Постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/906
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 30.12.2013 г. N 242/973
28.12.2012 N 189/906
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Кировской области от19.07.2011 N 112/319 "Об утверждении областной целевой программы"Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014годы" (с изменениями, внесенными постановлением ПравительстваКировской области от 15.10.2012 N 175/622) следующие изменения:
1.1. Утвердить изменения в областной целевой программе "Развитиесистемы здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы,утвержденной вышеуказанным постановлением. Прилагаются.
1.2. В пункте 2 слова "(Матвеев Д. А.)" исключить.
1.3. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Контроль за выполнением постановления возложить на первогозаместителя Председателя Правительства области Матвеева Д. А.".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 28.12.2012 N 189/906
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Программы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Важнейшие показате- | заболеваемость сахарным диабетом на 100 || ли эффективности | тыс. населения; || Программы | доля осложнений при сахарном диабете в || | процентах; || | заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. || | населения; || | смертность населения от туберкулеза на 100 || | тыс. населения; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения на 100 тыс. населения; || | смертность населения от ишемической болез- || | ни сердца на 100 тыс. населения; || | смертность населения от цереброваскулярных || | болезней на 100 тыс. населения; || | смертность населения в результате дорожно- || | транспортных происшествий (далее - ДТП) на || | 100 тыс. населения; || | выявляемость первичной заболеваемости зло- || | качественными новообразованиями на 100 || | тыс. населения; || | смертность от злокачественных новообразо- || | ваний на 100 тыс. населения; || | заболеваемость сифилисом на 100 тыс. насе- || | ления; || | заболеваемость гонореей на 100 тыс. насе- || | ления; || | объем крови, заготовленной на 1 жителя об- || | ласти, в миллилитрах; || | размер дефицита обеспеченности врачебными || | кадрами, оказывающими амбулаторную меди- || | цинскую помощь, в процентах; || | количество фельдшерско-акушерских пунктов || | и отделений общей врачебной (семейной) || | практики, введенных в эксплуатацию на тер- || | ритории Кировской области в рамках госу- || | дарственно-частного партнерства, единиц; || | количество пациентов, у которых ведутся || | электронные медицинские карты, тыс. чело- || | век; || | младенческая смертность на 1 тыс. человек || | родившихся живыми". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Программы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Про- | Программы в 2012-2014 годах составит || граммы | 415,8726 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 41,874 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 373,9986 || | млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости сахарным диабетом || результаты реализа- | до 324,7 случая на 100 тыс. населения; || ции Программы | снижение доли осложнений при сахарном диа- || | бете до 33%; || | снижение заболеваемости туберкулезом || | до 50 случаев на 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от туберку- || | леза до 8,4 случая на 100 тыс. населе- || | ния; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения составит 25764,8 случая на || | 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от ишемиче- || | ской болезни сердца до 431,2 случая на 100 || | тыс. населения; || | снижение смертности населения от церебро- || | васкулярных болезней до 419,1 случая на || | 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения в результате || | ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения; || | увеличение выявляемости первичной заболе- || | ваемости злокачественными новообразования- || | ми до 401 случая на 100 тыс. населения; || | снижение смертности от злокачественных но- || | вообразований до 204 случаев на 100 тыс. || | населения; || | снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 || | случая на 100 тыс. населения; || | снижение заболеваемости гонореей до 51 || | случая на 100 тыс. населения; || | увеличение объема крови, заготовленной на || | 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; || | уменьшение размера дефицита обеспеченности || | врачебными кадрами, оказывающими амбула- || | торную медицинскую помощь, до 18,2%; || | количество фельдшерско-акушерских пунктов || | и отделений общей врачебной (семейной) || | практики, введенных в эксплуатацию на тер- || | ритории Кировской области в рамках госу- || | дарственно-частного партнерства, составит || | 35 единиц; || | увеличение количества пациентов, у которых || | ведутся электронные медицинские карты, до || | 500 тыс. человек; || | снижение младенческой смертности до 7 слу- || | чаев на 1 тыс. человек родившихся живыми". |----------------------------------------------------------------------
2. Абзац 35 раздела 2 "Основная цель и задачи Программы, срок еереализации и показатели эффективности" изложить в следующей редакции:
"количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общейврачебной (семейной) практики, введенных в эксплуатацию на территорииКировской области в рамках государственно-частного партнерства;".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012-2014годах составит 415,8726 млн. рублей (1759,1666 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 41,874 млн. рублей;
средства областного бюджета - 373,9986 млн. рублей (1717,2926млн. рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объемы финансирования по годам и источники финансированияпредставлены в таблице 1.
Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| Наименование | Источник| Всего | 2012 | 2013 | 2014 || подпрограммы, | финанси-| | год | год | год || направления | рования | | | | ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "Пре- | итого | 157,3213 | 152,4083| 2,4565| 2,4565|| дупреждение и | |-----------| |-------+-------|| борьба с социально | | 481,0083 | | 148,0 | 180,60|| значимыми заболе- | | <*> | | <*> | <*> || ваниями" |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 19,508 | 19,508 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 137,8133 | 132,9003| 2,4565| 2,4565|| | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 461,5003 | | 148,0 | 180,6 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Са- | итого | 37,0683 | 37,0683 | 0 | 0 || харный диабет" | |-----------| |-------+-------|| | | 42,0683 | | 2,0 | 3,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 35,636 | 35,636 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 40,636 <*>| | 2,0 | 3,0 || | | | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Ту- | итого | 11,2634 | 11,2634 | 0 | 0 || беркулез" | |-----------| |-------+-------|| | | 105,6634 | | 33,9 | 60,5 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 6,1901 | 6,1901 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 100,5901 | | 33,9 | 60,5 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "ВИЧ- | итого | 11,3312 | 6,4182 | 2,4565| 2,4565|| инфекция" | |-----------| |-------+-------|| | | 32,1182 | | 12,5 | 13,2 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 0,4872 | 0,4872 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 10,844 | 5,931 | 2,4565| 2,4565|| | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 31,631 <*>| | 12,5 | 13,2 || | | | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Онко- | итого | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 || логия" | |-----------| |-------+-------|| | | 170,0 <*> | | 60,0 | 60,0 || | | | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 170,0 <*> | | 60,0 | 60,0 || | | | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Ин- | итого | 2,6387 | 2,6387 | 0 | 0 || фекции, передавае- | |-----------| |-------+-------|| мые | | 15,1387 | | 6,0 | 6,5 || половым путем" | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 0,5014 | 0,5014 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 13,0014 | | 6,0 | 6,5 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Ви- | итого | 31,6639 | 31,6639 | 0 | 0 || русные гепатиты" | |-----------| |-------+-------|| | | 34,1639 | | 0,9 | 1,6 || | | | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 26,5 <*> | | 0,9 | 1,6 || | | | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Пси- | итого | 2,4046 | 2,4046 | 0 | 0 || хические расстрой- | |-----------| |-------+-------|| ства" | | 48,2046 | | 22,0 | 23,8 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 0,4569 | 0,4569 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 46,2569 | | 22,0 | 23,8 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Арте- | итого | 0,9461 | 0,9461 | 0 | 0 || риальная гиперто- | |-----------| |-------+-------|| ния" | | 22,1461 | | 10,2 | 11,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 0,1798 | 0,1798 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 21,3798 | | 10,2 | 11,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Направление "Вак- | итого | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 || цинопрофилактика" | |-----------| |-------+-------|| | | 11,5051 | | 0,5 | 1,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 11,5051 | | 0,5 | 1,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма | итого | 21,496 | 21,496 | 0 | 0 || "Обеспечение ока- | |-----------| |-------+-------|| зания своевремен- | | 156,296 | | 65,8 | 69,0 || ной и высококаче- | | <*> | | <*> | <*> || ственной медицин- |---------+-----------+---------+-------+-------|| ской помощи по- | област- | 21,496 | 21,496 | 0 | 0 || страдавшим при до- | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| рожно-транспортных | жет | 156,296 | | 65,8 | 69,0 || происшествиях" | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "Со- | итого | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || вершенствование | |-----------| |-------+-------|| оказания медицин- | | 461,3495 | | 206,7 | 219,0 || ской помощи боль- | | <*> | | <*> | <*> || ным с сердечно- |---------+-----------+---------+-------+-------|| сосудистыми забо- | област- | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || леваниями" | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 461,3495 | | 206,7 | 219,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "За- | итого | 20,8 <*> | 0 | 10,0 | 10,8 || готовка и хранение | | | | <*> | <*> || донорской крови" |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 20,8 <*> | 0 | 10,0 | 10,8 || | ной бюд-| | | <*> | <*> || | жет | | | | ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "Ук- | итого | 125,5207 | 3,5207 | 17 | 105 || репление матери- | |-----------| |-------+-------|| ально-технической | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || базы учреждений | | <*> | | <*> | <*> || здравоохранения" |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 125,5207 | 3,5207 | 17 | 105 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "За- | итого | 41,0261 | 31,0261 | 10 | 0 || крепление врачеб- | |-----------| |-------+-------|| ных кадров в учре- | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5 || ждениях здраво- | | <*> | | <*> | <*> || охранения" |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 41,0261 | 31,0261 | 10 | 0 || | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 99,3261 | | 32,8 | 35,5 || | | <*> | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "Раз- | итого | 155,0 <*> | 0 | 75,0 | 80,0 || витие единой ин- | | | | <*> | <*> || формационной сис- |---------+-----------+---------+-------+-------|| темы здравоохране- | област- | 155,0 <*> | 0 | 75,0 | 80,0 || ния Кировской об- | ной бюд-| | | <*> | <*> || ласти" | жет | | | | ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Подпрограмма "Здо- | итого | 34,859 | 25,866 | 4,4965| 4,4965|| ровое поколение" | |-----------| |-------+-------|| | | 34,866 <*>| | 4,5 | 4,5 || | | | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 22,366 | 22,366 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 12,493 | 3,5 | 4,4965| 4,4965|| | ной бюд-|-----------| |-------+-------|| | жет | 12,5 <*> | | 4,5 | 4,5 || | | | | <*> | <*> ||--------------------+---------+-----------+---------+-------+-------|| Итого по Программе | итого | 415,8726 | 269,9666| 33,953| 111,95|| | | | | | 3 || | |-----------| |-------+-------|| | | 1759,1666 | | 668,0 | 821,2 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | феде- | 41,874 | 41,874 | 0 | 0 || | ральный | | | | || | бюджет | | | | || |---------+-----------+---------+-------+-------|| | област- | 373,9986 | 228,0926| 33,953| 111,95|| | ной бюд-| | | | 3 || | жет |-----------| |-------+-------|| | | 1717,2926 | | 668,0 | 821,2 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджетаустанавливается законом Кировской области об областном бюджете наочередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)".
