Постановление Правительства Кировской области от 24.04.2013 № 206/233
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 12.03.2014 г. N 252/169
24.04.2013 N 206/233
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 06.12.2009 N 33/482 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годы" (сизменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской областиот 28.12.2012 N 189/909), утвердив изменения в областной целевойпрограмме "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годысогласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 24.04.2013 N 206/233
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие культуры
Кировской области" на 2010-2014 годы
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" и абзацодиннадцатый раздела "Ожидаемые конечные результаты деятельностиПрограммы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и ис- | общий объем финансирования - 678,7762 млн. руб- || точники финан- | лей, в том числе: || сирования | средства федерального бюджета - 99,6 млн. руб- || Программы | лей; || | средства областного бюджета - 541,9236 млн. руб- || | лей; || | средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей || | (по согласованию и (или) соглашениям); || | внебюджетные источники - 19,4 млн. рублей. ||-----------------+--------------------------------------------------|| Ожидаемые ко- | увеличение доли общедоступных библиотек, обеспе- || нечные резуль- | ченных комплектами компьютерной техники, от об- || таты реализации | щего количества общедоступных библиотек к концу || Программы | 2012 года до 44%;". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010-2014годах составит 678,7762 млн. рублей, в том числе средства федеральногобюджета - 99,6 млн. рублей, средства областного бюджета - 541,9236млн. рублей, средства местных бюджетов - 17,8526 млн. рублей (посогласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источниковфинансирования - 19,4 млн. рублей.
При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета и иных источников финансирования Программы насоответствующий год общий объем планируемого финансирования Программыв 2010-2014 годах составит 2280,3370 млн. рублей, в том числе средствафедерального бюджета - 282,35 млн. рублей, средства областного бюджета- 1931,8844 млн. рублей, средства местных бюджетов - 46,7026 млн.рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетныхисточников финансирования - 19,4 млн. рублей (по согласованию)".
2.2 Объем финансирования Программы по годам по основнымнаправлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям
финансирования----------------------------------------------------------------------| Основные | Объем финансирования Программы || направле- | (млн. рублей) || ния |--------------------------------------------------------|| финансиро-| всего | в том числе по годам || вания | |----------------------------------------------|| Программы | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||-----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|| Капиталь- |544,9077 |136,0116| 314,3662| 46,8412| 0,8882 |46,8005 || ные |---------+--------+---------+--------+---------+--------|| вложения |1353,7567|136,0116| 314,3662| 46,8412| 581,1552|275,3825|| | <*> | | | | <*> | <*> ||-----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|| Прочие |133,8685 |35,7535 | 20,6510 | 18,5138| 57,0502 | 1,9 || расходы |---------+--------+---------+--------+---------+--------|| |926,5803 |35,7535 | 20,6510 | 18,5138| 417,2020|434,460 || | <*> | | | | <*> | <*> ||-----------+---------+--------+---------+--------+---------+--------|| Итого |678,7762 |171,7651| 335,0172| 65,355 | 57,9384 |48,7005 || |---------+--------+---------+--------+---------+--------|| |2280,3370|171,7651| 335,0172| 65,355 | 998,3572|709,8425|| | <*> | | | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
3. Внести изменения в подпрограмму "Музейный квартал" (приложениеN 1 к Программе) согласно приложению N 1.
4. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово"(приложение N 2 к Программе) согласно приложению N 2.
5. Внести изменения в Перечень мероприятий Программы (приложениеN 3 к Программе) согласно приложению N 3.
6. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам(приложение N 14 к Программе) согласно приложению N 4.
