Постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/450

Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          от 06.12.2009 N 33/450
                                 г. Киров
                      Об областной целевой программе
                         "Дети Кировской области"
                             на 2010-2011 годы
       В соответствии с концепцией  областной  целевой  программы  "ДетиКировской  области"  на  2009-2011  годы,  утвержденной  распоряжениемПравительства  области  от  08.07.2008  N 280  "О концепции  областнойцелевой программы "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы", а такжев целях реализации основных положений Послания  Президента  РоссийскойФедерации Д. А. Медведева Федеральному Собранию  Российской  Федерации05.11.2008  в  сфере  образования  Правительство   Кировской   областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить областную целевую программу "Дети Кировской области"на 2010-2011 годы (далее - Программа). Прилагается.
       2. Департаменту  финансов  Кировской  области  (Ковалева  Е.  В.)предусматривать  в  областном  бюджете   средства,   необходимые   дляреализации Программы.
       3. Департаменту  образования  Кировской  области  (Чурин  А.  М.)подготовить проект закона Кировской  области  о  признании  утратившимсилу Закона Кировской области  от  06.10.2008  N 281-ЗО  "Об областнойцелевой программе  "Дети  Кировской  области"  на  2009-2011  годы"  ипредставить его для внесения в установленном порядке  на  рассмотрениеЗаконодательного Собрания Кировской области.
       4. Настоящее постановление вступает в силу со  дня  вступления  всилу закона Кировской  области  о  признании  утратившим  силу  ЗаконаКировской  области  от  06.10.2008  N 281-ЗО   "Об областной   целевойпрограмме "Дети Кировской области" на 2009-2011  годы",  но  не  ранеевступления в силу закона Кировской  области  "О внесении  изменений  взакон  Кировской  области  "Об областном  бюджете  на  2010   год"   ираспространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2010.
       5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителяПредседателя Правительства области Галицких А. А.ГубернаторКировской области   Н. Ю. Белых
                                                          Приложение N 1
                                                          К Программе
                               ПОДПРОГРАММА
                           "Здоровое поколение"
                                  Паспорт
                     подпрограммы "Здоровое поколение"----------------------------------------------------------------------|     Наименование     |            "Здоровое поколение"             ||     Подпрограммы     |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание   принятия | распоряжение   Правительства   области   от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы         | левой программы "Дети Кировской области" на ||                      | 2009-2011 годы"                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственный  за- | департамент    здравоохранения    Кировской || казчик Подпрограммы  | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик          | департамент    здравоохранения    Кировской || Подпрограммы         | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | сохранение,  восстановление  и   укрепление ||                      | здоровья детей, подростков и женщин, приви- ||                      | тие им навыков здорового образа жизни       ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | совершенствование лечебно-диагностических и ||                      | профилактических мероприятий в  родовспомо- ||                      | гательных и детских учреждениях здравоохра- ||                      | нения;                                      ||                      | совершенствование пренатальной  диагностики ||                      | врожденной и наследственной патологии плода ||                      | и скринингового обследования новорожденных; ||                      | внедрение  современных  технологий  питания ||                      | детей;                                      ||                      | профилактика   заболеваний   репродуктивной ||                      | системы у детей и подростков                ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | уровень    младенческой    смертности    на || эффективности        | 1000 родившихся живыми;                     || Подпрограммы         | уровень детской инвалидности на 10000  дет- ||                      | ского населения                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации     | 2010-2011 годы                              || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы  и  источники | общий объем  финансирования  -  24700  тыс. || финансирования       | рублей, в том числе:                        || Подпрограммы         | средства федерального бюджета -  1500  тыс. ||                      | рублей;                                     ||                      | средства областного бюджета  -  23200  тыс. ||                      | рублей                                      ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые   конечные | стабилизация уровня младенческой смертности || результаты  реализа- | до 8 случаев на 1000 родившихся живыми;     || ции                  | снижение  уровня  детской  инвалидности  до || Подпрограммы         | 169,3 случаев на 10000 детского населения   |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В  последние  годы  благодаря  совместной  деятельности   органовисполнительной    власти    и    учреждений     здравоохранения     посовершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализациимероприятий областных целевых программ "Здоровый ребенок" на 2003-2007годы, утвержденной постановлением Правительства области от  06.08.2002N 23/260 "Об областной целевой программе "Здоровый ребенок"  на  2003-2007 годы" (с  изменениями,  внесенными  постановлением  Правительстваобласти от 13.02.2007 N 84/76), и "Дети Кировской  области"  на  2009-2011 годы, утвержденной Законом Кировской области от 06.10.2009 N 281-ЗО "Об областной целевой программе "Дети Кировской области"  на  2009-2011 годы" (с изменениями, внесенными  Законом  Кировской  области  от25.09.2009  N 417-ЗО),  удалось  улучшить   ряд   показателей   службыматеринства и детства. В  области  наблюдается  снижение  младенческойсмертности, рост рождаемости.
       Однако   уровень    рождаемости    не    обеспечивает    простоговоспроизводства  населения,  показатели  материнской  и   младенческойсмертности остаются на высоком уровне. Только 30% новорожденных  могутбыть признаны здоровыми. Заболеваемость детей от 0 до 17 лет за  2004-2008 годы выросла на  28,4%,  причем  рост  заболеваемости  отмечаетсяпрактически по всем классам болезней.
       Одной из причин ухудшения здоровья детей  является  недостаточнаяэффективность   профилактических    и    коррекционных    мероприятий,направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
       Социальная значимость проблем, связанных  с  состоянием  здоровьядетей в области, обусловливает необходимость их решения  при  активнойгосударственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью  Подпрограммы   является   сохранение,   восстановление   иукрепление здоровья детей, подростков и женщин,  привитие  им  навыковздорового образа жизни.
       Для  достижения  указанной  цели  должны  быть  решены  следующиезадачи:
       совершенствование  лечебно-диагностических   и   профилактическихмероприятий    в    родовспомогательных    и    детских    учрежденияхздравоохранения;
       совершенствование   пренатальной   диагностики    врожденной    инаследственной   патологии   плода   и   скринингового    обследованияноворожденных;
       внедрение современных технологий питания детей;
       профилактика  заболеваний  репродуктивной  системы  у   детей   иподростков.
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми;
       уровень детской инвалидности на 10000 детского населения.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       В    рамках     реализации     Подпрограммы     предусматриваетсясовершенствование пренатальной диагностики врожденных,  наследственныхзаболеваний,  проведение  скрининга  новорожденных  с  целью   раннеговыявления и  своевременного  начала  лечения  детей  с  врожденными  инаследственными  заболеваниями,   внедрение   современных   технологийпитания  детей  при  оказании  им   неотложной   медицинской   помощи,совершенствование системы реабилитационной  помощи  в  домах  ребенка,детских санаториях, внедрение современных  технологий  при  проведениипрофилактических медицинских осмотров, оснащение современным  лечебными диагностическим  оборудованием  детских  лечебно-профилактических  иродовспомогательных учреждений.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах составит  24700  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствфедерального бюджета - 1500 тыс. рублей, областного  бюджета  -  23200тыс. рублей.
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногобюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной целевой  программы"Дети  России"  на   2007-2010   годы,   утвержденной   постановлениемПравительства Российской Федерации от 21.03.2007 N 172,  и  областногобюджета.
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------|     Источники        |       Объемы финансирования Подпрограммы    ||   финансирования     |                 (тыс. рублей )              ||    Подпрограммы      |---------------------------------------------||                      |     всего      |   в том чис ле  :          ||                      |   2010-2011    |----------------------------||                      |      годы      |   2010 год   |   2011 год  ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| Всего,               |     24700      |     11900    |     12800   || в том числе:         |                |              |             ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| федеральный бюджет   |      1500      |     1500     |       -     ||----------------------+----------------+--------------+-------------|| областной бюджет     |     23200      |     10400    |     12800   |----------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления |      Объемы финансирования Подпрограммы     ||    финансирования    |                (тыс. рублей )               ||     Подпрограммы     |---------------------------------------------||                      |     всего     |   в том чис ле  :           ||                      |   2010-2011   |-----------------------------||                      |      годы     |   2010 год   |   2011 год   ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Капитальные вложения |       -       |       -      |       -      ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Прочие расходы       |     24700     |     11900    |     12800    ||----------------------+---------------+--------------+--------------|| Итого                |     24700     |     11900    |     12800    |----------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментздравоохранения Кировской области, который реализует ее мероприятия  всоответствии с действующим законодательством.
       Департамент  здравоохранения   Кировской   области   осуществляетреализацию  мероприятий   Подпрограммы   на   основе   государственныхконтрактов,  заключаемых  на  конкурсной  основе  в   соответствии   сФедеральным законом от 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  напоставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственныхи муниципальных нужд".
       Для    реализации    мероприятий     Подпрограммы     департаментздравоохранения Кировской области ежегодно направляет  в  Министерствоздравоохранения и социального развития Российской Федерации информациюо ходе выполнения Подпрограммы,  эффективности  использования  средствфедерального  бюджета  и  заявки  с  целью  привлечения   средств   изфедерального бюджета  в  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы"Здоровое поколение" федеральной целевой программы  "Дети  России"  на2007-2010 годы.
       Департамент здравоохранения  Кировской  области  в  установленномпорядке  направляет  информацию  о   ходе   выполнения   Подпрограммы,эффективности  использования   финансовых   средств   государственномузаказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении ее реализации.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация    мероприятий    Подпрограммы    позволит    улучшитькачественные  показатели   здоровья   женщин   и   детей,   продолжитьсовершенствование      государственной      поддержки       учрежденийздравоохранения,  оказывающих  медицинскую  помощь  матерям  и  детям,повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам  и  детям,добиться к 2011 году улучшения основных показателей.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                                 Перечень
                         показателей эффективности
                                                                 Таблица----------------------------------------------------------------------|  N  |   Наименование    | Единица | Исход- |  2009  | 2010  | 2011 || п/п |    показателя     | измере- |   ный  |  год   |  год  |  год ||     |   эффективности   |   ния   | уровень| (оцен- |       |      ||     |                   |         |  2008  |  ка)   |       |      ||     |                   |         |   год  |        |       |      ||-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------|| 6.1 | Уровень младенче- |  число  |    8   |   8    |   8   |   8  ||     | ской   смертности | случаев |        |        |       |      ||     | на 1000 родивших- |         |        |        |       |      ||     | ся живыми         |         |        |        |       |      ||-----+-------------------+---------+--------+--------+-------+------|| 6.2 | Уровень   детской |  число  |  169,7 | 169,5  | 169,4 | 169,3||     | инвалидности   на | случаев |        |        |       |      ||     | 10000    детского |         |        |        |       |      ||     | населения         |         |        |        |       |      |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации  является  отчетность  Кировскогообластного государственного  учреждения  здравоохранения  "Медицинскийинформационно-аналитический центр".