Объемы финансирования Программы по основным направлениямпредставлены в таблице 2.
Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления| Объем финансирования на 2012-2014 годы || п/п | финансирования | (млн. рублей) || | Программы |----------------------------------------|| | | всего | в том числе по годам || | | |----------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+--------|| 1 | Капитальные вложения| 177,8628 | 52,8628 | 18,5 | 106,5 || | - всего |-----------| |--------+--------|| | в том числе: | 810,4628 | | 329,1 | 428,5 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 20,3284 | 20,3284 | 0 | 0 || |---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | областной бюджет | 157,5344 | 32,5344 | 18,5 | 106,5 || | |-----------| |--------+--------|| | | 790,1344 | | 329,1 | 428,5 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+--------|| 2 | Прочие расходы - | 238,0098 | 217,1038 | 15,453 | 5,453 || | всего в том числе: |-----------| |--------+--------|| | | 948,7038 | | 338,9 | 392,7 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 21,5456 | 21,5456 | 0 | 0 || |---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | областной бюджет | 216,4642 | 195,5582 | 15,453 | 5,493 || | |-----------| |--------+--------|| | | 927,1582 | | 338,9 | 392,7 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | Всего | 415,8726 | 269,9666 | 33,953 | 111,953|| | в том числе: |-----------| |--------+--------|| | | 1759,1666 | | 668,0 | 821,2 || | | <*> | | <*> | <*> || |---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 41,874 | 41,874 | 0 | 0 ||-----+---------------------+-----------+----------+--------+--------|| | областной бюджет | 373,9986 | 228,0926 | 33,953 | 111,953|| | |-----------| |--------+--------|| | | 1717,2926 | | 668,0 | 821,2 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год.
Для расчета затрат мероприятий Программы применялся расчетныйметод оценки затрат".
4. Раздел 6 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" изложить в следующей редакции:
"6. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Эффективность реализации мероприятий Программы к 2014 году будетвыражена в снижении заболеваемости сахарным диабетом до 324,7 случаяна 100 тыс. населения; снижении доли осложнений при сахарном диабетедо 33%; снижении заболеваемости туберкулезом до 50 случаев на 100 тыс.населения; снижении смертности населения от туберкулеза до 8,4 случаяна 100 тыс. населения; заболеваемости населения болезнями системыкровообращения до 25764,8 случая на 100 тыс. населения; снижениисмертности населения от ишемической болезни сердца до 431,2 случая на100 тыс. населения; снижении смертности населения отцереброваскулярных болезней до 419,1 случая на 100 тыс. населения;снижении смертности населения в результате ДТП до 17,1 случая на 100тыс. населения; увеличении выявляемости первичной заболеваемостизлокачественными новообразованиями до 401 случая на 100 тыс.населения; снижении смертности от злокачественных новообразований до204 случаев на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости сифилисомдо 31,2 случая на 100 тыс. населения; снижении заболеваемости гонореейдо 51 случая на 100 тыс. населения; увеличении объема крови,заготовленной на 1 жителя области, до 8,6 миллилитра; уменьшенииразмера дефицита обеспеченности врачебными кадрами, оказывающимиамбулаторную медицинскую помощь, до 18,2%; количество фельдшерско-акушерских пунктов и отделений общей врачебной (семейной) практики,введенных в эксплуатацию на территории Кировской области в рамкахгосударственно-частного партнерства, составит 35 единиц; увеличенииколичества пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты,до 500 тыс. человек; снижении младенческой смертности до 7,0 случая на1 тыс. человек родившихся живыми.
Данные о количественном значении показателей эффективностиПрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наимено-| Едини-| Базовое| 2012 | 2013 | 2014 | Источник|| п/п | вание | ца из-| значе- | год | год | год | получе- || | показа- | мере- | ние | | | | ния || | теля | ния | 2010 | | | | значений|| | | | года | | | | показа- || | | | | | | | телей ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.1 | Заболе- | число | 301,4 | 304,7 | 314,7 | 324,7 | данные || | ваемость| случа-| | | | | ведомст-|| | сахарным| ев на | | | | | венного || | диабетом| 100 | | | | | монито- || | | тыс. | | | | | ринга || | | насе- | | | | | || | | ления | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.2 | Доля ос-| про- | 37,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | данные || | ложнений| центов| | | | | ведомст-|| | при са-| | | | | | венного || | харном | | | | | | монито- || | диабете | | | | | | ринга ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.3 | Заболе- | число | 62,3 | 52,0 | 51 | 50 | данные || | ваемость| случа-| | | | | ведомст-|| | туберку-| ев на | | |--------+--------| венного || | лезом | 100 | | | 50,0 | 49,0 | монито- || | | тыс. | | | <*> | <*> | ринга || | | насе- | | | | | || | | ления | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.4 | Смерт- | число | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | данные || | ность | случа-| | | | | Террито-|| | населе- | ев на | | | | | риально-|| | ния от| 100 | | | | | го орга-|| | туберку-| тыс. | | | | | на Феде-|| | леза | насе- | | |--------+--------| ральной || | | ления | | | 7,2 <*>| 7,0 <*>| службы || | | | | | | | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.5 | Заболе- | число | 25937,1|25662,1| 25713,4| 25764,8| данные || | ваемость| случа-| | | | | Террито-|| | населе- | ев на | | | | | риально-|| | ния бо-| 100 | | | | | го орга-|| | лезнями | тыс. | | | | | на Феде-|| | системы | чело- | | | | | ральной || | кровооб-| век | | |--------+--------| службы || | ращения | | | | 25561,5| 25540,9| государ-|| | | | | | <*> | <*> | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.6 | Смерт- | число | 458,8 | 432,9 | 431,8 | 431,2 | данные || | ность | случа-| | | | | ведомст-|| | населе- | ев на | | | | | венного || | ния от| 100 | | |--------+--------| монито- || | ишемиче-| тыс. | | | 404,5 | 396,0 | ринга || | ской бо-| насе- | | | <*> | <*> | || | лезни | ления | | | | | || | сердца | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.7 | Смерт- | число | 460,0 | 423,1 | 420,4 | 419,1 | данные || | ность | случа-| | | | | ведомст-|| | населе- | ев на | | | | | венного || | ния от| 100 | | |--------+--------| монито- || | церебро-| тыс. | | | 400,0 | 391,3 | ринга || | васку- | насе- | | | <*> | <*> | || | лярных | ления | | | | | || | болезней| | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.8 | Смерт- | число | 16,2 | 18,9 | 17,8 | 17,1 | данные || | ность | случа-| | | | | Террито-|| | населе- | ев на | | | | | риально-|| | ния в| 100 | | | | | го орга-|| | резуль- | тыс. | | | | | на Феде-|| | тате ДТП| насе- | | | | | ральной || | | ления | | | | | службы || | | | | | | | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.9 | Выявляе-| число | 373,8 | 388,0 | 394 | 401 | данные || | мость | случа-| | | | | ведомст-|| | первич- | ев на | | | | | венного || | ной за-| 100 | | | | | монито- || | болевае-| тыс. | | |--------+--------| ринга || | мости | насе- | | | 400,0 | 410,3 | || | злокаче-| ления | | | <*> | <*> | || | ственны-| | | | | | || | ми ново-| | | | | | || | образо- | | | | | | || | ваниями | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.10| Смерт- | число | 200,6 | 206,0 | 205 | 204 | данные || | ность от| случа-| | | | | ведомст-|| | злокаче-| ев на | | |--------+--------| венного || | ственных| 100 | | | 200,2 | 200,0 | монито- || | новооб- | тыс. | | | <*> | <*> | ринга || | разова- | насе- | | | | | || | ний | ления | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.11| Заболе- | число | 43,7 | 34,3 | 32,1 | 31,2 | данные || | ваемость| случа-| | | | | ведомст-|| | сифили- | ев на | | |--------+--------| венного || | сом | 100 | | | 30,1 | 30,0 | монито- || | | тыс. | | | <*> | <*> | ринга || | | насе- | | | | | || | | ления | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.12| Заболе- | число | 53,1 | 52,5 | 51,8 | 51 | данные || | ваемость| случа-| | | | | ведомст-|| | гонореей| ев на | | |--------+--------| венного || | | 100 | | | 42,3 | 38,8 | монито- || | | тыс. | | | <*> | <*> | ринга || | | насе- | | | | | || | | ления | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.13| Объем | мл | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | данные || | крови, | | | | | | ведомст-|| | заготов-| | | | | | венного || | ленной | | | |--------+--------| монито- || | на 1 жи-| | | | 9,0 <*>| 9,4 <*>| ринга || | теля об-| | | | | | || | ласти | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.14| Размер | про- | 34,9 | 30,5 | 23,5 | 18,2 | данные || | дефицита| центов| | | | | ведомст-|| | обеспе- | | | | | | венного || | ченности| | | | | | монито- || | врачеб- | | | | | | ринга || | ными | | | | | | || | кадрами,| | | | | | || | оказы- | | | | | | || | вающими | | | | | | || | амбула- | | | | | | || | торную | | | | | | || | медицин-| | | | | | || | скую