Приложение N 1
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Музейный квартал"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 10,2923 млн. рублей, в том числе: || ники финансирова- | средства областного бюджета - 9,8698 млн. руб- || ния Подпрограммы | лей; || | средства местного бюджета - 0,4225 млн. рублей || | (по согласованию и (или) соглашениям)". |----------------------------------------------------------------------
2. В раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" внестиследующие изменения:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источники | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный || п/п | задачи, | финанси- |-----------------------------------------------------| исполнитель || | мероприятия | рования | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | год | год | ||-------+--------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| 3.2 | Внедрение совре- | | | | | | | - | || | менных инноваци- | | | | | | | | || | онных форм ра- | | | | | | | | || | боты в деятель- | | | | | | | | || | ность музеев об- | | | | | | | | || | ласти | | | | | | | | ||-------+--------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| 3.2.5 | Организация и про- | областной | 0,7 | - | - | 0,35 | 0,35 | - | департамент || | ведение областного | бюджет | | | | | | | культуры || | конкурса эскизных | | | | | | | | Кировской об- || | проектов "Скульп- | | | | | | | | ласти || | тура под открытым | | | | | | | | || | небом" | | | | | | | | ||-------+--------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| 3.3 | Проведение рестав- | | | | | | | | || | рации объектов | | | | | | | | || | культурного насле- | | | | | | | | || | дия - зданий госу- | | | | | | | | || | дарственных музе- | | | | | | | | || | ев, находящихся в | | | | | | | | || | ведении Кировской | | | | | | | | || | области, и зданий | | | | | | | | || | для приспособления | | | | | | | | || | под музеи | | | | | | | | ||-------+--------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| 3.3.5 | Реставрация музея- | областной | - | - | - | - | - | - | департамент || | усадьбы художника | бюджет | | | | | | | культуры || | Хохрякова Н. Н. с | | | | | | | | Кировской об- || | разработкой в ус- | | | | | | | | ласти || | тановленном поряд- | | | | | | | | || | ке карты (плана) | | | | | | | | || | зон охраны объекта | |----------+--------+------+--------+--------+--------| || | культурного насле- | | 6,8 <*> | - | - | - | 3,7 | 3,1 | || | дия регионального | | | | | | <*> | <*> | || | значения "Дом, в | | | | | | | | || | котором родился и | | | | | | | | || | жил (1857-1928 | | | | | | | | || | гг.) известный ху- | | | | | | | | || | дожник Хохряков Н. | | | | | | | | || | Н. | | | | | | | | ||-------+--------------------+-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | Итого по Подпро- | | 10,2923 | 0,6225 | - | 6,3198 | 3,35 | - | || | грамме |-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | в том числе | | 351,2923 | 0,6225 | - | 6,3198 | 186,62 | 157,73 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | федераль- | - | - | - | - | - | - | || | | ный |----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | бюджет | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 | || | | | | | | | | <*> | || | |-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | областной | 9,8698 | 0,4 | - | 6,1198 | 3,35 | - | || | | бюджет |----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | | 346,6698 | 0,4 | - | 6,1198 | 184,85 | 155,3 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |-----------+----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | местные | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - | || | | бюджеты |----------+--------+------+--------+--------+--------+---------------|| | | <**> | 4,1225 | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 | 1,93 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год и возможностей иныхисточников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятийПрограммы по согласованию".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010 -2014 годах составит 10,2923 млн. рублей, в том числе средстваобластного бюджета - 9,8698 млн. рублей, средства местного бюджета -0,4225 млн. рублей (по согласованию и (или) соглашениям)".