                                                          Приложение N 2
                                                          к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
                             "Одаренные дети"
                                  Паспорт
                       подпрограммы "Одаренные дети"----------------------------------------------------------------------|    Наименование     |               "Одаренные дети"               ||    Подпрограммы     |                                              ||---------------------+----------------------------------------------|| Основание  принятия | распоряжение   Правительства   области    от || решения о разработ- | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной  це- || ке Подпрограммы     | левой программы "Дети Кировской области"  на ||                     | 2009-2011 годы"                              ||---------------------+----------------------------------------------|| Государственный за- | департамент образования Кировской области    || казчик Подпрограммы |                                              ||---------------------+----------------------------------------------|| Разработчик         | департамент образования Кировской области    || Подпрограммы        |                                              ||---------------------+----------------------------------------------|| Цель Подпрограммы   | обеспечение благоприятных условий для созда- ||                     | ния системы выявления, развития  и  адресной ||                     | поддержки одаренных детей в Кировской облас- ||                     | ти                                           ||---------------------+----------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы | выявление,  развитие  и  адресная  поддержка ||                     | одаренных детей через систему  организацион- ||                     | но-массовых мероприятий;                     ||                     | развитие и поддержка образовательных  учреж- ||                     | дений, работающих с одаренными детьми        ||---------------------+----------------------------------------------|| Важнейшие показате- | доля выявленных одаренных школьников 1-11  - || ли    эффективности | х классов общеобразовательных учреждений  от || Подпрограммы        | общего количества обучающихся в  общеобразо- ||                     | вательных учреждениях в области;             ||                     | доля одаренных  школьников,  занимающихся  в ||                     | государственном  образовательном  учреждении ||                     | дополнительного образования детей  -  "Центр ||                     | дополнительного образования для детей  "Ода- ||                     | ренный школьник", от общего количества  обу- ||                     | чающихся в общеобразовательных учреждениях в ||                     | области                                      ||---------------------+----------------------------------------------|| Сроки    реализации | 2010-2011 годы                               || Подпрограммы        |                                              ||---------------------+----------------------------------------------|| Объемы и источники  | общий объем финансирования - 11602 тыс. руб- || финансирования Под- | лей, в том числе средства областного бюджета || программы           | - 11602 тыс. рублей                          ||---------------------+----------------------------------------------|| Ожидаемые конечные  | увеличение доли выявленных одаренных  школь- || результаты реализа- | ников 1-11 - х  классов  общеобразовательных || ции Подпрограммы    | учреждений от общего количества  обучающихся ||                     | в общеобразовательных учреждениях в  области ||                     | до 12,9%;                                    ||                     | увеличение доли одаренных школьников,  зани- ||                     | мающихся в  государственном  образовательном ||                     | учреждении дополнительного образования детей ||                     | - "Центр дополнительного образования для де- ||                     | тей "Одаренный школьник", от общего  количе- ||                     | ства обучающихся в общеобразовательных учре- ||                     | ждениях в области до 1,5%                    |----------------------------------------------------------------------1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма
       Необходимость разработки  Подпрограммы  обусловлена  возрастаниемпотребности общества в людях творческих, одаренных, способных быстро иоригинально  решать  научные  и  практические  проблемы,  обеспечиватьсоциально-экономическое развитие  области.  Государственная  поддержкаспособной  и  талантливой  молодежи  является  одним  из   направленийприоритетного национального проекта "Образование".
       Требуется  дальнейшее  совершенствование   механизма   управленияобразовательными системами для детей с  повышенными  интеллектуальнымивозможностями, создание  и  обновление  банка  программно-методическихматериалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми.
       Необходимо   дальнейшее   обеспечение   условий,   способствующихмаксимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей,  втом  числе   совершенствование   государственной   системы   выявленияодаренных  детей  с  раннего  возраста,  развития,  оказания  адреснойподдержки  каждому  ребенку,  проявившему   незаурядные   способности,разработка  индивидуальных  "образовательных   маршрутов"   с   учетомспецифики   творческой   и   интеллектуальной   одаренности   ребенка,формирование личностного и профессионального самоопределения.2. Основная  цель  и  задачи  Подпрограммы,   сроки   ее   реализации,показатели эффективности, характеризующие достижение поставленной целии решение задач Подпрограммы
       Цель  Подпрограммы  -  обеспечение  благоприятных   условий   длясоздания системы выявления, развития и  адресной  поддержки  одаренныхдетей в Кировской области.
       Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
       выявление   и   развитие   одаренных    детей    через    системуорганизационно-массовых мероприятий;
       развитие и поддержка  образовательных  учреждений,  работающих  содаренными детьми.
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       доля  выявленных  одаренных   школьников   1-11   -   х   классовобщеобразовательных учреждений  от  общего  количества  обучающихся  вобщеобразовательных учреждениях в области;
       доля  одаренных  школьников,   занимающихся   в   государственномобразовательном учреждении дополнительного образования детей -  "Центрдополнительного образования для детей "Одаренный школьник", от  общегоколичества обучающихся в общеобразовательных учреждениях в области.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       Будет  обеспечено   широкое   участие   учащихся   в   областном,всероссийском,  международном  этапах  предметных  олимпиад,   научно-практических конференциях, творческих и исследовательских конкурсах.
       В ходе  реализации  Подпрограммы  получат  развитие  и  поддержкуобразовательные учреждения, работающие с одаренными детьми.
       Для  реализации  данного  направления   предусмотрено   оснащениегосударственного    образовательного    учреждения     дополнительногообразования детей  -  "Центр  дополнительного  образования  для  детей"Одаренный   школьник"    необходимым    учебным,    учебно-наглядным,компьютерным оборудованием, твердым и мягким  инвентарем  и  автобусомдля организации работы с одаренными детьми.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах составит 11602 тыс. рублей.
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета.
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования    |  Объемы финансирования Подпрограммы  ||       Подпрограммы          |            (тыс. рублей)             ||                             |--------------------------------------||                             |     всего      | в том числе:        ||                             | 2010-2011 годы |---------------------||                             |                | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Всего,                      |   11602 <*>    | 5490 <*> |   6112   || в том числе:                |                |          |          ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| областной бюджет            |   11602 <*>    | 5490 <*> |   6112   |----------------------------------------------------------------------_________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|    Основные направления     |  Объемы финансирования Подпрограммы  || финансирования Подпрограммы |            (тыс. рублей)             ||                             |--------------------------------------||                             |     всего      |    в том числе:     ||                             | 2010-2011 годы |---------------------||                             |                | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Капитальные вложения        |      852       |          |   852    ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Прочие расходы              |   10750 <*>    | 5490 <*> |   5260   ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Итого                       |   11602 <*>    | 5490 <*> |   6112   |----------------------------------------------------------------------__________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментобразования Кировской области,  который  реализует  ее  мероприятия  всоответствии с действующим законодательством.
       Департамент образования Кировской области осуществляет реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальныхнужд".
       Государственный  заказчик  Подпрограммы  готовит   ежеквартальнойотчет о реализации Подпрограммы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении ее реализации.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия  дляразвития и реализации возможностей одаренных детей на всей  территорииобласти, привлечь к научно-экспериментальной и проектной  деятельностиучащихся из общеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельскихнаселенных пунктах, приступить к внедрению дистанционного обучения.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                                 Перечень
                         показателей эффективности
                                                                 Таблица----------------------------------------------------------------------|  N  |    Наименование    | Единица | Исходный|  2009  | 2010 | 2011|| п/п |     показателя     | измере- | уровень |  год   | год  | год ||     |   эффективности    |   ния   |   2008  | (оцен- |      |     ||     |                    |         |   год   |  ка)   |      |     ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----||  1  |         2          |    3    |    4    |   5    |  6   |  7  ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----|| 6.1 | Доля    выявленных |    %    |   11,6  |  12,0  | 12,4 | 12,9||     | одаренных школьни- |         |         |        |      |     ||     | ков 1-11-х классов |         |         |        |      |     ||     | общеобразователь-  |         |         |        |      |     ||     | ных учреждений  от |         |         |        |      |     ||     | общего  количества |         |         |        |      |     ||     | обучающихся в  об- |         |         |        |      |     ||     | щеобразовательных  |         |         |        |      |     ||     | учреждениях в  об- |         |         |        |      |     ||     | ласти              |         |         |        |      |     ||-----+--------------------+---------+---------+--------+------+-----|| 6.2 | Доля     одаренных |    %    |   1,2   |  1,3   | 1,4  | 1,5 ||     | школьников,  зани- |         |         |        |      |     ||     | мающихся  в  госу- |         |         |        |      |     ||     | дарственном  обра- |         |         |        |      |     ||     | зовательном учреж- |         |         |        |      |     ||     | дении дополнитель- |         |         |        |      |     ||     | ного   образования |         |         |        |      |     ||     | детей - "Центр до- |         |         |        |      |     ||     | полнительного  об- |         |         |        |      |     ||     | разования для  де- |         |         |        |      |     ||     | тей     "Одаренный |         |         |        |      |     ||     | школьник", от  об- |         |         |        |      |     ||     | щего    количества |         |         |        |      |     ||     | обучающихся в  об- |         |         |        |      |     ||     | щеобразовательных  |         |         |        |      |     ||     | учреждениях в  об- |         |         |        |      |     ||     | ласти              |         |         |        |      |     |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментаобразования Кировской  области  (формы  федерального  государственногостатистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1).
                                                         Приложение N 3
                                                         к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
                              "Дети-инвалиды"
                                  Паспорт
                       подпрограммы "Дети-инвалиды"----------------------------------------------------------------------|     Наименование     |               "Дети-инвалиды"               ||     Подпрограммы     |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание принятия   | распоряжение   Правительства   области   от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы         | левой программы "Дети Кировской области" на ||                      | 2009-2011 годы"                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственные за-  | департамент образования Кировской  области, || казчики Подпрограммы | департамент социального развития  Кировской ||                      | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчики Подпро- | департамент образования Кировской  области, || граммы               | департамент социального развития  Кировской ||                      | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | комплексное решение проблем семей с  детьми ||                      | с  ограниченными  возможностями   здоровья, ||                      | обеспечение их полноценной  жизнедеятельно- ||                      | сти и интеграции в общество                 ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | обеспечение территориальной доступности об- ||                      | разования детям с  ограниченными  возможно- ||                      | стями здоровья;                             ||                      | осуществление социальной интеграции и  про- ||                      | фессионально-трудовой реабилитации детей  с ||                      | ограниченными возможностями здоровья;       ||                      | ресурсное обеспечение учреждений,  занимаю- ||                      | щихся обучением  и  реабилитацией  детей  и ||                      | подростков  с  ограниченными  возможностями ||                      | здоровья                                    ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | доля детей  с  ограниченными  возможностями || эффективности Под-   | здоровья, получивших реабилитационные услу- || программы            | ги в специализированных учреждениях  (отде- ||                      | лениях) социального обслуживания населения, ||                      | в общем количестве обратившихся детей  дан- ||                      | ной категории;                              ||                      | доля детей  с  ограниченными  возможностями ||                      | здоровья, обучающихся в системе  интегриро- ||                      | ванного  обучения  (коррекционные   классы, ||                      | группы, логопедические пункты), в общем ко- ||                      | личестве детей данной категории, получающих ||                      | образование                                 ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации     | 2010-2011 годы                              || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники   | общий объем финансирования - 7240 тыс. руб- || финансирования Под-  | лей, в том числе:                           || программы            | средства областного  бюджета  -  6640  тыс. ||                      | рублей;                                     ||                      | внебюджетные источники  финансирования  (по ||                      | согласованию) - 600 тыс. рублей             ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные   | увеличение доли детей с ограниченными  воз- || результаты реализа-  | можностями здоровья, получивших  реабилита- || ции                  | ционные услуги в специализированных  учреж- || Подпрограммы         | дениях (отделениях) социального  обслужива- ||                      | ния населения, в общем количестве  обратив- ||                      | шихся детей данной категории до 99,5%;      ||                      | увеличение доли детей с ограниченными  воз- ||                      | можностями здоровья, обучающихся в  системе ||                      | интегрированного  обучения   (коррекционные ||                      | классы, группы, логопедические  пункты),  в ||                      | общем количестве  детей  данной  категории, ||                      | получающих образование, до 60%              |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В настоящее время на  территории  области  сохраняется  тенденцияроста детской инвалидности.
