Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/450
Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2009 N 33/450
г. Киров
Об областной целевой программе
"Дети Кировской области"
на 2010-2011 годы
В соответствии с концепцией областной целевой программы "ДетиКировской области" на 2009-2011 годы, утвержденной распоряжениемПравительства области от 08.07.2008 N 280 "О концепции областнойцелевой программы "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы", а такжев целях реализации основных положений Послания Президента РоссийскойФедерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации05.11.2008 в сфере образования Правительство Кировской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную целевую программу "Дети Кировской области"на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагается.
2. Департаменту финансов Кировской области (Ковалева Е. В.)предусматривать в областном бюджете средства, необходимые дляреализации Программы.
3. Департаменту образования Кировской области (Чурин А. М.)подготовить проект закона Кировской области о признании утратившимсилу Закона Кировской области от 06.10.2008 N 281-ЗО "Об областнойцелевой программе "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы" ипредставить его для внесения в установленном порядке на рассмотрениеЗаконодательного Собрания Кировской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления всилу закона Кировской области о признании утратившим силу ЗаконаКировской области от 06.10.2008 N 281-ЗО "Об областной целевойпрограмме "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы", но не ранеевступления в силу закона Кировской области "О внесении изменений взакон Кировской области "Об областном бюджете на 2010 год" ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства области Галицких А. А.ГубернаторКировской области Н. Ю. Белых
Приложение N 1
К Программе
ПОДПРОГРАММА
"Здоровое поколение"
Паспорт
подпрограммы "Здоровое поколение"----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Здоровое поколение" || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на || | 2009-2011 годы" ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственный за- | департамент здравоохранения Кировской || казчик Подпрограммы | области ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик | департамент здравоохранения Кировской || Подпрограммы | области ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | сохранение, восстановление и укрепление || | здоровья детей, подростков и женщин, приви- || | тие им навыков здорового образа жизни ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | совершенствование лечебно-диагностических и || | профилактических мероприятий в родовспомо- || | гательных и детских учреждениях здравоохра- || | нения; || | совершенствование пренатальной диагностики || | врожденной и наследственной патологии плода || | и скринингового обследования новорожденных; || | внедрение современных технологий питания || | детей; || | профилактика заболеваний репродуктивной || | системы у детей и подростков ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | уровень младенческой смертности на || эффективности | 1000 родившихся живыми; || Подпрограммы | уровень детской инвалидности на 10000 дет- || | ского населения ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования - 24700 тыс. || финансирования | рублей, в том числе: || Подпрограммы | средства федерального бюджета - 1500 тыс. || | рублей; || | средства областного бюджета - 23200 тыс. || | рублей ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | стабилизация уровня младенческой смертности || результаты реализа- | до 8 случаев на 1000 родившихся живыми; || ции | снижение уровня детской инвалидности до || Подпрограммы | 169,3 случаев на 10000 детского населения |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
В последние годы благодаря совместной деятельности органовисполнительной власти и учреждений здравоохранения посовершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализациимероприятий областных целевых программ "Здоровый ребенок" на 2003-2007годы, утвержденной постановлением Правительства области от 06.08.2002N 23/260 "Об областной целевой программе "Здоровый ребенок" на 2003-2007 годы" (с изменениями, внесенными постановлением Правительстваобласти от 13.02.2007 N 84/76), и "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы, утвержденной Законом Кировской области от 06.10.2009 N 281-ЗО "Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы" (с изменениями, внесенными Законом Кировской области от25.09.2009 N 417-ЗО), удалось улучшить ряд показателей службыматеринства и детства. В области наблюдается снижение младенческойсмертности, рост рождаемости.
Однако уровень рождаемости не обеспечивает простоговоспроизводства населения, показатели материнской и младенческойсмертности остаются на высоком уровне. Только 30% новорожденных могутбыть признаны здоровыми. Заболеваемость детей от 0 до 17 лет за 2004-2008 годы выросла на 28,4%, причем рост заболеваемости отмечаетсяпрактически по всем классам болезней.
Одной из причин ухудшения здоровья детей является недостаточнаяэффективность профилактических и коррекционных мероприятий,направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровьядетей в области, обусловливает необходимость их решения при активнойгосударственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является сохранение, восстановление иукрепление здоровья детей, подростков и женщин, привитие им навыковздорового образа жизни.
Для достижения указанной цели должны быть решены следующиезадачи:
совершенствование лечебно-диагностических и профилактическихмероприятий в родовспомогательных и детских учрежденияхздравоохранения;
совершенствование пренатальной диагностики врожденной инаследственной патологии плода и скринингового обследованияноворожденных;
внедрение современных технологий питания детей;
профилактика заболеваний репродуктивной системы у детей иподростков.
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателями эффективности, характеризующими достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми;
уровень детской инвалидности на 10000 детского населения.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
В рамках реализации Подпрограммы предусматриваетсясовершенствование пренатальной диагностики врожденных, наследственныхзаболеваний, проведение скрининга новорожденных с целью раннеговыявления и своевременного начала лечения детей с врожденными инаследственными заболеваниями, внедрение современных технологийпитания детей при оказании им неотложной медицинской помощи,совершенствование системы реабилитационной помощи в домах ребенка,детских санаториях, внедрение современных технологий при проведениипрофилактических медицинских осмотров, оснащение современным лечебными диагностическим оборудованием детских лечебно-профилактических иродовспомогательных учреждений.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 24700 тыс. рублей, в том числе за счет средствфедерального бюджета - 1500 тыс. рублей, областного бюджета - 23200тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногобюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной целевой программы"Дети России" на 2007-2010 годы, утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 21.03.2007 N 172, и областногобюджета.
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | (тыс. рублей ) || Подпрограммы |---------------------------------------------|| | всего | в том чис ле : || | 2010-2011 |----------------------------|| | годы | 2010 год | 2011 год ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| Всего, | 24700 | 11900 | 12800 || в том числе: | | | ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| федеральный бюджет | 1500 | 1500 | - ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| областной бюджет | 23200 | 10400 | 12800 |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | (тыс. рублей ) || Подпрограммы |---------------------------------------------|| | всего | в том чис ле : || | 2010-2011 |-----------------------------|| | годы | 2010 год | 2011 год ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Капитальные вложения | - | - | - ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Прочие расходы | 24700 | 11900 | 12800 ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Итого | 24700 | 11900 | 12800 |----------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственным заказчиком Подпрограммы является департаментздравоохранения Кировской области, который реализует ее мероприятия всоответствии с действующим законодательством.
Департамент здравоохранения Кировской области осуществляетреализацию мероприятий Подпрограммы на основе государственныхконтрактов, заключаемых на конкурсной основе в соответствии сФедеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
Для реализации мероприятий Подпрограммы департаментздравоохранения Кировской области ежегодно направляет в Министерствоздравоохранения и социального развития Российской Федерации информациюо ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использования средствфедерального бюджета и заявки с целью привлечения средств изфедерального бюджета в рамках реализации мероприятий подпрограммы"Здоровое поколение" федеральной целевой программы "Дети России" на2007-2010 годы.
Департамент здравоохранения Кировской области в установленномпорядке направляет информацию о ходе выполнения Подпрограммы,эффективности использования финансовых средств государственномузаказчику-координатору Программы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочномпрекращении ее реализации.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшитькачественные показатели здоровья женщин и детей, продолжитьсовершенствование государственной поддержки учрежденийздравоохранения, оказывающих медицинскую помощь матерям и детям,повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям,добиться к 2011 году улучшения основных показателей.
Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
Перечень
показателей эффективности
Таблица----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | показателя | измере- | ный | год | год | год || | эффективности | ния | уровень| (оцен- | | || | | | 2008 | ка) | | || | | | год | | | ||-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------|| 6.1 | Уровень младенче- | число | 8 | 8 | 8 | 8 || | ской смертности | случаев | | | | || | на 1000 родивших- | | | | | || | ся живыми | | | | | ||-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------|| 6.2 | Уровень детской | число | 169,7 | 169,5 | 169,4 | 169,3|| | инвалидности на | случаев | | | | || | 10000 детского | | | | | || | населения | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Источником получения информации является отчетность Кировскогообластного государственного учреждения здравоохранения "Медицинскийинформационно-аналитический центр".