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основнымисточникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования----------------------------------------------------------------------| Источник фи- | Объем финансирования Подпрограммы || нансирования | (млн. рублей) || |---------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |-----------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||----------------+---------+--------+------+--------+--------+-------|| Всего по Под- | 10,2923 | 0,6225 | - | 6,3198 | 3,35 | - || программе |---------+--------+------+--------+--------+-------|| в том числе: | 351,2923| 0,6225 | - | 6,3198 | 186,62 | 157,73|| | <*> | | | | <*> | <*> ||----------------+---------+--------+------+--------+--------+-------|| федеральный | - | - | - | - | - | - || бюджет |---------+--------+------+--------+--------+-------|| | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 || | | | | | | <*> ||----------------+---------+--------+------+--------+--------+-------|| областной бюд- | 9,8698 | 0,4 | - | 6,1198 | 3,35 | - || жет |---------+--------+------+--------+--------+-------|| | 346,6698| 0,4 | - | 6,1198 | 184,85 | 155,3 || | <*> | | | | <*> | <*> ||----------------+---------+--------+------+--------+--------+-------|| местный бюджет | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - || <**> |---------+--------+------+--------+--------+-------|| | 4,1225 | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 | 1,93 || | <*> | | | | <*> | <*>". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Васнецовское Рябово"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | всего - 61,7565 млн. рублей, в том числе: || финансирования Под- | средства областного бюджета - 43,4065 млн. || программы | рублей; || | средства местного бюджета - 0,95 млн. рублей || | (по || | согласованию и (или) соглашениям); || | внебюджетные источники - 17,4 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 "Перечень мероприятийПодпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источники | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответствен- || п/п | задачи, | финансиро- |------------------------------------------------------------| ный || | мероприятия | вания | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | исполнитель || | | | | год | год | год | год | год | ||-------+--------------------+------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| 3.2 | Развитие инфра- | | | | | | | | || | структуры музея- | | | | | | | | || | заповедника "Рябо- | | | | | | | | || | во", улучшение со- | | | | | | | | || | держания природ- | | | | | | | | || | ного ландшафта | | | | | | | | ||-------+--------------------+------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| 3.2.1 | Реконструкция зда- | областной | 2,6099 | - | 0,81 | 0,9117 | 0,8882 | - | департамент || | ния школы (быв- | бюджет | | | | | | | строитель- || | шей), включая раз- | | | | | | | | ства и ар- || | работку проектной | |----------+--------+---------+---------+----------+---------| хитектуры || | документации, с | | 9,7407 | - | 0,81 | 0,9117 | 4,01 <*> | 4,009 | Кировской || | дальней- | | <*> | | | | | <*> | области || | шим приспособлени- | | | | | | | | || | ем под "Дом твор- | | | | | | | | || | чества" | | | | | | | | ||-------+--------------------+------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | Всего по Подпро- | | 61,7565 | 1,849 | 14,6241 | 26,5952 | 17,7882 | 0,9 | || | грамме | |----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | | 179,4520 | 1,849 | 14,6241 | 26,5952 | 96,510 | 39,8737 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | ||-------+--------------------+------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | в том числе: | федераль- | - | - | - | - | - | - | || | | ный |----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | бюджет | 2,25 <*> | - | - | - | 2,0 <*> | 0,25 | || | | | | | | | | <*> | || | |------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | областной | 43,4065 | 0,995 | 14,5431 | 26,5802 | 1,2882 | - | || | | бюджет |----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | | 158,852 | 0,995 | 14,5431 | 26,5802 | 78,01 | 38,7237 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | местные | 0,95 | 0,8540 | 0,0810 | 0,015 | - | - | || | | бюджеты | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | || | |------------+----------+--------+---------+---------+----------+---------+-------------|| | | внебюджет- | 17,4 | - | - | - | 16,5 | 0,9 | || | | ные источ- | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год и возможностей иныхисточников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятийПрограммы по согласованию".