Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 № 241/874
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 12.03.2014 г. N 252/169
24.12.2013 N 241/874
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 06.12.2009 N 33/482 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годы" (сизменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской областиот 17.07.2013 N 217/426), утвердив изменения в областной целевойпрограмме "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годысогласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 24.12.2013 N 241/874
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе
"Развитие культуры Кировской области"
на 2010-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и ис- | общий объем финансирования - 631,0693 млн. руб- || точники финан- | лей, в том числе: || сирования | средства федерального бюджета - 99,6 млн. руб- || Программы | лей; || | средства областного бюджета - 503,5768 млн. руб- || | лей; || | средства местных бюджетов - 8,4925 млн. рублей || | (по согласованию и (или) соглашениям); || | внебюджетные источники - 19,4 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
1.2. В разделе "Важнейшие показатели эффективности Программы"абзац четырнадцатый исключить.
1.3. В разделе "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" абзац четырнадцатый исключить.
2. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Программа" абзацы с восемнадцатого по двадцать второйисключить.
3. В разделе 2 "Основная цель и задачи Программы, сроки еереализации, показатели эффективности, характеризующие достижениепоставленной цели и решение задач Программы" абзац двадцать пятыйисключить.
4. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
4.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010-2014годах составит 631,0693 млн. рублей, в том числе средства федеральногобюджета - 99,6 млн. рублей, средства областного бюджета - 503,5768млн. рублей, средства местных бюджетов - 8,4925 млн. рублей (посогласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источниковфинансирования - 19,4 млн. рублей.
При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета и из иных источников финансирования Программы насоответст-вующий год общий объем планируемого финансирования Программыв 2010-2014 годах составит 2033,1891 млн. рублей, в том числе средствафедерального бюджета - 282,35 млн. рублей, средства областного бюджета- 1694,0966 млн. рублей, средства местных бюджетов - 37,3425 млн.рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетныхисточников финансирования - 19,4 млн. рублей (по согласованию)".
4.2 Объем финансирования Программы по годам по основнымнаправлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям
финансирования-----------------------------------------------------------------------------------| Основные | Объем финансирования Программы || направления | (млн. рублей) || финансирования |----------------------------------------------------------------|| Программы | всего | в том числе по годам || | |----------------------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| Капитальные | 498,1072 | 136,0116 | 314,3662 | 46,8412 | 0,8882 | - || вложения |-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| | 1222,2152 | 136,0116 | 314,3662 | 46,8412 | 496,4142 | 228,585 || | <*> | | | | <*> | <*> ||----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| Прочие расходы | 132,9621 | 35,7535 | 20,6510 | 18,5138 | 56,1438 | 1,9 || |-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| | 780,9739 | 35,7535 | 20,6510 | 18,5138 | 343,9456 | 362,11 || | <*> | | | | <*> | <*> ||----------------+-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| Итого | 631,0693 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 57,032 | 1,9 || |-----------+----------+----------+---------+----------+---------|| | 2033,1891 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 870,3598 | 590,692 || | <*> | | | | <*> | <*> |-----------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
5. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в себямеханизмы управления Программой и взаимодействия государственныхзаказчиков":
5.1. Абзацы четырнадцатый, двадцать седьмой исключить.
5.2. В абзаце двадцать девятом слова "9-1, 9-2" исключить.
5.3. Пункт 4 Перечня показателей оценки эффективностииспользования субсидий, предоставленных из областного бюджета бюджетаммуниципальных образований на реализацию мероприятий Программыисключить.
6. Внести изменения в подпрограмму "Музейный квартал" (приложениеN 1 к Программе) согласно приложению N 1.
7. Внести изменения в перечень мероприятий Программы (приложениеN 3 к Программе) согласно приложению 2.
8. Приложения N 9-1 и 9-2 к Программе исключить.
9. В показателях эффективности программы (приложение N 14 кПрограмме) пункт 14 исключить.