Приложение N 2
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Одаренные дети"
Паспорт
подпрограммы "Одаренные дети"----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Одаренные дети" || Подпрограммы | ||---------------------+----------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработ- | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || ке Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на || | 2009-2011 годы" ||---------------------+----------------------------------------------|| Государственный за- | департамент образования Кировской области || казчик Подпрограммы | ||---------------------+----------------------------------------------|| Разработчик | департамент образования Кировской области || Подпрограммы | ||---------------------+----------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | обеспечение благоприятных условий для созда- || | ния системы выявления, развития и адресной || | поддержки одаренных детей в Кировской облас- || | ти ||---------------------+----------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | выявление, развитие и адресная поддержка || | одаренных детей через систему организацион- || | но-массовых мероприятий; || | развитие и поддержка образовательных учреж- || | дений, работающих с одаренными детьми ||---------------------+----------------------------------------------|| Важнейшие показате- | доля выявленных одаренных школьников 1-11 - || ли эффективности | х классов общеобразовательных учреждений от || Подпрограммы | общего количества обучающихся в общеобразо- || | вательных учреждениях в области; || | доля одаренных школьников, занимающихся в || | государственном образовательном учреждении || | дополнительного образования детей - "Центр || | дополнительного образования для детей "Ода- || | ренный школьник", от общего количества обу- || | чающихся в общеобразовательных учреждениях в || | области ||---------------------+----------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||---------------------+----------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования - 11602 тыс. руб- || финансирования Под- | лей, в том числе средства областного бюджета || программы | - 11602 тыс. рублей ||---------------------+----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение доли выявленных одаренных школь- || результаты реализа- | ников 1-11 - х классов общеобразовательных || ции Подпрограммы | учреждений от общего количества обучающихся || | в общеобразовательных учреждениях в области || | до 12,9%; || | увеличение доли одаренных школьников, зани- || | мающихся в государственном образовательном || | учреждении дополнительного образования детей || | - "Центр дополнительного образования для де- || | тей "Одаренный школьник", от общего количе- || | ства обучающихся в общеобразовательных учре- || | ждениях в области до 1,5% |----------------------------------------------------------------------1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
Необходимость разработки Подпрограммы обусловлена возрастаниемпотребности общества в людях творческих, одаренных, способных быстро иоригинально решать научные и практические проблемы, обеспечиватьсоциально-экономическое развитие области. Государственная поддержкаспособной и талантливой молодежи является одним из направленийприоритетного национального проекта "Образование".
Требуется дальнейшее совершенствование механизма управленияобразовательными системами для детей с повышенными интеллектуальнымивозможностями, создание и обновление банка программно-методическихматериалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми.
Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующихмаксимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, втом числе совершенствование государственной системы выявленияодаренных детей с раннего возраста, развития, оказания адреснойподдержки каждому ребенку, проявившему незаурядные способности,разработка индивидуальных "образовательных маршрутов" с учетомспецифики творческой и интеллектуальной одаренности ребенка,формирование личностного и профессионального самоопределения.2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной целии решение задач Подпрограммы
Цель Подпрограммы - обеспечение благоприятных условий длясоздания системы выявления, развития и адресной поддержки одаренныхдетей в Кировской области.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
выявление и развитие одаренных детей через системуорганизационно-массовых мероприятий;
развитие и поддержка образовательных учреждений, работающих содаренными детьми.
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателями эффективности, характеризующими достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
доля выявленных одаренных школьников 1-11 - х классовобщеобразовательных учреждений от общего количества обучающихся вобщеобразовательных учреждениях в области;
доля одаренных школьников, занимающихся в государственномобразовательном учреждении дополнительного образования детей - "Центрдополнительного образования для детей "Одаренный школьник", от общегоколичества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в области.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
Будет обеспечено широкое участие учащихся в областном,всероссийском, международном этапах предметных олимпиад, научно-практических конференциях, творческих и исследовательских конкурсах.
В ходе реализации Подпрограммы получат развитие и поддержкуобразовательные учреждения, работающие с одаренными детьми.
Для реализации данного направления предусмотрено оснащениегосударственного образовательного учреждения дополнительногообразования детей - "Центр дополнительного образования для детей"Одаренный школьник" необходимым учебным, учебно-наглядным,компьютерным оборудованием, твердым и мягким инвентарем и автобусомдля организации работы с одаренными детьми.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 11602 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета.
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |--------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |---------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Всего, | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 || в том числе: | | | ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| областной бюджет | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 |----------------------------------------------------------------------_________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) || |--------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |---------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Капитальные вложения | 852 | | 852 ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Прочие расходы | 10750 <*> | 5490 <*> | 5260 ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Итого | 11602 <*> | 5490 <*> | 6112 |----------------------------------------------------------------------__________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственным заказчиком Подпрограммы является департаментобразования Кировской области, который реализует ее мероприятия всоответствии с действующим законодательством.
Департамент образования Кировской области осуществляет реализациюмероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд".
Государственный заказчик Подпрограммы готовит ежеквартальнойотчет о реализации Подпрограммы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочномпрекращении ее реализации.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия дляразвития и реализации возможностей одаренных детей на всей территорииобласти, привлечь к научно-экспериментальной и проектной деятельностиучащихся из общеобразовательных учреждений, расположенных в сельскихнаселенных пунктах, приступить к внедрению дистанционного обучения.
Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
Перечень
показателей эффективности
Таблица----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Исходный| 2009 | 2010 | 2011|| п/п | показателя | измере- | уровень | год | год | год || | эффективности | ния | 2008 | (оцен- | | || | | | год | ка) | | ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----|| 6.1 | Доля выявленных | % | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,9|| | одаренных школьни- | | | | | || | ков 1-11-х классов | | | | | || | общеобразователь- | | | | | || | ных учреждений от | | | | | || | общего количества | | | | | || | обучающихся в об- | | | | | || | щеобразовательных | | | | | || | учреждениях в об- | | | | | || | ласти | | | | | ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----|| 6.2 | Доля одаренных | % | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 || | школьников, зани- | | | | | || | мающихся в госу- | | | | | || | дарственном обра- | | | | | || | зовательном учреж- | | | | | || | дении дополнитель- | | | | | || | ного образования | | | | | || | детей - "Центр до- | | | | | || | полнительного об- | | | | | || | разования для де- | | | | | || | тей "Одаренный | | | | | || | школьник", от об- | | | | | || | щего количества | | | | | || | обучающихся в об- | | | | | || | щеобразовательных | | | | | || | учреждениях в об- | | | | | || | ласти | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Источником получения информации является отчетность департаментаобразования Кировской области (формы федерального государственногостатистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1).
Приложение N 3
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Дети-инвалиды"
Паспорт
подпрограммы "Дети-инвалиды"----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Дети-инвалиды" || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на || | 2009-2011 годы" ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственные за- | департамент образования Кировской области, || казчики Подпрограммы | департамент социального развития Кировской || | области ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчики Подпро- | департамент образования Кировской области, || граммы | департамент социального развития Кировской || | области ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | комплексное решение проблем семей с детьми || | с ограниченными возможностями здоровья, || | обеспечение их полноценной жизнедеятельно- || | сти и интеграции в общество ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | обеспечение территориальной доступности об- || | разования детям с ограниченными возможно- || | стями здоровья; || | осуществление социальной интеграции и про- || | фессионально-трудовой реабилитации детей с || | ограниченными возможностями здоровья; || | ресурсное обеспечение учреждений, занимаю- || | щихся обучением и реабилитацией детей и || | подростков с ограниченными возможностями || | здоровья ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | доля детей с ограниченными возможностями || эффективности Под- | здоровья, получивших реабилитационные услу- || программы | ги в специализированных учреждениях (отде- || | лениях) социального обслуживания населения, || | в общем количестве обратившихся детей дан- || | ной категории; || | доля детей с ограниченными возможностями || | здоровья, обучающихся в системе интегриро- || | ванного обучения (коррекционные классы, || | группы, логопедические пункты), в общем ко- || | личестве детей данной категории, получающих || | образование ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования - 7240 тыс. руб- || финансирования Под- | лей, в том числе: || программы | средства областного бюджета - 6640 тыс. || | рублей; || | внебюджетные источники финансирования (по || | согласованию) - 600 тыс. рублей ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение доли детей с ограниченными воз- || результаты реализа- | можностями здоровья, получивших реабилита- || ции | ционные услуги в специализированных учреж- || Подпрограммы | дениях (отделениях) социального обслужива- || | ния населения, в общем количестве обратив- || | шихся детей данной категории до 99,5%; || | увеличение доли детей с ограниченными воз- || | можностями здоровья, обучающихся в системе || | интегрированного обучения (коррекционные || | классы, группы, логопедические пункты), в || | общем количестве детей данной категории, || | получающих образование, до 60% |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
В настоящее время на территории области сохраняется тенденцияроста детской инвалидности.
Укрепление материально-технической базы специализированныхучреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья, в томчисле для детей-инвалидов, способствует повышению эффективностиреабилитационных мероприятий и увеличению спектра социальных услуг,предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако внастоящее время требует изменения подход к организации обучения иреабилитации детей и подростков данной категории в связи с тем, чтоучреждения не в полной мере обеспечены техническими средствамиреабилитации и обучения детей, оборудованием и инвентарем длямедицинских кабинетов. Это затрудняет решение вопросов реабилитации,коррекции и компенсации выявленных нарушений развития у детей сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
В связи с тем, что большинство детей-инвалидов воспитывается всемье, работа специализированных учреждений для детей с ограниченнымивозможностями здоровья будет носить профилактическую направленность.
Социальная значимость проблем, связанных с семейнымнеблагополучием и детской инвалидностью, обусловливает необходимостьих решения при активной государственной поддержке с использованиемпрограммно-целевого метода.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является комплексное решение проблем семей сдетьми с ограниченными возможностями здоровья, обеспечение ихполноценной жизнедеятельности и интеграции в общество.
Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
обеспечение территориальной доступности образования детям сограниченными возможностями здоровья
осуществление социальной интеграции и профессионально-трудовойреабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
ресурсное обеспечение учреждений, занимающихся обучением иреабилитацией детей и подростков с ограниченными возможностямиздоровья
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателями эффективности, характеризующими достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получившихреабилитационные услуги в специализированных учреждениях (отделениях)социального обслуживания населения, в общем количестве обратившихсядетей данной категории;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся всистеме интегрированного обучения (коррекционные классы, группы,логопедические пункты), в общем количестве детей данной категории,получающих образование.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
В ходе реализации Подпрограммы предусмотрено приобретениереабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживаниянаселения. Будут организованы спортивные, оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.Подпрограммой предусмотрено приобретение технических средствреабилитации и обучения, а также приобретение оборудования и инвентарядля медицинских кабинетов специализированных учреждений образования.Будут открыты специальные (коррекционные) классы для детей сограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах. Всеэто повысит качество процесса реабилитации детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями здоровья.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета и внебюджетных источников финансирования, привлекаемых наосновании договоров и соглашений.
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 7240 тыс. рублей, в том числе за счет средствобластного бюджета - 6640 тыс. рублей, за счет внебюджетных источниковфинансирования (по согласованию) - 600 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |----------------------------------------|| | всего | в том числ е: || | 2010-2011 годы |-----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| Всего, | 7240 | 3520 | 3720 || в том числе: | | | ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| областной бюджет | 6640 | 3220 | 3420 ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| внебюджетные источники | 600 | 300 | 300 || (по согласованию) | | | |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) || |--------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |---------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Капитальные вложения | 4830 | 2370 | 2460 ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Прочие расходы | 2410 | 1150 | 1260 ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Итого | 7240 | 3520 | 3720 |----------------------------------------------------------------------
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Департамент образования Кировской области и департаментсоциального развития Кировской области, являющиеся государственнымизаказчиками Подпрограммы, осуществляют организацию управленияПодпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии с действующимзаконодательством.
Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют реализациюмероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд".
Для реализации мероприятий Подпрограммы департамент образованияКировской области и департамент социального развития Кировской областиежегодно направляют в соответствующие федеральные органыисполнительной власти информацию о ходе выполнения Подпрограммы,эффективности использования средств федерального бюджета и заявки сцелью привлечения средств из федерального бюджета в рамках реализациимероприятий подпрограммы "Дети и семья" (по направлению "Дети-инвалиды") федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010годы.
Государственные заказчики Подпрограммы ежеквартально вустановленном порядке направляют информацию о ходе выполненияПодпрограммы, эффективности использования финансовых средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо одосрочном прекращении реализации Подпрограммы.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит улучшить качествопредоставления реабилитационных услуг детям-инвалидам и детям сограниченными возможностями здоровья посредством внедрения современныхтехнологий в комплексную реабилитацию и использования в процессереабилитации современного оборудования.
В результате выполнения Подпрограммы будут созданы условия длякомплексной реабилитации детей в 20 специальных (коррекционных)общеобразовательных школах и школах-интернатах для обучающихся ивоспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Будет увеличено количество детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями здоровья, включенных в процессинтегрированного обучения и реабилитации.
Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
Перечень
показателей эффективности
Таблица----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | показателя | ница | ный | год | год | год || | эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | || | | рения | 2008 | ка) | | || | | | год | | | ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.1 | Доля детей с ограни-| % | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 || | ченными возможностя-| | | | | || | ми здоровья, полу-| | | | | || | чивших реабилитаци-| | | | | || | онные услуги в спе-| | | | | || | циализированных уч-| | | | | || | реждениях (отделени-| | | | | || | ях) социального об-| | | | | || | служивания населе-| | | | | || | ния, в общем количе-| | | | | || | стве обратившихся| | | | | || | детей данной катего-| | | | | || | рии | | | | | ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.2 | Доля детей с ограни-| % | 58 | 58 | 59 | 60 || | ченными возможностя-| | | | | || | ми здоровья, обучаю-| | | | | || | щихся в системе ин-| | | | | || | тегрированного обу-| | | | | || | чения (коррекционные| | | | | || | классы, группы, ло-| | | | | || | гопедические пунк-| | | | | || | ты), в общем количе-| | | | | || | стве детей данной| | | | | || | категории, получаю-| | | | | || | щих образование | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Источниками получения информации являются:
по пункту 6.1 - отчетность департамента социального развитияКировской области (форма федерального государственного статистическогонаблюдения N 1-ФП);
по пункту 6.2 - отчетность департамента образования Кировскойобласти (формы федерального государственного статистическогонаблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9).
Приложение N 4
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Дети-сироты"
Паспорт
подпрограммы "Дети-сироты"----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Дети-сироты" || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы | левой программы "Дети Кировской области" на || | 2010-2011 годы" ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственные за- | департамент образования Кировской области, || казчики Подпрограммы | департамент строительства и архитектуры Ки- || | ровской области ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик Подпро- | департамент образования Кировской области || граммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | профилактика социального сиротства и семей- || | ного неблагополучия, развитие семейных форм || | устройства детей-сирот и детей, оставшихся || | без попечения родителей ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | реализация системы мероприятий по пропаган- || | де и развитию различных форм семейного уст- || | ройства детей, оставшихся без попечения ро- || | дителей, оказанию содействия гражданам Рос- || | сийской Федерации, постоянно проживающим на || | территории Российской Федерации, желающим || | принять ребенка на воспитание в семью; || | создание системы психолого-педагогического, || | медико-социального сопровождения детей- || | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- || | дителей, переданных на воспитание в семью; || | укрепление материально-технической базы уч- || | реждений для детей-сирот и детей, оставших- || | ся без попечения родителей; || | реализация системы мероприятий по созданию || | условий для интеграции детей-сирот и детей, || | оставшихся без попечения родителей, в обще- || | ство ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейший | доля детей-сирот и детей, оставшихся без || показатель | попечения родителей, переданных на воспита- || эффективности Под- | ние в семью, от общего количества детей- || программы | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- || | дителей ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования - || финансирования | 32007 тыс. рублей, в том числе: || Подпрограммы | средства федерального бюджета - 5000 тыс. || | рублей; || | средства областного бюджета - 27007 тыс. || | рублей; || | средства местного бюджета (по согласованию) ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение доли детей-сирот и детей, остав- || результаты реализа- | шихся без попечения родителей, переданных || ции | на воспитание в семью, от общего количества || Подпрограммы | детей-сирот и детей, оставшихся без попече- || | ния родителей, до 65% |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
В настоящее время на территории области сохраняется тенденцияроста социального сиротства. В связи с этим принимаются меры поразвитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей. Приемная семья как форма семейного устройствадетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, становитсявсе более востребованной.
Отсутствие в области целостной системы правового, психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью,тормозит развитие семейных форм устройства детей. С целью сниженияриска возвращения детей из семьи в организации, в которых находятсядети, оставшиеся без попечения родителей, необходимо организоватьвсестороннюю подготовку усыновителей, опекунов (попечителей), приемныхродителей.
В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, в области идет сокращениеколичества детских домов. Поскольку этот процесс займет много лет,необходимо сохранить существующую систему воспитания и поддержкидетей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся вгосударственных учреждениях. Укрепление материально-технической базыобразовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, будет способствовать увеличению спектрасоциальных услуг, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимсябез попечения родителей, с целью их успешной постинтернатнойадаптации.
Требует решения также проблема повышения эффективности социальнойадаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, переданных на воспитание в семью, воспитывающихсяв организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попеченияродителей.
Социальная значимость проблем, связанных с социальным сиротством,обусловливает необходимость их решения при активной государственнойподдержке с использованием программно-целевого метода.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является профилактика социального сиротства исемейного неблагополучия, развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В рамках данной Подпрограммы будут решаться следующие задачи:
реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различныхформ семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей,оказанию содействия гражданам Российской Федерации, постояннопроживающим на территории Российской Федерации, желающим принятьребенка на воспитание в семью;
создание системы психолого-педагогического, медико-социальногосопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,переданных на воспитание в семью;
укрепление материально-технической базы учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
реализация системы мероприятий по созданию условий для интеграциидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателем эффективности, характеризующим достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, является доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных навоспитание в семью, от общего количества детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
В Подпрограмме предусмотрена система мероприятий по пропаганде иразвитию различных форм семейного устройства детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, созданию условий успешнойсоциальной адаптации и интеграции их в общество.
Завершение строительства школы-детского дома на 160 человек вселе Великорецкое Юрьянского района, укрепление материально-технической базы других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, создаст условия для повышения эффективностиреабилитационных мероприятий, увеличения спектра социальных услуг,предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попеченияродителей.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногои областного бюджетов, местного бюджета (по согласованию).
