Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 № 242/939
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 30.12.2013 г. N 242/973
30.12.2013 N 242/939
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 19.07.2011 N 112/319 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на2012-2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлениемПравительства Кировской области от 10.12.2013 N 239/805), утвердивизменения в областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы (далее -Программа) согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 30.12.2013 N 242/939
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| Важнейшие показатели | заболеваемость сахарным диабетом на 100 || эффективности Про- | тыс. населения; || граммы | доля осложнений при сахарном диабете в || | процентах; || | заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. || | населения; || | смертность населения от туберкулеза на 100 || | тыс. населения; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения на 100 тыс. населения; || | смертность населения от ишемической болез- || | ни сердца на 100 тыс. населения; || | смертность населения от цереброваскулярных || | болезней на 100 тыс. населения; || | смертность населения в результате ДТП на || | 100 тыс. населения; || | выявляемость первичной заболеваемости зло- || | качественными новообразованиями на 100 || | тыс. населения; || | смертность от злокачественных новообразо- || | ваний на 100 тыс. населения; || | заболеваемость сифилисом на 100 тыс. насе- || | ления; || | заболеваемость гонореей на 100 тыс. насе- || | ления; || | объем крови, заготовленной на 1 жителя об- || | ласти в миллилитрах; || | количество объектов построенных, реконст- || | руированных зданий областных учреждений || | здравоохранения, включая разработку про- || | ектно-сметной документации; || | размер дефицита обеспеченности врачебными || | кадрами, оказывающими амбулаторную меди- || | цинскую помощь, в процентах; || | количество пациентов, у которых ведутся || | электронные медицинские карты, тыс. чело- || | век; || | младенческая смертность на 1 тыс. человек, || | родившихся живыми". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Про- | Программы в 2012-2014 годах составит || граммы | 617,0005 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 302,7891 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 314,2114 || | млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | заболеваемость сахарным диабетом составит || результаты реализа- | 314,7 случая на 100 тыс. населения; || ции Программы | снижение доли осложнений при сахарном диа- || | бете до 34%; || | снижение заболеваемости туберкулезом || | до 51 случая на 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от туберку- || | леза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения составит 25713,4 случая || | на 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от ишемиче- || | ской болезни сердца до 445,9 случая на 100 || | тыс. населения; || | снижение смертности населения от церебро- || | васкулярных болезней до 430,4 случая на || | 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения в результате || | ДТП до 17 случаев на 100 тыс. населения; || | увеличение выявляемости первичной заболе- || | ваемости злокачественными новообразования- || | ми до 394 случаев на 100 тыс. населения; || | снижение смертности от злокачественных но- || | вообразований до 208,8 случая на 100 тыс. || | населения; || | снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 || | случая на 100 тыс. населения; || | снижение заболеваемости гонореей до 47,3 || | случая на 100 тыс. населения; || | увеличение объема крови, заготовленной на || | 1 жителя области, до 8,5 миллилитра; || | количество объектов построенных, реконст- || | руированных зданий областных учреждений || | здравоохранения, включая разработку про- || | ектно-сметной документации составит 2 еди- || | ницы; || | уменьшение размера дефицита обеспеченности || | врачебными кадрами, оказывающими амбула- || | торную медицинскую помощь, до 23,5%; || | увеличение количества пациентов, у которых || | ведутся электронные медицинские карты, до || | 1000 тыс. человек; || | снижение младенческой смертности до 7,1 || | случая на 1 тыс. человек, родившихся живы- || | ми". |----------------------------------------------------------------------
2. Абзац тридцать пятый раздела 2 "Основная цель и задачиПрограммы, срок ее реализации и показатели эффективности" изложить вследующей редакции:
"количество объектов построенных, реконструированных зданийобластных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации;"
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012-2014годах составит 617,0005 млн. рублей (1228,7433 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 302,7891 млн. рублей;
средства областного бюджета - 314,2114 млн. рублей (925,9542 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансированияпредставлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| Наименование | Источник | Всего | 2012 | 2013 | 2014|| подпрограммы, | финанси- | | год | год | год || направления | рования | | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 198,1109 | 152,4083| 45,7026 | 0 || "Предупрежде- | |------------| |----------| || ние и борьба с | | 338,349 | | 185,9407 | || социально зна- | | <*> | | <*> | || чимыми заболе- |-----------+------------+---------+----------+-----|| ваниями" | федераль- | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 143,5778 | 132,9003| 10,6775 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 283,8159 | | 150,9156 | || | | <*> | | <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 37,3423 | 37,0683 | 0,274 | 0 || "Сахарный диа- | |------------| |----------| || бет" | | 39,0683 | | 2,0 <*> | || | | <*> | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 35,91 | 35,636 | 0,274 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 37,636 <*> | | 2,0 <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 12,4545 | 11,2634 | 1,1911 | 0 || "Туберкулез" | |------------| |----------| || | | 45,1634 | | 33,9 <*> | || | | <*> | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 7,3812 | 6,1901 | 1,1911 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 40,0901 | | 33,9 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 46,385 | 6,4182 | 39,9668 | 0 || "ВИЧ-инфекция" | |------------| |----------| || | | 53,9433 | | 47,5251 | || | | <*> | | <*> | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 35,5123 | 0,4872 | 35,0251 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 10,8727 | 5,931 | 4,9417 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 18,431 <*> | | 12,5 <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 || "Онкология" | |------------| |----------| || | | 110,0 <*> | | 60,0 <*> | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 110,0 <*> | | 60,0 <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 3,0587 | 2,6387 | 0,42 | 0 || "Инфекции, пе- | |------------| |----------| || редаваемые по- | | 8,6387 <*> | | 6,0 <*> | || ловым путем" |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 0,9214 | 0,5014 | 0,42 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 6,5014 <*> | | 6,0 <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 35,4795 | 31,6639 | 3,8156 | 0 || "Вирусные |-----------+------------+---------+----------+-----|| гепатиты" | федераль- | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 27,8156 | 24,0 | 3,8156 | 0 || | бюджет | | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 2,4347 | 2,4046 | 0,0301 | 0 || "Психические | |------------| |----------| || расстройства" | | 24,4046 | | 22,0 <*> | || | | <*> | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 0,487 | 0,4569 | 0,0301 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 22,4569 | | 22,0 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 0,9511 | 0,9461 | 0,005 | 0 || "Артериальная | |------------| |----------| || гипертония" | | 11,1461 | | 10,2 <*> | || | | <*> | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 0,1848 | 0,1798 | 0,005 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 10,3798 | | 10,2 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Направление | итого | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 || "Вакцинопрофи- | |------------| |----------| || лактика" | | 10,5051 | | 0,5 <*> | || | | <*> | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 10,5051 | | 0,5 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 247,7308 | 21,496 | 226,2348 | 0 || "Обеспечение | |------------| |----------| || оказания свое- | | 315,519 | | 294,023 | || временной и | | <*> | | <*> | || высококачест- |-----------+------------+---------+----------+-----|| венной меди- | федераль- | 214,923 | 0 | 214,923 | 0 || цинской помощи | ный бюд- | | | | || пострадавшим | жет | | | | || при дорожно- |-----------+------------+---------+----------+-----|| транспортных | областной | 32,8078 | 21,496 | 11,3118 | 0 || происшествиях" | бюджет |------------| |----------| || | | 100,596 | | 79,1 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || "Совершенство- | |------------| |----------| || вание оказания | | 242,3495 | | 206,7 | || медицинской | | <*> | | <*> | || помощи больным |-----------+------------+---------+----------+-----|| с сердечно- | областной | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || сосудистыми | бюджет |------------| |----------| || заболеваниями" | | 242,3495 | | 206,7 | || | | <*> | | <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 10,0 <*> | 0 | 10,0 <*> | 0 || "Заготовка и |-----------+------------+---------+----------+-----|| хранение до- | областной | 10,0 <*> | 0 | 10,0 <*> | 0 || норской крови" | бюджет | | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || "Укрепление | |------------| |----------| || материально- | | 129,4917 | | 125,971 | || технической | | <*> | | <*> | || базы учрежде- |-----------+------------+---------+----------+-----|| ний здраво- | областной | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || охранения" | бюджет |------------| |----------| || | | 129,4917 | | 125,971 | || | | <*> | | <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 71,3761 | 31,0261 | 40,35 | 0 || "Закрепление | |------------| |----------| || врачебных кад- | | 75,8261 | | 44,8 <*> | || ров в учрежде- | | <*> | | | || ниях здраво- |-----------+------------+---------+----------+-----|| охранения" | областной | 71,3761 | 31,0261 | 40,35 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 75,8261 | | 44,8 <*> | || | | <*> | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 75,0 <*> | 0 | 75,0 <*> | 0 || "Развитие еди- | | | | | || ной информаци- |-----------+------------+---------+----------+-----|| онной системы | областной | 75,0 <*> | 0 | 75,0 <*> | 0 || здравоохране- | бюджет | | | | || ния Кировской | | | | | || области" | | | | | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Подпрограмма | итого | 41,8985 | 25,866 | 16,0325 | 0 || "Здоровое по- | |------------| |----------| || коление" | | 42,208 <*> | | 16,342 | || | | | | <*> | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 33,333 | 22,366 | 10,967 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 8,5655 | 3,5 | 5,0655 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 8,875 <*> | | 5,375 | || | | | | <*> | ||----------------+-----------+------------+---------+----------+-----|| Итого по Про- | итого | 617,0005 | 269,9666| 347,0339 | 0 || грамме | |------------| |----------| || | | 1228,7433 | | 958,7767 | || | | <*> | | <*> | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | федераль- | 302,7891 | 41,874 | 260,9151 | 0 || | ный бюд- | | | | || | жет | | | | || |-----------+------------+---------+----------+-----|| | областной | 314,2114 | 228,0926| 86,1188 | 0 || | бюджет |------------| |----------| || | | 925,9542 | | 697,8616 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетаустанавливается законом Кировской области об областном бюджете наочередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениямпредставлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направле- | Объем финансирования на 2012-2014 || п/п | ния финансирова- | годы (млн. рублей) || | ния |-----------------------------------------|| | Программы | всего | в том числе по годам || | | |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014|| | | | год | год | год ||-----+--------------------+-------------+----------+----------+-----|| 1 | Капитальные вложе- | 306,9876 | 52,8628 | 254,1248 | 0 || | ния - |-------------| |----------| || | всего | 615,6274 | | 562,7646 | || | в том числе: | <*> | | <*> | || |--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | федеральный бюджет | 236,0514 | 20,3284 | 215,723 | 0 || |--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | областной бюджет | 70,9362 | 32,5344 | 38,4018 | 0 || | |-------------| |----------| || | | 379,576 <*> | | 347,0416 | || | | | | <*> | ||-----+--------------------+-------------+----------+----------+-----|| 2 | Прочие расходы - | 310,0129 | 217,1038 | 92,9091 | 0 || | всего |-------------| |----------| || | в том числе: | 613,1159 | | 396,0121 | || | | <*> | | <*> | || |--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | федеральный бюджет | 66,7377 | 21,5456 | 45,1921 | 0 || |--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | областной бюджет | 243,2752 | 195,5582 | 47,717 | 0 || | |-------------| |----------| || | | 546,3782 | | 350,82 | || | | <*> | | <*> | ||-----+--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | Всего | 617,0005 | 269,9666 | 347,0339 | 0 || | в том числе: |-------------| |----------| || | | 1228,7433 | | 958,7767 | || | | <*> | | <*> | ||-----+--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | федеральный бюджет | 302,7891 | 41,874 | 260,9151 | 0 ||-----+--------------------+-------------+----------+----------+-----|| | областной бюджет | 314,2114 | 228,0926 | 86,1188 | 0 || | |-------------| |----------| || | | 925,9542 | | 697,8616 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетныйметод оценки затрат".
4. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2013 году будетвыражена в выявлении заболеваемости сахарным диабетом в размере314,7 случая на 100 тыс. населения; снижение доли осложнений присахарном диабете до 34%; снижение заболеваемости туберкулезом до 51случая на 100 тыс. населения; снижение смертности населения оттуберкулеза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; заболеваемостинаселения болезнями системы кровообращения до 25713,4 случая на 100тыс. населения; снижение смертности населения от ишемической болезнисердца до 445,9 случая на 100 тыс. населения; снижение смертностинаселения от цереброваскулярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс.населения; снижение смертности населения в результате ДТП до 17случаев на 100 тыс. населения; увеличение выявляемости первичнойзаболеваемости злокачественными новообразованиями до 394 случаев на100 тыс. населения; снижение смертности от злокачественныхновообразований до 208,8 случая на 100 тыс. населения; снижениезаболеваемости сифилисом до 32,1 случая на 100 тыс. населения;снижение заболеваемости гонореей до 47,3 случая на 100 тыс. населения;увеличение объема крови, заготовленной на 1 жителя области, до 8,5миллилитра; количество объектов построенных, реконструированных зданийобластных учреждений здравоохранения, включая разработку проектно-сметной документации составит 2 единицы; уменьшение размера дефицитаобеспеченности врачебными кадрами, оказывающими амбулаторнуюмедицинскую помощь, до 23,5%; увеличение количества пациентов, укоторых ведутся электронные медицинские карты, до 1000 тыс. человек;снижение младенческой смертности до 7,1 случая на 1 тыс. человек,родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективностиПрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014| Источник|| п/п | вание | измере- | вое | год | год | год | получе- || | показа- | ния | значе-| | | | ния || | теля | | ние | | | | значений|| | | | 2010 | | | | показа- || | | | года | | | | телей ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.1 | Заболе- | число | 301,4 | 304,7 | 314,7 | Х | данные || | ваемость | случаев | | | | | ведомст-|| | сахарным | на | | | | | венного || | диабетом | 100 тыс.| | | | | монито- || | | насе- | | | | | ринга || | | ления | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.2 | Доля ос- | процен- | 37,0 | 35,0 | 34,0 | Х | данные || | ложнений | тов | | | | | ведомст-|| | при са- | | | | | | венного || | харном | | | | | | монито- || | диабете | | | | | | ринга ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.3 | Заболе- | число | 62,3 | 52,0 | 51 | Х | данные || | ваемость | случаев | | | | | ведомст-|| | туберку- | на | | |--------| | венного || | лезом | 100 тыс.| | | 50,0 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.4 | Смерт- | число | 8,9 | 8,5 | 8,5 | Х | данные || | ность | случаев | | | | | Террито-|| | населе- | на | | | | | риально-|| | ния | 100 тыс.| | | | | го орга-|| | | насе- | | | | | на || | | ления | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| | от ту- | | | | 7,2 <*>| | Феде- || | беркуле- | | | | | | ральной || | за | | | | | | службы || | | | | | | | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.5 | Заболе- | число |25937,1|25662,1| 25713,4| Х | данные || | ваемость | случаев | | | | | Террито-|| | населе- | на | | | | | риально-|| | ния бо- | 100 тыс.| | | | | го орга-|| | лезнями | чело- | | | | | на Феде-|| | системы | век | | | | | ральной || | кровооб- | | | |--------| | службы || | ращения | | | | 25561,5| | государ-|| | | | | | <*> | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.6 | Смерт- | число | 458,8 | 432,9 | 445,9 | Х | данные || | ность | случаев | | | | | ведомст-|| | населе- | на | | | | | венного || | ния от | 100 тыс.| | |--------| | монито- || | ишемиче- | насе- | | | 404,5 | | ринга || | ской бо- | ления | | | <*> | | || | лезни | | | | | | || | сердца | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.7 | Смерт- | число | 460,0 | 423,1 | 430,4 | Х | данные || | ность | случаев | | | | | ведомст-|| | населе- | на | | | | | венного || | ния от | 100 тыс.| | |--------| | монито- || | церебро- | насе- | | | 400,0 | | ринга || | васку- | ления | | | <*> | | || | лярных | | | | | | || | болезней | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.8 | Смерт- | число | 16,2 | 18,9 | 17,0 | Х | данные || | ность | случаев | | | | | Террито-|| | населе- | на | | | | | риально-|| | ния в | 100 тыс.| | | | | го орга-|| | резуль- | насе- | | | | | на Феде-|| | тате ДТП | ления | | | | | ральной || | | | | |--------| | службы || | | | | | 15,0 | | государ-|| | | | | | <*> | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.9 | Выявляе- | число | 373,8 | 388,0 | 394 | Х | данные || | мость | случаев | | | | | ведомст-|| | первич- | на | | | | | венного || | ной за- | 100 тыс.| | | | | монито- || | болевае- | насе- | | |--------| | ринга || | мости | ления | | | 400,0 | | || | злокаче- | | | | <*> | | || | ственны- | | | | | | || | ми ново- | | | | | | || | образо- | | | | | | || | ваниями | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.10 | Смерт- | число | 200,6 | 206,0 | 208,8 | Х | данные || | ность от | случаев | | | | | ведомст-|| | злокаче- | на | | |--------| | венного || | ственных | 100 тыс.| | | 200,2 | | монито- || | новооб- | насе- | | | <*> | | ринга || | разова- | ления | | | | | || | ний | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.11 | Заболе- | число | 43,7 | 34,3 | 32,1 | Х | данные || | ваемость | случаев | | | | | ведомст-|| | сифили- | на | | |--------| | венного || | сом | 100 тыс.| | | 30,1 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.12 | Заболе- | число | 53,1 | 52,5 | 47,3 | Х | данные || | ваемость | случаев | | | | | ведомст-|| | гонореей | на | | |--------| | венного || | | 100 тыс.| | | 42,3 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.13 | Объем | мл | 8,3 | 8,5 | 8,5 | Х | данные || | крови, | | | | | | ведомст-|| | заготов- | | | | | | венного || | ленной | | | |--------| | монито- || | на 1 жи- | | | | 9,0 <*>| | ринга || | теля об- | | | | | | || | ласти | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.14 | Количе- | единиц | 5 | 2 | 2 | Х | данные || | ство | | | | | | ведомст-|| | объектов | | | | | | венного || | постро- | | | | | | монито- || | енных, | | | | | | ринга || | реконст- | | | | | | || | руиро- | | | | | | || | ванных | | | | | | || | зданий | | | | | | || | област- | | | | | | || | ных уч- | | | | | | || | реждений | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния, | | | | | | || | включая | | | | | | || | разра- | | | | | | || | ботку | | | | | | || | проект- | | | | | | || | но- | | | | | | || | сметной | | | | | | || | докумен- | | | | | | || | тации | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.15 | Размер | процен- | 34,9 | 30,5 | 23,5 | Х | данные || | дефицита | тов | | | | | ведомст-|| | обеспе- | | | | | | венного || | ченности | | | | | | монито- || | врачеб- | | | | | | ринга || | ными | | | | | | || | кадрами, | | | | | | || | оказы- | | | | | | || | вающими | | | | | | || | амбула- | | | | | | || | торную | | | | | | || | медицин- | | | | | | || | скую по- | | | | | | || | мощь | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.16 | Количе- | тыс. | 20 | 200 | 1000 | Х | данные || | ство па- | человек | | | | | ведомст-|| | циентов, | | | | | | венного || | у кото- | | | | | | монито- || | рых ве- | | | | | | ринга || | дутся | | | | | | || | элек- | | | | | | || | тронные | | | | | | || | медицин- | | | | | | || | ские | | | | | | || | карты | | | | | | ||------+----------+---------+-------+-------+--------+-----+---------|| 6.17 | Младен- | число | 7,6 | 7,13 | 7,1 | Х | данные || | ческая | умерших | | | | | Террито-|| | смерт- | в воз- | | | | | риально-|| | ность | расте | | | | | го орга-|| | | до 1 | | | | | на Феде-|| | | года на | | | | | ральной || | | 1 тыс. | | | | | службы || | | родив- | | | | | государ-|| | | шихся | | | | | ственной|| | | живыми | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе)согласно приложению N 1.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе)согласно приложению N 2.
7. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказаниямедицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"(приложение N 3 к Программе) согласно приложению N 3.
8. Внести изменения в подпрограмму "Заготовка и хранениядонорской крови" (приложение N 4 к Программе) согласно приложению N 4.
9. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме) согласно приложению N 5.
10. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадровв учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе) согласноприложению N 6.
11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единойинформационной системы здравоохранения Кировской области" (приложениеN 7 к Программе) согласно приложению N 7.
12. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение"(приложение N 8 к Программе) согласно приложению N 8.