Приложение N 1
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Музейный квартал"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и | всего - 9,3873 млн. рублей, в том числе: || источники | средства областного бюджета - 8,9648 млн. || финансирования | рублей; || Подпрограммы | средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей || | (по согласованию и (или) соглашениям)". |----------------------------------------------------------------------
2. В раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внестиследующие изменения:
3. Перечень мероприятий Подпрограммы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источники | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный || п/п | задачи, | финанси- |------------------------------------------------------| исполнитель || | мероприятия | рования | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | год | год | ||------+--------------------+------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| 3.3. | Реставрация здания | областной | 4,095 | | | 2 | 2,095 | - | департамент || 3. | Благородного | бюджет | | | | | | | культуры || | собрания с | |----------+--------+------+--------+---------+--------| Кировской || | приспособлением | | 34,095 | | | 2 | 2,095 | 30 <*> | области || | под музей воинской | | <*> | | | | <*> | | || | истории | | | | | | | | ||------+--------------------+------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | Итого по | | 9,3873 | 0,6225 | - | 6,3198 | 2,445 | - | || | Подпрограмме |------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | в том числе | | 350,387- | 0,6225 | - | 6,3198 | 185,715 | 157,73 | || | | | 3 <*> | | | | <*> | <*> | || | |------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | федеральн- | - | - | - | - | - | - | || | | ый бюджет |----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 | || | | | | | | | | <*> | || | |------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | областной | 8,9648 | 0,4 | - | 6,1198 | 2,445 | - | || | | бюджет |----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | | 345,764- | 0,4 | - | 6,1198 | 183,945 | 155,3 | || | | | 8 <*> | | | | <*> | <*> | || | |------------+----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | местные | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - | || | | бюджеты |----------+--------+------+--------+---------+--------+---------------|| | | <**> | 4,1225 | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 | 1,93 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год и возможностей иныхисточников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятийПрограммы по согласованию.
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 -2014 годах составит 9,3873 млн. рублей, в том числе средстваобластного бюджета - 8,9648 млн. рублей, средства местного бюджета -0,4225 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям)".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основнымисточникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования----------------------------------------------------------------------| Источник | Объем финансирования Подпрограммы || финансирования | (млн. рублей) || |--------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |----------------------------------------|| | | 2010 | 2011| 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||-----------------+---------+--------+-----+-------+---------+-------|| Всего по | 9,3873 | 0,6225 | - | 6,3198| 2,445 | - || Подпрограмме |---------+--------+-----+-------+---------+-------|| в том числе: | 350,3873| 0,6225 | - | 6,3198| 185,715 | 157,73|| | <*> | | | | <*> | <*> ||-----------------+---------+--------+-----+-------+---------+-------|| федеральный | - | - | - | - | - | - || бюджет |---------+--------+-----+-------+---------+-------|| | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 || | | | | | | <*> ||-----------------+---------+--------+-----+-------+---------+-------|| областной бюджет| 8,9648 | 0,4 | - | 6,1198| 2,445 | - || |---------+--------+-----+-------+---------+-------|| | 345,7648| 0,4 | - | 6,1198| 183,945 | 155,3 || | <*> | | | | <*> | <*> ||-----------------+---------+--------+-----+-------+---------+-------|| местный бюджет | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - || <**> |---------+--------+-----+-------+---------+-------|| | 4,1225 | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 <*>| 1,93 || | <*> | | | | | <*>". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование задачи, | Источники | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный || п/п | мероприятия | финансирова- |-------------------------------------------------------------------| исполнитель || | | ния | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | год | год | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 1.2 | Содействие в прове- | областной | 9,3336 | 1,536 | 2,249 | 2,65 | 2,8986 | - | департамент по || | дении Великорецкого | бюджет | | | | | | | вопросам внутрен- || | крестного хода, Ста- |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| ней и информаци- || | рообрядческого Вели- | местный бюд- | 0,31 | - | - | 0,15 | 0,16 | - | онной политики || | корецкого Крестного | жет <**> | | | | | | | Кировской облас- || | хода, из них: | | | | | | | | ти, муниципальное ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| образование || 1.2.1 | На территории муни- | областной | 0,9096 | - | 0,2 | 0,31 | 0,3996 | - | Слободской му- || | ципального образова- | бюджет | | | | | | | ниципальный район || | ния Слободской му- | | | | | | | | Кировской облас- || | ниципальный район | | | | | | | | ти, муниципальное || | Кировской | | | | | | | | образование Юрь- || | области | | | | | | | | янский муници- ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| пальный район || 1.2.2 | На территории муни- | областной | 5,9040 | - | 1,5 | 2,1340 | 2,27 | - | Кировской облас- || | ципального образова- | бюджет | | | | | | | ти, муниципальное || | ния Юрьянский муни- | | | | | | | | образование "Го- || | ципальный район Ки- | | | | | | | | род Киров" <***> || | ровской области | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || 1.2.3 | На территории муни- | местный бюд- | 0,15 | - | - | 0,15 | - | - | || | ципального образова- | жет <**> | | | | | | | || | ния "Город Киров" | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 1.8 | Подпрограмма "Му- | | 9,3873 | 0,6225 | - | 6,3198 | 2,445 | - | || | зейный квартал" (пе- | | | | | | | | || | речень мероприятий | |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | Подпрограммы приве- | | 350,3873 | 0,6225 | - | 6,3198 | 185,715 | 157,73 | || | ден в приложении | | <*> | | | | <*> | <*> | || | N 1) - всего | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| | в том числе: | федеральный | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | областной | 8,9648 | 0,4 | - | 6,1198 | 2,445 | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 345,7648 | 0,4 | - | 6,1198 | 183,945 | 155,3 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | местные | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - | || | | бюджеты <**> |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 4,1225 <*> | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 <*> | 1,93 <*> | ||-------+----------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------+-------------------|| 5.3 | | | исключить | ||-------+----------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------+-------------------|| 5.3.1 | | | исключить | ||-------+----------------------+--------------+-------------------------------------------------------------------+-------------------|| 5.4 | Строительство здания | федеральный | - | - | - | - | - | - | департамент || | Детского космическо- | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| строительства || | го центра в г. Киро- | | 180,0 <*> | - | - | - | 180,0 <*> | - | и архитектуры || | ве |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| Кировской области || | | областной | 24,0243 | - | 15,0 | 9,0243 | - | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 148,6626 | - | 15,0 | 9,0243 | 30,0 <*> | 94,6383 | || | | | <*> | | | | | <*> | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 5.4.1 | Получение правоуста- | не требуется | - | - | х | - | - | - | || | навливающих докумен- | | | | | | | | || | тов на землю для | | | | | | | | || | размещения объекта | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 5.4.2 | Подготовка техниче- | не требуется | - | - | х | - | - | - | || | ского задания для | | | | | | | | || | разработки проектной | | | | | | | | || | документации на | | | | | | | | || | строительство объек- | | | | | | | | || | та | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 5.4.3 | Разработка проект- | областной | 23, 60198 | - | 15,0 | 8,60198 | - | - | || | ной документации на | бюджет | | | | | | | || | строительство объек- | | | | | | | | || | та | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 5.4.4 | Получение положи- | областной | 0,42232 | - | - | 0,42232 | - | - | || | тельного заключения | бюджет | | | | | | | || | государственной экс- | | | | | | | | || | пертизы на проектную | | | | | | | | || | документацию по | | | | | | | | || | строительству объек- | | | | | | | | || | та | | | | | | | | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| 5.4.5 | Строительство объ- | федеральный | - | - | - | - | - | - | || | екта | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| | | | 180,0 <*> | - | - | - | 180,0 <*> | - | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| | | областной | - | - | - | - | - | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| | | | 124,3793 | - | - | - | 30,0 <*> | 94,6383 | || | | | <*> | | | | | <*> | ||-------+----------------------+--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------+-------------------|| | Итого по Программе | | 631,0693 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 57,032 | 1,9 | || | | |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 2033,1891 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 870,3598 | 590,692 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | федеральный | 99,6 | 28,0 | 71,6 | - | - | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 282,35 <*> | 28,0 | 71,6 | - | 182,0 <*> | 0,75 <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | областной | 503,5768 | 141,1286 | 263,3362 | 63,49 | 35,622 | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | | 1694,0966 | 141,1286 | 263,3362 | 63,49 | 653,9798 | 572,162 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | местные | 8,4925 | 2,6365 | 0,081 | 1,865 | 3,91 | 0 | || | | бюджеты |------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | <**> | 37,3425 | 2,6365 | 0,081 | 1,865 | 16,88 <*> | 15,88 | || | | | <*> | | | | | <*> | || | |--------------+------------+----------+----------+---------+-----------+----------| || | | внебюджетные | 19,4 | - | - | - | 17,5 | 1,9 | || | | источники | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год и возможностей иныхисточников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятийПрограммы по согласованию.
<****> Предполагает участие в реализации мероприятия Программыпутем безвозмездной передачи объекта недвижимого имущества в областнуюсобственность из муниципальной.