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 32007 тыс. рублей, в том числе за счет средствфедерального бюджета - 5000 тыс. рублей, за счет средств областногобюджета - 27007 тыс. рублей.
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |-----------------------------------------|| | всего | в том числе : || | 2010-2011 годы |------------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| Всего, | 32007 <*> | 31407 <*> | 600 || в том числе: | | | ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| федеральный бюджет | 5000 | 5000 | - ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| областной бюджет | 27007 <*> | 26407 <*> | 600 |----------------------------------------------------------------------____________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | (тыс. рублей) || Подпрограммы |---------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Капитальные вложения | 30907 | 30907 | - ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Прочие расходы | 1100 <*> | 500 <*> | 600 ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Итого | 32007 <*> | 31407 <*> | 600 |----------------------------------------------------------------------____________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Средства местных бюджетов будут привлекаться на основаниисоглашений.
Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственные заказчики Подпрограммы реализуют ее мероприятия всоответствии с действующим законодательством.
Государственные заказчики осуществляют реализацию мероприятийПодпрограммы на основе государственных контрактов, заключаемых наконкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", а такжесоглашений, заключенных с органами местного самоуправлениямуниципальных образований области.
Для реализации мероприятий Подпрограммы департамент образованияКировской области ежегодно направляет в соответствующие федеральныеорганы исполнительной власти информацию о ходе выполненияПодпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджетаи заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в рамкахреализации мероприятий подпрограммы "Дети и семья" (по направлению"Дети-сироты") федеральной целевой программы "Дети России" на 2007-2010 годы.
Государственные заказчики ежеквартально в установленном порядкеготовят информацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективностииспользования финансовых средств государственному заказчику-координатору Программы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области, департамент строительства и архитектурыКировской области.
На завершение строительства школы - детского дома на 160 человекв селе Великорецкое Юрьянского района муниципальному образованиюЮрьянский муниципальный район Кировской области предоставляютсясубсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - субсидии).
Условиями предоставления субсидий являются:
наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальнойдолгосрочной программы, предусматривающей реализацию аналогичногомероприятия;
заключение соглашения между администрацией муниципальногообразования Юрьянский муниципальный район Кировской области идепартаментом строительства и архитектуры Кировской области (далее -соглашение);
выполнения доли софинансирования, объем которой определяетсясоглашением.
Расчет субсидий осуществляется по формуле:
S = C x Y,
где:
S - объем субсидии муниципальному образованию;
С - стоимость работ по строительству нового здания школы-детскогодома согласно проектно-сметной документации на соответствующий год;
Y - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо одосрочном прекращении ее реализации.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить количестводетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, передаваемыхв учреждения на полное государственное обеспечение, увеличитьколичество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,передаваемых на воспитание в семью, обеспечить эффективнуюсоциализацию детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и ихинтеграцию в общество.
Значение показателя эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлено в таблице.
Значение показателя эффективности
Таблица----------------------------------------------------------------------| Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 || показателя | ница | ный | год | год | год || эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | || | рения | 2008 | ка) | | || | | год | | | ||------------------------+-------+----------+--------+-------+-------|| Доля детей-сирот и де- | | | | | || тей, оставшихся без | % | 58 | 61 | 64 | 65 || попечения родителей, | | | | | || переданных на воспита- | | | | | || ние в семью, от общего | | | | | || количества детей-сирот | | | | | || и детей, оставшихся | | | | | || без попечения родите- | | | | | || лей | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Источником получения информации является отчетность департаментаобразования Кировской области (форма федерального государственногостатистического наблюдения N 103-рик).
Приложение N 5
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"
Паспорт
подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"----------------------------------------------------------------------| Наименование | "Профилактика безнадзорности и правонару- || Подпрограммы | шений несовершеннолетних" ||-----------------------+--------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной || Подпрограммы | целевой программы "Дети Кировской области" || | на 2009-2011 годы" ||-----------------------+--------------------------------------------|| Государственные | департамент социального развития Кировской || заказчики Подпрограм- | области, управление по физической культуре || мы | и спорту Кировской области, Управление || | внутренних дел по Кировской области (по || | согласованию) ||-----------------------+--------------------------------------------|| Разработчики | департамент социального развития Кировской || Подпрограммы | области, управление по физической культуре || | и спорту Кировской области, Управление || | внутренних дел по Кировской области (по || | согласованию) ||-----------------------+--------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | защита и улучшение положения детей, нахо- || | дящихся в трудной жизненной ситуации ||-----------------------+--------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | повышение качества социальной реабилитации || | и адаптации детей, находящихся в трудной || | жизненной ситуации, на базе областных го- || | сударственных учреждений социального об- || | служивания населения; || | укрепление материально-технической базы || | областных государственных учреждений соци- || | ального обслуживания населения; || | использование инновационных форм и методов || | работы с семьями и детьми "группы риска" ||-----------------------+--------------------------------------------|| Важнейшие | количество социальных услуг, оказанных де- || показатели | тям и подросткам, находящимся в трудной || эффективности | жизненной ситуации; || Подпрограммы | количество несовершеннолетних, прошедших || | социальную реабилитацию ||-----------------------+--------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||-----------------------+--------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования - 2097 тыс. || финансирования | рублей, в том числе: || Подпрограммы | средства областного бюджета - 2097 тыс. || | рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение количества социальных услуг, || результаты реализации | оказанных детям и подросткам, находящимся || Подпрограммы | в трудной жизненной ситуации, до 285 тысяч || | в год; || | увеличение количества несовершеннолетних, || | прошедших социальную реабилитацию, до 2690 || | человек в год |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
В области не уменьшается количество семей, находящихся всоциально опасном положении, имеющих детей. Ежегодно в комиссии поделам несовершеннолетних и защите их прав направляются для принятиямер по фактам неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностейродителями или лицами, их замещающими, более 5000 дел. Каждый годболее 800 детей и подростков остаются без попечения родителей из-залишения последних родительских прав, выявляются более 40 фактовжестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно более 150 детейсамовольно уходят из семей, более 500 несовершеннолетних, нуждающихсяв социальной реабилитации, помещаются в специализированные учреждениясоциального обслуживания. Медленно снижается подростковаяпреступность.
Таким образом, существует необходимость развития системы защитыправ несовершеннолетних, предупреждения их безнадзорности ипротивоправного поведения.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Цель Подпрограммы - защита и улучшение положения детей,находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи Подпрограммы:
повышение качества социальной реабилитации и адаптации детей,находящихся в трудной жизненной ситуации, на базе областныхгосударственных учреждений социального обслуживания населения;
укрепление материально-технической базы областных государственныхучреждений социального обслуживания населения;
использование инновационных форм и методов работы с семьями идетьми "группы риска".
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателями эффективности, характеризующими достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются следующие:
количество социальных услуг, оказанных детям и подросткам,находящимся в трудной жизненной ситуации;
количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
В ходе реализации Подпрограммы областные государственныеспециализированные учреждения социального обслуживания населения иотделения временного пребывания для несовершеннолетних, нуждающихся всоциальной реабилитации, будут оснащены спортивно-оздоровительнымоборудованием, современными комнатами психологической разгрузки. Набазе названных учреждений будут реализовываться инновационныетехнологии социальной работы. Это повысит качество социальнойреабилитации и адаптации детей, оказавшихся в трудной жизненнойситуации.
Создание в муниципальных районах и городских округах на базеподразделений по делам несовершеннолетних территориальных органоввнутренних дел компьютеризированных банков данных о социальнонеблагополучных семьях с детьми, беспризорных и безнадзорныхнесовершеннолетних, помещенных в детские учреждения всех видов,находящихся в розыске, будет способствовать более эффективной работеорганов и учреждений системы защиты прав несовершеннолетних,предупреждения их безнадзорности и правонарушений.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 1947 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета.
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |-----------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||--------------------------+------------------+-----------+----------|| Всего, | 2097 | 1184 | 913 || в том числе: | | | ||--------------------------+------------------+-----------+----------|| областной бюджет | 2097 | 1184 | 913 |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования | (тыс. рублей) || Подпрограммы |-----------------------------------------|| | всего | в том числ е: || | 2010-2011 годы |-----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Капитальные вложения | 1395 | 917 | 478 ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Прочие расходы | 702 | 267 | 435 ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Итого | 2097 | 1184 | 913 |----------------------------------------------------------------------
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют организациюуправления Подпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии сдействующим законодательством.
Государственные заказчики Подпрограммы осуществляют реализациюмероприятий Подпрограммы на основе государственных контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным закономот 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальныхнужд".
Государственные заказчики Подпрограммы ежеквартально вустановленном порядке направляют информацию о ходе выполненияПодпрограммы, эффективности использования финансовых средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственные заказчики Подпрограммы готовят и вносят вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо одосрочном прекращении ее реализации.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
В результате реализации Подпрограммы получит дальнейшее развитиесистема оказания социальных услуг детям, находящимся в труднойжизненной ситуации. Будет обеспечена доступность услуг социальнойреабилитации и адаптации детям, оказавшимся в трудной жизненнойситуации.