       Укрепление   материально-технической   базы    специализированныхучреждений для детей с ограниченными  возможностями  здоровья,  в  томчисле  для  детей-инвалидов,  способствует   повышению   эффективностиреабилитационных мероприятий и увеличению  спектра  социальных  услуг,предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако внастоящее время требует изменения  подход  к  организации  обучения  иреабилитации детей и подростков данной категории в связи  с  тем,  чтоучреждения  не  в  полной  мере  обеспечены  техническими   средствамиреабилитации  и  обучения  детей,  оборудованием  и   инвентарем   длямедицинских кабинетов. Это затрудняет решение  вопросов  реабилитации,коррекции и  компенсации  выявленных  нарушений  развития  у  детей  сограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
       В связи с тем, что большинство  детей-инвалидов  воспитывается  всемье, работа специализированных учреждений для детей с  ограниченнымивозможностями здоровья будет носить профилактическую направленность.
       Социальная   значимость    проблем,    связанных    с    семейнымнеблагополучием и детской инвалидностью,  обусловливает  необходимостьих решения при активной  государственной  поддержке  с  использованиемпрограммно-целевого метода.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является комплексное решение проблем  семей  сдетьми  с  ограниченными  возможностями   здоровья,   обеспечение   ихполноценной жизнедеятельности и интеграции в общество.
       Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
       обеспечение  территориальной  доступности  образования  детям   сограниченными возможностями здоровья
       осуществление социальной  интеграции  и  профессионально-трудовойреабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
       ресурсное  обеспечение  учреждений,  занимающихся   обучением   иреабилитацией  детей  и  подростков  с   ограниченными   возможностямиздоровья
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       доля детей с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получившихреабилитационные услуги в специализированных учреждениях  (отделениях)социального обслуживания населения, в  общем  количестве  обратившихсядетей данной категории;
       доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  всистеме  интегрированного  обучения  (коррекционные  классы,   группы,логопедические пункты), в общем  количестве  детей  данной  категории,получающих образование.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       В  ходе  реализации   Подпрограммы   предусмотрено   приобретениереабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживаниянаселения. Будут организованы спортивные, оздоровительные и культурно-массовые мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья.Подпрограммой   предусмотрено   приобретение    технических    средствреабилитации и обучения, а также приобретение оборудования и инвентарядля медицинских кабинетов специализированных  учреждений  образования.Будут  открыты  специальные  (коррекционные)  классы   для   детей   сограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных школах. Всеэто повысит качество процесса реабилитации детей-инвалидов и  детей  сограниченными возможностями здоровья.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета и  внебюджетных  источников  финансирования,  привлекаемых  наосновании договоров и соглашений.
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах  составит  7240  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 6640 тыс. рублей, за счет внебюджетных источниковфинансирования (по согласованию) - 600 тыс. рублей.
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования  |   Объемы финансирования Подпрограммы   ||       Подпрограммы        |             (тыс. рублей)              ||                           |----------------------------------------||                           |     всего      |  в том числ е:        ||                           | 2010-2011 годы |-----------------------||                           |                |  2010 год |  2011 год ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| Всего,                    |      7240      |    3520   |    3720   || в том числе:              |                |           |           ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| областной бюджет          |      6640      |    3220   |    3420   ||---------------------------+----------------+-----------+-----------|| внебюджетные источники    |      600       |    300    |    300    || (по согласованию)         |                |           |           |----------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|    Основные направления     |  Объемы финансирования Подпрограммы  || финансирования Подпрограммы |            (тыс. рублей)             ||                             |--------------------------------------||                             |     всего      | в том числе:        ||                             | 2010-2011 годы |---------------------||                             |                | 2010 год | 2011 год ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Капитальные вложения        |      4830      |   2370   |   2460   ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Прочие расходы              |      2410      |   1150   |   1260   ||-----------------------------+----------------+----------+----------|| Итого                       |      7240      |   3520   |   3720   |----------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Департамент   образования   Кировской   области   и   департаментсоциального развития Кировской  области,  являющиеся  государственнымизаказчиками   Подпрограммы,   осуществляют   организацию    управленияПодпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии с  действующимзаконодательством.
       Государственные заказчики  Подпрограммы  осуществляют  реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальныхнужд".
       Для реализации мероприятий Подпрограммы  департамент  образованияКировской области и департамент социального развития Кировской областиежегодно   направляют    в    соответствующие    федеральные    органыисполнительной  власти  информацию  о  ходе  выполнения  Подпрограммы,эффективности использования средств федерального бюджета  и  заявки  сцелью привлечения средств из федерального бюджета в рамках  реализациимероприятий  подпрограммы  "Дети  и  семья"  (по  направлению   "Дети-инвалиды") федеральной целевой программы "Дети  России"  на  2007-2010годы.
       Государственные   заказчики    Подпрограммы    ежеквартально    вустановленном  порядке  направляют  информацию   о   ходе   выполненияПодпрограммы,   эффективности   использования    финансовых    средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы  позволит  улучшить  качествопредоставления  реабилитационных  услуг  детям-инвалидам  и  детям   сограниченными возможностями здоровья посредством внедрения современныхтехнологий в  комплексную  реабилитацию  и  использования  в  процессереабилитации современного оборудования.
       В результате выполнения Подпрограммы будут  созданы  условия  длякомплексной  реабилитации  детей  в  20  специальных   (коррекционных)общеобразовательных  школах  и  школах-интернатах  для  обучающихся  ивоспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
       Будет   увеличено   количество   детей-инвалидов   и   детей    сограниченными   возможностями   здоровья,   включенных    в    процессинтегрированного обучения и реабилитации.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                                 Перечень
                         показателей эффективности
                                                                 Таблица----------------------------------------------------------------------| N   |     Наименование    | Еди-  | Исход-  |  2009  | 2010 | 2011 || п/п |      показателя     | ница  |   ный   |  год   | год  | год  ||     |    эффективности    | изме- | уровень | (оцен- |      |      ||     |                     | рения |  2008   |  ка)   |      |      ||     |                     |       |   год   |        |      |      ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------||  1  |          2          |   3   |    4    |   5    |  6   |  7   ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.1 | Доля детей с ограни-|   %   |  98,3   |  98,5  | 99,0 | 99,5 ||     | ченными возможностя-|       |         |        |      |      ||     | ми  здоровья,  полу-|       |         |        |      |      ||     | чивших  реабилитаци-|       |         |        |      |      ||     | онные услуги в  спе-|       |         |        |      |      ||     | циализированных  уч-|       |         |        |      |      ||     | реждениях (отделени-|       |         |        |      |      ||     | ях) социального  об-|       |         |        |      |      ||     | служивания   населе-|       |         |        |      |      ||     | ния, в общем количе-|       |         |        |      |      ||     | стве    обратившихся|       |         |        |      |      ||     | детей данной катего-|       |         |        |      |      ||     | рии                 |       |         |        |      |      ||-----+---------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.2 | Доля детей с ограни-|   %   |   58    |   58   |  59  |  60  ||     | ченными возможностя-|       |         |        |      |      ||     | ми здоровья, обучаю-|       |         |        |      |      ||     | щихся в системе  ин-|       |         |        |      |      ||     | тегрированного  обу-|       |         |        |      |      ||     | чения (коррекционные|       |         |        |      |      ||     | классы, группы,  ло-|       |         |        |      |      ||     | гопедические   пунк-|       |         |        |      |      ||     | ты), в общем количе-|       |         |        |      |      ||     | стве  детей   данной|       |         |        |      |      ||     | категории,  получаю-|       |         |        |      |      ||     | щих образование     |       |         |        |      |      |----------------------------------------------------------------------
       Источниками получения информации являются:
       по пункту 6.1  -  отчетность  департамента  социального  развитияКировской области (форма федерального государственного статистическогонаблюдения N 1-ФП);
       по пункту 6.2 -  отчетность  департамента  образования  Кировскойобласти   (формы   федерального    государственного    статистическогонаблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9).
                                                         Приложение N 4
                                                         к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
                               "Дети-сироты"
                                  Паспорт
                        подпрограммы "Дети-сироты"----------------------------------------------------------------------|     Наименование     |                "Дети-сироты"                ||     Подпрограммы     |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание принятия   | распоряжение Правительства области от       || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы         | левой программы "Дети Кировской области" на ||                      | 2010-2011 годы"                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственные за-  | департамент образования Кировской  области, || казчики Подпрограммы | департамент строительства и архитектуры Ки- ||                      | ровской области                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик Подпро-  | департамент образования Кировской области   || граммы               |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | профилактика социального сиротства и семей- ||                      | ного неблагополучия, развитие семейных форм ||                      | устройства детей-сирот и детей,  оставшихся ||                      | без попечения родителей                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | реализация системы мероприятий по пропаган- ||                      | де и развитию различных форм семейного уст- ||                      | ройства детей, оставшихся без попечения ро- ||                      | дителей, оказанию содействия гражданам Рос- ||                      | сийской Федерации, постоянно проживающим на ||                      | территории Российской  Федерации,  желающим ||                      | принять ребенка на воспитание в семью;      ||                      | создание системы психолого-педагогического, ||                      | медико-социального   сопровождения   детей- ||                      | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- ||                      | дителей, переданных на воспитание в семью;  ||                      | укрепление материально-технической базы уч- ||                      | реждений для детей-сирот и детей, оставших- ||                      | ся без попечения родителей;                 ||                      | реализация системы мероприятий по  созданию ||                      | условий для интеграции детей-сирот и детей, ||                      | оставшихся без попечения родителей, в обще- ||                      | ство                                        ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейший            | доля детей-сирот и  детей,  оставшихся  без || показатель           | попечения родителей, переданных на воспита- || эффективности Под-   | ние в семью, от  общего  количества  детей- || программы            | сирот и детей, оставшихся без попечения ро- ||                      | дителей                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки реализации     | 2010-2011 годы                              || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники   | общий объем финансирования -                || финансирования       | 32007 тыс. рублей, в том числе:             || Подпрограммы         | средства федерального бюджета -  5000  тыс. ||                      | рублей;                                     ||                      | средства областного бюджета  -  27007  тыс. ||                      | рублей;                                     ||                      | средства местного бюджета (по согласованию) ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные   | увеличение доли детей-сирот и детей, остав- || результаты реализа-  | шихся без попечения  родителей,  переданных || ции                  | на воспитание в семью, от общего количества || Подпрограммы         | детей-сирот и детей, оставшихся без попече- ||                      | ния родителей, до 65%                       |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В настоящее время на  территории  области  сохраняется  тенденцияроста социального сиротства.  В  связи  с  этим  принимаются  меры  поразвитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся  безпопечения родителей. Приемная семья  как  форма  семейного  устройствадетей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  становитсявсе более востребованной.
       Отсутствие в  области  целостной  системы  правового,  психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в  семью,тормозит развитие семейных форм устройства  детей.  С  целью  сниженияриска возвращения детей из семьи в организации,  в  которых  находятсядети, оставшиеся  без  попечения  родителей,  необходимо  организоватьвсестороннюю подготовку усыновителей, опекунов (попечителей), приемныхродителей.
       В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей,оставшихся  без  попечения  родителей,  в  области   идет   сокращениеколичества детских домов. Поскольку этот  процесс  займет  много  лет,необходимо  сохранить  существующую  систему  воспитания  и  поддержкидетей,  оставшихся  без   попечения   родителей,   воспитывающихся   вгосударственных учреждениях. Укрепление  материально-технической  базыобразовательных учреждений для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  безпопечения   родителей,   будет   способствовать   увеличению   спектрасоциальных услуг, предоставляемых детям-сиротам  и  детям,  оставшимсябез  попечения  родителей,  с  целью   их   успешной   постинтернатнойадаптации.