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2014годах составит 61,7565 млн. рублей, в том числе средства областногобюджета - 43,4065 млн. рублей, средства местного бюджета - 0,95 млн.рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетныхисточников финансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основнымисточникам финансирования и объем финансирования Подпрограммы по годампо основным источникам финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования----------------------------------------------------------------------| Источник | Объем финансирования Подпрограммы ||финансирования| (млн. рублей) || |-----------------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам: || | |-------------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------|| Всего по Под-| 61,7565 | 1,849 | 14,6241| 26,5952| 17,7882| 0,9 || программе |---------+-------+--------+--------+--------+--------|| в том числе: | 179,4520| 1,849 | 14,6241| 26,5952| 96,510 | 39,8737|| | <*> | | | | <*> | <*> ||--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------|| федеральный | - | - | - | - | - | - || бюджет |---------+-------+--------+--------+--------+--------|| | 2,25 <*>| - | - | - | 2,0 <*>| 0,25 || | | | | | | <*> ||--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------|| областной | 43,4065 | 0,995 | 14,5431| 26,5802| 1,2882 | - || бюджет |---------+-------+--------+--------+--------+--------|| | 158,852 | 0,995 | 14,5431| 26,5802| 78,01 | 38,7237|| | <*> | | | | <*> | <*> ||--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------|| местный | 0,95 | 0,8540| 0,0810 | 0,015 | - | - || бюджет <**> | | | | | | ||--------------+---------+-------+--------+--------+--------+--------|| внебюджетные | 17,4 | - | - | - | 16,5 | 0,9 || источники | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования----------------------------------------------------------------------| Основные | Объем финансирования Подпрограммы || направления | (млн. рублей) ||финансирования|-----------------------------------------------------|| Подпрограммы | всего | в том числе по годам: || | |-------------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||--------------+---------+------+--------+--------+---------+--------|| Капитальные | 38,2775 | 0,27 | 11,4241| 25,6952| 0,8882 | - || вложения | | | | | | ||--------------+---------+------+--------+--------+---------+--------|| | 107,8430| 0,27 | 11,4241| 25,6952| 44,81 | 25,6437|| | <*> | | | | <*> | <*> ||--------------+---------+------+--------+--------+---------+--------|| Прочие | 23,4790 | 1,579| 3,2 | 0,9 | 16,9 | 0,9 || расходы |---------+------+--------+--------+---------+--------|| | 71,6090 | 1,579| 3,2 | 0,9 | 51,7 <*>| 14,23 || | <*> | | | | | <*> ||--------------+---------+------+--------+--------+---------+--------|| Итого | 61,7565 | 1,849| 14,6241| 26,5952| 17,7882 | 0,9 || |---------+------+--------+--------+---------+--------|| | 179,4520| 1,849| 14,6241| 26,5952| 96,51 | 39,8737|| | <*> | | | | <*> | <*>". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПЕРЕЧЕНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источники | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответственный || п/п | задачи, | финансиро- |---------------------------------------------------------------------| исполнитель || | мероприятия | вания | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | год | год | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 1.2 | Содействие в | областной | 9,335 | 1,536 | 2,249 | 2,65 | 2,9 | - | департамент по || | проведении Вели- | бюджет | | | | | | | вопросам внут- || | корецкого крест- | | | | | | | | ренней и ин- || | ного хода, Ста- | | | | | | | | формационной || | рообрядческого | | | | | | | | политики Ки- || | Великорецкого | | | | | | | | ровской облас- || | Крестного хода, | | | | | | | | ти, муници- || | из них: | | | | | | | | пальное об- || | | | | | | | | | разование || | | | | | | | | | Слободской || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| муниципальный || | | местный | 0,31 | - | - | 0,15 | 0,16 | - | район Киров- || | | бюджет | | | | | | | ской