5337,3 | - | 5337,3 | департамент об- || 1 | ниципального общеобразова- | бюджет | | | | разования Ки- || | тельного учреждения средней | | | | | ровской облас- || | общеобразовательной школы п. | местный | | | | ти, || | Краснооктябрьский Куменского | бюджет | | | | администрация || | района Кировской области | <****> | | | | Куменского рай- || | | | | | | она <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.1.3 | Капитальный ремонт системы | областной | 523,3 | - | 523,3 | департамент об- || 2 | отопления муниципального об- | бюджет | | | | разования Ки- || | щеобразовательного учреждения | | | | | ровской облас- || | средней общеобразовательной | местный | | | | ти, || | школы пос. Дубровка Белохолу- | бюджет | | | | администрация || | ницкого района <*****> | <****> | | | | Белохолуницкого || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.2 | Реконструкция зданий и объек- | | | | | || | тов муниципальных общеобразо- | | | | | || | вательных учреждений | | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.2.3 | Завершение реконструкции зда- | областной | 13453 | 7000 | 6453 | департамент об- || | ния мастерских под спальный | бюджет | | | | разования Ки- || | корпус муниципального специ- | | | | | ровской облас- || | ального (коррекционного) об- | местный | | | | ти, || | разовательного учреждения для | бюджет | | | | администрация || | обучающихся, воспитанников с | <****> | | | | Советского || | ограниченными возможностями | | | | | района <***> || | здоровья специальной коррек- | | | | | || | ционной общеобразовательной | | | | | || | школы-интерната II вида г. | | | | | || | Советска | | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.2.4 | Реконструкция здания муници- | Областной | 6600 | 6600 | | департамент об- || . | пального общеобразовательного | бюджет | | | | разования Ки- || | учреждения "Средняя общеобра- | местный бюд- | | | | ровской облас- || | зовательная школа пгт Нема" | жет | | | | ти, администра- || | | | | | | ция Немского || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.2.5 | Реконструкция системы отопле- | областной | 2632,59 | 2632,59 | - | департамент об- || | ния муниципального общеобра- | бюджет | | | | разования Ки- || | зовательного учреждения сред- | | | | | ровской облас- || | ней общеобразовательной школы | местный | | | | ти, || | пос. Дубровка Белохолуницкого | бюджет | | | | администрация || | района | <****> | | | | Белохолуницкого || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| 7.1.2.6 | Реконструкция крыши здания | областной | 2223,2 | - | 2223,2 | департамент об- || | интерната муниципального об- | бюджет | | | | разования Ки- || | щеобразовательного учреждения | | | | | ровской облас- || | средней общеобразовательной | местный | | | | ти, || | школы в селе Среднеивкино | бюджет | | | | администрация || | Верхошижемского района | <****> | | | | Верхошижемского || | | | | | | района <***> ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| | Всего | | 253867,39 <*> | 135942,59 <*> | 117924,8 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 253867,39 <*> | 135942,59 <*> | 117924,8 | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | местные | | | | || | | бюджеты | | | | || | | <****> | | | | ||---------+-------------------------------+--------------+---------------+---------------+----------+------------------|| | Итого | | 456082,39 <*> | 197112,59 <*> | 258969,8 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 446982,39 <*> | 188312,59 <*> | 258669,8 | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | федеральный | 8500 | 8500 | - | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | местные | | | | || | | бюджеты | | | | || | | <****> | | | | || | | | | | | || | | | 600 | 300 | 300 | || | | внебюджетные | | | | || | | источники | | | | || | | <**> | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*****> Завершение мероприятия планируется в 2012-2013 годах".