       Требует решения также проблема повышения эффективности социальнойадаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся  безпопечения родителей, переданных на воспитание в семью, воспитывающихсяв организациях для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попеченияродителей.
       Социальная значимость проблем, связанных с социальным сиротством,обусловливает необходимость их решения  при  активной  государственнойподдержке с использованием программно-целевого метода.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является профилактика социального сиротства  исемейного неблагополучия, развитие  семейных  форм  устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
       В рамках данной Подпрограммы будут решаться следующие задачи:
       реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различныхформ семейного устройства детей, оставшихся без  попечения  родителей,оказанию  содействия   гражданам   Российской   Федерации,   постояннопроживающим  на  территории  Российской  Федерации,  желающим  принятьребенка на воспитание в семью;
       создание  системы  психолого-педагогического,  медико-социальногосопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,переданных на воспитание в семью;
       укрепление материально-технической  базы  учреждений  для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
       реализация системы мероприятий по созданию условий для интеграциидетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общество.
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателем     эффективности,     характеризующим     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, является  доля  детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  навоспитание  в  семью,  от  общего  количества  детей-сирот  и   детей,оставшихся без попечения родителей.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       В Подпрограмме предусмотрена система мероприятий по пропаганде  иразвитию различных форм  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,оставшихся  без  попечения  родителей,   созданию   условий   успешнойсоциальной адаптации и интеграции их в общество.
       Завершение строительства школы-детского дома  на  160  человек  вселе   Великорецкое   Юрьянского   района,   укрепление   материально-технической базы других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, создаст условия для  повышения  эффективностиреабилитационных мероприятий,  увеличения  спектра  социальных  услуг,предоставляемых  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без   попеченияродителей.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногои областного бюджетов, местного бюджета (по согласованию).
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах составит  32007  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствфедерального бюджета - 5000 тыс. рублей, за  счет  средств  областногобюджета - 27007 тыс. рублей.
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования |    Объемы финансирования Подпрограммы   ||       Подпрограммы       |              (тыс. рублей)              ||                          |-----------------------------------------||                          |     всего      |  в том числе :         ||                          | 2010-2011 годы |------------------------||                          |                |  2010 год  |  2011 год ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| Всего,                   |   32007 <*>    |  31407 <*> |    600    || в том числе:             |                |            |           ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| федеральный бюджет       |      5000      |    5000    |     -     ||--------------------------+----------------+------------+-----------|| областной бюджет         |   27007 <*>    |  26407 <*> |    600    |----------------------------------------------------------------------____________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|    Основные направления    |  Объемы финансирования Подпрограммы   ||       финансирования       |             (тыс. рублей)             ||        Подпрограммы        |---------------------------------------||                            |     всего      | в том числе:         ||                            | 2010-2011 годы |----------------------||                            |                | 2010 год  | 2011 год ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Капитальные вложения       |     30907      |   30907   |    -     ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Прочие расходы             |    1100 <*>    |  500 <*>  |   600    ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Итого                      |   32007 <*>    | 31407 <*> |   600    |----------------------------------------------------------------------____________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
       Средства  местных  бюджетов  будут  привлекаться   на   основаниисоглашений.
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственные заказчики Подпрограммы реализуют ее мероприятия всоответствии с действующим законодательством.
       Государственные  заказчики  осуществляют  реализацию  мероприятийПодпрограммы на  основе  государственных  контрактов,  заключаемых  наконкурсной основе в соответствии с Федеральным законом  от  21.07.2005N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение  работ,оказание услуг для государственных  и  муниципальных  нужд",  а  такжесоглашений,   заключенных   с   органами    местного    самоуправлениямуниципальных образований области.
       Для реализации мероприятий Подпрограммы  департамент  образованияКировской области ежегодно направляет  в  соответствующие  федеральныеорганы   исполнительной   власти   информацию   о   ходе    выполненияПодпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджетаи заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в  рамкахреализации мероприятий подпрограммы "Дети  и  семья"  (по  направлению"Дети-сироты") федеральной целевой программы "Дети  России"  на  2007-2010 годы.
       Государственные заказчики ежеквартально в  установленном  порядкеготовят  информацию  о  ходе  выполнения  Подпрограммы,  эффективностииспользования   финансовых   средств    государственному    заказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области, департамент строительства и архитектурыКировской области.
       На завершение строительства школы - детского дома на 160  человекв  селе  Великорецкое  Юрьянского  района  муниципальному  образованиюЮрьянский  муниципальный  район  Кировской   области   предоставляютсясубсидии местному бюджету из областного бюджета (далее - субсидии).
       Условиями предоставления субсидий являются:
       наличие утвержденной муниципальным правовым  актом  муниципальнойдолгосрочной  программы,  предусматривающей  реализацию   аналогичногомероприятия;
       заключение   соглашения   между   администрацией   муниципальногообразования  Юрьянский  муниципальный  район   Кировской   области   идепартаментом строительства и архитектуры Кировской области  (далее  -соглашение);
       выполнения  доли  софинансирования,  объем  которой  определяетсясоглашением.
       Расчет субсидий осуществляется по формуле:
       S = C x Y,
       где:
       S - объем субсидии муниципальному образованию;
       С - стоимость работ по строительству нового здания школы-детскогодома согласно проектно-сметной документации на соответствующий год;
       Y - уровень софинансирования из областного бюджета,  определенныйсоглашением.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении ее реализации.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  снизить  количестводетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  передаваемыхв  учреждения  на  полное   государственное   обеспечение,   увеличитьколичество детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,передаваемых   на   воспитание   в   семью,   обеспечить   эффективнуюсоциализацию детей, оказавшихся в трудной  жизненной  ситуации,  и  ихинтеграцию в общество.
       Значение  показателя  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлено в таблице.
                     Значение показателя эффективности
                                                                 Таблица----------------------------------------------------------------------|      Наименование      | Еди-  |  Исход-  |  2009  |  2010 |  2011 ||       показателя       | ница  |    ный   |  год   |  год  |  год  ||     эффективности      | изме- |  уровень | (оцен- |       |       ||                        | рения |   2008   |  ка)   |       |       ||                        |       |    год   |        |       |       ||------------------------+-------+----------+--------+-------+-------|| Доля детей-сирот и де- |       |          |        |       |       || тей,  оставшихся   без |   %   |    58    |   61   |   64  |   65  || попечения   родителей, |       |          |        |       |       || переданных на воспита- |       |          |        |       |       || ние в семью, от общего |       |          |        |       |       || количества детей-сирот |       |          |        |       |       || и  детей,   оставшихся |       |          |        |       |       || без попечения  родите- |       |          |        |       |       || лей                    |       |          |        |       |       |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментаобразования Кировской  области  (форма  федерального  государственногостатистического наблюдения N 103-рик).
                                                         Приложение N 5
                                                         к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
               "Профилактика безнадзорности и правонарушений
                            несовершеннолетних"
                                  Паспорт
        подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений
                            несовершеннолетних"----------------------------------------------------------------------| Наименование          | "Профилактика безнадзорности и  правонару- || Подпрограммы          | шений несовершеннолетних"                  ||-----------------------+--------------------------------------------|| Основание принятия    | распоряжение  Правительства   области   от || решения о разработке  | 08.07.2008  N 280  "О концепции  областной || Подпрограммы          | целевой программы "Дети Кировской области" ||                       | на 2009-2011 годы"                         ||-----------------------+--------------------------------------------|| Государственные       | департамент социального развития Кировской || заказчики Подпрограм- | области, управление по физической культуре || мы                    | и  спорту  Кировской  области,  Управление ||                       | внутренних дел по  Кировской  области  (по ||                       | согласованию)                              ||-----------------------+--------------------------------------------|| Разработчики          | департамент социального развития Кировской || Подпрограммы          | области, управление по физической культуре ||                       | и  спорту  Кировской  области,  Управление ||                       | внутренних дел по  Кировской  области  (по ||                       | согласованию)                              ||-----------------------+--------------------------------------------|| Цель Подпрограммы     | защита и улучшение положения детей,  нахо- ||                       | дящихся в трудной жизненной ситуации       ||-----------------------+--------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы   | повышение качества социальной реабилитации ||                       | и адаптации детей, находящихся  в  трудной ||                       | жизненной ситуации, на базе областных  го- ||                       | сударственных учреждений  социального  об- ||                       | служивания населения;                      ||                       | укрепление  материально-технической   базы ||                       | областных государственных учреждений соци- ||                       | ального обслуживания населения;            ||                       | использование инновационных форм и методов ||                       | работы с семьями и детьми "группы риска"   ||-----------------------+--------------------------------------------|| Важнейшие             | количество социальных услуг, оказанных де- || показатели            | тям и подросткам,  находящимся  в  трудной || эффективности         | жизненной ситуации;                        || Подпрограммы          | количество  несовершеннолетних,  прошедших ||                       | социальную реабилитацию                    ||-----------------------+--------------------------------------------|| Сроки реализации      | 2010-2011 годы                             || Подпрограммы          |                                            ||-----------------------+--------------------------------------------|| Объемы и источники    | общий объем  финансирования  -  2097  тыс. || финансирования        | рублей, в том числе:                       || Подпрограммы          | средства областного бюджета  -  2097  тыс. ||                       | рублей                                     ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные    | увеличение  количества  социальных  услуг, || результаты реализации | оказанных детям и подросткам,  находящимся || Подпрограммы          | в трудной жизненной ситуации, до 285 тысяч ||                       | в год;                                     ||                       | увеличение количества  несовершеннолетних, ||                       | прошедших социальную реабилитацию, до 2690 ||                       | человек в год                              |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В  области  не  уменьшается  количество  семей,   находящихся   всоциально опасном положении, имеющих детей.  Ежегодно  в  комиссии  поделам несовершеннолетних и защите их прав  направляются  для  принятиямер по  фактам  неисполнения,  ненадлежащего  исполнения  обязанностейродителями или лицами, их замещающими,  более  5000  дел.  Каждый  годболее 800 детей и подростков остаются без  попечения  родителей  из-залишения  последних  родительских  прав,  выявляются  более  40  фактовжестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно  более  150  детейсамовольно уходят из семей, более 500 несовершеннолетних,  нуждающихсяв социальной реабилитации, помещаются в специализированные  учреждениясоциального    обслуживания.    Медленно    снижается     подростковаяпреступность.
       Таким образом, существует необходимость развития  системы  защитыправ   несовершеннолетних,   предупреждения   их   безнадзорности    ипротивоправного поведения.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Цель  Подпрограммы  -  защита  и   улучшение   положения   детей,находящихся в трудной жизненной ситуации.
       Задачи Подпрограммы:
       повышение качества социальной  реабилитации  и  адаптации  детей,находящихся  в  трудной  жизненной   ситуации,   на   базе   областныхгосударственных учреждений социального обслуживания населения;
       укрепление материально-технической базы областных государственныхучреждений социального обслуживания населения;
       использование инновационных форм и методов  работы  с  семьями  идетьми "группы риска".
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются следующие:
       количество  социальных  услуг,  оказанных  детям  и   подросткам,находящимся в трудной жизненной ситуации;
       количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       В  ходе   реализации   Подпрограммы   областные   государственныеспециализированные учреждения  социального  обслуживания  населения  иотделения временного пребывания для несовершеннолетних, нуждающихся  всоциальной  реабилитации,  будут  оснащены   спортивно-оздоровительнымоборудованием, современными комнатами  психологической  разгрузки.  Набазе  названных   учреждений   будут   реализовываться   инновационныетехнологии  социальной  работы.  Это   повысит   качество   социальнойреабилитации  и  адаптации  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненнойситуации.
