Распоряжение администрации Правительства Кировской области от 09.07.2013 № 57
О внесении изменений в распоряжение администрации Правительства Кировской области от 06.09.2012 N 113
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.07.2013 N 57
г. Киров
О внесении изменений в распоряжение администрации
Правительства Кировской области от 06.09.2012 N 113
Внести изменения в распоряжение администрации ПравительстваКировской области от 06.09.2012 N 113 "Об утверждении ведомственнойцелевой программы "Развитие областной пожарно-спасательной службыКировской области" (с изменениями, внесенными распоряжениемПравительства Кировской области от 14.11.2012 N 143), утвердивизменения в ведомственной целевой программе "Развитие областнойпожарно-спасательной службы Кировской области" (далее - Программа)согласно приложению.Заместитель ПредседателяПравительства Кировской области -управляющий деламиПравительства области А. В. Перескоков
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением администрации
Правительства Кировской области
от 09.07.2013 N 57
Изменения
в ведомственной целевой программе
"Развитие областной пожарно-спасательной службы
Кировской области"
1. Раздел "Объемы финансирования Программы" паспорта Программыизложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы финансирования | средства областного бюджета - 432401,9 || Программы | тыс. рублей, в том числе: || | 2013 год - 146378,3 тыс. рублей, || | 2014 год - 142807,3 тыс. рублей, || | 2015 год - 143216,3 тыс. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 4 "Перечень и описание программных мероприятий, включаяобъемы финансирования каждого мероприятия" и раздел 5 "Обоснованиересурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"4. Перечень и описание программных мероприятий, включая объемыфинансирования каждого мероприятия
(в ценах соответствующих лет, тыс. рублей)----------------------------------------------------------------------| N | Направления и | Общий | 2013 год| 2014 год| 2015 год|| п/п | источник | объем фи-| | | || | финансирования | нансиро- | | | || | Программы | вания | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.1 | Укрепление мате- | | | | || | риально - техни- | | | | || | ческой базы и со- | | | | || | вершенствование | | | | || | существующей сис- | | | | || | темы пожаротуше- | | | | || | ния | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.1.1 | Содержание зданий | 18982,0 | 7150,0 | 5916,0 | 5916,0 || | и сооружений | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.1.2 | Обновление и до- | 50500,0 | 16500,0 | 17000,0 | 17000,0 || | укомплектование | | | | || | пожарных частей | | | | || | новым оборудова- | | | | || | нием и материаль- | | | | || | ными ресурсами | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.1.3 | Содержание авто- | 16700,0 | 8300,0 | 4200,0 | 4200,0 || | мобильного парка | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Итого по | 86182,0 | 31950,0 | 27116,0 | 27116,0 || | подразделу 4.1 | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.2 | Совершенствование | | | | || | противопожарной | | | | || | пропаганды | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Изготовление па- | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | мяток, листовок и | | | | || | других образцов | | | | || | наглядной агита- | | | | || | ции, установка | | | | || | стендов в местах | | | | || | дислокации пожар- | | | | || | ных частей, в на- | | | | || | селенных пунктах | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Итого по | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 || | подразделу 4.2 | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.3 | Функционирование | | | | || | противопожарной | | | | || | службы | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Расходы учрежде- | 326755,7 | 108048,5| 109149,1| 109558,1|| | ния и пожарных | | | | || | частей (заработ- | | | | || | ная плата, комму- | | | | || | нальные и прочие | | | | || | услуги) | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Итого по | 326755,7 | 108048,5| 109149,1| 109558,1|| | подразделу 4.3 | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| 4.4 | Функционирование | | | | || | спасателей | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Расходы спасате- | 19164,2 | 6279,8 | 6442,2 | 6442,2 || | лей | | | | || | (заработная пла- | | | | || | та, коммунальные | | | | || | и прочие услуги) | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Итого по | 19164,2 | 6279,8 | 6442,2 | 6442,2 || | подразделу 4.4 | | | | ||-------+-------------------+----------+---------+---------+---------|| | Всего по | 432401,9 | 146378,3| 142807,3| 143216,3|| | Программе | | | | |----------------------------------------------------------------------
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
"Средства для обеспечения выполнения Программы:
всего - 432401,9 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год - 146378,3 тыс. рублей;
2014 год - 142807,3 тыс. рублей;
2015 год - 143216,3 тыс. рублей.
Итого из областного бюджета - 432401,9 тыс. рублей.
В соответствии с действующим законодательством ежегодные объемыфинансирования Программы из областного бюджета подлежат корректировкев соответствии с реальными возможностями бюджета".