Приложение N 1
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источникифинансирования Подпрограммы" и "Ожидаемые конечные результатыреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || программы | 198,1109 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 54,5331 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 143,5778 || | млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | заболеваемость сахарным диабетом составит || результаты реализа- | 314,7 случая на 100 тыс. населения; || ции Подпрограммы | снижение доли осложнений при сахарном диа- || | бете до 34%; || | снижение заболеваемости туберкулезом || | до 51 случая на 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от туберку- || | леза до 8,5 случая на 100 тыс. населения; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения составит 25713,4 случая || | на 100 тыс. населения; || | увеличение выявляемости первичной заболе- || | ваемости злокачественными новообразования- || | ми до 394 случаев на 100 тыс. населения; || | снижение смертности от злокачественных но- || | вообразований до 208,8 случая на 100 тыс. || | населения; || | снижение заболеваемости сифилисом до 32,1 || | случая на 100 тыс. населения; || | снижение заболеваемости гонореей до 47,3 || | случая на 100 тыс. населения". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | вание | ник | 2012-2014 годы (млн. рублей) | ствен- || | задачи, | финан- |--------------------------------------| ный || | меро- | сиро- | всего | в том числе | испол- || | приятия | вания | |---------------------------| нитель || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Проведе- | | | | | | || | ние ме- | | | | | | || | роприя- | | | | | | || | тий по | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактике | | | | | | || | сахарно- | | | | | | || | го диа- | | | | | | || | бета | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.1 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Сахар- | | | | | | || | ный диа- | | | | | | || | бет" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.1.1 | Обеспе- | обла- | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | депар- || | чение | стной | | | | | тамент || | совре- | бюджет | | | | | здраво- || | менными | | | | | | охране- || | сахарос- | | | | | | ния Ки- || | нижающи- | | | | | | ровской || | ми пре- | | | | | | области || | паратами | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.1.2 | Оснаще- | феде- | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 | депар- || | ние со- | раль- | | | | | тамент || | времен- | ный | | | | | здраво- || | ным ме- | бюджет | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским |--------+----------+---------+----------+------| ровской || | оборудо- | обла- | 0,61 | 0,336 | 0,274 | 0 | области || | ванием | стной | | | | | || | област- | бюджет | | | | | || | ных го- | |----------| |----------| | || | сударст- | | 2,336 | | 2,0 <*> | | || | венных | | <*> | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ний | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния, | | | | | | || | оказы- | | | | | | || | вающих | | | | | | || | эндокри- | | | | | | || | нологи- | | | | | | || | ческую | | | | | | || | помощь | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 37,3423 | 37,0683 | 0,274 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 39,0683 | | 2,0 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 35,91 | 35,636 | 0,274 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 37,636 | | 2,0 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Обеспе- | | | | | | || | чение | | | | | | || | совре- | | | | | | || | менного | | | | | | || | уровня | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики и | | | | | | || | лечения | | | | | | || | туберку- | | | | | | || | леза | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.2 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Тубер- | | | | | | || | кулез" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.2.1 | Оснаще- | феде- | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 | депар- || | ние со- | раль- | | | | | тамент || | времен- | ный | | | | | здраво- || | ным ме- | бюджет | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским | | | | | | ровской || | оборудо- | | | | | | || | ванием | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | област- | обла- | 2,3812 | 1,1901 | 1,1911 | 0 | области || | ных го- | стной | | | | | || | сударст- | бюджет | | | | | || | венных | | | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ний | | | | | | || | здраво- | |----------| |----------| | || | охране- | | 11,1901 | | 10,0 <*> | | || | ния, | | <*> | | | | || | оказы- | | | | | | || | вающих | | | | | | || | противо- | | | | | | || | туберку- | | | | | | || | лезную | | | | | | || | помощь | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.2.2 | Обеспе- | обла- | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | депар- || | чение | стной | | | | | тамент || | медика- | бюджет | | | | | здраво- || | ментами | | | | | | охране- || | област- | | | | | | ния Ки- || | ных го- | | | | | | ровской || | сударст- | | | | | | области || | венных | | | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ний | |----------| |----------| | || | здраво- | | 12,0 <*> | | 7,0 <*> | | || | охране- | | | | | | || | ния, | | | | | | || | оказы- | | | | | | || | вающих | | | | | | || | противо- | | | | | | || | туберку- | | | | | | || | лезную | | | | | | || | помощь | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.2.3 | Приведе- | обла- | 16,9 <*> | 0 | 16,9 <*> | 0 | депар- || | ние об- | стной | | | | | тамент || | ластных | бюджет | | | | | здраво- || | государ- | | | | | | охране- || | ственных | | | | | | ния Ки- || | учрежде- | | | | | | ровской || | ний | | | | | | области || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния, | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | оказы- | | | | | | || | вающих | | | | | | || | противо- | | | | | | || | туберку- | | | | | | || | лезную | | | | | | || | помощь, | | | | | | || | в соот- | | | | | | || | ветствие | | | | | | || | с сани- | | | | | | || | тарными | | | | | | || | нормами | | | | | | || | и прави- | | | | | | || | лами | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 12,4545 | 11,2634 | 1,1911 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 45,1634 | | 33,9 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 7,3812 | 6,1901 | 1,1911 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 40,0901 | | 33,9 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Совер- | | | | | | || | шенство- | | | | | | || | вание | | | | | | || | методов | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики, | | | | | | || | лечения | | | | | | || | и реаби- | | | | | | || | литации | | | | | | || | при ВИЧ- | | | | | | || | инфекции | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.3 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "ВИЧ- | | | | | | || | инфек- | | | | | | || | ция" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.3.1 | Оснаще- | феде- | 0,4872 | 0,4872 | 0 | 0 | депар- || | ние со- | раль- | | | | | тамент || | времен- | ный | | | | | здраво- || | ным ме- | бюджет | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским и | | | | | | ровской || | техноло- | | | | | | области || | гическим | | | | | | || | оборудо- | | | | | | || | ванием | | | | | | || | Киров- | | | | | | || | ского | | | | | | || | област- |--------+----------+---------+----------+------| || | ного го- | обла- | 1,9852 | 1,0 | 0,9852 | 0 | || | сударст- | стной | | | | | || | венного | бюджет | | | | | || | бюджет- | | | | | | || | ного уч- | | | | | | || | реждения | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровский | | | | | | || | област- | |----------| |----------| | || | ной | | 4,5 <*> | | 3,5 <*> | | || | центр по | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактике | | | | | | || | и борьбе | | | | | | || | со СПИД | | | | | | || | и инфек- | | | | | | || | ционными | | | | | | || | заболе- | | | | | | || | ваниями" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.3.2 | Внедре- | феде- | 35,0251 | 0 | 35,0251 | 0 | депар- || | ние в | раль- | | | | | тамент || | клиниче- | ный | | | | | здраво- || | скую | бюджет | | | | | охране- || | практику | | | | | | ния Ки- || | совре- | | | | | | ровской || | менных | | | | | | области || | лекарст- | | | | | | || | венных | | | | | | || | средств | | | | | | || | и диаг- | | | | | | || | ностиче- | | | | | | || | ских | | | | | | || | расход- | | | | | | ||-------| ных ма- |--------+----------+---------+----------+------| || | териалов | обла- | 7,3875 | 4,931 | 2,4565 | 0 | || | в Киров- | стной | | | | | || | ском об- | бюджет | | | | | || | ластном | | | | | | || | государ- | | | | | | || | ственном | | | | | | || | бюджет- | | | | | | || | ном уч- | | | | | | || | реждении | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | |----------| |----------| | || | ровский | | 13,931 | | 9,0 <*> | | || | област- | | <*> | | | | || | ной | | | | | | || | центр по | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактике | | | | | | || | и борьбе | | | | | | || | со СПИД | | | | | | || | и инфек- | | | | | | || | ционными | | | | | | || | заболе- | | | | | | || | ваниями" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 46,385 | 6,4182 | 39,9668 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 53,9433 | | 47,5251 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 35,5123 | 0,4872 | 35,0251 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | | обла- | 10,8727 | 5,931 | 4,9417 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 18,431 | | 12,5 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Совер- | | | | | | || | шенство- | | | | | | || | вание | | | | | | || | методов | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактики, | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики, | | | | | | || | лечения | | | | | | || | и меди- | | | | | | || | цинской, | | | | | | || | социаль- | | | | | | || | ной и | | | | | | || | психоло- | | | | | | || | гической | | | | | | || | реабили- | | | | | | || | тации | | | | | | || | больных | | | | | | || | со зло- | | | | | | || | качест- | | | | | | || | венными | | | | | | || | новооб- | | | | | | || | разова- | | | | | | || | ниями | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.4 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Онколо- | | | | | | || | гия" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.4.1 | Внедре- | об- | 10,0 <*> | 0 | 10,0 <*> | 0 | депар- || | ние в | ласт- | | | | | тамент || | клиниче- | ной | | | | | здраво- || | скую | бюд- | | | | | охране- || | практику | жет | | | | | ния Ки- || | совре- | | | | | | ровской || | менных | | | | | | области || | противо- | | | | | | || | опухоле- | | | | | | || | вых ле- | | | | | | || | карст- | | | | | | || | венных | | | | | | || | средств | | | | | | || | в Киров- | | | | | | || | ском об- | | | | | | || | ластном | | | | | | || | государ- | | | | | | || | ственном | | | | | | ||-------| бюджет- |--------+----------+---------+----------+------+----------|| | ном уч- | | | | | | || | реждении | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровский | | | | | | || | област- | | | | | | || | ной кли- | | | | | | || | нический | | | | | | || | онколо- | | | | | | || | гический | | | | | | || | диспан- | | | | | | || | сер" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.4.2 | Оснаще- | обла- | 50,0 <*> | 0 | 50,0 <*> | 0 | депар- || | ние со- | стной | | | | | тамент || | времен- | бюджет | | | | | здраво- || | ным ме- | | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским и | | | | | | ровской || | техноло- | | | | | | области || | гическим | | | | | | || | оборудо- | | | | | | || | ванием | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.4.3 | Обеспе- | обла- | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | депар- || | чение | стной | | | | | тамент || | пациен- | бюджет | | | | | здраво- || | тов с | | | | | | охране- || | онколо- | | | | | | ния Ки- || | гически- | | | | | | ровской || | ми забо- | | | | | | области || | левания- | | | | | | || | ми про- | | | | | | || | тивоопу- | | | | | | || | холевыми | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | лекарст- | | | | | | || | венными | | | | | | || | средст- | | | | | | || | вами в | | | | | | || | рамках | | | | | | || | оказания | | | | | | || | амбула- | | | | | | || | торно- | | | | | | || | поликли- | | | | | | || | нической | | | | | | || | помощи | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 110,0 | | 60,0 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 110,0 | | 60,0 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Обеспе- | | | | | | || | чение | | | | | | || | качества | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики, | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактики, | | | | | | || | лечения | | | | | | || | и реаби- | | | | | | || | литации | | | | | | || | больных | | | | | | || | инфек- | | | | | | || | циями, | | | | | | || | переда- | | | | | | || | ваемыми | | | | | | || | половым | | | | | | || | путем | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.5 | Направ- | | | | | | || | ление | | | | | | || | "Инфек- | | | | | | || | ции, пе- | | | | | | || | редавае- | | | | | | || | мые по- | | | | | | || | ловым | | | | | | || | путем" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.5.1 | Оснаще- | феде- | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 | депар- || | ние со- | раль- | | | | | тамент || | времен- | ный | | | | | здраво- || | ным ме- | бюджет | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским | | | | | | ровской || | оборудо- | | | | | | области || | ванием | | | | | | || | Киров- | | | | | | || | ского | | | | | | || | област- |--------+----------+---------+----------+------| || | ного го- | обла- | 0,9214 | 0,5014 | 0,42 | 0 | || | сударст- | стной | | | | | || | венного | бюджет | | | | | || | бюджет- | | | | | | || | ного уч- | | | | | | || | реждения | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | |----------| |----------| | || | ровский | | 4,5014 | | 4,0 <*> | | || | област- | | <*> | | | | || | ной кож- | | | | | | || | но- | | | | | | || | венеро- | | | | | | || | логиче- | | | | | | || | ский | | | | | | || | диспан- | | | | | | || | сер" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.5.2 | Приобре- | обла- | 2,0 <*> | 0 | 2,0 <*> | 0 | депар- || | тение | стной | | | | | тамент || | расход- | бюджет | | | | | здраво- || | ных ма- | | | | | | охране- || | териалов | | | | | | ния Ки- || | для ла- | | | | | | ровской || | боратор- | | | | | | области || | ной ди- | | | | | | || | агности- | | | | | | || | ки воз- | | | | | | || | будите- | | | | | | || | лей ин- | | | | | | || | фекций, | | | | | | ||-------| переда- |--------+----------+---------+----------+------+----------|| | ваемых | | | | | | || | половым | | | | | | || | путем, и | | | | | | || | лекарст- | | | | | | || | венных | | | | | | || | препара- | | | | | | || | тов | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 3,0587 | 2,6387 | 0,42 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 8,6387 | | 6,0 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 0,9214 | 0,5014 | 0,42 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 6,5014 | | 6,0 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Обеспе- | | | | | | || | чение | | | | | | || | качества | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики, | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактики, | | | | | | || | лечения | | | | | | || | и реаби- | | | | | | || | литации | | | | | | || | больных | | | | | | || | с остры- | | | | | | || | ми и | | | | | | || | хрониче- | | | | | | || | скими | | | | | | || | вирусны- | | | | | | || | ми гепа- | | | | | | || | титами | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.6 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Вирус- | | | | | | || | ные ге- | | | | | | || | патиты" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.6.1 | Оснаще- | феде- | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 | депар- || | ние ме- | раль- | | | | | тамент || | дицин- | ный | | | | | здраво- || | ским | бюджет | | | | | охране- || | оборудо- | | | | | | ния || | ванием | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Киров- | обла- | 7,8156 | 4,0 | 3,8156 | 0 | Киров- || | ского | стной | | | | | ской || | област- | бюджет | | | | | области || | ного го- | | | | | | || | сударст- | | | | | | || | венного | | | | | | || | бюджет- | | | | | | || | ного уч- | | | | | | || | реждения | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровская | | | | | | || | инфекци- | | | | | | || | онная | | | | | | || | клиниче- | | | | | | || | ская | | | | | | || | больни- | | | | | | || | ца" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.6.2 | Внедре- | обла- | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | депар- || | ние в | стной | | | | | тамент || | клиниче- | бюджет | | | | | здраво- || | скую | | | | | | охране- || | практику | | | | | | ния Ки- || | совре- | | | | | | ровской || | менных | | | | | | области || | лекарст- | | | | | | || | венных | | | | | | || | средств | | | | | | || | в Киров- | | | | | | || | ском об- | | | | | | || | ластном | | | | | | || | государ- | | | | | | || | ственном | | | | | | || | бюджет- | | | | | | || | ном уч- | | | | | | || | реждении | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровская | | | | | | || | инфекци- | | | | | | || | онная | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | клиниче- | | | | | | || | ская | | | | | | || | больни- | | | | | | || | ца" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 35,4795 | 31,6639 | 3,8156 | 0 | || | направ- |--------+----------+---------+----------+------| || | лению | феде- | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 27,8156 | 24,0 | 3,8156 | 0 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Совер- | | | | | | || | шенство- | | | | | | || | вание | | | | | | || | методов | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики и | | | | | | || | лечения | | | | | | || | психиче- | | | | | | || | ских | | | | | | || | рас- | | | | | | || | стройств | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.7 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Психи- | | | | | | || | ческие | | | | | | || | расстрой- | | | | | | || | ства" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.7.1 | Внедре- | обла- | 5,0 <*> | 0 | 5,0 <*> | 0 | депар- || | ние но- | стной | | | | | тамент || | вых ле- | бюджет | | | | | здраво- || | карст- | | | | | | охране- || | венных | | | | | | ния Ки- || | препара- | | | | | | ровской || | тов (ти- | | | | | | области || | пичных | | | | | | || | нейро- | | | | | | || | лептиков | | | | | | || | и | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | антиде- | | | | | | || | прессан- | | | | | | || | тов) и | | | | | | || | проведе- | | | | | | || | ние реа- | | | | | | || | билита- | | | | | | || | ции при | | | | | | || | психиче- | | | | | | || | ских | | | | | | || | расстрой- | | | | | | || | ствах | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.7.2 | Приведе- | обла- | 10,0 <*> | 0 | 10,0 <*> | 0 | депар- || | ние по- | стной | | | | | тамент || | мещений | бюджет | | | | | здраво- || | Киров- | | | | | | охране- || | ского | | | | | | ния Ки- || | област- | | | | | | ровской || | ного ка- | | | | | | области || | зенного | | | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ния | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровская | | | | | | || | област- | | | | | | || | ная кли- | | | | | | || | ническая | | | | | | || | психиат- | | | | | | || | рическая | | | | | | || | больница | | | | | | || | им. В. | | | | | | || | М. Бех- | | | | | | || | терева" | | | | | | || | в соот- | | | | | | || | ветствие | | | | | | || | с сани- | | | | | | || | тарно- | | | | | | || | эпиде- | | | | | | || | миологи- | | | | | | || | ческими | | | | | | || | требова- | | | | | | || | ниями | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.7.3 | Оснаще- | феде- | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 | депар- || | ние ме- | раль- | | | | | тамент || | дицин- | ный | | | | | здраво- || | ским и | бюджет | | | | | охране- || | техноло- | | | | | | ния Ки- || | гическим | | | | | | ровской || | оборудо- | | | | | | области || | ванием | | | | | | || | Киров- | | | | | | || | ского | | | | | | || | област- | | | | | | || | ного го- |--------+----------+---------+----------+------| || | сударст- | обла- | 0,487 | 0,4569 | 0,0301 | 0 | || | венного | стной | | | | | || | казенно- | бюджет | | | | | || | го учре- | | | | | | || | ждения | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния "Ки- | | | | | | || | ровская | |----------| |----------| | || | област- | | 7,4569 | | 7,0 <*> | | || | ная кли- | | <*> | | | | || | ническая | | | | | | || | психиат- | | | | | | || | рическая | | | | | | || | больница | | | | | | || | им. В. | | | | | | || | М. Бех- | | | | | | || | терева" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 2,4347 | 2,4046 | 0,0301 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 24,4046 | | 22,0 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 0,487 | 0,4569 | 0,0301 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 22,4569 | | 22,0 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Совер- | | | | | | || | шенство- | | | | | | || | вание | | | | | | || | методов | | | | | | || | диагно- | | | | | | || | стики, | | | | | | || | лечения | | | | | | || | и реаби- | | | | | | || | литации | | | | | | || | больных | | | | | | || | артери- | | | | | | || | альной | | | | | | || | гиперто- | | | | | | || | нией | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.8 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Артери- | | | | | | || | альная | | | | | | || | гиперто- | | | | | | || | ния" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.8.1 | Оснаще- | феде- | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 | депар- || | ние со- | раль- | | | | | тамент || | времен- | ный | | | | | здраво- || | ным ме- | бюджет | | | | | охране- || | дицин- | | | | | | ния Ки- || | ским |--------+----------+---------+----------+------| ровской || | оборудо- | обла- | 0,1848 | 0,1798 | 0,005 | 0 | области || | ванием | стной | | | | | || | медицин- | бюджет |----------| |----------| | || | ских уч- | | 10,1798 | | 10,0 <*> | | || | реждений | | <*> | | | | || | области | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.8.2 | Приобре- | обла- | 0,2 <*> | 0 | 0,2 <*> | 0 | депар- || | тение | стной | | | | | тамент || | совре- | бюджет | | | | | здраво- || | менных | | | | | | охране- || | лекарст- | | | | | | ния Ки- || | венных | | | | | | ровской || | средств | | | | | | области || | для ку- | | | | | | || | пирова- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | гиперто- | | | | | | || | нических | | | | | | || | кризов | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 0,9511 | 0,9461 | 0,005 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 11,1461 | | 10,2 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 0,1848 | 0,1798 | 0,005 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 10,3798 | | 10,2 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Обеспе- | | | | | | || | чение | | | | | | || | лечебно- | | | | | | || | профи- | | | | | | || | лактиче- | | | | | | || | ских уч- | | | | | | || | реждений | | | | | | || | вакцина- | | | | | | || | ми, соз- | | | | | | || | дание | | | | | | || | эффек- | | | | | | || | тивной | | | | | | || | системы | | | | | | || | их | | | | | | || | транс- | | | | | | || | порти- | | | | | | || | ровки и | | | | | | || | хранения | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.9 | Меро- | | | | | | || | приятия | | | | | | || | направ- | | | | | | || | ления | | | | | | || | "Вакци- | | | | | | || | нопрофи- | | | | | | || | лактика" | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.9.1 | Обеспе- | обла- | 0,5 <*> | 0 | 0,5 <*> | 0 | депар- || | чение | стной | | | | | тамент || | функцио- | бюджет | | | | | здраво- || | нирова- | | | | | | охране- || | ния "хо- | | | | | | ния || | лодовой | | | | | | || | цепи" | | | | | | ||-------| при |--------+----------+---------+----------+------+----------|| | транс- | | | | | | Киров- || | порти- | | | | | | ской об- || | ровке и | | | | | | ласти || | хранении | | | | | | || | вакцин | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.9.2 | Обеспе- | обла- | 2,9971 | 2,9971 | 0,0 | 0,0 | депар- || | чение | стной | | | | | тамент || | област- | бюджет | | | | | здраво- || | ных го- | | | | | | охране- || | сударст- | | | | | | ния Ки- || | венных | | | | | | ровской || | учрежде- | | | | | | области || | ний | | | | | | || | здраво- | | | | | | || | охране- | | | | | | || | ния им- | | | | | | || | мунобио- | | | | | | || | логиче- | | | | | | || | скими | | | | | | || | препара- | | | | | | || | тами | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| 3.9.3 | Проведе- | обла- | 7,008 | 7,008 | 0,0 | 0,0 | депар- || | ние про- | стной | | | | | тамент || | филакти- | бюджет | | | | | здраво- || | ческих и | | | | | | охране- || | противо- | | | | | | ния Ки- || | эпиде- | | | | | | ровской || | миологи- | | | | | | области || | ческих | | | | | | || | меро- | | | | | | || | приятий | | | | | | || | против | | | | | | || | клещево- | | | | | | || | го энце- | | | | | | || | фалита | | | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | || | направ- | |----------| |----------| | || | лению | | 10,5051 | | 0,5 <*> | | || | | | <*> | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 10,5051 | | 0,5 <*> | | || | | | <*> | | | | ||-------+-----------+--------+----------+---------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 198,1109 | 152,408 | 45,7026 | 0 | || | Подпро- | |----------| 3 |----------| | || | грамме | | 338,349 | | 185,9407 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | феде- | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+---------+----------+------| || | | обла- | 143,5778 | 132,900 | 10,6775 | 0 | || | | стной |----------| 3 |----------| | || | | бюджет | 283,8159 | | 150,9156 | | || | | | <*> | | <*> | | |--------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 198,1109 млн. рублей (338,349 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 54,5331 млн. рублей;
средства областного бюджета - 143,5778 млн. рублей (283,8159 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)".
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направле- | Объем финансирования || п/п | ния финансиро- | на 2012-2014 годы (млн. рублей) || | вания |-----------------------------------------|| | Подпрограммы | всего | в том числе || | | |------------------------------|| | | | 2012 год | 2013 год | 2014 || | | | | | год ||-----+--------------------+----------+-----------+----------+-------|| 4.1 | Капитальные вложе- | 33,8932 | 27,1722 | 6,721 | 0 || | ния - всего |----------| |----------| || | в том числе: | 117,9878 | | 90,8156 | || | | <*> | | <*> | ||-----+--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | федеральный бюджет | 19,508 | 19,508 | 0 | 0 ||-----+--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | областной бюджет | 14,3852 | 7,6642 | 6,721 | 0 || | |----------| |----------| || | | 98,4798 | | 90,8156 | || | | <*> | | <*> | ||-----+--------------------+----------+-----------+----------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - | 164,2177 | 125,2361 | 38,9816 | 0 || | всего |----------| |----------| || | в том числе: | 220,3612 | | 95,1251 | || | | <*> | | <*> | || |--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | федеральный бюджет | 35,0251 | 0 | 35,0251 | 0 || |--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | областной бюджет | 129,1926 | 125,2361 | 3,9565 | 0 || | |----------| |----------| || | | 185,3361 | | 60,1 <*> | || | | <*> | | | ||-----+--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | Всего | 198,1109 | 152,4083 | 45,7026 | 0 || | в том числе: |----------| |----------| || | | 338,349 | | 185,9407 | || | | <*> | | <*> | || |--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | федеральный бюджет | 54,5331 | 19,508 | 35,0251 | 0 || |--------------------+----------+-----------+----------+-------|| | областной бюджет | 143,5778 | 132,9003 | 10,6775 | 0 || | |----------| |----------| || | | 283,8159 | | 150,9156 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"6. Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы
Эффективность реализации мероприятий Подпрограммы будет выраженав снижении заболеваемости, предупреждении массового распространенияВИЧ-инфекции в области, улучшении показателей, характеризующих раннеевыявление злокачественных новообразований, улучшении ситуации поснижению заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем,развитии системы комплексной профилактики, диагностики, лечения иреабилитации психических расстройств, создании эффективной системыпрофилактики артериальной гипертонии и ее осложнений, снижениисмертности и инвалидизации населения.
Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наимено-| Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014| Источник|| п/п | вание | измере- | вое | год | год | год | получе- || | показа- | ния | значе- | | | | ния || | теля | | ние | | | | значений|| | | | 2010 | | | | показа- || | | | года | | | | телей ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.1 | Заболе- | число | 301,4 | 304,7 | 314,7 | Х | данные || | ваемость| случаев | | | | | ведомст-|| | сахарным| на | | | | | венного || | диабетом| 100 тыс.| | | | | монито- || | | насе- | | | | | ринга || | | ления | | | | | ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.2 | Доля ос-| процен- | 37,0 | 35,0 | 34,0 | Х | данные || | ложнений| тов | | | | | ведомст-|| | при са-| | | | | | венного || | харном | | | | | | монито- || | диабете | | | | | | ринга ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.3 | Заболе- | число | 62,3 | 52,0 | 51 | Х | данные || | ваемость| случаев | | | | | ведомст-|| | туберку-| на | | |--------| | венного || | лезом | 100 тыс.| | | 50,0 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.4 | Смерт- | число | 8,9 | 8,5 | 8,5 | Х | данные || | ность | случаев | | | | | Террито-|| | населе- | на | | | | | риально-|| | ния от| 100 тыс.| | | | | го орга-|| | туберку-| насе- | | | | | на Феде-|| | леза | ления | | | | | ральной || | | | | |--------| | службы || | | | | | 7,2 <*>| | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.5 | Заболе- | число | 25937,1| 25662,1| 25713,4| Х | данные || | ваемость| случаев | | |--------| | Террито-|| | населе- | на | | | 25561,5| | риально-|| | ния бо-| 100 тыс.| | | <*> | | го орга-|| | лезнями | чело- | | |--------| | на Феде-|| | системы | век | | | 404,5 | | ральной || | кровооб-| | | | <*> | | службы || | ращения | | | |--------| | государ-|| | | | | | 400,0 | | ственной|| | | | | | <*> | | стати- || | | | | |--------| | стики по|| | | | | | 15,0 | | Киров- || | | | | | <*> | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.6 | Выявляе-| число | 373,8 | 388,0 | 394 | Х | данные || | мость | случаев | | | | | ведомст-|| | первич- | на | | | | | венного || | ной за-| 100 тыс.| | | | | монито- || | болевае-| насе- | | |--------| | ринга || | мости | ления | | | 400,0 | | || | злокаче-| | | | <*> | | || | ственны-| | | | | | || | ми ново-| | | | | | || | образо- | | | | | | || | ваниями | | | | | | ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.7 | Смерт- | число | 200,6 | 206,0 | 208,8 | Х | данные || | ность от| случаев | | | | | ведомст-|| | злокаче-| на | | |--------| | венного || | ственных| 100 тыс.| | | 200,2 | | монито- || | новооб- | насе- | | | <*> | | ринга || | разова- | ления | | | | | || | ний | | | | | | ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.8 | Заболе- | число | 43,7 | 34,3 | 32,1 | Х | данные || | ваемость| случаев | | | | | ведомст-|| | сифили- | на | | |--------| | венного || | сом | 100 тыс.| | | 30,1 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | ||-----+---------+---------+--------+--------+--------+-----+---------|| 6.9 | Заболе- | число | 53,1 | 52,5 | 47,3 | Х | данные || | ваемость| случаев | | | | | ведомст-|| | гонореей| на | | |--------| | венного || | | 100 тыс.| | | 42,3 | | монито- || | | насе- | | | <*> | | ринга || | | ления | | | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 2
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
высококачественной медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы разделы "Объемы и источникифинансирования Программы" и "Ожидаемые конечные результаты реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и ис- | общий объем планируемого финансирования Под- || точники финан- | программы в 2012-2014 годах составит || сирования Под- | 247,7308 млн. рублей, в том числе: || программы | средства федерального бюджета - 214,923 млн. || | рублей; || | средства областного бюджета - 32,8078 млн. || | рублей ||-----------------+--------------------------------------------------|| Ожидаемые ко- | снижение смертности населения в результате ДТП || нечные резуль- | до 17 случаев на 100 тыс. населения". || таты реализации | || Подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на | Ответст- || п/п | задачи, | ник | 2012-2014 годы (млн. рублей) | венный || | мероприятия | финан- |-------------------------------------| исполни- || | | сиро- | всего | в том числе | тель || | | вания | |--------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| | Задачи: ук- | | | | | | || | репление ма- | | | | | | || | териально- | | | | | | || | технической | | | | | | || | базы учреж- | | | | | | || | дений здра- | | | | | | || | воохранения, | | | | | | || | оказывающих | | | | | | || | экстренную | | | | | | || | медицинскую | | | | | | || | помощь ли- | | | | | | || | цам, постра- | | | | | | || | давшим в ре- | | | | | | || | зультате | | | | | | || | ДТП; совер- | | | | | | || | шенствование | | | | | | || | методов ле- | | | | | | || | чения и реа- | | | | | | || | билитации | | | | | | || | больных, по- | | | | | | || | страдавших | | | | | | || | от ДТП | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Обеспечение | | | | | | || | оказания | | | | | | || | своевремен- | | | | | | || | ной и высо- | | | | | | || | кокачествен- | | | | | | || | ной медицин- | | | | | | || | ской помощи | | | | | | || | пострадавшим | | | | | | || | при дорожно- | | | | | | || | транспортных | | | | | | || | происшестви- | | | | | | || | ях" | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.1 | Оснащение в | обла- | 0,3 <*> | 0 | 0,3 <*> | 0 | департа- || | составе Ки- | стной | | | | | мент || | ровского об- | бюджет | | | | | здраво- || | ластного го- | | | | | | охране- || | сударствен- | | | | | | ния Ки- || | ного казен- | | | | | | ровской || | ного учреж- | | | | | | области || | дения здра- | | | | | | || | воохранения | | | | | | || | "Территори- | | | | | | || | альный центр | | | | | | || | медицины ка- | | | | | | || | тастроф Ки- | | | | | | || | ровской об- | | | | | | || | ласти" учеб- | | | | | | || | но- | | | | | | || | методическо- | | | | | | || | го центра по | | | | | | || | обучению во- | | | | | | || | дителей, со- | | | | | | || | трудников | | | | | | || | служб, уча- | | | | | | || | ствующих в | | | | | | || | ликвидации | | | | | | || | последствий | | | | | | || | ДТП, приемам | | | | | | || | оказания | | | | | | || | первой помо- | | | | | | || | щи постра- | | | | | | || | давшим в ДТП | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.2 | Приобретение | обла- | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | департа- || | автомобилей | стной | | | | | мент || | скорой меди- | бюджет | | | | | здраво- || | цинской по- | |----------| |----------| | охране- || | мощи | | 80,0 <*> | | 59,5 <*> | | ния Ки- || | | | | | | | ровской || | | | | | | | области ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.3 | Создание | обла- | 4,0 <*> | 0 | 4,0 <*> | 0 | департа- || | единой ин- | стной | | | | | мент || | формационно- | бюджет | | | | | здраво- || | управляющей | | | | | | охране- || | навигацион- | | | | | | ния Ки- || | ной сис- | | | | | | ровской || | темы службы | | | | | | области || | скорой меди- | | | | | | || | цинской по- | | | | | | || | мощи и меди- | | | | | | || | цины катаст- | | | | | | || | роф Киров- | | | | | | || | ской области | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.4 | Развитие | обла- | 0,5 <*> | 0 | 0,5 <*> | 0 | департа- || | системы те- | стной | | | | | мент || | лекоммуника- | бюджет | | | | | здраво- || | ционных свя- | | | | | | охране- || | зей в систе- | | | | | | ния Ки- || | ме экстрен- | | | | | | ровской || | ной медицин- | | | | | | области || | ской помощи | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.5 | Оснащение в | обла- | 0,5 <*> | 0 | 0,5 <*> | 0 | департа- || | составе Ки- | стной | | | | | мент || | ровского об- | бюджет | | | | | здраво- || | ластного го- | | | | | | охране- || | сударствен- | | | | | | ния Ки- || | ного бюджет- | | | | | | ровской || | ного учреж- | | | | | | области || | дения здра- | | | | | | || | воохранения | | | | | | || | "Станция | | | | | | || | скорой меди- | | | | | | || | цинской по- | | | | | | || | мощи г. Ки- | | | | | | || | рова" учеб- | | | | | | || | ного класса | | | | | | || | по обучению | | | | | | || | специали- | | | | | | || | стов, прини- | | | | | | || | мающих уча- | | | | | | || | стие в ока- | | | | | | || | зании помощи | | | | | | || | пострадавшим | | | | | | || | в ДТП | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.6 | Проведение | обла- | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 | департа- || | капитального | стной | | | | | мент || | ремонта по- | бюджет | | | | | здраво- || | мещений Ки- | |----------| |----------| | охране- || | ровского об- | | 1,996 | | 1,0 <*> | | ния Ки- || | ластного го- | | <*> | | | | ровской || | сударствен- | | | | | | || | ного казен- | | | | | | || | ного | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| | учреждения | | | | | | области || | здравоохра- | | | | | | || | нения "Тер- | | | | | | || | риториальный | | | | | | || | центр меди- | | | | | | || | цины катаст- | | | | | | || | роф Киров- | | | | | | || | ской облас- | | | | | | || | ти" | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| 3.7 | Реализация | феде- | 214,923 | 0 | 214,923 | 0 | департа- || | мероприятий, | раль- | | | | | мент || | направленных | ный | | | | | здраво- || | на совершен- | бюджет | | | | | охране- || | ствование | | | | | | ния Ки- || | организации | | | | | | ровской || | медицинской |--------+----------+--------+----------+------| области || | помощи по- | обла- | 11,3118 | 0 | 11,3118 | 0 | || | страдавшим в | стной | | | | | || | дорожно- | бюджет | | | | | || | транспортных | | | | | | || | происшестви- | | | | | | || | ях | | | | | | ||-----+--------------+--------+----------+--------+----------+------+----------|| | Всего по | итого | 247,7308 | 21,496 | 226,2348 | 0 | || | Подпрограмме | |----------| |----------| | || | | | 315,519 | | 294,023 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |--------+----------+--------+----------+------| || | | феде- | 214,923 | 0 | 214,923 | 0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |--------+----------+--------+----------+------| || | | обла- | 32,8078 | 21,496 | 11,3118 | 0 | || | | стной |----------| |----------| | || | | бюджет | 100,596 | | 79,1 <*> | | || | | | <*> | | | | |--------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 247,7308 млн. рублей (315,519 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 214,923 млн. рублей;
средства областного бюджета - 32,8078 млн. рублей (100,596 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |-------------------------|| | | | 2012 | 2013 год | 2014 || | | | год | | год ||-----+------------------------+-----------+-------+----------+------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 246,7348 | 20,5 | 226,2348 | 0 || | всего |-----------| |----------| || | в том числе: | 309,023 | | 288,523 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+-----------+-------+----------+------|| | федеральный бюджет | 214,923 | 0 | 214,923 | 0 || |------------------------+-----------+-------+----------+------|| | областной бюджет | 31,8118 | 20,5 | 11,3118 | 0 || | |-----------| |----------| || | | 94,1 <*> | | 73,6 <*> | ||-----+------------------------+-----------+-------+----------+------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 || | в том числе |-----------| |----------| || | | 6,496 | | 5,5 <*> | || | | <*> | | | || |------------------------+-----------+-------+----------+------|| | областной бюджет | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 || | |-----------| |----------| || | | 6,496 | | 5,5 <*> | || | | <*> | | | ||-----+------------------------+-----------+-------+----------+------|| | Всего | 247,7308 | 21,496| 226,2348 | 0 || | в том числе: |-----------| |----------| || | | 315,519 | | 294,023 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+-----------+-------+----------+------|| | федеральный бюджет | 214,923 | 0 | 214,923 | 0 ||-----+------------------------+-----------+-------+----------+------|| | областной бюджет | 32,8078 | 21,496| 11,3118 | 0 || | |-----------| |----------| || | | 100,596 | | 79,1 <*> | || | | <*> | | | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Внести в данные о количественном значении показателейэффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемойэффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующиеизменения:----------------------------------------------------------------------| "Наименование | Единица | Базовое | 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения|| | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показате-|| | | года | | | | лей ||----------------+------------+---------+-----+-----+-----+----------|| Смертность на- | число слу- | 16,2 | 18,9| 17,0| Х | данные || селения в ре- | чаев на | | |-----| | ведомст- || зультате ДТП | 100 тыс. | | | 15,0| | венного || | населения | | | <*> | | монито- || | | | | | | ринга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 3