       Создание в муниципальных районах  и  городских  округах  на  базеподразделений  по  делам  несовершеннолетних  территориальных  органоввнутренних  дел  компьютеризированных  банков   данных   о   социальнонеблагополучных  семьях  с   детьми,   беспризорных   и   безнадзорныхнесовершеннолетних,  помещенных  в  детские  учреждения  всех   видов,находящихся в розыске, будет способствовать более  эффективной  работеорганов  и  учреждений   системы   защиты   прав   несовершеннолетних,предупреждения их безнадзорности и правонарушений.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах составит 1947 тыс. рублей.
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета.
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования |    Объемы финансирования Подпрограммы   ||       Подпрограммы       |               (тыс. рублей)             ||                          |-----------------------------------------||                          |      всего       |  в том числе:        ||                          |  2010-2011 годы  |----------------------||                          |                  |  2010 год | 2011 год ||--------------------------+------------------+-----------+----------|| Всего,                   |       2097       |    1184   |   913    || в том числе:             |                  |           |          ||--------------------------+------------------+-----------+----------|| областной бюджет         |       2097       |    1184   |   913    |----------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления     |    Объемы финансирования Подпрограммы   ||    финансирования        |             (тыс. рублей)               ||     Подпрограммы         |-----------------------------------------||                          |      всего      |  в том числ е:        ||                          |  2010-2011 годы |-----------------------||                          |                 |  2010 год |  2011 год ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Капитальные вложения     |       1395      |    917    |    478    ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Прочие расходы           |       702       |    267    |    435    ||--------------------------+-----------------+-----------+-----------|| Итого                    |       2097      |    1184   |    913    |----------------------------------------------------------------------
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственные заказчики Подпрограммы  осуществляют  организациюуправления Подпрограммой и реализуют ее мероприятия в  соответствии  сдействующим законодательством.
       Государственные заказчики  Подпрограммы  осуществляют  реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21.07.2005  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальныхнужд".
       Государственные   заказчики    Подпрограммы    ежеквартально    вустановленном  порядке  направляют  информацию   о   ходе   выполненияПодпрограммы,   эффективности   использования    финансовых    средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении ее реализации.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       В результате реализации Подпрограммы получит дальнейшее  развитиесистема  оказания  социальных  услуг  детям,  находящимся  в   труднойжизненной ситуации.  Будет  обеспечена  доступность  услуг  социальнойреабилитации  и  адаптации  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненнойситуации.
       Реализация  мероприятий   Подпрограммы   предполагает   увеличитьколичество  прошедших  социальную   реабилитацию   несовершеннолетних,оказавшихся в трудной жизненной  ситуации,  что  создаст  условия  длязначительного  сокращения  количества  безнадзорных  детей  и  случаевпротивоправного поведения несовершеннолетних.
       Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
                                 Перечень
                         показателей эффективности
                                                                Таблица---------------------------------------------------------------------|  N  |    Наименование    | Еди-  | Исход-  |  2009  | 2010 | 2011 || п/п |     показателя     | ница  |   ный   |  год   | год  | год  ||     |   эффективности    | изме- | уровень | (оцен- |      |      ||     |                    | рения |  2008   |  ка)   |      |      ||     |                    |       |   год   |        |      |      ||-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.1 | Количество   соци- | тыс.  |   282   |  283   | 284  | 285  ||     | альных услуг, ока- | услуг |         |        |      |      ||     | занных   детям   и |       |         |        |      |      ||     | подросткам,  нахо- |       |         |        |      |      ||     | дящимся в  трудной |       |         |        |      |      ||     | жизненной ситуации |       |         |        |      |      ||-----+--------------------+-------+---------+--------+------+------|| 6.2 | Количество   несо- | чело- |  2670   |  2680  | 2685 | 2690 ||     | вершеннолетних,    |  век  |         |        |      |      ||     | прошедших социаль- | в год |         |        |      |      ||     | ную реабилитацию   |       |         |        |      |      |---------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментасоциального   развития   Кировской   области    (формы    федеральногогосударственного статистического наблюдения NN 1-СД, 1.1 АИС "Дети").
                                                         Приложение N 6
                                                         к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
       "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений,
               расположенных в сельских населенных пунктах"
                                  Паспорт
       подпрограммы "Строительство муниципальных общеобразовательных
         учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах"----------------------------------------------------------------------| Наименование Подпро-   | "Строительство муниципальных общеобразова-|| граммы                 | тельных учреждений, расположенных в  сель-||                        | ских населенных пунктах"                  ||------------------------+-------------------------------------------|| Основание принятия     | распоряжение  Правительства   области   от|| решения о разработке   | 08.07.2008  N 280  "О концепции  областной|| Подпрограммы           | целевой программы "Дети Кировской области"||                        | на 2009-2011 годы"                        ||------------------------+-------------------------------------------|| Государственный заказ- | департамент образования Кировской области || чик                    |                                           || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Разработчик            | департамент образования Кировской области || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Цель Подпрограммы      | создание безопасных условий обучения,  от-||                        | вечающих современным требованиям, предъяв-||                        | ляемым к общеобразовательному учреждению  ||------------------------+-------------------------------------------|| Задача Подпрограммы    | строительство зданий муниципальных общеоб-||                        | разовательных учреждений, расположенных  в||                        | сельских населенных пунктах               ||------------------------+-------------------------------------------|| Важнейший              | ввод  в  эксплуатацию  новых  зданий  школ|| показатель             | (ученических мест)                        || эффективности          |                                           || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Сроки реализации       | 2010-2011 годы                            || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Объемы и источники     | общий объем финансирования  из  областного|| финансирования         | бюджета - 183507 тыс. рублей;             || Подпрограммы           | средства местных бюджетов  (по  согласова-||                        | нию)                                      ||------------------------+-------------------------------------------|| Ожидаемые конечные     | ввод в эксплуатацию новых  зданий  муници-|| результаты реализации  | пальных  общеобразовательных   учреждений,|| Подпрограммы           | расположенных в сельских населенных  пунк-||                        | тах (создание 140 новых ученических мест) |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       Одной из наиболее острых проблем  системы  образования  Кировскойобласти  является   слабая   материальная   база   общеобразовательныхучреждений, которая не  соответствует  современным  требованиям  и  непозволяет в полной мере и на должном  уровне  осуществлять  подготовкуучащихся. Данная ситуация является следствием отсутствия на протяжении2  последних  десятилетий  финансирования  в  объемах,  требуемых  дляподдержания удовлетворительного состояния материальной базы.
       В ряде сельских населенных пунктов, расположенных на значительномудалении  от  районных  центров,  здания  школ  находятся   в   ветхом(аварийном)  состоянии.  Однако  по  количеству   обучающихся   данныеобщеобразовательные  учреждения  имеют   перспективы.   Ежегодно   приподготовке школ к учебному  году  администрации  данных  муниципальныхобразований,  а   также   администрации   образовательных   учрежденийсталкиваются с проблемой  подписания  актов  приемки  школ  надзорнымиорганами  (Федеральной  службы  по  надзору  в   сфере   защиты   правпотребителей  и  благополучия  человека  (далее  -   Роспотребнадзор),Государственного пожарного надзора). Неподписание актов  приемки  школнадзорными органами создает проблему получения  учреждениями  лицензиина право  ведения  образовательной  деятельности,  так  как  одним  изусловий получения лицензии является наличие положительного  заключенияорганов  Государственного  пожарного  надзора  и  Роспотребнадзора   осостоянии  здания  и  его  инженерных  систем.  Единственно  возможнымвыходом из сложившейся ситуации является  строительство  новых  зданийшкол.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является создание условий обучения, отвечающихсовременным   требованиям,   предъявляемым   к    общеобразовательномуучреждению.
       В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача  строительствазданий муниципальных общеобразовательных учреждений,  расположенных  всельских населенных пунктах.
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателем     эффективности,     характеризующим     реализациюПодпрограммы,  является  ввод  в  эксплуатацию   новых   зданий   школ(ученических мест).
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2010-2011годах составит 183507 тыс. рублей.
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета, средств местных бюджетов (по согласованию).
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования   |  Объемы финансирования Подпрограммы   ||       Подпрограммы         |             (тыс. рублей)             ||                            |---------------------------------------||                            |     всего      | в том числе:         ||                            | 2010-2011 годы |----------------------||                            |                | 2010 год  | 2011 год ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| Всего,                     |   183507 <*>   | 73107 <*> |  110400  || в том числе:               |                |           |          ||----------------------------+----------------+-----------+----------|| областной бюджет           |   183507 <*>   | 73107 <*> |  110400  |----------------------------------------------------------------------_________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|    Основные направления     |  Объемы финансирования Подпрограммы  || финансирования Подпрограммы |             (тыс. рублей)            ||                             |--------------------------------------||                             |     всего      | в том числе:        ||                             | 2010-2011 годы |---------------------||                             |                | 2010 год  | 2011 год||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Капитальные вложения        |   183507 <*>   | 73107 <*> |  110400 ||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Прочие расходы              |       -        |     -     |    -    ||-----------------------------+----------------+-----------+---------|| Итого                       |   183507 <*>   | 73107 <*> |  110400 |----------------------------------------------------------------------__________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментобразования Кировской области,  который  совместно  с  администрациямимуниципальных образований реализует ее мероприятия  в  соответствии  сдействующим законодательством.
       На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы   средства   областногобюджета  направляются  в  соответствующие  муниципальные   образованияобласти в виде субсидий местным бюджетам.
       Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из  областногобюджета являются:
       наличие проектно-сметной документации на  строительство  объекта,прошедшей государственную экспертизу;
       наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
       заключение   соглашения   между   администрацией   муниципальногообразования и департаментом образования Кировской области;
       выполнение  доли  софинансирования,  объем  которой  определяетсясоглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам  из  областногобюджета на строительство новых зданий школ.
       Расчет  субсидий   местным   бюджетам   из   областного   бюджетаосуществляется по формуле:
       Si = Ci x Yi,
       где:
       Si - объем субсидии i-му муниципальному району;
       Ci  -  стоимость  работ  по  строительству  нового  здания  школысогласно проектно-сметной документации;
       Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением о предоставлении субсидии.
       Государственный  заказчик   в   установленном   порядке   готовитинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  снизить  социальнуюнапряженность  в  населенных   пунктах,   где   будут   осуществлятьсястроительство  и  ввод  в  эксплуатацию  новых  зданий   муниципальныхобщеобразовательных учреждений, создать 140  новых  ученических  мест,предоставить  возможность  жителям  6  сельских   населенных   пунктовполучать качественноеобразование в образовательных учреждениях, отвечающих всем современнымтребованиям.  В  школу  пос.  Лунданка  Подосиновского  района   будеторганизован подвоз учащихся  из  пос.  Верхнемалье,  а  в  школу  пос.Тохтино Орловского района  -  из  дер.  Поляки,  дер.  Высоково,  дер.Веретея.
       Значение  показателя  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлено в таблице.
                     Значение показателя эффективности
                                                              Таблица-------------------------------------------------------------------|    Наименование     | Единица | Исходный |  2009  | 2010 | 2011 ||     показателя      | измере- | уровень  |  год   | год  | год  ||    эффективности    |   ния   |   2008   | (оцен- |      |      ||                     |         | год <*>  |  ка)   |      |      ||---------------------+---------+----------+--------+------+------|| Ввод в эксплуатацию | учени-  |    -     |  160   |  70  |  70  || новых зданий школ   | ческих  |          |        |      |      || (ученических мест)  |  мест   |          |        |      |      |-------------------------------------------------------------------______________
       <*>В рамках данной Подпрограммы
       Источником  получения  информации  является  форма   федеральногогосударственного статистического наблюдения N С-1.