области, || | | <**> | | | | | | | муниципальное || | | | | | | | | | образование || | | | | | | | | | Юрьянский му- || | | | | | | | | | ниципальный || | | | | | | | | | район Киров- || | | | | | | | | | ской области, || | | | | | | | | | муниципальное || | | | | | | | | | образование || | | | | | | | | | "Город Киров" || | | | | | | | | | <***> ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 1.8 | Подпрограмма | | 10,2923 | 0,6225 | - | 6,3198 | 3,35 | - | || | "Музейный квар- | | | | | | | | || | тал" (перечень | |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | мероприятий Под- | | 351,2923 | 0,6225 | - | 6,3198 | 186,62 | 157,73 <*> | || | программы приве- | | <*> | | | | <*> | | || | ден в приложе- | | | | | | | | || | нии N 1) - всего | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | в том числе | федераль- | - | - | - | - | - | - | || | | ный |------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | | бюджет | 0,5 <*> | - | - | - | - | 0,5 <*> | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | | областной | 9,8698 | 0,4 | - | 6,1198 | 3,35 | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | | | 346,6698 | 0,4 | - | 6,1198 | 184,85 | 155,3 <*> | || | | | <*> | | | | <*> | | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | | местные | 0,4225 | 0,2225 | - | 0,2 | - | - | || | | бюджеты |------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | | <**> | 4,1225 | 0,2225 | - | 0,2 | 1,77 <*> | 1,93 <*> | || | | | <*> | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 1.9 | Подпрограмма | | 61,7565 | 1,849 | 14,6241 | 26,5952 | 17,7882 | 0,9 | || | "Васнецовское | | | | | | | | || | Рябово" (пере- | | | | | | | | || | чень мероприятий | |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | Подпрограммы | | 179,4520 | 1,849 | 14,6241 | 26,5952 | 96,510 | 39,8737 <*> | || | приведен в при- | | <*> | | | | <*> | | || | ложении N 2) - | | | | | | | | || | всего | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | в том числе: | федеральны- | - | - | - | - | - | - | || | | й |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | бюджет | 2,25 <*> | - | - | - | 2,0 <*> | 0,25 <*> | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | областной | 43,4065 | 0,995 | 14,5431 | 26,5802 | 1,2882 | - | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | | 158,852 | 0,995 | 14,5431 | 26,5802 | 78,01 | 38,7237 <*> | || | | | <*> | | | | <*> | | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | местные | 0,95 | 0,8540 | 0,0810 | 0,015 | - | - | || | | бюджеты | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | внебюджетн- | 17,4 | - | - | - | 16,5 | 0,9 | || | | ые | | | | | | | || | | источники | | | | | | | || | | <***> | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 2 | Обеспечение | | | | | | | | || | культурного об- | | | | | | | | || | мена | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 2.2 | Поддержка твор- | областной | 2,005 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 0,705 | - | департамент || | ческих коллекти- | бюджет | | | | | | | культуры Ки- || | вов, делегаций, | | | | | | | | ровской облас- || | представляющих | | | | | | | | ти || | культуру и ис- | | | | | | | | || | кусство Ки- | | | | | | | | || | ровской области | | | | | | | | || | на международных | | | | | | | | || | и всероссийских | | | | | | | | || | конкурсах и фес- | | | | | | | | || | тивалях | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 2.4 | Пропаганда луч- | областной | 1,779 | 0,4 | 0,7420 | - | 0,637 | - | департамент || | ших образцов | бюджет |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| культуры Ки- || | отечественного | | 4,479 <*> | 0,4 | 0,7420 | - | 1,837 | 1,5 <*> | ровской облас- || | искусства | | | | | | <*> | | ти ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 2.4.1 | Предоставление | областной | 0,484 | - | 0,242 | - | 0,242 | - | департамент || | на конкурсной | бюджет | | | | | | | культуры Ки- || | основе денежных | | | | | | | | ровской облас- || | средств в виде | | | | | | | | ти || | премии победите- | | | | | | | | || | лям областных, | | | | | | | | || | межрегиональных | | | | | | | | || | и всероссийских | | | | | | | | || | конкурсов, про- | | | | | | | | || | водимых на тер- | | | | | | | | || | ритории Киров- | | | | | | | | || | ской области | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 3 | Внедрение