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы раздел "Ожидаемые конечные результатыреализации Подпрограммы" изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые ко- | снижение смертности населения от ишемической || нечные резуль- | болезни сердца до 445,9 случая на 100 тыс. на- || таты реализации | селения; || Подпрограммы | снижение смертности населения от цереброваску- || | лярных болезней до 430,4 случая на 100 тыс. || | населения". |--------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на 2012- | Ответ- || п/п | задачи, | ник фи- | 2014 годы | ствен- || | мероприятия | нанси- | (млн. рублей) | ный ис- || | | рования |-----------------------------------| полни- || | | | всего | в том числе | тель || | | | |------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| | Задачи: | | | | | | || | совершенст- | | | | | | || | вование ме- | | | | | | || | тодов диаг- | | | | | | || | ностики, ле- | | | | | | || | чения и | | | | | | || | реабилитации | | | | | | || | больных | | | | | | || | с сердечно- | | | | | | || | сосудистой | | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| | патологией, | | | | | | || | создание эф- | | | | | | || | фективной | | | | | | || | системы про- | | | | | | || | филактики | | | | | | || | больных с | | | | | | || | сердечно- | | | | | | || | сосудистой | | | | | | || | патологией и | | | | | | || | ее осложне- | | | | | | || | ний, внедре- | | | | | | || | ние высоко- | | | | | | || | технологич- | | | | | | || | ных методов | | | | | | || | лечения | | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Совершенст- | | | | | | || | вование ока- | | | | | | || | зания меди- | | | | | | || | цинской по- | | | | | | || | мощи больным | | | | | | || | сердечно- | | | | | | || | сосудистыми | | | | | | || | заболевания- | | | | | | || | ми" | | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| 3.1 | Оснащение | обла- | 0,6495 | 0,6495 | 0 | 0 | депар- || | медицинским | стной | | | | | тамент || | оборудовани- | бюджет |----------| |-------| | здраво- || | ем сосуди- | | 50,06495 | | 50,0 | | охране- || | стых центров | | | | <*> | | ния Ки- || | | | | | | | ровской || | | | | | | | области ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| 3.2 | Приобретение | обла- | 31,821 | 31,821 | 0 | 0 | депар- || | расходных | стной | | | | | тамент || | материалов и | бюджет |----------| |-------| | здраво- || | лекарствен- | | 188,521 | | 156,7 | | охране- || | ных препара- | | | | <*> | | ния Ки- || | тов | | | | | | ровской || | | | | | | | области ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| 3.3 | Приведение в | обла- | 3,179 | 3,179 | 0 | 0 | депар- || | соответствие | стной | | | | | тамент || | с санитарны- | бюджет | | | | | здраво- || | ми нормами и | | | | | | охране- || | правилами | | | | | | ния Ки- || | помещений | | | | | | ровской || | сосудистого | | | | | | области || | центра Ки- | | | | | | || | ровского об- | | | | | | || | ластного го- | | | | | | || | сударствен- | | | | | | || | ного бюджет- | | | | | | || | ного учреж- | | | | | | || | дения здра- | | | | | | || | воохранения | | | | | | || | "Кировская | | | | | | || | областная | | | | | | || | клиническая | | | | | | || | больница" | | | | | | ||-----+--------------+---------+----------+---------+-------+------+---------|| | Всего по | Итого | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 | || | Подпрограмме | |----------| |-------| | || | | | 242,3495 | | 206,7 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |---------+----------+---------+-------+------| || | | обла- | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 | || | | стной |----------| |-------| | || | | бюджет | 242,3495 | | 206,7 | | || | | | <*> | | <*> | | |------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 35,6495 млн. рублей (242,3495 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования || п/п | финансирования | на 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+------------------------+------------+---------+-------+------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 0,6495 | 0,6495 | 0 | 0 || | всего |------------| |-------| || | в том числе: | 50,6495 | | 50,0 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+------------+---------+-------+------|| | областной бюджет | 0,6495 | 0,6495 | 0 | 0 || | |------------| |-------| || | | 50,6495 | | 50,0 | || | | <*> | | <*> | ||-----+------------------------+------------+---------+-------+------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 || | в том числе: |------------| |-------| || | | 191,7 | | 156,7 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+------------+---------+-------+------|| | областной бюджет | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 || | |------------| |-------| || | | 191,7 | | 156,7 | || | | <*> | | <*> | ||-----+------------------------+------------+---------+-------+------|| | Всего | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || | в том числе: |------------| |-------| || | | 242,3495 | | 206,7 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+------------+---------+-------+------|| | областной бюджет | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || | |------------| |-------| || | | 242,3495 | | 206,7 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наименование| Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014| Источ- || п/п | показателя | измерения | вое | год | год | год | ник || | | | значе-| | | | получе-|| | | | ние | | | | ния || | | | 2010 | | | | значе- || | | | года | | | | ний || | | | | | | | показа-|| | | | | | | | телей ||-----+-------------+-----------+-------+------+------+-----+--------|| 6.1 | Смертность | число слу-| 458,8 | 432,9| 445,9| Х | данные || | населения от| чаев на| | |------| | ведом- || | ишемической | 100 тыс.| | | 404,5| | ствен- || | болезни | населения | | | <*> | | ного || | сердца | | | | | | монито-|| | | | | | | | ринга ||-----+-------------+-----------+-------+------+------+-----+--------|| 6.2 | Смертность | число слу-| 460,0 | 423,1| 430,4| Х | данные || | населения от| чаев на| | |------| | ведом- || | цереброва- | 100 тыс.| | | 400,0| | ствен- || | скулярных | населения | | | <*> | | ного || | болезней | | | | | | монито-|| | | | | | | | ринга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 4
Приложение N 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Заготовка и хранение донорской крови"
(далее - Подпрограмма)
1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конечные | увеличение объема крови, заготовленной на || результаты реализа- | 1 жителя области, до 8,5 миллилитра". || ции Подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы-------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование за- | Источник | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | дачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. руб- | ствен- || | мероприятия | рования | лей) | ный ис- || | | |-------------------------------| полни- || | | | всего | в том числе | тель || | | | |--------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+------------------+----------+----------+------+------+------+---------|| | Укрепление мате- | | | | | | || | риально- | | | | | | || | технической базы | | | | | | || | службы крови Ки- | | | | | | || | ровской области | | | | | | ||-----+------------------+----------+----------+------+------+------+---------|| | Мероприятия под- | | | | | | || | программы "Заго- | | | | | | || | товка и хранение | | | | | | || | донорской крови" | | | | | | ||-----+------------------+----------+----------+------+------+------+---------|| 3.1 | Оснащение Киров- | област- | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 | депар- || | ского областного | ной бюд- | | | <*> | | тамент || | государственного | жет | | | | | здраво- || | казенного учреж- | | | | | | охране- || | дения здраво- | | | | | | ния Ки- || | охранения "Ки- | | | | | | ровской || | ровский центр | | | | | | области || | крови" современ- | | | | | | || | ным технологиче- | | | | | | || | ским оборудова- | | | | | | || | нием для заго- | | | | | | || | товки, перера- | | | | | | || | ботки, хранения | | | | | | || | и транспортиров- | | | | | | || | ки донорской | | | | | | || | крови | | | | | | ||-----+------------------+----------+----------+------+------+------+---------|| 3.2 | Обеспечение рас- | област- | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 | депар- || | ходными материа- | ной бюд- | | | <*> | | тамент || | лами Кировского | жет | | | | | здраво- || | областного госу- | | | | | | охране- || | дарственного ка- | | | | | | ния Ки- || | зенного учрежде- | | | | | | ровской || | ния здравоохра- | | | | | | области || | нения "Кировский | | | | | | || | центр крови" | | | | | | ||-----+------------------+----------+----------+------+------+------+---------|| | Всего по Подпро- | итого | 10,0 <*> | 0 | 10,0 | 0 | || | грамме | | | | <*> | | || | |----------+----------+------+------+------| || | | област- | 10,0 <*> | 0 | 10,0 | 0 | || | | ной бюд- | | | <*> | | || | | жет | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 10,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета приусловии возможности финансирования в ходе исполнения областногобюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования || п/п | финансирования | на 2012-2014 годы || | Подпрограммы | (млн. рублей) || | |------------------------------------|| | | всего | в т о м чи сле || | | |-------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------+----------+-------+---------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 || | всего | | | <*> | || | в том числе: | | | | || |-------------------------+----------+-------+---------+-------|| | областной бюджет | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 || | | | | <*> | ||-----+-------------------------+----------+-------+---------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 || | в том числе: | | | <*> | || |-------------------------+----------+-------+---------+-------|| | областной бюджет | 5,0 <*> | 0 | 5,0 | 0 || | | | | <*> | ||-----+-------------------------+----------+-------+---------+-------|| | Всего | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 || | в том числе: | <*> | | <*> | || |-------------------------+----------+-------+---------+-------|| | областной бюджет | 10,0 | 0 | 10,0 | 0 || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Объем заготов- | миллилит- | 8,3 | 8,5 | 8,5 | Х | данные || ленной крови | ров | | |-----| | ведомствен-|| на 1 жителя | | | | 9,0 | | ного мони-|| области | | | | <*> | | торинга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 5
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
(далее - Подпрограмма)