Реализация мероприятий Подпрограммы предполагает увеличитьколичество прошедших социальную реабилитацию несовершеннолетних,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, что создаст условия длязначительного сокращения количества безнадзорных детей и случаевпротивоправного поведения несовершеннолетних.
Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
Перечень
показателей эффективности
Таблица---------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Еди- | Исход- | 2009 | 2010 | 2011 || п/п | показателя | ница | ный | год | год | год || | эффективности | изме- | уровень | (оцен- | | || | | рения | 2008 | ка) | | || | | | год | | | ||-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.1 | Количество соци- | тыс. | 282 | 283 | 284 | 285 || | альных услуг, ока- | услуг | | | | || | занных детям и | | | | | || | подросткам, нахо- | | | | | || | дящимся в трудной | | | | | || | жизненной ситуации | | | | | ||-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.2 | Количество несо- | чело- | 2670 | 2680 | 2685 | 2690 || | вершеннолетних, | век | | | | || | прошедших социаль- | в год | | | | || | ную реабилитацию | | | | | |---------------------------------------------------------------------
Источником получения информации является отчетность департаментасоциального развития Кировской области (формы федеральногогосударственного статистического наблюдения NN 1-СД, 1.1 АИС "Дети").
Приложение N 6
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений,
расположенных в сельских населенных пунктах"
Паспорт
подпрограммы "Строительство муниципальных общеобразовательных
учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах"----------------------------------------------------------------------| Наименование Подпро- | "Строительство муниципальных общеобразова-|| граммы | тельных учреждений, расположенных в сель-|| | ских населенных пунктах" ||------------------------+-------------------------------------------|| Основание принятия | распоряжение Правительства области от|| решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной|| Подпрограммы | целевой программы "Дети Кировской области"|| | на 2009-2011 годы" ||------------------------+-------------------------------------------|| Государственный заказ- | департамент образования Кировской области || чик | || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Разработчик | департамент образования Кировской области || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | создание безопасных условий обучения, от-|| | вечающих современным требованиям, предъяв-|| | ляемым к общеобразовательному учреждению ||------------------------+-------------------------------------------|| Задача Подпрограммы | строительство зданий муниципальных общеоб-|| | разовательных учреждений, расположенных в|| | сельских населенных пунктах ||------------------------+-------------------------------------------|| Важнейший | ввод в эксплуатацию новых зданий школ|| показатель | (ученических мест) || эффективности | || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Объемы и источники | общий объем финансирования из областного|| финансирования | бюджета - 183507 тыс. рублей; || Подпрограммы | средства местных бюджетов (по согласова-|| | нию) ||------------------------+-------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | ввод в эксплуатацию новых зданий муници-|| результаты реализации | пальных общеобразовательных учреждений,|| Подпрограммы | расположенных в сельских населенных пунк-|| | тах (создание 140 новых ученических мест) |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
Одной из наиболее острых проблем системы образования Кировскойобласти является слабая материальная база общеобразовательныхучреждений, которая не соответствует современным требованиям и непозволяет в полной мере и на должном уровне осуществлять подготовкуучащихся. Данная ситуация является следствием отсутствия на протяжении2 последних десятилетий финансирования в объемах, требуемых дляподдержания удовлетворительного состояния материальной базы.
В ряде сельских населенных пунктов, расположенных на значительномудалении от районных центров, здания школ находятся в ветхом(аварийном) состоянии. Однако по количеству обучающихся данныеобщеобразовательные учреждения имеют перспективы. Ежегодно приподготовке школ к учебному году администрации данных муниципальныхобразований, а также администрации образовательных учрежденийсталкиваются с проблемой подписания актов приемки школ надзорнымиорганами (Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор),Государственного пожарного надзора). Неподписание актов приемки школнадзорными органами создает проблему получения учреждениями лицензиина право ведения образовательной деятельности, так как одним изусловий получения лицензии является наличие положительного заключенияорганов Государственного пожарного надзора и Роспотребнадзора осостоянии здания и его инженерных систем. Единственно возможнымвыходом из сложившейся ситуации является строительство новых зданийшкол.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является создание условий обучения, отвечающихсовременным требованиям, предъявляемым к общеобразовательномуучреждению.
В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача строительствазданий муниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных всельских населенных пунктах.
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателем эффективности, характеризующим реализациюПодпрограммы, является ввод в эксплуатацию новых зданий школ(ученических мест).
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2011годах составит 183507 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета, средств местных бюджетов (по согласованию).
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования Подпрограммы || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |---------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Всего, | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 || в том числе: | | | ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| областной бюджет | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 |----------------------------------------------------------------------_________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования Подпрограммы || финансирования Подпрограммы | (тыс. рублей) || |--------------------------------------|| | всего | в том числе: || | 2010-2011 годы |---------------------|| | | 2010 год | 2011 год||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Капитальные вложения | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 ||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Прочие расходы | - | - | - ||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Итого | 183507 <*> | 73107 <*> | 110400 |----------------------------------------------------------------------__________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственным заказчиком Подпрограммы является департаментобразования Кировской области, который совместно с администрациямимуниципальных образований реализует ее мероприятия в соответствии сдействующим законодательством.
На реализацию мероприятий Подпрограммы средства областногобюджета направляются в соответствующие муниципальные образованияобласти в виде субсидий местным бюджетам.
Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областногобюджета являются:
наличие проектно-сметной документации на строительство объекта,прошедшей государственную экспертизу;
наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
заключение соглашения между администрацией муниципальногообразования и департаментом образования Кировской области;
выполнение доли софинансирования, объем которой определяетсясоглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам из областногобюджета на строительство новых зданий школ.
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджетаосуществляется по формуле:
Si = Ci x Yi,
где:
Si - объем субсидии i-му муниципальному району;
Ci - стоимость работ по строительству нового здания школысогласно проектно-сметной документации;
Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением о предоставлении субсидии.
Государственный заказчик в установленном порядке готовитинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочномпрекращении реализации Подпрограммы.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить социальнуюнапряженность в населенных пунктах, где будут осуществлятьсястроительство и ввод в эксплуатацию новых зданий муниципальныхобщеобразовательных учреждений, создать 140 новых ученических мест,предоставить возможность жителям 6 сельских населенных пунктовполучать качественноеобразование в образовательных учреждениях, отвечающих всем современнымтребованиям. В школу пос. Лунданка Подосиновского района будеторганизован подвоз учащихся из пос. Верхнемалье, а в школу пос.Тохтино Орловского района - из дер. Поляки, дер. Высоково, дер.Веретея.
Значение показателя эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлено в таблице.
Значение показателя эффективности
Таблица-------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Исходный | 2009 | 2010 | 2011 || показателя | измере- | уровень | год | год | год || эффективности | ния | 2008 | (оцен- | | || | | год <*> | ка) | | ||---------------------+---------+----------+--------+------+------|| Ввод в эксплуатацию | учени- | - | 160 | 70 | 70 || новых зданий школ | ческих | | | | || (ученических мест) | мест | | | | |-------------------------------------------------------------------______________
<*>В рамках данной Подпрограммы
Источником получения информации является форма федеральногогосударственного статистического наблюдения N С-1.
Приложение N 7
к Программе
ПОДПРОГРАММА
"Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений"
Паспорт
подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов
муниципальных общеобразовательных учреждений"----------------------------------------------------------------------| Наименование Подпро- | "Капитальный ремонт, реконструкция зданий|| граммы | и объектов муниципальных общеобразователь-|| | ных учреждений" ||------------------------+-------------------------------------------|| Основание принятия | послание Президента Российской Федерации|| решения о разработке | Федеральному Собранию от 05.11.2008 || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Государственный заказ- | департамент образования Кировской области || чик | || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Разработчик | департамент образования Кировской области || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Цель Подпрограммы | приведение зданий и объектов муниципальных|| | общеобразовательных учреждений в соответ-|| | ствие с современными требованиями, предъ-|| | являемыми к общеобразовательному учрежде-|| | нию ||------------------------+-------------------------------------------|| Задача Подпрограммы | капитальный ремонт, реконструкция зданий и|| | объектов муниципальных общеобразовательных|| | учреждений ||------------------------+-------------------------------------------|| Важнейшие показатели | количество отремонтированных, реконструи-|| эффективности Подпро- | руемых зданий и объектов муниципальных об-|| граммы | щеобразовательных учреждений; || | доля зданий общеобразовательных учрежде-|| | ний, требующих капитального ремонта ||------------------------+-------------------------------------------|| Сроки реализации | 2010-2011 годы || Подпрограммы | ||------------------------+-------------------------------------------|| Объемы и источники | объем финансирования из областного|| финансирования | бюджета - 143340 тыс. рублей; || Подпрограммы | средства местных бюджетов (по согласова-|| | нию) ||------------------------+-------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | создание безопасных условий обучения в 15|| результаты реализации | муниципальных общеобразовательных учрежде-|| Подпрограммы | ниях, снижение доли зданий общеобразова-|| | тельных учреждений, требующих капитального|| | ремонта, до 32,4% |----------------------------------------------------------------------
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Подпрограмма
Важным направлением стратегии социально-экономического развитияобласти является создание безопасных условий для детей и подростков,обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях. Нанеобходимость создания таких условий обучения в ноябре 2008 года былообращено внимание в послании Президента Российской ФедерацииФедеральному Собранию "... российская школа не имеет права быть ветхой- и в прямом, и в переносном смысле этого слова...".