                                                         Приложение N 7
                                                         к Программе
                               ПОДПРОГРАММА
           "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов
               муниципальных общеобразовательных учреждений"
                                  Паспорт
     подпрограммы "Капитальный ремонт, реконструкция зданий и объектов
               муниципальных общеобразовательных учреждений"----------------------------------------------------------------------| Наименование Подпро-   | "Капитальный ремонт, реконструкция  зданий|| граммы                 | и объектов муниципальных общеобразователь-||                        | ных учреждений"                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Основание принятия     | послание Президента  Российской  Федерации|| решения о разработке   | Федеральному Собранию от 05.11.2008       || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Государственный заказ- | департамент образования Кировской области || чик                    |                                           || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Разработчик            | департамент образования Кировской области || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Цель Подпрограммы      | приведение зданий и объектов муниципальных||                        | общеобразовательных учреждений в  соответ-||                        | ствие с современными требованиями,  предъ-||                        | являемыми к общеобразовательному  учрежде-||                        | нию                                       ||------------------------+-------------------------------------------|| Задача Подпрограммы    | капитальный ремонт, реконструкция зданий и||                        | объектов муниципальных общеобразовательных||                        | учреждений                                ||------------------------+-------------------------------------------|| Важнейшие показатели   | количество отремонтированных,  реконструи-|| эффективности Подпро-  | руемых зданий и объектов муниципальных об-|| граммы                 | щеобразовательных учреждений;             ||                        | доля зданий  общеобразовательных  учрежде-||                        | ний, требующих капитального ремонта       ||------------------------+-------------------------------------------|| Сроки реализации       | 2010-2011 годы                            || Подпрограммы           |                                           ||------------------------+-------------------------------------------|| Объемы и источники     | объем   финансирования    из    областного|| финансирования         | бюджета - 143340 тыс. рублей;             || Подпрограммы           | средства местных бюджетов  (по  согласова-||                        | нию)                                      ||------------------------+-------------------------------------------|| Ожидаемые конечные     | создание безопасных условий обучения в  15|| результаты реализации  | муниципальных общеобразовательных учрежде-|| Подпрограммы           | ниях, снижение доли  зданий  общеобразова-||                        | тельных учреждений, требующих капитального||                        | ремонта, до 32,4%                         |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       Важным направлением стратегии  социально-экономического  развитияобласти является создание безопасных условий для детей  и  подростков,обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных   учреждениях.   Нанеобходимость создания таких условий обучения в ноябре 2008 года  былообращено  внимание  в   послании   Президента   Российской   ФедерацииФедеральному Собранию "... российская школа не имеет права быть ветхой- и в прямом, и в переносном смысле этого слова...".
       Проведенный   мониторинг    материальной    базы    муниципальныхобщеобразовательных учреждений показал,  что  ряд  зданий  и  объектовобщеобразовательных  учреждений  в  городских  и  сельских  населенныхпунктах находятся в состоянии, требующем срочного капитального ремонтаили реконструкции.
       Строительство  новых  зданий  школ  в  таких  населенных  пунктахэкономически нецелесообразно  и  неоправданно,  так  как  существующиездания при проведении определенных  ремонтно-строительных  мероприятиймогут  быть  приведены   в   состояние,   пригодное   для   проведенияобразовательного  процесса.  Кроме  того,   необходимость   проведениякапитальных  ремонтов   и   реконструкции   объектов   образовательныхучреждений обусловлена стабильной ситуацией по количеству  учащихся  втаких учреждениях в среднесрочной перспективе (в некоторых учрежденияхимеется тенденция к увеличению контингента обучающихся).
       Муниципальные образования области не в  состоянии  самостоятельнофинансировать  в  требующихся  объемах  мероприятия  по   капитальномуремонту  и  реконструкции   зданий   общеобразовательных   учреждений,следовательно, единственным возможным выходом из сложившейся  ситуацииявляется  предоставление  субсидий  из  областного   бюджета   местнымбюджетам на условиях софинансирования в рамках данной подпрограммы.
       2. Основная цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью  Подпрограммы  является  приведение   зданий   и   объектовмуниципальных  общеобразовательных   учреждений   в   соответствие   ссовременными  требованиями,  предъявляемыми   к   общеобразовательномуучреждению.
       В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача  осуществлениякапитального ремонта, реконструкции зданий  и  объектов  муниципальныхобщеобразовательных учреждений.
       Срок реализации Подпрограммы - 2010-2011 годы.  Этапы  реализацииПодпрограммы не выделяются.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     реализациюПодпрограммы, являются:
       количество отремонтированных, реконструируемых зданий и  объектовмуниципальных общеобразовательных учреждений;
       доля    зданий    общеобразовательных    учреждений,    требующихкапитального ремонта.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении  N 8к Программе.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Общий объем финансирования Подпрограммы из областного  бюджета  в2010-2011 годах составит 143340 тыс. рублей.
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета, средств местных бюджетов (по согласованию).
          Объем и источники финансирования Подпрограммы по годам----------------------------------------------------------------------| Источники финансирования  |          Объемы финансирования         ||       Подпрограммы        |              (тыс. рублей)             ||                           |----------------------------------------||                           |      всего      | в том числ е:        ||                           |  2010-2011 годы |----------------------||                           |                 | 2010 год |  2011 год ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Всего,                    |      143340     |  59810   |   83530   || в том числе:              |                 |          |           ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| областной бюджет          |      143340     |  59810   |   83530   |----------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления      |  Объемы финансирования (тыс. рублей)   ||    финансирования         |----------------------------------------||     Подпрограммы          |      всего      | в том числ е:        ||                           |  2010-2011 годы |----------------------||                           |                 | 2010 год |  2011 год ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Капитальные вложения      |      32040      |  22510   |    9530   ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Прочие расходы            |      111300     |  37300   |   74000   ||---------------------------+-----------------+----------+-----------|| Итого                     |      143340     |  59810   |   83530   |----------------------------------------------------------------------
       Объем ежегодных расходов,  связанных  с  финансовым  обеспечениемПодпрограммы  за  счет  областного  бюджета,  устанавливается  закономКировской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментобразования Кировской области,  который  совместно  с  администрациямимуниципальных образований реализует ее мероприятия  в  соответствии  сдействующим законодательством.
       На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы   средства   областногобюджета  направляются  в  соответствующие  муниципальные   образованияобласти в виде субсидий местным бюджетам.
       Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из  областногобюджета являются:
       наличие  проектно-сметной  документации  на  капитальный  ремонт,реконструкцию здания (объекта), прошедшей государственную  экспертизу,в случаях установленных законодательством;
       наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
       заключение   соглашения   между   администрацией   муниципальногообразования и департаментом образования Кировской области;
       выполнение  доли  софинансирования  из   бюджетов   муниципальныхобразований, объем которой определяется соглашением  о  предоставлениисубсидий местным бюджетам из областного бюджета на капитальный ремонт,реконструкцию   здания   (объекта)   муниципального   образовательногоучреждения.
       Расчет  субсидий   местным   бюджетам   из   областного   бюджетаосуществляется по формуле:
       Si = Ci x Yi,
       где:
       Si - объем субсидии i-му муниципальному образованию;
       Ci -  стоимость  работ  по  капитальному  ремонту,  реконструкцииздания (объекта) согласно проектно-сметной документации;
       Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением о предоставлении субсидии (не более 95%).
       Государственный  заказчик   в   установленном   порядке   готовитинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном порядке  Правительство  Кировской  области,  департаментобразования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении ее реализации.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  снизить  социальнуюнапряженность  в  населенных   пунктах,   где   будут   осуществлятьсякапитальный ремонт,  реконструкция  зданий  и  объектов  муниципальныхобщеобразовательных учреждений, улучшить  условия  обучения  для  4327учащихся. Будут созданы безопасные условия обучения в 15 муниципальныхобщеобразовательных  учреждениях,  что  даст  возможность  жителям  22городских  и  сельских  населенных  пунктов  (с   учетом   близлежащихнаселенных   пунктов)   получать   образование    в    образовательныхучреждениях, состояние которых соответствует  требованиям  действующихправил и нормативов.
       Значение показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлено в таблице.
                    Перечень показателей эффективности
                                                                 Таблица----------------------------------------------------------------------|  N  |     Наименование     | Едини-| Исходный |  2009 | 2010 | 2011|| п/п |      показателя      |   ца  | уровень, |  год  | год  | год ||     |     эффективности    | изме- |   2008   | (оцен-|      |     ||     |                      | рения |  год <*> |  ка)  |      |     ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----||  1  |           2          |   3   |    4     |   5   |  6   |  7  ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----|| 6.1 | Количество отремонти-| зданий|    -     |   4   |  6   |  9  ||     | рованных, реконструи-|       |          |       |      |     ||     | руемых зданий и объ- |       |          |       |      |     ||     | ектов муниципальных  |       |          |       |      |     ||     | общеобразовательных  |       |          |       |      |     ||     | учреждений           |       |          |       |      |     ||-----+----------------------+-------+----------+-------+------+-----|| 6.2 | Доля зданий общеобра-|   %   |   35,6   |  34,2 | 33,6 | 32,4||     | зовательных учрежде- |       |          |       |      |     ||     | ний, требующих капи- |       |          |       |      |     ||     | тального ремонта     |       |          |       |      |     |----------------------------------------------------------------------________________
       <*> В рамках данной Подпрограммы
       Источником получения информации являются:
       по   пункту   6.1   -   форма    федерального    государственногостатистического  наблюдения  N С-1,  унифицированные  формы  первичнойучетной документации NN КС-2, КС-3;
       по пункту 6.2 -  отчетность  департамента  образования  Кировскойобласти   (форма   федерального    государственного    статистическогонаблюдения N Д-4).