по-| | | | | | || | мощь | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.15| Количе- | единиц| 0 | 0 | 0 | 35 | данные || | ство | | | | | | ведомст-|| | фельд- | | | | | | венного || | шерско- | | | | | | монито- || | акушер- | | | | | | ринга || | ских | | | | | | || | пунктов | | | | | | || | и отде-| | | | | | || | лений | | | | | | || | общей | | | | | | || | врачеб- | | | | | | || | ной (се-| | | | | | || | мейной) | | | | | | || | практи- | | | | | | || | ки, вве-| | | | | | || | денных в| | | | | | || | эксплуа-| | | | | | || | тацию на| | | | | | || | террито-| | | | | | || | рии Ки-| | | | | | || | ровской | | | | | | || | области | | | | | | || | в рамках| | | | | | || | государ-| | | | | | || | ственно-| | | | | | || | частного| | | | | | || | партнер-| | | | | | || | ства | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.16| Количе- | тыс. | 20 | 200 | 400 | 500 | данные || | ство па-| чело- | | | | | ведомст-|| | циентов,| век | | | | | венного || | у кото-| | | | | | монито- || | рых ве-| | | | | | ринга || | дутся | | | | | | || | элек- | | | | | | || | тронные | | | | | | || | медицин-| | | | | | || | ские | | | | | | || | карты | | | | | | ||-----+---------+-------+--------+-------+--------+--------+---------|| 6.17| Младен- | число | 7,6 | 7,13 | 7,0 | 7,0 | данные || | ческая | умер- | | | | | Террито-|| | смерт- | ших в | | | | | риально-|| | ность | воз- | | | | | го орга-|| | | расте | | | | | на Феде-|| | | до 1 | | | | | ральной || | | года | | | | | службы || | | на 1 | | | | | государ-|| | | тыс. | | | | | ственной|| | | родив-| | | | | стати- || | | шихся | | | | | стики по|| | | живыми| | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
5. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе).Прилагаются.
7. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказаниямедицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями"(приложение N 3 к Программе). Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму "Заготовка и хранениедонорской крови" (приложение N 4 к Программе). Прилагаются.
9. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагаются.
10. Внести изменения в подпрограмму "Закрепление врачебных кадровв учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе).Прилагаются.
11. Внести изменения в подпрограмму "Развитие единойинформационной системы здравоохранения Кировской области" (приложениеN 7 к Программе). Прилагаются.
12. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение"(приложение N 8 к Программе). Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспортаподпрограммы "Предупреждение и борьба с социально значимымизаболеваниями" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Под- | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || программы | 157,3213 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 19,508 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 137,8133 || | млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости сахарным диабетом || результаты реализа- | до 324,7 случая на 100 тыс. населения; || ции Подпрограммы | снижение доли осложнений при сахарном диа- || | бете до 33%; || | снижение заболеваемости туберкулезом || | до 50 случаев на 100 тыс. населения; || | снижение смертности населения от туберку- || | леза до 8,4 случая на 100 тыс. населе- || | ния; || | заболеваемость населения болезнями системы || | кровообращения до 25764,8 случая на 100 || | тыс. населения; || | увеличение выявляемости первичной заболе- || | ваемости злокачественными новообразования- || | ми до 401 случая на 100 тыс. населения; || | снижение смертности от злокачественных но- || | вообразований до 204,0 случая на 100 тыс. || | населения; || | снижение заболеваемости сифилисом до 31,2 || | случая на 100 тыс. населения; || | снижение заболеваемости гонореей до 51,0 || | случая на 100 тыс. населения". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Объем финансирования на | Ответственный || п/п | задачи, | финансиро- | 2012-2014 годы (млн. рублей) | исполнитель || | мероприятия | вания |-----------------------------------------| || | | | всего | в том числе | || | | | |------------------------------| || | | | | 2012 год | 2013 | 2014 | || | | | | | год | год | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Проведение мероприятий по | | | | | | || | профилактике сахарного диа- | | | | | | || | бета | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.1 | Мероприятия направления "Са- | | | | | | || | харный диабет" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.1.1 | Обеспечение современными са- | областной | 35,3 | 35,3 | 0 | 0 | департамент здра- || | хароснижающими препаратами | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | | | | | | | ровской области ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.1.2 | Оснащение современным меди- | федеральный | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 | департамент здра- || | цинским оборудованием обла- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | стных государственных учреж- |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | дений здравоохранения, ока- | областной | 0,336 | 0,336 | 0 | 0 | || | зывающих эндокринологическую | бюджет |----------| |---------+---------| || | помощь | | 5,336 | | 2,0 <*> | 3,0 <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 37,0683 | 37,0683 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 42,0683 | | 2,0 <*> | 3,0 <*> | || | | | <*> | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 1,4323 | 1,4323 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 35,636 | 35,636 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 40,636 | | 2,0 <*> | 3,0 <*> | || | | | <*> | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Обеспечение современного | | | | | | || | уровня диагностики и лечения | | | | | | || | туберкулеза | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.2 | Мероприятия направления "Ту- | | | | | | || | беркулез" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.2.1 | Оснащение современным меди- | федеральный | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 | департамент здра- || | цинским оборудованием обла- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | стных государственных учреж- |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | дений здравоохранения, ока- | областной | 1,1901 | 1,1901 | 0 | 0 | || | зывающих противотуберкулез- | бюджет |----------| |---------+---------| || | ную помощь | | 42,0901 | | 10,0 | 30,9 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.2.2 | Обеспечение медикаментами | областной | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | департамент здра- || | областных государственных | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | учреждений здравоохранения, | |----------| |---------+---------| ровской области || | оказывающих противотуберку- | | 19,5 <*> | | 7,0 <*> | 7,5 <*> | || | лезную помощь | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.2.3 | Приведение областных госу- | областной | 39,0 <*> | 0 | 16,9 | 22,1 | департамент здра- || | дарственных учреждений здра- | бюджет | | | <*> | <*> | воохранения Ки- || | воохранения, оказывающих | | | | | | ровской области || | противотуберкулезную помощь, | | | | | | || | в соответствие с санитарными | | | | | | || | нормами и правилами | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 11,2634 | 11,2634 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------+-------------------|| | | | 105,6634 | | 33,9 | 60,5 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 5,0733 | 5,0733 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 6,1901 | 6,1901 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 100,5901 | | 33,9 | 60,5 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Совершенствование методов | | | | | | || | диагностики, лечения и реа- | | | | | | || | билитации при ВИЧ-инфекции | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.3 | Мероприятия направления | | | | | | || | "ВИЧ-инфекция" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.3.1 | Оснащение современным меди- | федеральный | 0,4872 | 0,4872 | 0 | 0 | департамент здра- || | цинским и технологическим | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | оборудованием Кировского об- | | | | | | ровской области || | ластного государственного |-------------+----------+----------+---------+---------| || | бюджетного учреждения здра- | областной | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | || | воохранения "Кировский обла- | бюджет | | | | | || | стной центр по профилактике | |----------| |---------+---------| || | и борьбе со СПИД и инфекци- | | 7,7 <*> | | 3,5 <*> | 3,2 <*> | || | онными заболеваниями" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.3.2 | Внедрение в клиническую | областной | 9,844 | 4,931 | 2,4565 | 2,4565 | департамент здра- || | практику современных лекар- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | ственных средств и диагно- | | | | | | ровской области || | стических расходных материа- | | | | | | || | лов в Кировском областном | |----------| |---------+---------| || | государственном бюджетном | | 23,931 | | 9,0 <*> | 10,0 | || | учреждении здравоохранения | | <*> | | | <*> | || | "Кировский областной центр | | | | | | || | по профилактике и борьбе со | | | | | | || | СПИД и инфекционными заболе- | | | | | | || | ваниями" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------| || | Всего по направлению | итого | 11,3312 | 6,4182 | 2,4565 | 2,4565 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 32,1182 | | 12,5 | 13,2 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 0,4872 | 0,4872 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 10,844 | 5,931 | 2,4565 | 2,4565 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 31,631 | | 12,5 | 13,2 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Совершенствование методов | | | | | | || | профилактики, диагностики, | | | | | | || | лечения и медицинской, соци- | | | | | | || | альной и психологической | | | | | | || | реабилитации больных со зло- | | | | | | || | качественными новообразова- | | | | | | || | ниями | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.4 | Мероприятия направления "Он- | | | | | | || | кология" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.4.1 | Внедрение в клиническую | областной | 30,0 <*> | 0 | 10,0 | 10,0 | департамент здра- || | практику современных проти- | бюджет | | | <*> | <*> | воохранения Ки- || | воопухолевых лекарственных | | | | | | ровской области || | средств в Кировском област- | | | | | | || | ном государственном бюджет- | | | | | | || | ном учреждении здравоохране- | | | | | | || | ния "Кировский областной | | | | | | || | клинический онкологический | | | | | | || | диспансер" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.4.2 | Оснащение современным меди- | областной | 100,0 | 0 | 50,0 | 50,0 | департамент здра- || | цинским и технологическим | бюджет | <*> | | <*> | <*> | воохранения Ки- || | оборудованием | | | | | | ровской области ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.4.3 | Обеспечение пациентов с он- | областной | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | департамент здра- || | кологическими заболеваниями | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | противоопухолевыми лекарст- | | | | | | ровской области || | венными средствами в рамках | | | | | | || | оказания амбулаторно- | | | | | | || | поликлинической помощи | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 170,0 | | 60,0 | 60,0 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 170,0 | | 60,0 | 60,0 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Обеспечение качества диагно- | | | | | | || | стики, профилактики, лечения | | | | | | || | и реабилитации больных ин- | | | | | | || | фекциями, передаваемыми по- | | | | | | || | ловым путем | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.5 | Направление "Инфекции, пере- | | | | | | || | даваемые половым путем" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.5.1 | Оснащение современным меди- | федеральный | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 | департамент здра- || | цинским оборудованием Киров- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | ского областного государст- |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | венного бюджетного учрежде- | областной | 0,5014 | 0,5014 | 0 | 0 | || | ния здравоохранения "Киров- | бюджет |----------| |---------+---------| || | ский областной кожно- | | 8,5014 | | 4,0 <*> | 4,0 <*> | || | венерологический диспансер" | | <*> | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.5.2 | Приобретение расходных мате- | областной | 6,5 <*> | 0 | 2,0 <*> | 2,5 <*> | департамент здра- || | риалов для лабораторной ди- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | агностики возбудителей ин- | | | | | | ровской области || | фекций, передаваемых половым | | | | | | || | путем, и лекарственных пре- | | | | | | || | паратов | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 2,6387 | 2,6387 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 15,1387 | | 6,0 <*> | 6,5 <*> | || | | | <*> | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 2,1373 | 2,1373 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 0,5014 | 0,5014 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 13,0014 | | 6,0 <*> | 6,5 <*> | || | | | <*> | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Обеспечение качества диагно- | | | | | | || | стики, профилактики, лечения | | | | | | || | и реабилитации больных с | | | | | | || | острыми и хроническими ви- | | | | | | || | русными гепатитами | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.6 | Мероприятия направления "Ви- | | | | | | || | русные гепатиты" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.6.1 | Оснащение медицинским обору- | федеральный | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 | департамент здра- || | дованием Кировского област- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | ного государственного бюд- |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | жетного учреждения здраво- | областной | 4,0 | 4,0 | 0 | 0 | || | охранения "Кировская инфек- | бюджет |----------| |---------+---------| || | ционная клиническая больни- | | 6,5 <*> | | 0,9 <*> | 1,6 <*> | || | ца" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.6.2 | Внедрение в клиническую | областной | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | департамент здра- || | практику современных лекар- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | ственных средств в Кировском | | | | | | ровской области || | областном государственном | | | | | | || | бюджетном учреждении здраво- | | | | | | || | охранения "Кировская инфек- | | | | | | || | ционная клиническая больни- | | | | | | || | ца" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 31,6639 | 31,6639 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 34,1639 | | 0,9 <*> | 1,6 <*> | || | | | <*> | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 7,6639 | 7,6639 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 26,5 <*> | | 0,9 <*> | 1,6 <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Совершенствование методов | | | | | | || | диагностики и лечения психи- | | | | | | || | ческих расстройств | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.7 | Мероприятия направления | | | | | | || | "Психические расстройства" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.7.1 | Внедрение новых лекарствен- | областной | 15,0 <*> | 0 | 5,0 <*> | 5,0 <*> | департамент здра- || | ных препаратов (атипичных | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | нейролептиков и антидепрес- | | | | | | ровской области || | сантов) и проведение реаби- | | | | | | || | литации при психических рас- | | | | | | || | стройствах | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.7.2 | Приведение помещений Киров- | областной | 31,8 <*> | 0 | 10,0 | 11,8 | департамент здра- || | ского областного казенного | бюджет | | | <*> | <*> | воохранения Ки- || | учреждения здравоохранения | | | | | | ровской области || | "Кировская областная клини- | | | | | | || | ческая психиатрическая боль- | | | | | | || | ница им. В. М. Бехтерева" в | | | | | | || | соответствие с санитарно- | | | | | | || | эпидемио-логическими требо- | | | | | | || | ваниями | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.7.3 | Оснащение медицинским и тех- | федеральный | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 | департамент здра- || | нологическим оборудованием | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | Кировского областного госу- |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | дарственного казенного учре- | областной | 0,4569 | 0,4569 | 0 | 0 | || | ждения здравоохранения "Ки- | бюджет |----------| |---------+---------| || | ровская областная клиниче- | | 14,4569 | | 7,0 <*> | 7,0 <*> | || | ская психиатрическая больни- | | <*> | | | | || | ца им. В. М. Бехтерева" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 2,4046 | 2,4046 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------+-------------------|| | | | 48,2046 | | 22,0 | 23,8 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 1,9477 | 1,9477 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 0,4569 | 0,4569 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 46,2569 | | 22,0 | 23,8 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Совершенствование методов | | | | | | || | диагностики, лечения и реа- | | | | | | || | билитации больных артериаль- | | | | | | || | ной гипертонией | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.8 | Мероприятия направления "Ар- | | | | | | || | териальная гипертония" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.8.1 | Оснащение современным меди- | федеральный | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 | департамент здра- || | цинским оборудованием меди- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | цинских учреждений области |-------------+----------+----------+---------+---------| ровской области || | | областной | 0,1798 | 0,1798 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 