Проведенный мониторинг материальной базы муниципальныхобщеобразовательных учреждений показал, что ряд зданий и объектовобщеобразовательных учреждений в городских и сельских населенныхпунктах находятся в состоянии, требующем срочного капитального ремонтаили реконструкции.
Строительство новых зданий школ в таких населенных пунктахэкономически нецелесообразно и неоправданно, так как существующиездания при проведении определенных ремонтно-строительных мероприятиймогут быть приведены в состояние, пригодное для проведенияобразовательного процесса. Кроме того, необходимость проведениякапитальных ремонтов и реконструкции объектов образовательныхучреждений обусловлена стабильной ситуацией по количеству учащихся втаких учреждениях в среднесрочной перспективе (в некоторых учрежденияхимеется тенденция к увеличению контингента обучающихся).
Муниципальные образования области не в состоянии самостоятельнофинансировать в требующихся объемах мероприятия по капитальномуремонту и реконструкции зданий общеобразовательных учреждений,следовательно, единственным возможным выходом из сложившейся ситуацииявляется предоставление субсидий из областного бюджета местнымбюджетам на условиях софинансирования в рамках данной подпрограммы.
2. Основная цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
показатели эффективности, характеризующие достижение
поставленной цели и решение задач Подпрограммы
Целью Подпрограммы является приведение зданий и объектовмуниципальных общеобразовательных учреждений в соответствие ссовременными требованиями, предъявляемыми к общеобразовательномуучреждению.
В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача осуществлениякапитального ремонта, реконструкции зданий и объектов муниципальныхобщеобразовательных учреждений.
Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы. Этапы реализацииПодпрограммы не выделяются.
Показателями эффективности, характеризующими реализациюПодпрограммы, являются:
количество отремонтированных, реконструируемых зданий и объектовмуниципальных общеобразовательных учреждений;
доля зданий общеобразовательных учреждений, требующихкапитального ремонта.
3. Перечень мероприятий Подпрограммы
Перечень мероприятий Подпрограммы с указанием финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении N 8к Программе.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы из областного бюджета в2010-2011 годах составит 143340 тыс. рублей.
Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств областногобюджета, средств местных бюджетов (по согласованию).
Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования | Объемы финансирования || Подпрограммы | (тыс. рублей) || |----------------------------------------|| | всего | в том числ е: || | 2010-2011 годы |----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Всего, | 143340 | 59810 | 83530 || в том числе: | | | ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| областной бюджет | 143340 | 59810 | 83530 |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы
по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления | Объемы финансирования (тыс. рублей) || финансирования |----------------------------------------|| Подпрограммы | всего | в том числ е: || | 2010-2011 годы |----------------------|| | | 2010 год | 2011 год ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Капитальные вложения | 32040 | 22510 | 9530 ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Прочие расходы | 111300 | 37300 | 74000 ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Итого | 143340 | 59810 | 83530 |----------------------------------------------------------------------
Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечениемПодпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
управления Подпрограммой
Государственным заказчиком Подпрограммы является департаментобразования Кировской области, который совместно с администрациямимуниципальных образований реализует ее мероприятия в соответствии сдействующим законодательством.
На реализацию мероприятий Подпрограммы средства областногобюджета направляются в соответствующие муниципальные образованияобласти в виде субсидий местным бюджетам.
Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из областногобюджета являются:
наличие проектно-сметной документации на капитальный ремонт,реконструкцию здания (объекта), прошедшей государственную экспертизу,в случаях установленных законодательством;
наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
заключение соглашения между администрацией муниципальногообразования и департаментом образования Кировской области;
выполнение доли софинансирования из бюджетов муниципальныхобразований, объем которой определяется соглашением о предоставлениисубсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт,реконструкцию здания (объекта) муниципального образовательногоучреждения.
Расчет субсидий местным бюджетам из областного бюджетаосуществляется по формуле:
Si = Ci x Yi,
где:
Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию;
Ci - стоимость работ по капитальному ремонту, реконструкцииздания (объекта) согласно проектно-сметной документации;
Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением о предоставлении субсидии (не более 95%).
Государственный заказчик в установленном порядке готовитинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляют вустановленном порядке Правительство Кировской области, департаментобразования Кировской области.
В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммыпоказателям эффективности, предусмотренным Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о корректировке Подпрограммы либо о досрочномпрекращении ее реализации.
6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит снизить социальнуюнапряженность в населенных пунктах, где будут осуществлятьсякапитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов муниципальныхобщеобразовательных учреждений, улучшить условия обучения для 4327учащихся. Будут созданы безопасные условия обучения в 15 муниципальныхобщеобразовательных учреждениях, что даст возможность жителям 22городских и сельских населенных пунктов (с учетом близлежащихнаселенных пунктов) получать образование в образовательныхучреждениях, состояние которых соответствует требованиям действующихправил и нормативов.
Значение показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлено в таблице.
Перечень показателей эффективности
Таблица----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Едини-| Исходный | 2009 | 2010 | 2011|| п/п | показателя | ца | уровень, | год | год | год || | эффективности | изме- | 2008 | (оцен-| | || | | рения | год <*> | ка) | | ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----|| 6.1 | Количество отремонти-| зданий| - | 4 | 6 | 9 || | рованных, реконструи-| | | | | || | руемых зданий и объ- | | | | | || | ектов муниципальных | | | | | || | общеобразовательных | | | | | || | учреждений | | | | | ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----|| 6.2 | Доля зданий общеобра-| % | 35,6 | 34,2 | 33,6 | 32,4|| | зовательных учрежде- | | | | | || | ний, требующих капи- | | | | | || | тального ремонта | | | | | |----------------------------------------------------------------------________________
<*> В рамках данной Подпрограммы
Источником получения информации являются:
по пункту 6.1 - форма федерального государственногостатистического наблюдения N С-1, унифицированные формы первичнойучетной документации NN КС-2, КС-3;
по пункту 6.2 - отчетность департамента образования Кировскойобласти (форма федерального государственного статистическогонаблюдения N Д-4).