                                                          Приложение N 8
                                                          к Программе
                                                       ПЕРЕЧЕНЬ
                                        мероприятий областной целевой программы
                                      "Дети Кировской области" на 2010-2011 годы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|   N    | Наименование подпрограммы, задачи, ме- |    Источник    |    Объем финансирования     |  Ответственный  ||  п/п   |               роприятия                |  финансирова-  |      в 2010-2011 годах      |   исполнитель   ||        |                                        |      ния       |        (тыс. рублей)        |                 ||        |                                        |                |-----------------------------|                 ||        |                                        |                |  всего   |   в том числе    |                 ||        |                                        |                |          |------------------|                 ||        |                                        |                |          |  2010   |  2011  |                 ||        |                                        |                |          |   год   |  год   |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   1    |                   2                    |       3        |    4     |    5    |   6    |        7        ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   1    | Подпрограмма                           |                |          |         |        |                 ||        | "Здоровое поколение"                   |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  1.1   | Совершенствование лечебно-  диагности- |                |          |         |        |                 ||        | ческих и профилактических  мероприятий |                |          |         |        |                 ||        | в родовспомогательных и детских учреж- |                |          |         |        |                 ||        | дениях здравоохранения                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Оснащение современным лечебным,  диаг- | областной      | 17600    | 8600    | 9000   | департамент     ||        | ностическим оборудованием  и  лекарст- | бюджет         |          |         |        | здравоохранения ||        | венными средствами  областных  детских |                |          |         |        | Кировской   об- ||        | лечебно-профилактических и родовспомо- |                |          |         |        | ласти           ||        | гательных учреждений  (государственное | федеральный    | 600      | 600     | -      |                 ||        | лечебно-  профилактическое  учреждение | бюджет         |          |         |        |                 ||        | "Кировский областной клинический пери- |                |          |         |        |                 ||        | натальный центр", областное государст- |                |          |         |        |                 ||        | венное учреждение здравоохранения "Ки- |                |          |         |        |                 ||        | ровская областная детская  клиническая |                |          |         |        |                 ||        | больница", дома ребенка, детские сана- |                |          |         |        |                 ||        | тории)                                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  1.2   | Совершенствование пренатальной диагно- |                |          |         |        |                 ||        | стики врожденной и наследственной  па- |                |          |         |        |                 ||        | тологии плода и скринингового обследо- |                |          |         |        |                 ||        | вания новорожденных                    |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Проведение мероприятий по  совершенст- | областной      | 4300     | 1500    | 2800   | департамент     ||        | вованию пренатальной диагностики врож- | бюджет         |          |         |        | здравоохранения ||        | денной и наследственной патологии пло- |                |          |         |        | Кировской   об- ||        | да и скрининга новорожденных  с  целью | федеральный    | 800      | 800     | -      | ласти           ||        | раннего выявления и своевременного на- | бюджет         |          |         |        |                 ||        | чала лечения детей с врожденными и на- |                |          |         |        |                 ||        | следственными заболеваниями            |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  1.3   | Внедрение современных технологий пита- |                |          |         |        |                 ||        | ния детей                              |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Приобретение  специализированных  про- | областной      | 800      | 300     | 500    | департамент     ||        | дуктов питания детей при оказании  ме- | бюджет         |          |         |        | здравоохранения ||        | дицинской помощи в областных  государ- |                |          |         |        | Кировской   об- ||        | ственных учреждениях здравоохранения   | федеральный    | 100      | 100     | -      | ласти           ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  1.4   | Профилактика заболеваний  репродуктив- |                |          |         |        |                 ||        | ной системы у детей и подростков       |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Внедрение современных  технологий  при | областной      | 500      | -       | 500    | департамент     ||        | проведении  профилактических  медицин- | бюджет         |          |         |        | здравоохранения ||        | ских осмотров в областных  учреждениях |                |          |         |        | Кировской   об- ||        | здравоохранения                        |                |          |         |        | ласти           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 24700    | 11900   | 12800  |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      | 23200    | 10400   | 12800  |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | федеральный    | 1500     | 1500    | -      |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   2    | Подпрограмма                           |                |          |         |        |                 ||        | "Одаренные дети"                       |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  2.1   | Выявление и развитие  одаренных  детей |                |          |         |        |                 ||        | через систему  организационно-массовых |                |          |         |        |                 ||        | мероприятий                            |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Обеспечение участия учащихся в област- | областной      | 6586 <*> | 3184    | 3402   | департамент об- ||        | ном, всероссийском, международном эта- | бюджет         |          | <*>     |        | разования   Ки- ||        | пах   предметных   олимпиад,   научно- |                |          |         |        | ровской области ||        | практических конференциях,  творческих |                |          |         |        |                 ||        | и исследовательских конкурсах, органи- |                |          |         |        |                 ||        | зация создания фильмов "Одаренные  де- |                |          |         |        |                 ||        | ти"                                    |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  2.2   | Развитие и  поддержка  образовательных |                |          |         |        |                 ||        | учреждений,  работающих  с  одаренными |                |          |         |        |                 ||        | детьми                                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Оснащение  государственного  образова- | областной      | 5016 <*> | 2306    | 2710   | департамент об- ||        | тельного  учреждения   дополнительного | бюджет         |          | <*>     |        | разования   Ки- ||        | образования детей  -  "Центр  дополни- |                |          |         |        | ровской области ||        | тельного образования для  детей  "Ода- |                |          |         |        |                 ||        | ренный школьник" необходимым  учебным, |                |          |         |        |                 ||        | учебно-наглядным, компьютерным  обору- |                |          |         |        |                 ||        | дованием, твердым и мягким  инвентарем |                |          |         |        |                 ||        | и автобусом                            |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 11602    | 5490    | 6112   |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      |          |         | 6112   |                 ||        |                                        | бюджет         | 11602    | 5490    |        |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   3    | Подпрограмма                           |                |          |         |        |                 ||        | "Дети-инвалиды"                        |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  3.1   | Обеспечение территориальной  доступно- |                |          |         |        |                 ||        | сти образования детям с  ограниченными |                |          |         |        |                 ||        | возможностями здоровья                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.1.1  | Организация межведомственного  взаимо- | не требуется   | -        | х       | х      | департамент об- ||        | действия по выявлению детей с  ограни- |                |          |         |        | разования   Ки- ||        | ченными возможностями здоровья и  уст- |                |          |         |        | ровской области ||        | ройство их на обучение в  соответствии |                |          |         |        |                 ||        | с заболеванием                         |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.1.2  | Открытие  специальных  (коррекционных) | не требуется   | -        | х       | х      | департамент об- ||        | классов для детей с ограниченными воз- |                |          |         |        | разования   Ки- ||        | можностями  здоровья  в  общеобразова- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | тельных школах                         |                |          |         |        | ти, органы  ме- ||        |                                        |                |          |         |        | стного    само- ||        |                                        |                |          |         |        | управления  му- ||        |                                        |                |          |         |        | ниципальных об- ||        |                                        |                |          |         |        | разований <***> ||        |                                        |                |          |         |        | (далее - органы ||        |                                        |                |          |         |        | местного  само- ||        |                                        |                |          |         |        | управления)     ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  3.2   | Осуществление социальной интеграции  и |                |          |         |        |                 ||        | профессионально-трудовой  реабилитации |                |          |         |        |                 ||        | детей  с  ограниченными  возможностями |                |          |         |        |                 ||        | здоровья                               |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.1  | Проведение фестиваля детского инвалид- | областной      | 310      | 150     | 160    | управление   по ||        | ного спорта "Улыбка"                   | бюджет         |          |         |        | физической      ||        |                                        |                |          |         |        | культуре      и ||        |                                        |                |          |         |        | спорту   Киров- ||        |                                        |                |          |         |        | ской области    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.2  | Проведение   спортивных,    культурно- | областной      | 600      | 300     | 300    | департамент об- ||        | массовых мероприятий для детей с огра- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ниченными возможностями здоровья       |                |          |         |        | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.2.3  | Оснащение мастерских трудового  обуче- | внебюджетные   | 200      | 100     | 100    | департамент об- ||        | ния специальных (коррекционных)  обра- | источники <**> |          |         |        | разования   Ки- ||        | зовательных учреждений оборудованием и |                |          |         |        | ровской области ||        | инструментами                          |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  3.3   | Ресурсное обеспечение учреждений,  за- |                |          |         |        |                 ||        | нимающихся обучением  и  реабилитацией |                |          |         |        |                 ||        | детей  и  подростков  с  ограниченными |                |          |         |        |                 ||        | возможностями здоровья                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.1  | Приобретение реабилитационного  обору- | областной      | 370      | 370     | -      | департамент со- ||        | дования для учреждений социального об- | бюджет         |          |         |        | циального  раз- ||        | служивания населения                   |                |          |         |        | вития Кировской ||        |                                        |                |          |         |        | области         ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.2  | Приобретение технических средств  реа- | областной      | 4460     | 2000    | 2460   | департамент об- ||        | билитации и обучения  для  специальных | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | (коррекционных) образовательных учреж- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | дений                                  | внебюджетные   | 400      | 200     | 200    | ти,             ||        |                                        | источники      |          |         |        | образовательные ||        |                                        | <**>           |          |         |        | учреждения, ор- ||        |                                        |                |          |         |        | ганы   местного ||        |                                        |                |          |         |        | самоуправления  ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 3.3.3  | Приобретение оборудования и  инвентаря | областной      | 900      | 400     | 500    | департамент об- ||        | для медицинских кабинетов  специальных | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | (коррекционных) образовательных учреж- |                |          |         |        | ровской области ||        | дений                                  |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 7240     | 3520    | 3720   |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        | в том числе:                           | федеральный    | -        | -       | -      |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | областной      | 6640     | 3220    | 3420   |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | внебюджетные   |          |         |        |                 ||        |                                        | источники      | 600      | 300     | 300    |                 ||        |                                        | <**>           |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   4    | Подпрограмма                           |                |          |         |        |                 ||        | "Дети-сироты"                          |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  4.1   | Реализация системы мероприятий по про- |                |          |         |        |                 ||        | паганде и развитию различных форм  се- |                |          |         |        |                 ||        | мейного устройства  детей,  оставшихся |                |          |         |        |                 ||        | без попечения родителей, оказанию  со- |                |          |         |        |                 ||        | действия гражданам Российской  Федера- |                |          |         |        |                 ||        | ции, постоянно проживающим на террито- |                |          |         |        |                 ||        | рии  Российской  Федерации,   желающим |                |          |         |        |                 ||        | принять ребенка на воспитание в семью  |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.1  | Содействие созданию ассоциаций  опеку- | не требуется   | -        | х       | х      | органы местного ||        | нов (попечителей), приемных  родителей |                |          |         |        | самоуправления  ||        | в муниципальных районах (городских ок- |                |          |         |        | <***>           ||        | ругах)                                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.2  | Содействие размещению в средствах мас- | областной      | 200 <*>  | 100 <*> | 100    | департамент об- ||        | совой информации  социальной  рекламы, | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | создание передач, направленных на  ре- |                |          |         |        | ровской области ||        | шение проблем  социального  сиротства, |                |          |         |        |                 ||        | создание приемных  семей,  усыновление |                |          |         |        |                 ||        | детей, пропаганду семейных  форм  уст- |                |          |         |        |                 ||        | ройства детей, оставшихся без  попече- |                |          |         |        |                 ||        | ния родителей                          |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.1.3  | Реорганизация сети образовательных уч- | не требуется   | -        | х       | -      | департамент об- ||        | реждений для детей-сирот и детей,  ос- |                |          |         |        | разования   Ки- ||        | тавшихся без попечения родителей       |                |          |         |        | ровской  облас- ||        |                                        |                |          |         |        | ти, органы  ме- ||        |                                        |                |          |         |        | стного    само- ||        |                                        |                |          |         |        | управления      ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  4.2   | Создание      системы       психолого- |                |          |         |        |                 ||        | педагогического,    медико-социального |                |          |         |        |                 ||        | сопровождения детей-сирот и детей, ос- |                |          |         |        |                 ||        | тавшихся без попечения родителей,  пе- |                |          |         |        |                 ||        | реданных на воспитание в семью         |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.2.1  | Создание банка данных выпускников дет- | не требуется   | -        | х       | -      | департамент об- ||        | ских домов и школ-интернатов           |                |          |         |        | разования   Ки- ||        |                                        |                |          |         |        | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 4.2.2  | Проведение областного выпускного вече- | областной      | 300      | 100     | 200    | департамент об- ||        | ра для детей-сирот, детей,  оставшихся | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | без попечения родителей                |                |          |         |        | ровской области ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  4.3   | Укрепление материально-технической ба- |                |          |         |        |                 ||        | зы учреждений для детей-сирот и детей, |                |          |         |        |                 ||        | оставшихся без попечения родителей     |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Завершение    строительства     школы- | областной      | 25907    | 25907   | -      | департамент     ||        | детского дома на 160  человек  в  селе | бюджет         |          |         |        | строительства и ||        | Великорецкое Юрьянского района         |                |          |         | -      | архитектуры Ки- ||        |                                        | федеральный    | 5000     | 5000    |        | ровской  облас- ||        |                                        | бюджет         |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        |                |          |         |        | ция  Юрьянского ||        |                                        | местный        |          |         |        | района <***>    ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  4.4   | Реализация системы мероприятий по соз- |                |          |         |        |                 ||        | данию условий  для  интеграции  детей- |                |          |         |        |                 ||        | сирот и детей, оставшихся без  попече- |                |          |         |        |                 ||        | ния родителей, в общество              |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Организация спортивных,  оздоровитель- | областной      | 600 <*>  | 300 <*> | 300    | департамент об- ||        | ных,  культурно-массовых   мероприятий | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | для детей-сирот  и  детей,  оставшихся |                |          |         |        | ровской области ||        | без попечения родителей, переданных на |                |          |         |        |                 ||        | воспитание в семью, воспитывающихся  в |                |          |         |        |                 ||        | учреждениях для детей-сирот  и  детей, |                |          |         |        |                 ||        | оставшихся без попечения родителей     |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 32007    | 31407   | 600    |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      | 27007    | 26407   | 600    |                 ||        |                                        | бюджет         | <*>      | <*>     |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | федеральный    |          |         | -      |                 ||        |                                        | бюджет         | 5000     | 5000    |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   5    | Подпрограмма "Профилактика  безнадзор- |                |          |         |        |                 ||        | ности и  правонарушений  несовершенно- |                |          |         |        |                 ||        | летних"                                |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  5.1   | Повышение качества социальной реабили- |                |          |         |        |                 ||        | тации и адаптации детей, находящихся в |                |          |         |        |                 ||        | трудной жизненной  ситуации,  на  базе |                |          |         |        |                 ||        | областных  государственных  учреждений |                |          |         |        |                 ||        | социального обслуживания населения     |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.1.1  | Приобретение школьных товаров,  канце- | областной      | 440      | 213     | 227    | департамент со- ||        | лярских и  письменных  принадлежностей | бюджет         |          |         |        | циального  раз- ||        | для несовершеннолетних                 |                |          |         |        | вития Кировской ||        |                                        |                |          |         |        | области         ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.1.2  | Приобретение подарков к  новогодним  и | областной      | 112      | 54      | 58     | департамент со- ||        | рождественским праздникам              | бюджет         |          |         |        | циального  раз- ||        |                                        |                |          |         |        | вития Кировской ||        |                                        |                |          |         |        | области         ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  5.2   | Укрепление материально-технической ба- |                |          |         |        |                 ||        | зы областных государственных  учрежде- |                |          |         |        |                 ||        | ний социального обслуживания населения |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.2.1  | Оснащение  областных   государственных | областной      | 323      | 175     | 148    | департамент со- ||        | специализированных учреждений и  отде- | бюджет         |          |         |        | циального  раз- ||        | лений временного пребывания для  несо- |                |          |         |        | вития Кировской ||        | вершеннолетних, нуждающихся в социаль- |                |          |         |        | области         ||        | ной      реабилитации,      спортивно- |                |          |         |        |                 ||        | оздоровительным оборудованием          |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.2.2  | Оснащение комнат психологической  раз- | областной      | 412      | 412     | -      | департамент со- ||        | грузки областных государственных  спе- | бюджет         |          |         |        | циального  раз- ||        | циализированных учреждений и отделений |                |          |         |        | вития Кировской ||        | временного пребывания для  несовершен- |                |          |         |        | области         ||        | нолетних,  нуждающихся  в   социальной |                |          |         |        |                 ||        | реабилитации                           |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  5.3   | Использование инновационных форм и ме- |                |          |         |        |                 ||        | тодов работы с семьями и детьми "груп- |                |          |         |        |                 ||        | пы риска"                              |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.3.1  | Разработка и реализация новых техноло- | областной      | 150      | -       | 150    |                 ||        | гий и форм социальной работы с семьями | бюджет         |          |         |        |                 ||        | и детьми, организация издания  сборни- |                |          |         |        |                 ||        | ков методических материалов            |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 5.3.2  | Оснащение подразделений по делам несо- | областной      | 660      | 330     | 330    | Управление      ||        | вершеннолетних органов внутренних  дел | бюджет         |          |         |        | внутренних  дел ||        | компьютерами  и  оргтехникой  с  целью |                |          |         |        | по    Кировской ||        | создания на их базе компьютеризирован- |                |          |         |        | области <***>   ||        | ных банков данных о социально неблаго- |                |          |         |        |                 ||        | получных семьях с детьми, беспризорных |                |          |         |        |                 ||        | и безнадзорных несовершеннолетних, по- |                |          |         |        |                 ||        | мещенных в детские учреждения всех ви- |                |          |         |        |                 ||        | дов в связи с семейным  неблагополучи- |                |          |         |        |                 ||        | ем, и находящихся в розыске            |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 2097     | 1184    | 913    |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      | 2097     | 1184    | 913    |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   6    | Подпрограмма  "Строительство   муници- |                |          |         |        |                 ||        | пальных  общеобразовательных  учрежде- |                |          |         |        |                 ||        | ний, расположенных в сельских населен- |                |          |         |        |                 ||        | ных пунктах"                           |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  6.1   | Строительство зданий муниципальных об- |                |          |         |        |                 ||        | щеобразовательных учреждений, располо- |                |          |         |        |                 ||        | женных в сельских населенных пунктах   |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6.1.1  | Строительство  здания   муниципального | областной      | 73107    | 73107   | -      | департамент об- ||        | общеобразовательного учреждения основ- | бюджет         | <*>      | <*>     |        | разования   Ки- ||        | ной общеобразовательной школы  в  пос. |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | Лунданка Подосиновского района         |                |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | местный        |          |         |        | ция  Подосинов- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ского    района ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 6.1.2  | Строительство  здания   муниципального | областной      | 110400   | -       | 110400 | департамент об- ||        | общеобразовательного учреждения  сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы  в  пос. |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | Тохтино Орловского района              | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Орловского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 183507   | 73107   | 110400 |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      |          |         | 110400 |                 ||        |                                        | бюджет         | 183507   | 73107   |        |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||        |                                        | местные        |          |         |        |                 ||        |                                        | бюджеты        |          |         |        |                 ||        |                                        | <****>         |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||   7    | Подпрограмма "Капитальный ремонт,  ре- |                |          |         |        |                 ||        | конструкция зданий и объектов  муници- |                |          |         |        |                 ||        | пальных  общеобразовательных  учрежде- |                |          |         |        |                 ||        | ний"                                   |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||  7.1   | Капитальный ремонт, реконструкция зда- |                |          |         |        |                 ||        | ний и объектов муниципальных общеобра- |                |          |         |        |                 ||        | зовательных учреждений                 |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.1  | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 18000    | 4000    | 14000  | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы пгт  Ар- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | баж                                    | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Арбажского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.2  | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 14000    | 6000    | 8000   | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы пгт Вер- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | хошижемье                              | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция Верхошижем- ||        |                                        |                |          |         |        | ского    района ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.3  | Реконструкция  здания   муниципального | областной      | 18040    | 8510    | 9530   | департамент об- ||        | образовательного  учреждения   средней | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | общеобразовательной школы пгт Лебяжье  |                |          |         |        | ровской  облас- ||        |                                        | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Лебяжского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.4  | Реконструкция здания под спальный кор- | областной      | 7000     | 7000    | -      | департамент об- ||        | пус муниципального специального  (кор- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | рекционного) образовательного учрежде- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | ния для детей с ограниченными  возмож- | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        | ностями здоровья специальная  (коррек- | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Советского ||        | ционная)  общеобразовательная   школа- |                |          |         |        | района <***>    ||        | интернат II вида г. Советска           |                |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.5  | Капитальный ремонт здания под  муници- | областной      | 2500     | 2500    |        | департамент об- ||        | пальное   образовательное   учреждение | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | среднюю общеобразовательную школу  N 2 |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | города Малмыжа                         | местный   бюд- |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | жет <****>     |          |         |        | ция Малмыжского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.6  | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 9000     | 3000    | 6000   | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы с углуб- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | ленным изучением  отдельных  предметов | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        | пгт Уни                                | бюджет <****>  |          |         |        | ция   Унинского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.7  | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 23500    | 4000    | 19500  | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы с углуб- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | ленным изучением  отдельных  предметов | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        | пгт Ленинское Шабалинского района      | бюджет <****>  |          |         |        | ция Шабалинско- ||        |                                        |                |          |         |        | го района <***> ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.8  | Капитальный ремонт здания под  началь- | областной      | 11000    | 4000    | 7000   | департамент об- ||        | ные  классы  муниципального  образова- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | тельного учреждения гимназии  г.  Сло- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | бодского                               | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция города Сло- ||        |                                        |                |          |         |        | бодского <***>  ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.9  | Капитальный ремонт  здания  под  школу | областной      | 1100     | 1100    | -      | департамент об- ||        | дер. Кувакуш Афанасьевского района     | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        |                                        |                |          |         |        | ровской  облас- ||        |                                        | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Афанасьев- ||        |                                        |                |          |         |        | ского    района ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.10 | Реконструкция здания под муниципальное | областной      | 3000     | 3000    | -      | департамент об- ||        | образовательное учреждение среднюю об- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | щеобразовательную школу пос. Созимский |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | Верхнекамского района                  | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Верхнекам- ||        |                                        |                |          |         |        | ского    района ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.11 | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 16500    | 4500    | 12000  | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы пгт Све- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | ча                                     | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция Свечинского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.12 | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 5000     | -       | 5000   | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы с. Аджим |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | Малмыжского района                     | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция Малмыжского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.13 | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 4000     | 4000    | -      | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы с. Утма- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | ново Подосиновского района             | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Подосинов- ||        |                                        |                |          |         |        | ского    района ||        |                                        |                |          |         |        | <***>           ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.14 | Капитальный ремонт здания  муниципаль- | областной      | 6700     | 4200    | 2500   | департамент об- ||        | ного образовательного учреждения сред- | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        | ней общеобразовательной школы с. Селе- |                |          |         |        | ровской  облас- ||        | зениха Кирово-Чепецкого района         | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция     Кирово- ||        |                                        |                |          |         |        | Чепецкого  рай- ||        |                                        |                |          |         |        | она <***>       ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------|| 7.1.15 | Устройство  скатной  крыши  на  здании | областной      | 4000     | 4000    | -      | департамент об- ||        | школы с. Шурма Уржумского района       | бюджет         |          |         |        | разования   Ки- ||        |                                        |                |          |         |        | ровской  облас- ||        |                                        | местный        |          |         |        | ти, администра- ||        |                                        | бюджет <****>  |          |         |        | ция  Уржумского ||        |                                        |                |          |         |        | района <***>    ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Всего,                                 |                | 143340   | 59810   | 83530  |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      | 143340   | 59810   | 83530  |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | местные        |          |         |        |                 ||        |                                        | бюджеты        |          |         |        |                 ||        |                                        | <****>         |          |         |        |                 ||--------+----------------------------------------+----------------+----------+---------+--------+-----------------||        | Итого,                                 |                | 404493   | 186418  | 218075 |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||        | в том числе:                           | областной      |          |         | 217775 |                 ||        |                                        | бюджет         | 397393   | 179618  |        |                 ||        |                                        |                | <*>      | <*>     |        |                 ||        |                                        | федеральный    |          |         | -      |                 ||        |                                        | бюджет         |          |         |        |                 ||        |                                        |                | 6500     | 6500    |        |                 ||        |                                        | местные        |          |         |        |                 ||        |                                        | бюджеты <****> |          |         |        |                 ||        |                                        |                |          |         |        |                 ||        |                                        | внебюджетные   |          |         | 300    |                 ||        |                                        | источники <**> |          |         |        |                 ||        |                                        |                | 600      | 300     |        |                 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на 2010 год.
       <**> Источники финансирования, привлекаемые по согласованию.
       <***> Территориальные органы федеральных  органов  исполнительнойвласти, органы местного самоуправления и  организации,  участвующие  вреализации мероприятий по согласованию.
       <****> В  таблицу  не  включены  объемы  финансирования  за  счетсредств местных бюджетов,  которые  будут  привлекаться  на  основаниисоглашений. х Год  реализации  мероприятия  Программы,  не  требующегофинансирования.