20,1798 | | 10,0 | 10,0 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.8.2 | Приобретение современных ле- | областной | 1,4 <*> | 0 | 0,2 <*> | 1,0 <*> | департамент здра- || | карственных средств для ку- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | пирования гипертонических | | | | | | ровской области || | кризов | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 0,9461 | 0,9461 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 22,1461 | | 10,2 | 11,0 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 0,7663 | 0,7663 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 0,1798 | 0,1798 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 21,3798 | | 10,2 | 11,0 | || | | | <*> | | <*> | <*> | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Обеспечение лечебно- | | | | | | || | профилак-тических учреждений | | | | | | || | вакцинами, создание эффек- | | | | | | || | тивной системы их транспор- | | | | | | || | тировки и хранения | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.9 | Мероприятия направления | | | | | | || | "Вакцинопрофилактика" | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.9.1 | Обеспечение функционирования | областной | 2,0 <*> | 0 | 0,5 <*> | 1,0 <*> | департамент здра- || | "холодовой цепи" при транс- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | портировке и хранении вакцин | | | | | | ровской области ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.9.2 | Обеспечение областных госу- | областной | 2,9971 | 2,9971 | 0,0 | 0,0 | департамент здра- || | дарственных учреждений здра- | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | воохранения иммунобиологиче- | | | | | | ровской области || | скими препаратами | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| 3.9.3 | Проведение профилактических | областной | 7,008 | 7,008 | 0,0 | 0,0 | департамент здра- || | и противоэпидемиологических | бюджет | | | | | воохранения Ки- || | мероприятий против клещевого | | | | | | ровской области || | энцефалита | | | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по направлению | итого | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 11,5051 | | 0,5 <*> | 1,0 <*> | || | | | <*> | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 10,0051 | 10,0051 | 0 | 0 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 11,5051 | | 0,5 <*> | 1,0 <*> | || | | | <*> | | | | ||-------+------------------------------+-------------+----------+----------+---------+---------+-------------------|| | Всего по Подпрограмме | итого | 157,3213 | 152,4083 | 2,4565 | 2,4565 | || | | |----------| |---------+---------| || | | | 481,0083 | | 148,0 | 180,6 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | федеральный | 19,508 | 19,508 | 0 | 0 | || | | бюджет | | | | | || | |-------------+----------+----------+---------+---------| || | | областной | 137,8133 | 132,9003 | 2,4565 | 2,4565 | || | | бюджет |----------| |---------+---------| || | | | 461,5003 | | 148,0 | 180,6 | || | | | <*> | | <*> | <*> | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 157,3213 млн. рублей (481,0083 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 19,508 млн. рублей;
средства областного бюджета - 137,8133 млн. рублей (461,5003 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы, федеральной целевой программы"Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)", утвержденной постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 10.05.2007 N 280 "О федеральной целевойпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями(2007-2012 годы)".
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования || п/п | финансирования | на 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |--------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-----------------------+----------+----------+--------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения -| 27,1722 | 27,1722 | 0 | 0 || | всего |----------| |--------+-------|| | в том числе | 225,7722 | | 87,9 | 110,7 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | федеральный бюджет | 19,508 | 19,508 | 0 | 0 || |-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | областной бюджет | 7,6642 | 7,6642 | 0 | 0 || | |----------| |--------+-------|| | | 206,2642 | | 87,9 | 110,7 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-----------------------+----------+----------+--------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего| 130,1491 | 125,2361 | 2,4565 | 2,4565|| | в том числе: |----------| |--------+-------|| | | 255,2361 | | 60,1 | 69,9 || | | <*> | | <*> | <*> || |-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | областной бюджет | 130,1491 | 125,2361 | 2,4565 | 2,4565|| | |----------| |--------+-------|| | | 255,2361 | | 60,1 | 69,9 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | Всего | 157,3213 | 152,4083 | 2,4565 | 2,4565|| | в том числе: |----------| |--------+-------|| | | 481,0083 | | 148,0 | 180,6 || | | <*> | | <*> | <*> || |-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | федеральный бюджет | 19,508 | 19,508 | 0 | 0 || |-----------------------+----------+----------+--------+-------|| | областной бюджет | 137,8133 | 132,9003 | 2,4565 | 2,4565|| | |----------| |--------+-------|| | | 461,5003 | | 148,0 | 180,6 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наименова-| Единица |Базовое| 2012 | 2013 | 2014 | Источник||п/п| ние пока- | измере- |значе- | год | год | год | получе- || | зателя | ния | ние | | | | ния зна-|| | | | 2010 | | | | чений || | | | года | | | | показа- || | | | | | | | телей ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.1| Заболевае-| число | 301,4 | 304,7 | 314,7 | 324,7 | данные || | мость са-| случаев | | | | | ведомст-|| | харным | на 100| | | | | венного || | диабетом | тыс. на-| | | | | монито- || | | селения | | | | | ринга ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.2| Доля ос-| процен- | 37,0 | 35,0 | 34,0 | 33,0 | данные || | ложнений | тов | | | | | ведомст-|| | при сахар-| | | | | | венного || | ном диабе-| | | | | | монито- || | те | | | | | | ринга ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.3| Заболевае-| число | 62,3 | 54,0 | 51,0 | 50,0 | данные || | мость ту-| случаев | | |-------+--------| ведомст-|| | беркулезом| на 100| | | 50,0 |49,0 <*>| венного || | | тыс. на-| | | <*> | | монито- || | | селения | | | | | ринга ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.4| Смертность| число | 8,9 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | данные || | населения | случаев | | | | | Террито-|| | от тубер-| на 100| | | | | риально-|| | кулеза | тыс. на-| | | | | го орга-|| | | селения | | | | | на Феде-|| | | | | |-------+--------| ральной || | | | | |7,2 <*>|7,0 <*> | службы || | | | | | | | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.5| Заболевае-| число |25937,1|25662,1|25713,4|25764,8 | данные || | мость на-| случаев | | | | | Террито-|| | селения | на 100| | | | | риально-|| | болезнями | тыс. че-| | | | | го орга-|| | системы | ловек | | | | | на Феде-|| | кровообра-| | | |-------+--------| ральной || | щения | | | |25561,5|25540,9 | службы || | | | | | <*> | <*> | государ-|| | | | | | | | ственной|| | | | | | | | стати- || | | | | | | | стики по|| | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской об-|| | | | | | | | ласти ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.6| Выявляе- | число | 373,8 | 388,0 | 394 | 401 | данные || | мость пер-| случаев | | | | | ведомст-|| | вичной за-| на 100 | | | | | венного || | болеваемо-| тыс. на-| | |-------+--------| монито- || | сти злока-| селения | | | 400,0 | 410,3 | ринга || | чественны-| | | | <*> | <*> | || | ми новооб-| | | | | | || | разования-| | | | | | || | ми | | | | | | ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.7| Смертность| число | 200,6 | 206 | 205,0 | 204,0 | данные || | от злока-| случаев | | |-------+--------| ведомст-|| | чественных| на 100 | | | 200,2 | 200,0 | венного || | новообра- | тыс. на-| | | <*> | <*> | монито- || | зований | селения | | | | | ринга ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.8| Заболевае-| число | 43,7 | 34,3 | 32,1 | 31,2 | данные || | мость си-| случаев | | |-------+--------| ведомст-|| | филисом | на 100 | | | 30,1 |30,0 <*>| венного || | | тыс. на-| | | <*> | | монито- || | | селения | | | | | ринга ||---+-----------+---------+-------+-------+-------+--------+---------||6.9| Заболевае-| число | 53,1 | 52,5 | 51,8 | 51,0 | данные || | мость го-| случаев | | |-------+--------| ведомст-|| | нореей | на 100 | | | 42,3 |38,8 <*>| венного || | | тыс. на-| | | <*> | | монито- || | | селения | | | | | ринга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