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Важнейшие показате- | количество отремонтированных (реконструи- || ли эффективности | рованных) зданий областных учреждений || Подпрограммы | здравоохранения, включая разработку про- || | ектно-сметной документации". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || программы | 22,2347 млн. рублей за счет средств обла- || | стного бюджета ||------------------------+-------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | количество объектов построенных, реконст- || результаты реализа- | руированных зданий областных учреждений || ции Подпрограммы | здравоохранения, включая разработку про- || | ектно-сметной документации, составит 2 || | единицы". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------| N | Наимено- | Источ- | Объем финансирования на 2012-2014 | Ответст- || п/п | вание | ник | годы (млн. рублей) | венный || | задачи, | финан- |------------------------------------| исполни- || | мероприя- | сиро- | всего | в том числе | тель || | тия | вания | |-------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| | Укрепле- | | | | | | || | ние мате- | | | | | | || | риально- | | | | | | || | техниче- | | | | | | || | ской базы | | | | | | || | областных | | | | | | || | государ- | | | | | | || | ственных | | | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ний здра- | | | | | | || | воохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| | Мероприя- | | | | | | || | тия под- | | | | | | || | программы | | | | | | || | "Укрепле- | | | | | | || | ние мате- | | | | | | || | риально- | | | | | | || | техниче- | | | | | | || | ской базы | | | | | | || | учрежде- | | | | | | || | ний здра- | | | | | | || | воохране- | | | | | | || | ния" | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.1 | Строи- | обла- | 107,257 | 0,0 | 107,257 | 0 | департа- || | тельство | стной | <*> | | <*> | | мент || | и рекон- | бюджет | | | | | здраво- || | струкция | | | | | | охране- || | зданий | | | | | | ния Ки- || | областных | | | | | | ровской || | учрежде- | | | | | | области, || | ний здра- | | | | | | департа- || | воохране- | | | | | | мент || | ния, | | | | | | строи- || | включая | | | | | | тельства || | разработ- | | | | | | и архи- || | ку про- | | | | | | тектуры || | ектно- | | | | | | Киров- || | сметной | | | | | | ской об- || | докумен- | | | | | | ласти || | тации | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.2 | Реконст- | обла- | 1,3972 | 1,3972 | 0,0 | 0,0 | департа- || | рукция | стной | | | | | мент || | приемного | бюджет | | | | | здраво- || | покоя Ки- | | | | | | охране- || | ровского | | | | | | ния Ки- || | областно- | | | | | | ровской || | го госу- | | | | | | области, || | дарствен- | | | | | | департа- || | ного бюд- | | | | | | мент || | жетного | | | | | | строи- || | учрежде- | | | | | | тельства || | ния здра- | | | | | | и архи- || | воохране- | | | | | | тектуры || | ния "Ки- | | | | | | Киров- || | ровская | | | | | | ской об- || | областная | | | | | | ласти || | клиниче- | | | | | | || | ская | | | | | | || | больница | | | | | | || | N 3" | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.3 | Строи- | обла- | 2,6146 | 1,6716 | 0,943 | 0,0 | департа- || | тельство | стной | | | | | мент || | туберку- | бюджет | | | | | здраво- || | лезного | | | | | | охране- || | отделения | | | | | | ния Ки- || | на 60 ко- | | | | | | ровской || | ек Киров- | | | | | | области, || | ского об- | | | | | | департа- || | ластного | | | | | | мент || | государ- | | | | | | строи- || | ственного | | | | | | тельства || | казенного | | | | | | и архи- || | учрежде- | | | | | | тектуры || | ния здра- | | | | | | Киров- || | воохране- | | | | | | ской об- || | ния "Ки- | | | | | | ласти || | ровская | | | | | | || | областная | | | | | | || | клиниче- | | | | | | || | ская пси- | | | | | | || | хиатриче- | | | | | | || | ская | | | | | | || | больница | | | | | | || | им. В. М. | | | | | | || | Бехтере- | | | | | | || | ва", | | | | | | || | включая | | | | | | || | разработ- | | | | | | || | ку про- | | | | | | || | ектно- | | | | | | || | сметной | | | | | | || | докумен- | | | | | | || | тации | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.4 | Строи- | обла- | 0,4519 | 0,4519 | 0,0 | 0,0 | департа- || | тельство | стной | | | | | мент || | пристроя | бюджет | | | | | здраво- || | к поли- | | | | | | охране- || | клинике | | | | | | ния Ки- || | Кировско- | | | | | | ровской || | го обла- | | | | | | области, || | стного | | | | | | департа- || | государ- | | | | | | мент || | ственного | | | | | | строи- || | бюджетно- | | | | | | тельства || | го учреж- | | | | | | и архи- || | дения | | | | | | тектуры || | здраво- | | | | | | Киров- || | охранения | | | | | | ской об- || | "Киров- | | | | | | ласти || | ский об- | | | | | | || | ластной | | | | | | || | клиниче- | | | | | | || | ский кож- | | | | | | || | но- | | | | | | || | венероло- | | | | | | || | гический | | | | | | || | диспан- | | | | | | || | сер", | | | | | | || | включая | | | | | | || | разработ- | | | | | | || | ку про- | | | | | | || | ектно- | | | | | | || | сметной | | | | | | || | докумен- | | | | | | || | тации | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.5 | Заверше- | обла- | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | департа- || | ние | стной | | | | | мент || | строи- | бюджет | | | | | здраво- || | тельства | | | | | | охране- || | здания | | | | | | ния Ки- || | поликли- | | | | | | ровской || | ники в | | | | | | области, || | пгт Лебя- | | | | | | департа- || | жье | | | | | | мент || | | | | | | | строи- || | | | | | | | тельства || | | | | | | | и архи- || | | | | | | | тектуры || | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об- || | | | | | | | ласти ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| 3.6 | Выполне- | обла- | 0,771 | 0,0 | 0,771 | 0,0 | департа- || | ние про- | стной | | | | | мент || | ектных | бюджет | | | | | здраво- || | работ по | | | | | | охране- || | объекту | | | | | | ния Ки- || | "Резерв- | | | | | | ровской || | ная вен- | | | | | | области, || | тиляция | | | | | | департа- || | помещений | | | | | | мент || | различно- | | | | | | строи- || | го назна- | | | | | | тельства || | чения в | | | | | | и архи- || | КОГБУЗ | | | | | | тектуры || | "Киров- | | | | | | Киров- || | ский об- | | | | | | ской об- || | ластной | | | | | | ласти || | клиниче- | | | | | | || | ский пе- | | | | | | || | ринаталь- | | | | | | || | ный | | | | | | || | центр" | | | | | | ||-----+-----------+--------+----------+--------+---------+------+----------|| | Всего по | итого | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 | || | Подпро- | |----------| |---------| | || | грамме | | 129,4917 | | 125,971 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |--------+----------+--------+---------+------+----------|| | | обла- | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 | || | | стной |----------| |---------| | || | | бюджет | 129,4917 | | 125,971 | | || | | | <*> | | <*> | | |----------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 22,2347 млн. рублей (129,4917 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 || п/п | финансирования | годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |--------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+------------------------+----------+--------+---------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || | всего |----------| |---------| || | в том числе | 129,4917 | | 125,971 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+----------+--------+---------+-------|| | областной бюджет | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || | |----------| |---------| || | | 129,4917 | | 125,971 | || | | <*> | | <*> | ||-----+------------------------+----------+--------+---------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 0 | 0 | 0 | 0 || | в том числе | | | | || |------------------------+----------+--------+---------| || | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | ||-----+------------------------+----------+--------+---------+-------|| | Всего | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || | в том числе |----------| |---------| || | | 129,4917 | | 125,971 | || | | <*> | | <*> | || |------------------------+----------+--------+---------+-------|| | областной бюджет | 22,2347 | 3,5207 | 18,714 | 0 || | |----------| |---------| || | | 129,4917 | | 125,971 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Количество | миллилит- | 5 | 2 | 2 | Х | данные || объектов по- | ров | | | | | ведомствен-|| строенных, ре- | | | | | | ного мони-|| конструирован- | | | | | | торинга || ных зданий об- | | | | | | || ластных учреж- | | | | | | || дений здраво- | | | | | | || охранения, | | | | | | || включая разра- | | | | | | || ботку проект- | | | | | | || но-сметной до- | | | | | | || кументации | | | | | | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 6
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях
здравоохранения"
(далее - Подпрограмма)
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || программы | 71,3761 млн. рублей за счет средств обла- || | стного бюджета ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | снижение дефицита обеспеченности врачебны- || результаты реализа- | ми кадрами, оказывающими амбулаторную ме- || ции Подпрограммы | дицинскую помощь, до 23,5%". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на 2012- | Ответ- || п/п | задачи, меро- | ник | 2014 годы | ствен- || | приятия | финан- | (млн. рублей) | ный || | | сиро- |----------------------------------| испол- || | | вания | всего | в том числе | нитель || | | | |------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| | Внедрение ме- | | | | | | || | ханизмов за- | | | | | | || | крепления ме- | | | | | | || | дицинских | | | | | | || | кадров в | | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | нии Кировской | | | | | | || | области | | | | | | ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Закрепление | | | | | | || | врачебных | | | | | | || | кадров в уч- | | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | ния" | | | | | | ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| 3.1 | Предоставле- | обла- | 33,8 | 10,65 | 23,15 | 0 | депар- || | ние социаль- | стной | | | | | тамент || | ной поддержки | бюджет | | | | | здраво- || | врачам- | | | | | | охра- || | специалистам | |---------| |-------| | нения || | при поступле- | | 34,65 | | 24,0 | | Киров- || | нии на посто- | | <*> | | <*> | | ской || | янную работу | | | | | | облас- || | в учреждения | | | | | | ти || | здравоохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| 3.2 | Предоставле- | обла- | 36,8 | 20,0 | 16,8 | 0 | депар- || | ние социаль- | стной | | | | | тамент || | ной поддержки | бюджет | | | | | здраво- || | врачам общей | | | | | | охра- || | врачебной | |---------| |-------| | нения || | (семейной) | | 40,0 | | 20,0 | | Киров- || | практики, ра- | | <*> | | <*> | | ской || | ботающим в | | | | | | облас- || | учреждениях | | | | | | ти || | здравоохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| 3.3 | Проведение | обла- | 0,7761 | 0,3761 | 0,4 | 0 | депар- || | второго этапа | стной | | | | | тамент || | Всероссийско- | бюджет | | | | | здраво- || | го конкурса | |---------| |-------| | охра- || | врачей | | 1,1461 | | 0,77 | | нения || | | | <*> | | <*> | | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| 3.4 | Проведение | обла- | 0,03 | 0 | 0,03 | 0 | депар- || | областного | стной | <*> | | <*> | | тамент || | конкурса | бюджет | | | | | здраво- || | "Спасибо, | | | | | | охра- || | доктор" | | | | | | нения || | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-----+---------------+--------+---------+---------+-------+------+---------|| | Всего по Под- | итого | 71,3761 | 31,0261 | 40,35 | 0 | || | программе | |---------| |-------| | || | | | 75,8261 | | 44,8 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |--------+---------+---------+-------+------| || | | обла- | 71,3761 | 31,0261 | 40,35 | 0 | || | | стной |---------| |-------| | || | | бюджет | 75,8261 | | 44,8 | | || | | | <*> | | <*> | | |-----------------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 71,3761 млн. рублей (75,8261 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления фи- | Объем финансирования на || п/п | нансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |--------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014|| | | | год | год | год ||-----+-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| 4.1 | Капитальные вложения - всего| 0 | 0 | 0 | 0 || | в том числе: | | | | ||-----+-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----+-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 71,3761 | 31,0261| 40,35 | 0 || | в том числе: |---------| |-------| || | | 75,8261 | | 44,8 | || | | <*> | | <*> | || |-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| | областной бюджет | 71,3761 | 31,0261| 40,35 | 0 || | |---------| |-------| || | | 75,8261 | | 44,8 | || | | <*> | | <*> | ||-----+-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| | Всего | 71,3761 | 31,0261| 40,35 | 0 || | в том числе: |---------| |-------| || | | 75,8261 | | 44,8 | || | | <*> | | <*> | || |-----------------------------+---------+--------+-------+-----|| | областной бюджет | 71,3761 | 31,0261| 40,35 | 0 || | |---------| |-------| || | | 75,8261 | | 44,8 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование по- | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || казателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||------------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| Размер дефицита | процен- | 34,9 | 30,5| 23,5| Х | данные || обеспеченности | тов | | | | | ведомствен-|| врачебными кад- | | | | | | ного мони- || рами, оказываю- | | | | | | торинга". || щими амбулатор- | | | | | | || ную медицинскую | | | | | | || помощь | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
Приложение N 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯв подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения
Кировской области"
(далее - Подпрограмма)