со- | | | | | | | | || | временных инно- | | | | | | | | || | вационных про- | | | | | | | | || | грамм и проек- | | | | | | | | || | тов, информаци- | | | | | | | | || | онных продуктов | | | | | | | | || | и технологий в | | | | | | | | || | сферу культуры | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 3.3 | Приобретение | местные | - | - | - | - | - | - | органы мест- || | комплектов ком- | бюджеты | | | | | | | ного || | пьютерной техни- | <**> | | | | | | | самоуправления || | ки для библиотек | |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| <***> || | муниципальных | | 17,9 <*> | | | | 9,2 <*> | 8,7 <*> | || | образований об- | | | | | | | | || | ласти | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 5 | Повышение каче- | | | | | | | | || | ства услуг, пре- | | | | | | | | || | доставляемых | | | | | | | | || | учреждениями | | | | | | | | || | культуры | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| 5.1 | Замена и модер- | областной | 20,9519 | 15,3037 | | | 5,6482 | - | департамент || | низация специ- | бюджет | | | | | | | культуры Ки- || | ального техниче- | | | | | | | | ровской облас- || | ского, техноло- | | | | | | | | ти || | гического, зву- | | | | | | | | || | кового, | |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | светового обо- | | 115,7037 | 15,3037 | - | - | 14,1 <*> | 86,3 <*> | || | рудования, ин- | | <*> | | | | | | || | вентаря в теат- | | | | | | | | || | ральных и кон- | | | | | | | | || | цертных учрежде- | | | | | | | | || | ниях | | | | | | | | ||-------+------------------+-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------+----------------|| | Итого по Про- | | 678,7762 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 57,9384 | 48,7005 | || | грамме | |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | | 2280,3370 | 171,7651 | 335,0172 | 65,355 | 998,3572 | 709,8425 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | федераль- | 99,6 | 28,0 | 71,6 | - | - | - | || | | ный |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | бюджет | 282,35 <*> | 28,0 | 71,6 | - | 182,0 | 0,75 <*> | || | | | | | | | <*> | | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | областной | 541,9236 | 141,1286 | 263,3362 | 63,49 | 36,5284 | 37,4404 | || | | бюджет |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | | 1931,8844 | 141,1286 | 263,3362 | 63,49 | 781,9772 | 681,9524 | || | | | <*> | | | | <*> | <*> | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | местные | 17,8526 | 2,6365 | 0,081 | 1,865 | 3,91 | 9,3601 | || | | бюджеты |------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | <**> | 46,7026 | 2,6365 | 0,081 | 1,865 | 16,88 | 25,2401 <*> | || | | | <*> | | | | <*> | | || | |-------------+------------+----------+----------+---------+----------+-------------| || | | внебюджет- | 19,4 | - | - | - | 17,5 | 1,9 | || | | ные источ- | | | | | | | || | | ники <**> | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год и возможностей иныхисточников финансирования.
<**> Средства местных бюджетов и из внебюджетных источниковпривлекаются на основании соглашений и (или) по согласованию.
<***> Органы и организации, участвующие в реализации мероприятийПрограммы по согласованию.
<****> Предполагает участие в реализации мероприятия Программыпутем безвозмездной передачи объекта недвижимого имущества в областнуюсобственность из муниципальной".
Приложение N 4
Приложение N 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в показатели эффективности Программы по годам-----------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Оценка | Изменение значений | Источник || п/п | показателя | измерения| значе- | показателя по годам | получения || | | | ния по-| | информации || | | | казате-|-----------------------------| || | | | ля на | 2010| 2011| 2012| 2013| 2014| || | | | 2009 | год | год | год | год | год | || | | | год | | | | | | ||-----+----------------------+----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|| 11 | Доля общедоступных | % | 17 | 29 | 32 | 44 | - | - | отчеты || | библиотек, обеспечен-| | | | | | | | муниципальных|| | ных комплектами ком- | | | | | | | | образований || | пьютерной техники, от| |--------+-----+-----+-----+-----+-----+--------------|| | общего количества об-| | | | | | 56 | 68 | || | ще доступных библио- | | | | | | <*> | <*> | || | тек | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.