высококачественной медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной ивысококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (далее - Подпрограмма) изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 21,496 млн. рублей за счет средств област- || | ного бюджета". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ-| Объем финансирования на | Ответ- || п/п | задачи, | ник |2012-2014 годы (млн. рублей)| ствен- || | мероприятия | финан-|----------------------------| ный || | | си- | всего | в том числе | испол- || | | рова- | |-------------------| нитель || | | ния | | 2012 | 2013 | 2014| || | | | | год | год | год | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| | Задачи: укреп-| | | | | | || | ление матери-| | | | | | || | ально- | | | | | | || | технической ба-| | | | | | || | зы учреждений| | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | ния, оказываю-| | | | | | || | щих экстренную| | | | | | || | медицинскую по-| | | | | | || | мощь лицам, по-| | | | | | || | страдавшим в| | | | | | || | результате ДТП;| | | | | | || | совершенствова-| | | | | | || | ние методов ле-| | | | | | || | чения и реаби-| | | | | | || | литации боль-| | | | | | || | ных, пострадав-| | | | | | || | ших от ДТП | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| | Мероприятия | | | | | | || | Подпрограммы | | | | | | || | "Обеспечение | | | | | | || | оказания свое-| | | | | | || | временной и вы-| | | | | | || | сококачествен- | | | | | | || | ной медицинской| | | | | | || | помощи постра-| | | | | | || | давшим при до-| | | | | | || | рожно- | | | | | | || | транспортных | | | | | | || | происшествиях" | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.1 | Оснащение в со-| обла- | 1,1 <*>| 0 | 0,3 | 0,5 | депар- || | ставе Кировско-| стной | | | <*> | <*> | тамент || | го областного| бюджет| | | | | здраво-|| | государственно-| | | | | | охра- || | го казенного| | | | | | нения || | учреждения | | | | | | Киров- || | здравоохранения| | | | | | ской || | "Территориаль- | | | | | | облас- || | ный центр меди-| | | | | | ти || | цины катастроф| | | | | | || | Кировской об-| | | | | | || | ласти" учебно-| | | | | | || | методического | | | | | | || | центра по обу-| | | | | | || | чению водите-| | | | | | || | лей, сотрудни-| | | | | | || | ков служб, уча-| | | | | | || | ствующих в лик-| | | | | | || | видации послед-| | | | | | || | ствий ДТП,| | | | | | || | приемам оказа-| | | | | | || | ния первой по-| | | | | | || | мощи пострадав-| | | | | | || | шим в ДТП | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.2 | Приобретение | обла- | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 | депар- || | автомобилей | стной | | | | | тамент || | скорой медицин-| бюджет| | | | | здраво-|| | ской помощи | |--------| |------+-----| охра- || | | | 140,5 | | 59,5 | 60,5| нения || | | | <*> | | <*> | <*> | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.3 | Создание единой| обла- | 14,0 | 0 | 4,0 | 6,0 | депар- || | информационно- | стной | <*> | | <*> | <*> | тамент || | управляющей на-| бюджет| | | | | здраво-|| | вигационной | | | | | | охра- || | системы службы| | | | | | нения || | скорой медицин-| | | | | | Киров- || | ской помощи и| | | | | | ской || | медицины ката-| | | | | | облас- || | строф Кировской| | | | | | ти || | области | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.4 | Развитие систе-| обла- | 3,5 <*>| 0 | 0,5 | 2,0 | депар- || | мы телекоммуни-| стной | | | <*> | <*> | тамент || | кационных свя-| бюджет| | | | | здраво-|| | зей в системе| | | | | | охра- || | экстренной ме-| | | | | | нения || | дицинской помо-| | | | | | Киров- || | щи | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.5 | Оснащение в со-| обла- | 1,5 <*>| 0 | 0,5 | 0 | депар- || | ставе Кировско-| стной | | | <*> | | тамент || | го областного| бюджет| | | | | здраво-|| | государственно-| | | | | | охра- || | го бюджетного| | | | | | нения || | учреждения | | | | | | Киров- || | здравоохранения| | | | | | ской || | "Станция скорой| | | | | | облас- || | медицинской по-| | | | | | ти || | мощи г. Кирова"| | | | | | || | учебного класса| | | | | | || | по обучению| | | | | | || | специалистов, | | | | | | || | принимающих | | | | | | || | участие в ока-| | | | | | || | зании помощи| | | | | | || | пострадавшим в| | | | | | || | ДТП | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| 3.6 | Проведение ка-| обла- | 0,996 | 0,996| 0 | 0,0 | депар- || | питального ре-| стной | | | | | тамент || | монта помещений| бюджет| | | | | здраво-|| | Кировского об-| | | | | | охра- || | ластного госу-| | | | | | нения || | дарственного | | | | | | Киров- || | казенного учре-| |--------| |------| | ской || | ждения здраво-| | 1,996 | | 1,0 | | облас- || | охранения "Тер-| | <*> | | <*> | | ти || | риториальный | | | | | | || | центр медицины| | | | | | || | катастроф Ки-| | | | | | || | ровской облас-| | | | | | || | ти" | | | | | | ||-----+----------------+-------+--------+------+------+-----+--------|| | Всего по Под-| итого | 21,496 | 21,49| 0 | 0 | || | программе | |--------| 6 |------+-----| || | | | 156,296| | 65,8 | 69,0| || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------+--------+------+------+-----+--------|| | | обла- | 21,496 | 21,49| 0 | 0 | || | | стной |--------| 6 |------+-----| || | | бюджет| 156,296| | 65,8 | 69,0| || | | | <*> | | <*> | <*> | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 21,496 млн. рублей (156,296 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе средства областного бюджета - 21,496млн. рублей (156,296 млн. рублей при условии возможностифинансирования в ходе исполнения областного бюджета на соответствующийгод).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления фи- | Объем финансирования на || п/п | нансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |-------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014|| | | | год | год | год ||-----+------------------------------+---------+--------+------+-----|| 4.1 | Капитальные вложения - всего | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 || | в том числе: |---------| |------+-----|| | | 140,5 | | 59,5 | 60,5|| | | <*> | | <*> | <*> || |------------------------------+---------+--------+------+-----|| | областной бюджет | 20,5 | 20,5 | 0 | 0 || | |---------| |------+-----|| | | 140,5 | | 59,5 | 60,5|| | | <*> | | <*> | <*> ||-----+------------------------------+---------+--------+------+-----|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 || | в том числе: |---------| |------+-----|| | | 15,796 | | 6,3 | 8,5 || | | <*> | | <*> | <*> || |------------------------------+---------+--------+------+-----|| | областной бюджет | 0,996 | 0,996 | 0 | 0 || | |---------| |------+-----|| | | 15,796 | | 6,3 | 8,5 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+------------------------------+---------+--------+------+-----|| | Всего | 21,496 | 21,496 | 0 | 0 || | в том числе: |---------| |------+-----|| | | 156,296 | | 65,8 | 69,0|| | | <*> | | <*> | <*> || |------------------------------+---------+--------+------+-----|| | областной бюджет | 21,496 | 21,496 | 0 | 0 || | |---------| |------+-----|| | | 156,296 | | 65,8 | 69,0|| | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Смертность на- | число слу-| 16,2 | 18,9| 17,8| 17,1| данные Тер-|| селения в ре- | чаев на| | | | | риториаль- || зультате ДТП | 100 тыс.| | | | | ного органа|| | населения | | | | | Федеральной|| | | | | | | службы го- || | | | | | | сударствен-|| | | | | | | ной стати- || | | | | | | стики по || | | | | | | Кировской || | | | | | | области". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспортаподпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи больным ссердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма) изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 35,6495 млн. рублей за счет средств обла- || | стного бюджета ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | снижение смертности населения от ишемиче- || результаты реализа- | ской болезни сердца до 431,2 случая на 100 || ции Подпрограммы | тыс. населения; || | снижение смертности населения от церебро- || | васкулярных болезней до 419,1 случая на || | 100 тыс. населения". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ-| Объем финансирования на 2012- | Ответ- ||п/п| задачи, | ник | 2014 годы (млн. рублей) | ствен- || | мероприятия | финан-|-------------------------------| ный || | | сиро- | всего | в том числе | испол- || | | вания | |----------------------| нитель || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------|| | Задачи: совер-| | | | | | || | шенствование | | | | | | || | методов диаг-| | | | | | || | ностики, лече-| | | | | | || | ния и реабили-| | | | | | || | тации больных| | | | | | || | с сердечно - | | | | | | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------|| | сосудистой па-| | | | | | || | тологией, соз-| | | | | | || | дание эффек-| | | | | | || | тивной системы| | | | | | || | профилактики | | | | | | || | больных с сер-| | | | | | || | дечно- | | | | | | || | сосудистой па-| | | | | | || | тологией и ее| | | | | | || | осложнений, | | | | | | || | внедрение вы-| | | | | | || | сокотехноло- | | | | | | || | гичных методов| | | | | | || | лечения | | | | | | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Совершенство-| | | | | | || | вание оказания| | | | | | || | медицинской | | | | | | || | помощи больным| | | | | | || | сердечно- | | | | | | || | сосудистыми | | | | | | || | заболеваниями"| | | | | | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------||3.1| Оснащение ме-| обла- | 0,6495 | 0,6495| 0 | 0 | депар- || | дицинским обо-| стной | | | | | тамент || | рудованием со-| бюджет| | | | | здраво-|| | судистых цен-| |--------| |-------+------| охра- || | тров | |79,6495 | | 50,0 | 29,0 | нения || | | | <*> | | <*> | <*> | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------||3.2| Приобретение | обла- | 31,821 | 31,821| 0 | 0 | депар- || | расходных ма-| стной | | | | | тамент || | териалов и ле-| бюджет| | | | | здраво-|| | карственных | |--------| |-------+------| охра- || | препаратов | |378,521 | | 156,7 | 190,0| нения || | | | <*> | | <*> | <*> | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------||3.3| Приведение в| обла- | 3,179 | 3,179| 0 | 0 | депар- || | соответствие с| стной | | | | | тамент || | санитарными | бюджет| | | | | здраво-|| | нормами и пра-| | | | | | охра- || | вилами помеще-| | | | | | нения || | ний сосудисто-| | | | | | Киров- || | го центра Ки-| | | | | | ской || | ровского обла-| | | | | | облас- || | стного госу-| | | | | | ти || | дарственного | | | | | | || | бюджетного уч-| | | | | | || | реждения здра-| | | | | | || | воохранения | | | | | | || | "Кировская об-| | | | | | || | ластная клини-| | | | | | || | ческая больни-| | | | | | || | ца" | | | | | | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------|| | Всего по Под-| итого |35,6495 |35,6495| 0 | 0 | || | программе | |--------| |-------+------| || | | |461,3495| | 206,7 | 219,0| || | | | <*> | | <*> | <*> | ||---+---------------+-------+--------+-------+-------+------+--------|| | | обла- |35,6495 |35,6495| 0 | 0 | || | | стной |--------| |-------+------+--------|| | | бюджет|461,3495| | 206,7 | 219,0| || | | | <*> | | <*> | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 35,6495 млн. рублей (461,3495 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |-------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------+----------+---------+-------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 0,6495 | 0,6495 | 0 | 0 || | всего |----------| |-------+-------|| | в том числе: | 79,6495 | | 50,0 | 29,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------+----------+---------+-------+-------|| | областной бюджет | 0,6495 | 0,6495 | 0 | 0 || | |----------| |-------+-------|| | | 79,6495 | | 50,0 | 29,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-------------------------+----------+---------+-------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 || | в том числе: |----------| |-------+-------|| | | 381,7 | | 156,7 | 190,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------+----------+---------+-------+-------|| | областной бюджет | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 || | |----------| |-------+-------|| | | 381,7 | | 156,7 | 190,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-------------------------+----------+---------+-------+-------|| | Всего | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || | в том числе: |----------| |-------+-------|| | | 461,3495 | | 206,7 | 219,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------+----------+---------+-------+-------|| | областной бюджет | 35,6495 | 35,6495 | 0 | 0 || | |----------| |-------+-------|| | | 461,3495 | | 206,7 | 219,0 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| N | Наименование| Единица | Базо- | 2012 | 2013 | 2014 | Источ- || п/п| показателя | измерения | вое | год | год | год | ник || | | | значе-| | | | получе-|| | | | ние | | | | ния || | | | 2010 | | | | значе- || | | | года | | | | ний || | | | | | | | показа-|| | | | | | | | телей ||----+-------------+-----------+-------+------+------+------+--------|| 6.1| Смертность | число слу-| 458,8 | 432,9| 431,8| 431,2| данные || | населения от| чаев на| | |------+------| ведом- || | ишемической | 100 тыс.| | | 404,5| 396 | ствен- || | болезни | населения | | | <*> | <*> | ного || | сердца | | | | | | монито-|| | | | | | | | ринга ||----+-------------+-----------+-------+------+------+------+--------|| 6.2| Смертность | число слу-| 460,0 | 423,1| 420,4| 419,1| данные || | населения от| чаев на| | |------+------| ведом- || | цереброва- | 100 тыс.| | | 400,0| 391,3| ствен- || | скулярных | населения | | | <*> | <*> | ного || | болезней | | | | | | монито-|| | | | | | | | ринга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 4
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Заготовка и хранение донорской крови"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспортаподпрограммы "Заготовка и хранение донорской крови" (далее -Подпрограмма) изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 20,8 млн. рублей, в том средства областно- || | го бюджета - 20,8 млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение объема крови, заготовленной на || результаты реализа- | 1 жителя области, до 8,6 миллилитра". || ции Подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------| N | Наименование за-| Источник| Объем финансирования на | Ответ-|| п/п| дачи, | финанси-| 2012-2014 годы (млн. руб- | ствен-|| | мероприятия | рования | лей) | ный || | | |---------------------------| испол-|| | | | всего | в том числе | ни- || | | | |-----------------| тель || | | | | 2012| 2013| 2014| || | | | | год | год | год | ||----+-----------------+---------+---------+-----+-----+-----+-------|| | Укрепление мате-| | | | | | || | риально- | | | | | | || | технической базы| | | | | | || | службы крови Ки-| | | | | | || | ровской области | | | | | | ||----+-----------------+---------+---------+-----+-----+-----+-------|| | Мероприятия под-| | | | | | || | программы "Заго-| | | | | | || | товка и хранение| | | | | | || | донорской крови"| | | | | | ||----+-----------------+---------+---------+-----+-----+-----+-------|| 3.1| Оснащение Киров-| област- | 10,0 <*>| 0 | 5,0 | 5,0 | депар-|| | ского областного| ной бюд-| | | <*> | <*> | та- || | государственного| жет | | | | | мент || | казенного учреж-| | | | | | здра- || | дения здраво-| | | | | | во- || | охранения "Ки-| | | | | | охра- || | ровский центр| | | | | | нения || | крови" современ-| | | | | | Киров-|| | ным технологиче-| | | | | | ской || | ским оборудова-| | | | | | об- || | нием для заго-| | | | | | ласти || | товки, перера-| | | | | | || | ботки, хранения| | | | | | || | и транспортиров-| | | | | | || | ки донорской| | | | | | || | крови | | | | | | ||----+-----------------+---------+---------+-----+-----+-----+-------|| 3.2| Обеспечение рас-| област- | 10,8 <*>| 0 | 5,0 | 5,8 | депар-|| | ходными материа-| ной бюд-| | | <*> | <*> | та- || | лами Кировского| жет | | | | | мент || | областного госу-| | | | | | здра- || | дарственного ка-| | | | | | во- || | зенного учрежде-| | | | | | охра- || | ния здравоохра-| | | | | | нения || | нения "Кировский| | | | | | Киров-|| | центр крови" | | | | | | ской || | | | | | | | об- || | | | | | | | ласти ||----+-----------------+---------+---------+-----+-----+-----+-------|| | Всего по Подпро-| итого | 20,8 <*>| 0 | 10,0| 10,8| || | грамме | | | | <*> | <*> | || | |---------+---------+-----+-----+-----| || | | област- | 20,8 <*>| 0 | 10,0| 10,8| || | | ной бюд-| | | <*> | <*> | || | | жет | | | | | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 20,8 млн. рублей за счет средств областного бюджета приусловии возможности финансирования в ходе исполнения областногобюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - всего | 10,0 | 0 | 5,0 | 5,0 || | в том числе: | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 10,0 | 0 | 5,0 | 5,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 10,8 | 0 | 5,0 | 5,8 || | в том числе: | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 10,8 | 0 | 5,0 | 5,8 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | Всего | 20,8 | 0 | 10,0 | 10,8 || | в том числе: | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 20,8 | 0 | 10,0 | 10,8 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Объем заготов- | миллилит- | 8,3 | 8,5 | 8,5 | 8,6 | данные || ленной крови | ров | | |-----+-----| ведомствен-|| на 1 жителя | | | | 9,0 | 9,4 | ного мони-|| области | | | | <*> | <*> | торинга |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
1. В паспорте подпрограммы "Укрепление материально-техническойбазы учреждений здравоохранения" (далее - Подпрограмма):