1. Раздел "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конечные | увеличение количества пациентов, у которых || результаты реализа- | ведутся электронные медицинские карты, до || ции Подпрограммы | 1000 тысяч человек". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Объем финансирования на | Ответст- || п/п | задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | венный || | мероприятия | рования | рублей) | исполни- || | | |----------------------------| тель || | | | всего | в том числе | || | | | |--------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| | Задачи: раз- | | | | | | || | витие регио- | | | | | | || | нального ин- | | | | | | || | формационного | | | | | | || | ресурса, ве- | | | | | | || | дение элек- | | | | | | || | тронных меди- | | | | | | || | цинских карт | | | | | | || | больных соци- | | | | | | || | ально значи- | | | | | | || | мыми заболе- | | | | | | || | ваниями; реа- | | | | | | || | лизация мони- | | | | | | || | торинга по | | | | | | || | организации | | | | | | || | вакцинации | | | | | | || | населения; | | | | | | || | автоматиче- | | | | | | || | ское планиро- | | | | | | || | вание иммуни- | | | | | | || | зации, обес- | | | | | | || | печение вы- | | | | | | || | ездных бригад | | | | | | || | скорой меди- | | | | | | || | цинской помо- | | | | | | || | щи мобильными | | | | | | || | программно- | | | | | | || | техническими | | | | | | || | комплексами и | | | | | | || | средствами | | | | | | || | связи для | | | | | | || | обеспечения | | | | | | || | оперативного | | | | | | || | взаимодейст- | | | | | | || | вия с телеме- | | | | | | || | дицинскими | | | | | | || | центрами; | | | | | | || | обеспечение | | | | | | || | информирован- | | | | | | || | ности населе- | | | | | | || | ния в сфере | | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Развитие | | | | | | || | единой инфор- | | | | | | || | мационной | | | | | | || | системы здра- | | | | | | || | воохранения | | | | | | || | Кировской об- | | | | | | || | ласти" | | | | | | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| 3.1 | Развитие ре- | областной | 55,0 | 0 | 55,0 | 0 | департа- || | гионального | бюджет | <*> | | <*> | | мент || | информацион- | | | | | | здраво- || | ного ресурса | | | | | | охранения || | | | | | | | Кировской || | | | | | | | области ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| 3.2 | Ведение элек- | областной | 7,0 | 0 | 7,0 | 0 | департа- || | тронных меди- | бюджет | <*> | | <*> | | мент || | цинских карт | | | | | | здраво- || | больных соци- | | | | | | охранения || | ально значи- | | | | | | Кировской || | мыми заболе- | | | | | | области || | ваниями | | | | | | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| 3.3 | Мониторинг | областной | 6,0 | 0 | 6,0 | 0 | департа- || | организации | бюджет | <*> | | <*> | | мент || | вакцинации | | | | | | здраво- || | населения, | | | | | | охранения || | автоматиче- | | | | | | Кировской || | ское планиро- | | | | | | области || | вание иммуни- | | | | | | || | зации | | | | | | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| 3.4 | Обеспечение | областной | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | департа- || | выездных бри- | бюджет | <*> | | <*> | | мент || | гад скорой | | | | | | здраво- || | медицинской | | | | | | охранения || | помощи мо- | | | | | | Кировской || | бильными про- | | | | | | области || | граммно- | | | | | | || | техническими | | | | | | || | комплексами и | | | | | | || | средствами | | | | | | || | связи для | | | | | | || | обеспечения | | | | | | || | оперативного | | | | | | || | взаимодейст- | | | | | | || | вия с телеме- | | | | | | || | дицинскими | | | | | | || | центрами | | | | | | ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| 3.5 | Обеспечение | областной | 4,0 | | 4,0 | 0 | департа- || | информирован- | бюджет | <*> | | <*> | | мент || | ности населе- | | | | | | здраво- || | ния в сфере | | | | | | охранения || | здравоохране- | | | | | | Кировской || | ния | | | | | | области ||-----+---------------+-----------+-------+------+------+------+-----------|| | Всего по Под- | итого | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 | || | программе | | <*> | | <*> | | || | |-----------+-------+------+------+------| || | | областной | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 | || | | бюджет | <*> | | <*> | | |----------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 75,0 млн. рублей за счет средств областного бюджета приусловии возможности финансирования в ходе исполнения областногобюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финанси рования на || п/п | финансирования | 2012-20114 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |----------------------------------|| | | всего | в т ом числе || | | |-------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+---------------------------+--------+-------+--------+--------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 0 | 0 | 0 | 0 || | всего | | | | || | в том числе: | | | | || |---------------------------+--------+-------+--------+--------|| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----+---------------------------+--------+-------+--------+--------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 || | в том числе: | <*> | | <*> | || |---------------------------+--------+-------+--------+--------|| | областной бюджет | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 || | | <*> | | <*> | ||-----+---------------------------+--------+-------+--------+--------|| | Всего | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 || | в том числе: | <*> | | <*> | || |---------------------------+--------+-------+--------+--------|| | областной бюджет | 75,0 | 0 | 75,0 | 0 || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение"изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей || | | года | | | | ||----------------+----------+--------+-----+-----+-----+-------------|| Количество па- | тыс. че- | 20 | 200 | 1000| Х | данные ве-|| циентов, у ко- | ловек | | | | | домственного|| торых ведутся | | | | | | мониторин- || электронные | | | | | | га". || медицинские | | | | | | || карты | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
Приложение N 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Здоровое поколение"
(далее - Подпрограмма)
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || программы | 41,8985 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 33,333 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 8,5655 млн. || | рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | снижение младенческой смертности до 7,1 || результаты реализа- | умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. ро- || ции Подпрограммы | дившихся живыми". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" и раздел 4"Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующейредакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы------------------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования | Ответ- || п/п | ние задачи, | ник фи- | на 2012-2014 годы | ствен- || | мероприятия | нанси- | (млн. рублей) | ный ис- || | | рования |------------------------------------| полни- || | | | всего | в том числе | тель || | | | |--------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| | Совершенст- | | | | | | || | вование ле- | | | | | | || | чебно- | | | | | | || | диагности- | | | | | | || | ческих и | | | | | | || | профилакти- | | | | | | || | ческих ме- | | | | | | || | роприятий в | | | | | | || | родовспомо- | | | | | | || | гательных и | | | | | | || | детских уч- | | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения; со- | | | | | | || | вершенство- | | | | | | || | вание пре- | | | | | | || | натальной | | | | | | || | диагностики | | | | | | || | врожденной | | | | | | || | и наследст- | | | | | | || | венной па- | | | | | | || | тологии | | | | | | || | плода и | | | | | | || | скрининго- | | | | | | || | вого обсле- | | | | | | || | дования но- | | | | | | || | ворожден- | | | | | | || | ных; вне- | | | | | | || | дрение со- | | | | | | || | временных | | | | | | || | технологий | | | | | | || | питания де- | | | | | | || | тей | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограм- | | | | | | || | мы "Здоро- | | | | | | || | вое поколе- | | | | | | || | ние" | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| 3.1 | Оснащение | феде- | 1,6204 | 0,8204 | 0,8 | 0 | депар- || | лечебно- | ральный | | | | | тамент || | диагности- | бюджет | | | | | здраво- || | ческим обо- | | | | | | охране- || | рудованием | | | | | | ния Ки- || | областных |---------+---------+---------+---------| | ровской || | детских и | област- | 1,855 | 0,2 | 1,655 | | области || | родовспомо- | ной | | | | | || | гательных | бюджет | | | | | || | учреждений | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| 3.2 | Проведение | феде- | 31,7126 | 21,5456 | 10,167 | 0 | депар- || | мероприятий | ральный | | | | | тамент || | по прена- | бюджет | | | | | здраво- || | тальной ди- | | | | | | охране- || | агностике |---------+---------+---------+---------+------| ния Ки- || | врожденной | област- | 6,5201 | 3,3 | 3,2201 | 0 | ровской || | и наследст- | ной | | | | | области || | венной па- | бюджет | | | | | || | тологии | |---------| |---------| | || | плода и | | 6,7351 | | 3,4351 | | || | скрининга | | <*> | | <*> | | || | новорожден- | | | | | | || | ных | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| 3.3 | Приобрете- | област- | 0,1904 | 0 | 0,1904 | 0 | депар- || | ние специа- | ной | | | | | тамент || | лизирован- | бюджет | | | | | здраво- || | ных продук- | | | | | | охране- || | тов питания | | | | | | ния Ки- || | детям, на- | | | | | | ровской || | ходящимся в | |---------| |---------| | области || | областных | | 0,5 <*> | | 0,5 <*> | | || | государст- | | | | | | || | венных уч- | | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+---------+------+---------|| | Всего по | итого | 41,8985 | 25,866 | 16,0325 | 0 | || | Подпрограм- | |---------| |---------| | || | ме | | 42,208 | | 16,342 | | || | | | <*> | | <*> | | || | |---------+---------+---------+---------+------| || | | феде- | 33,333 | 22,366 | 10,967 | 0 | || | | ральный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |---------+---------+---------+---------+------| || | | област- | 8,5655 | 3,5 | 5,0655 | 0 | || | | ной |---------| |---------| | || | | бюджет | 8,875 | | 5,375 | | || | | | <*> | | <*> | | |------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 41,8985 млн. рублей (42,208 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 33,333 млн. рублей;
средства областного бюджета - 8,5655 млн. рублей (8,875 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования || п/п | финансирования | на 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |--------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------+---------+---------+---------+------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 3,4754 | 1,0204 | 2,455 | 0 || | всего | | | | || | в том числе: | | | | || |-------------------------+---------+---------+---------+------|| | федеральный бюджет | 1,6204 | 0,8204 | 0,8 | 0 || |-------------------------+---------+---------+---------+------|| | областной бюджет | 1,855 | 0,2 | 1,655 | 0 ||-----+-------------------------+---------+---------+---------+------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 38,4231 | 24,8456 | 13,5775 | 0 || | в том числе: |---------| |---------| || | | 38,7326 | | 13,887 | || | | <*> | | <*> | || |-------------------------+---------+---------+---------+------|| | федеральный бюджет | 31,7126 | 21,5456 | 10,167 | 0 || |-------------------------+---------+---------+---------+------|| | областной бюджет | 6,7105 | 3,3 | 3,4105 | 0 || | |---------| |---------| || | | 7,02 | | 3,72 | || | | <*> | | <*> | ||-----+-------------------------+---------+---------+---------+------|| | Всего | 41,8985 | 25,866 | 16,0325 | 0 || | в том числе: |---------| |---------| || | | 42,208 | | 16,342 | || | | <*> | | <*> | ||-----+-------------------------+---------+---------+---------+------|| | федеральный бюджет | 33,333 | 22,366 | 10,967 | 0 || |-------------------------+---------+---------+---------+------|| | областной бюджет | 8,5655 | 3,5 | 5,0655 | 0 || | |---------| |---------| || | | 8,875 | | 5,375 | || | | <*> | | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности подпрограммы "Здоровое поколение"изложить в следующей редакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое | 2012 | 2013| 2014| Источник || показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей || | | года | | | | ||--------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------|| Младенческая | число | 7,6 | 7,13 | 7,1 | Х | данные ве-|| смертность | умерших | | | | | домственного|| | в воз- | | | | | мониторин- || | расте до | | | | | га". || | 1 года | | | | | || | на 1 | | | | | || | тыс. ро- | | | | | || | дившихся | | | | | || | живыми | | | | | |----------------------------------------------------------------------