Приложение N 8
к Программе
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий областной целевой программы
"Дети Кировской области" на 2010-2011 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование подпрограммы, задачи, ме- | Источник | Объем финансирования | Ответственный || п/п | роприятия | финансирова- | в 2010-2011 годах | исполнитель || | | ния | (тыс. рублей) | || | | |-----------------------------| || | | | всего | в том числе | || | | | |------------------| || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1 | Подпрограмма | | | | | || | "Здоровое поколение" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1.1 | Совершенствование лечебно- диагности- | | | | | || | ческих и профилактических мероприятий | | | | | || | в родовспомогательных и детских учреж- | | | | | || | дениях здравоохранения | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Оснащение современным лечебным, диаг- | областной | 17600 | 8600 | 9000 | департамент || | ностическим оборудованием и лекарст- | бюджет | | | | здравоохранения || | венными средствами областных детских | | | | | Кировской об- || | лечебно-профилактических и родовспомо- | | | | | ласти || | гательных учреждений (государственное | федеральный | 600 | 600 | - | || | лечебно- профилактическое учреждение | бюджет | | | | || | "Кировский областной клинический пери- | | | | | || | натальный центр", областное государст- | | | | | || | венное учреждение здравоохранения "Ки- | | | | | || | ровская областная детская клиническая | | | | | || | больница", дома ребенка, детские сана- | | | | | || | тории) | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1.2 | Совершенствование пренатальной диагно- | | | | | || | стики врожденной и наследственной па- | | | | | || | тологии плода и скринингового обследо- | | | | | || | вания новорожденных | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Проведение мероприятий по совершенст- | областной | 4300 | 1500 | 2800 | департамент || | вованию пренатальной диагностики врож- | бюджет | | | | здравоохранения || | денной и наследственной патологии пло- | | | | | Кировской об- || | да и скрининга новорожденных с целью | федеральный | 800 | 800 | - | ласти || | раннего выявления и своевременного на- | бюджет | | | | || | чала лечения детей с врожденными и на- | | | | | || | следственными заболеваниями | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1.3 | Внедрение современных технологий пита- | | | | | || | ния детей | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Приобретение специализированных про- | областной | 800 | 300 | 500 | департамент || | дуктов питания детей при оказании ме- | бюджет | | | | здравоохранения || | дицинской помощи в областных государ- | | | | | Кировской об- || | ственных учреждениях здравоохранения | федеральный | 100 | 100 | - | ласти || | | бюджет | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 1.4 | Профилактика заболеваний репродуктив- | | | | | || | ной системы у детей и подростков | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Внедрение современных технологий при | областной | 500 | - | 500 | департамент || | проведении профилактических медицин- | бюджет | | | | здравоохранения || | ских осмотров в областных учреждениях | | | | | Кировской об- || | здравоохранения | | | | | ласти ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 24700 | 11900 | 12800 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 23200 | 10400 | 12800 | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | федеральный | 1500 | 1500 | - | || | | бюджет | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 2 | Подпрограмма | | | | | || | "Одаренные дети" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 2.1 | Выявление и развитие одаренных детей | | | | | || | через систему организационно-массовых | | | | | || | мероприятий | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Обеспечение участия учащихся в област- | областной | 6586 <*> | 3184 | 3402 | департамент об- || | ном, всероссийском, международном эта- | бюджет | | <*> | | разования Ки- || | пах предметных олимпиад, научно- | | | | | ровской области || | практических конференциях, творческих | | | | | || | и исследовательских конкурсах, органи- | | | | | || | зация создания фильмов "Одаренные де- | | | | | || | ти" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 2.2 | Развитие и поддержка образовательных | | | | | || | учреждений, работающих с одаренными | | | | | || | детьми | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Оснащение государственного образова- | областной | 5016 <*> | 2306 | 2710 | департамент об- || | тельного учреждения дополнительного | бюджет | | <*> | | разования Ки- || | образования детей - "Центр дополни- | | | | | ровской области || | тельного образования для детей "Ода- | | | | | || | ренный школьник" необходимым учебным, | | | | | || | учебно-наглядным, компьютерным обору- | | | | | || | дованием, твердым и мягким инвентарем | | | | | || | и автобусом | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 11602 | 5490 | 6112 | || | | | <*> | <*> | | || | в том числе: | областной | | | 6112 | || | | бюджет | 11602 | 5490 | | || | | | <*> | <*> | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3 | Подпрограмма | | | | | || | "Дети-инвалиды" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.1 | Обеспечение территориальной доступно- | | | | | || | сти образования детям с ограниченными | | | | | || | возможностями здоровья | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.1.1 | Организация межведомственного взаимо- | не требуется | - | х | х | департамент об- || | действия по выявлению детей с ограни- | | | | | разования Ки- || | ченными возможностями здоровья и уст- | | | | | ровской области || | ройство их на обучение в соответствии | | | | | || | с заболеванием | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.1.2 | Открытие специальных (коррекционных) | не требуется | - | х | х | департамент об- || | классов для детей с ограниченными воз- | | | | | разования Ки- || | можностями здоровья в общеобразова- | | | | | ровской облас- || | тельных школах | | | | | ти, органы ме- || | | | | | | стного само- || | | | | | | управления му- || | | | | | | ниципальных об- || | | | | | | разований <***> || | | | | | | (далее - органы || | | | | | | местного само- || | | | | | | управления) ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2 | Осуществление социальной интеграции и | | | | | || | профессионально-трудовой реабилитации | | | | | || | детей с ограниченными возможностями | | | | | || | здоровья | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.1 | Проведение фестиваля детского инвалид- | областной | 310 | 150 | 160 | управление по || | ного спорта "Улыбка" | бюджет | | | | физической || | | | | | | культуре и || | | | | | | спорту Киров- || | | | | | | ской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.2 | Проведение спортивных, культурно- | областной | 600 | 300 | 300 | департамент об- || | массовых мероприятий для детей с огра- | бюджет | | | | разования Ки- || | ниченными возможностями здоровья | | | | | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.3 | Оснащение мастерских трудового обуче- | внебюджетные | 200 | 100 | 100 | департамент об- || | ния специальных (коррекционных) обра- | источники <**> | | | | разования Ки- || | зовательных учреждений оборудованием и | | | | | ровской области || | инструментами | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3 | Ресурсное обеспечение учреждений, за- | | | | | || | нимающихся обучением и реабилитацией | | | | | || | детей и подростков с ограниченными | | | | | || | возможностями здоровья | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.1 | Приобретение реабилитационного обору- | областной | 370 | 370 | - | департамент со- || | дования для учреждений социального об- | бюджет | | | | циального раз- || | служивания населения | | | | | вития Кировской || | | | | | | области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.2 | Приобретение технических средств реа- | областной | 4460 | 2000 | 2460 | департамент об- || | билитации и обучения для специальных | бюджет | | | | разования Ки- || | (коррекционных) образовательных учреж- | | | | | ровской облас- || | дений | внебюджетные | 400 | 200 | 200 | ти, || | | источники | | | | образовательные || | | <**> | | | | учреждения, ор- || | | | | | | ганы местного || | | | | | | самоуправления || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.3 | Приобретение оборудования и инвентаря | областной | 900 | 400 | 500 | департамент об- || | для медицинских кабинетов специальных | бюджет | | | | разования Ки- || | (коррекционных) образовательных учреж- | | | | | ровской области || | дений | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 7240 | 3520 | 3720 | || | | | | | | || | в том числе: | федеральный | - | - | - | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | областной | 6640 | 3220 | 3420 | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | внебюджетные | | | | || | | источники | 600 | 300 | 300 | || | | <**> | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4 | Подпрограмма | | | | | || | "Дети-сироты" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1 | Реализация системы мероприятий по про- | | | | | || | паганде и развитию различных форм се- | | | | | || | мейного устройства детей, оставшихся | | | | | || | без попечения родителей, оказанию со- | | | | | || | действия гражданам Российской Федера- | | | | | || | ции, постоянно проживающим на террито- | | | | | || | рии Российской Федерации, желающим | | | | | || | принять ребенка на воспитание в семью | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.1 | Содействие созданию ассоциаций опеку- | не требуется | - | х | х | органы местного || | нов (попечителей), приемных родителей | | | | | самоуправления || | в муниципальных районах (городских ок- | | | | | <***> || | ругах) | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.2 | Содействие размещению в средствах мас- | областной | 200 <*> | 100 <*> | 100 | департамент об- || | совой информации социальной рекламы, | бюджет | | | | разования Ки- || | создание передач, направленных на ре- | | | | | ровской области || | шение проблем социального сиротства, | | | | | || | создание приемных семей, усыновление | | | | | || | детей, пропаганду семейных форм уст- | | | | | || | ройства детей, оставшихся без попече- | | | | | || | ния родителей | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.3 | Реорганизация сети образовательных уч- | не требуется | - | х | - | департамент об- || | реждений для детей-сирот и детей, ос- | | | | | разования Ки- || | тавшихся без попечения родителей | | | | | ровской облас- || | | | | | | ти, органы ме- || | | | | | | стного само- || | | | | | | управления || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.2 | Создание системы психолого- | | | | | || | педагогического, медико-социального | | | | | || | сопровождения детей-сирот и детей, ос- | | | | | || | тавшихся без попечения родителей, пе- | | | | | || | реданных на воспитание в семью | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.2.1 | Создание банка данных выпускников дет- | не требуется | - | х | - | департамент об- || | ских домов и школ-интернатов | | | | | разования Ки- || | | | | | | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.2.2 | Проведение областного выпускного вече- | областной | 300 | 100 | 200 | департамент об- || | ра для детей-сирот, детей, оставшихся | бюджет | | | | разования Ки- || | без попечения родителей | | | | | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.3 | Укрепление материально-технической ба- | | | | | || | зы учреждений для детей-сирот и детей, | | | | | || | оставшихся без попечения родителей | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Завершение строительства школы- | областной | 25907 | 25907 | - | департамент || | детского дома на 160 человек в селе | бюджет | | | | строительства и || | Великорецкое Юрьянского района | | | | - | архитектуры Ки- || | | федеральный | 5000 | 5000 | | ровской облас- || | | бюджет | | | | ти, администра- || | | | | | | ция Юрьянского || | | местный | | | | района <***> || | | бюджет <****> | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.4 | Реализация системы мероприятий по соз- | | | | | || | данию условий для интеграции детей- | | | | | || | сирот и детей, оставшихся без попече- | | | | | || | ния родителей, в общество | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Организация спортивных, оздоровитель- | областной | 600 <*> | 300 <*> | 300 | департамент об- || | ных, культурно-массовых мероприятий | бюджет | | | | разования Ки- || | для детей-сирот и детей, оставшихся | | | | | ровской области || | без попечения родителей, переданных на | | | | | || | воспитание в семью, воспитывающихся в | | | | | || | учреждениях для детей-сирот и детей, | | | | | || | оставшихся без попечения родителей | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 32007 | 31407 | 600 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 27007 | 26407 | 600 | || | | бюджет | <*> | <*> | | || | | | | | | || | | федеральный | | | - | || | | бюджет | 5000 | 5000 | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5 | Подпрограмма "Профилактика безнадзор- | | | | | || | ности и правонарушений несовершенно- | | | | | || | летних" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.1 | Повышение качества социальной реабили- | | | | | || | тации и адаптации детей, находящихся в | | | | | || | трудной жизненной ситуации, на базе | | | | | || | областных государственных учреждений | | | | | || | социального обслуживания населения | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.1.1 | Приобретение школьных товаров, канце- | областной | 440 | 213 | 227 | департамент со- || | лярских и письменных принадлежностей | бюджет | | | | циального раз- || | для несовершеннолетних | | | | | вития Кировской || | | | | | | области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.1.2 | Приобретение подарков к новогодним и | областной | 112 | 54 | 58 | департамент со- || | рождественским праздникам | бюджет | | | | циального раз- || | | | | | | вития Кировской || | | | | | | области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.2 | Укрепление материально-технической ба- | | | | | || | зы областных государственных учрежде- | | | | | || | ний социального обслуживания населения | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.2.1 | Оснащение областных государственных | областной | 323 | 175 | 148 | департамент со- || | специализированных учреждений и отде- | бюджет | | | | циального раз- || | лений временного пребывания для несо- | | | | | вития Кировской || | вершеннолетних, нуждающихся в социаль- | | | | | области || | ной реабилитации, спортивно- | | | | | || | оздоровительным оборудованием | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.2.2 | Оснащение комнат психологической раз- | областной | 412 | 412 | - | департамент со- || | грузки областных государственных спе- | бюджет | | | | циального раз- || | циализированных учреждений и отделений | | | | | вития Кировской || | временного пребывания для несовершен- | | | | | области || | нолетних, нуждающихся в социальной | | | | | || | реабилитации | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.3 | Использование инновационных форм и ме- | | | | | || | тодов работы с семьями и детьми "груп- | | | | | || | пы риска" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.3.1 | Разработка и реализация новых техноло- | областной | 150 | - | 150 | || | гий и форм социальной работы с семьями | бюджет | | | | || | и детьми, организация издания сборни- | | | | | || | ков методических материалов | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.3.2 | Оснащение подразделений по делам несо- | областной | 660 | 330 | 330 | Управление || | вершеннолетних органов внутренних дел | бюджет | | | | внутренних дел || | компьютерами и оргтехникой с целью | | | | | по Кировской || | создания на их базе компьютеризирован- | | | | | области <***> || | ных банков данных о социально неблаго- | | | | | || | получных семьях с детьми, беспризорных | | | | | || | и безнадзорных несовершеннолетних, по- | | | | | || | мещенных в детские учреждения всех ви- | | | | | || | дов в связи с семейным неблагополучи- | | | | | || | ем, и находящихся в розыске | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 2097 | 1184 | 913 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 2097 | 1184 | 913 | || | | бюджет | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6 | Подпрограмма "Строительство муници- | | | | | || | пальных общеобразовательных учрежде- | | | | | || | ний, расположенных в сельских населен- | | | | | || | ных пунктах" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6.1 | Строительство зданий муниципальных об- | | | | | || | щеобразовательных учреждений, располо- | | | | | || | женных в сельских населенных пунктах | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6.1.1 | Строительство здания муниципального | областной | 73107 | 73107 | - | департамент об- || | общеобразовательного учреждения основ- | бюджет | <*> | <*> | | разования Ки- || | ной общеобразовательной школы в пос. | | | | | ровской облас- || | Лунданка Подосиновского района | | | | | ти, администра- || | | местный | | | | ция Подосинов- || | | бюджет <****> | | | | ского района || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6.1.2 | Строительство здания муниципального | областной | 110400 | - | 110400 | департамент об- || | общеобразовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы в пос. | | | | | ровской облас- || | Тохтино Орловского района | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Орловского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 183507 | 73107 | 110400 | || | | | <*> | <*> | | || | в том числе: | областной | | | 110400 | || | | бюджет | 183507 | 73107 | | || | | | <*> | <*> | | || | | местные | | | | || | | бюджеты | | | | || | | <****> | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7 | Подпрограмма "Капитальный ремонт, ре- | | | | | || | конструкция зданий и объектов муници- | | | | | || | пальных общеобразовательных учрежде- | | | | | || | ний" | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1 | Капитальный ремонт, реконструкция зда- | | | | | || | ний и объектов муниципальных общеобра- | | | | | || | зовательных учреждений | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.1 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 18000 | 4000 | 14000 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы пгт Ар- | | | | | ровской облас- || | баж | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Арбажского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.2 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 14000 | 6000 | 8000 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы пгт Вер- | | | | | ровской облас- || | хошижемье | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Верхошижем- || | | | | | | ского района || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.3 | Реконструкция здания муниципального | областной | 18040 | 8510 | 9530 | департамент об- || | образовательного учреждения средней | бюджет | | | | разования Ки- || | общеобразовательной школы пгт Лебяжье | | | | | ровской облас- || | | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Лебяжского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.4 | Реконструкция здания под спальный кор- | областной | 7000 | 7000 | - | департамент об- || | пус муниципального специального (кор- | бюджет | | | | разования Ки- || | рекционного) образовательного учрежде- | | | | | ровской облас- || | ния для детей с ограниченными возмож- | местный | | | | ти, администра- || | ностями здоровья специальная (коррек- | бюджет <****> | | | | ция Советского || | ционная) общеобразовательная школа- | | | | | района <***> || | интернат II вида г. Советска | | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.5 | Капитальный ремонт здания под муници- | областной | 2500 | 2500 | | департамент об- || | пальное образовательное учреждение | бюджет | | | | разования Ки- || | среднюю общеобразовательную школу N 2 | | | | | ровской облас- || | города Малмыжа | местный бюд- | | | | ти, администра- || | | жет <****> | | | | ция Малмыжского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.6 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 9000 | 3000 | 6000 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы с углуб- | | | | | ровской облас- || | ленным изучением отдельных предметов | местный | | | | ти, администра- || | пгт Уни | бюджет <****> | | | | ция Унинского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.7 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 23500 | 4000 | 19500 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы с углуб- | | | | | ровской облас- || | ленным изучением отдельных предметов | местный | | | | ти, администра- || | пгт Ленинское Шабалинского района | бюджет <****> | | | | ция Шабалинско- || | | | | | | го района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.8 | Капитальный ремонт здания под началь- | областной | 11000 | 4000 | 7000 | департамент об- || | ные классы муниципального образова- | бюджет | | | | разования Ки- || | тельного учреждения гимназии г. Сло- | | | | | ровской облас- || | бодского | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция города Сло- || | | | | | | бодского <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.9 | Капитальный ремонт здания под школу | областной | 1100 | 1100 | - | департамент об- || | дер. Кувакуш Афанасьевского района | бюджет | | | | разования Ки- || | | | | | | ровской облас- || | | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Афанасьев- || | | | | | | ского района || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.10 | Реконструкция здания под муниципальное | областной | 3000 | 3000 | - | департамент об- || | образовательное учреждение среднюю об- | бюджет | | | | разования Ки- || | щеобразовательную школу пос. Созимский | | | | | ровской облас- || | Верхнекамского района | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Верхнекам- || | | | | | | ского района || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.11 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 16500 | 4500 | 12000 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы пгт Све- | | | | | ровской облас- || | ча | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Свечинского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.12 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 5000 | - | 5000 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы с. Аджим | | | | | ровской облас- || | Малмыжского района | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Малмыжского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.13 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 4000 | 4000 | - | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы с. Утма- | | | | | ровской облас- || | ново Подосиновского района | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Подосинов- || | | | | | | ского района || | | | | | | <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.14 | Капитальный ремонт здания муниципаль- | областной | 6700 | 4200 | 2500 | департамент об- || | ного образовательного учреждения сред- | бюджет | | | | разования Ки- || | ней общеобразовательной школы с. Селе- | | | | | ровской облас- || | зениха Кирово-Чепецкого района | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Кирово- || | | | | | | Чепецкого рай- || | | | | | | она <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.15 | Устройство скатной крыши на здании | областной | 4000 | 4000 | - | департамент об- || | школы с. Шурма Уржумского района | бюджет | | | | разования Ки- || | | | | | | ровской облас- || | | местный | | | | ти, администра- || | | бюджет <****> | | | | ция Уржумского || | | | | | | района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Всего, | | 143340 | 59810 | 83530 | || | | | | | | || | в том числе: | областной | 143340 | 59810 | 83530 | || | | бюджет | | | | || | | | | | | || | | местные | | | | || | | бюджеты | | | | || | | <****> | | | | ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| | Итого, | | 404493 | 186418 | 218075 | || | | | <*> | <*> | | || | в том числе: | областной | | | 217775 | || | | бюджет | 397393 | 179618 | | || | | | <*> | <*> | | || | | федеральный | | | - | || | | бюджет | | | | || | | | 6500 | 6500 | | || | | местные | | | | || | | бюджеты <****> | | | | || | | | | | | || | | внебюджетные | | | 300 | || | | источники <**> | | | | || | | | 600 | 300 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
<**> Источники финансирования, привлекаемые по согласованию.
<***> Территориальные органы федеральных органов исполнительнойвласти, органы местного самоуправления и организации, участвующие вреализации мероприятий по согласованию.
<****> В таблицу не включены объемы финансирования за счетсредств местных бюджетов, которые будут привлекаться на основаниисоглашений. х Год реализации мероприятия Программы, не требующегофинансирования.