1.1. Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Важнейшие показате- | количество фельдшерско-акушерских пунктов || ли эффективности | и отделений общей врачебной (семейной) || Подпрограммы | практики, введенных в эксплуатацию на тер- || | ритории Кировской области в рамках госу- || | дарственно-частного партнерства". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 125,5207 млн. рублей за счет средств обла- || | стного бюджета ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | количество фельдшерско-акушерских пунктов || результаты реализа- | и отделений общей врачебной (семейной) || ции Подпрограммы | практики, введенных в эксплуатацию на тер- || | ритории Кировской области в рамках госу- || | дарственно-частного партнерства, составит || | 35 единиц". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы--------------------------------------------------------------------------------| Наименование | Источ- | Объем финансирования на 2012- | Ответствен- || задачи, | ник | 2014 годы | ный || мероприятия | финан- | (млн. рублей) | исполнитель || | сиро- |------------------------------------| || | вания | всего | в том числе | || | | |------------------------| || | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | год | год | год | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| Укрепление ма- | | | | | | || териально- | | | | | | || технической ба- | | | | | | || зы областных | | | | | | || государственных | | | | | | || учреждений | | | | | | || здравоохранения | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| Мероприятия | | | | | | || подпрограммы | | | | | | || "Укрепление ма- | | | | | | || териально- | | | | | | || технической ба- | | | | | | || зы учреждений | | | | | | || здравоохране- | | | | | | || ния" | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| Строительство и | обла- | 225,0 <*> | 0 | 108,2 | 116,8 | департамент || реконструкция | стной | | | <*> | <*> | здравоохра- || зданий област- | бюджет | | | | | нения Киров- || ных учреждений | | | | | | ской облас- || здравоохране- | | | | | | ти, департа- || ния, включая | | | | | | мент строи- || разработку про- | | | | | | тельства и || ектно-сметной | | | | | | архитектуры || документации | | | | | | Кировской || | | | | | | области ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| Завершение | обла- | 20,5207 | 3,5207 | 17,0 | 0,0 | || строительства | стной | | | | | || (реконструкции) | бюджет | | | | | || объектов 2011 | | | | | | || года, в том | | | | | | || числе: | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| реконструкция | обла- | 1,3972 | 1,3972 | 0,0 | 0,0 | департамент || приемного покоя | стной | | | | | здравоохра- || Кировского об- | бюджет | | | | | нения Киров- || ластного госу- | | | | | | ской облас- || дарственного | | | | | | ти, департа- || бюджетного уч- | | | | | | мент строи- || реждения здра- | | | | | | тельства и || воохранения | | | | | | архитектуры || "Кировская об- | | | | | | Кировской || ластная клини- | | | | | | области || ческая больница | | | | | | || N 3" | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| строительство | обла- | 1,6716 | 1,6716 | 0,0 | 0,0 | департамент || туберкулезного | стной | | | | | здравоохра- || отделения на 60 | бюджет | | | | | нения Киров- || коек Кировского | | | | | | ской облас- || областного го- | | | | | | ти, департа- || сударственного | | | | | | мент строи- || казенного учре- | | | | | | тельства и || ждения здраво- | | | | | | архитектуры || охранения "Ки- | | | | | | Кировской || ровская област- | | | | | | области || ная клиническая | | | | | | || психиатрическая | | | | | | || больница им. В. | | | | | | || М. Бехтерева", | | | | | | || включая разра- | | | | | | || ботку проектно- | | | | | | || сметной доку- | | | | | | || ментации | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| строительство | обла- | 0,4519 | 0,4519 | 0,0 | 0,0 | департамент || пристроя к по- | стной | | | | | здравоохра- || ликлинике Ки- | бюджет | | | | | нения Киров- || ровского обла- | | | | | | ской облас- || стного государ- | | | | | | ти, департа- || ственного бюд- | | | | | | мент строи- || жетного учреж- | | | | | | тельства и || дения здраво- | | | | | | архитектуры || охранения "Ки- | | | | | | Кировской || ровский област- | | | | | | области || ной клинический | | | | | | || кожно- | | | | | | || венерологиче- | | | | | | || ский диспан- | | | | | | || сер", включая | | | | | | || разработку про- | | | | | | || ектно-сметной | | | | | | || документации | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| строительство | обла- | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | департамент || поликлиники | стной | | | | | здравоохра- || врача общей | бюджет | | | | | нения Киров- || практики Киров- | | | | | | ской облас- || ского областно- | | | | | | ти, департа- || го государст- | | | | | | мент строи- || венного бюджет- | | | | | | тельства и || ного учреждения | | | | | | архитектуры || здравоохранения | | | | | | Кировской || Лебяжской цен- | | | | | | области || тральной район- | | | | | | || ной больницы | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| приобретение | обла- | 105,0 | 0 | 0 | 105,0 | департамент || результатов | стной | | | | | здравоохра- || деятельности | бюджет | | | | | нения Киров- || частного парт- | | | | | | ской области || нера в рамках | | | | | | || исполнения со- | | | | | | || глашения о го- | | | | | | || сударственно- | | | | | | || частном парт- | | | | | | || нерстве в сфере | | | | | | || здравоохранения | | | | | | || в целях выпол- | | | | | | || нения работ по | | | | | | || разработке про- | | | | | | || ектно-сметной | | | | | | || документации и | | | | | | || строительству | | | | | | || фельдшерско- | | | | | | || акушерс-ких | | | | | | || пунктов и отде- | | | | | | || лений общей | | | | | | || врачебной (се- | | | | | | || мейной) практи- | | | | | | || ки на террито- | | | | | | || рии Кировской | | | | | | || области | | | | | | ||-----------------+--------+-----------+--------+-------+-------+--------------|| Всего по Под- | итого | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | || программе | |-----------| |-------+-------| || | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | || | | <*> | | <*> | <*> | || |--------+-----------+--------+-------+-------| || | обла- | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 | || | стной | | | | | ||-----------------+--------+-----------| |-------+-------+--------------|| | бюджет | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 | || | | <*> | | <*> | <*> | |--------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 125,5207 млн. рублей (350,5207 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 || | всего |----------| |-------+-------|| | в том числе: | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || | | <*> | | <*> | <*> || |--------------------------+----------+--------+-------+-------|| | областной бюджет | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 || | |----------| |-------+-------|| | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 0 | 0 | 0 | 0 || | в том числе: | | | | || |--------------------------+----------+--------+-------+-------|| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----+--------------------------+----------+--------+-------+-------|| | Всего | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 || | в том числе: |----------| |-------+-------|| | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || | | <*> | | <*> | <*> || |--------------------------+----------+--------+-------+-------|| | областной бюджет | 125,5207 | 3,5207 | 17,0 | 105,0 || | |----------| |-------+-------|| | | 350,5207 | | 125,2 | 221,8 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование по- | Единица| Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || казателя | измере-| значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||-------------------+--------+--------+-----+-----+-----+------------|| Количество фельд- | единиц | 0 | 0 | 0 | 35 | данные || шерско-акушерских | | | | | | ведомствен-|| пунктов и отделе- | | | | | | ного мони- || ний общей врачеб- | | | | | | торинга". || ной (семейной) | | | | | | || практики, введен- | | | | | | || ных в эксплуата- | | | | | | || цию на территории | | | | | | || Кировской области | | | | | | || в рамках государ- | | | | | | || ственно-частного | | | | | | || партнерства | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях
здравоохранения"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта подпрограммы "Закрепление врачебных кадров в учрежденияхздравоохранения" (далее - Подпрограмма) изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 41,0261 млн. рублей за счет средств обла- || | стного бюджета" |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ-| Объем финансирования на | Ответ- ||п/п| задачи, меро-| ник | 2012-2014 годы | ствен- || | приятия | финан-| (млн. рублей) | ный || | | сиро- |--------------------------------| испол- || | | вания | всего | в том числе | нитель || | | | |----------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------|| | Внедрение ме-| | | | | | || | ханизмов за-| | | | | | || | крепления ме-| | | | | | || | дицинских | | | | | | || | кадров в| | | | | | || | здравоохране-| | | | | | || | нии Кировской| | | | | | || | области | | | | | | ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Закрепление | | | | | | || | врачебных | | | | | | || | кадров в уч-| | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохране-| | | | | | || | ния" | | | | | | ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------||3.1| Предоставле- | обла- | 15,65 | 10,65 | 5,0 | 0 | депар- || | ние социаль-| стной | | | | | тамент || | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-|| | врачам- | | | | | | охра- || | специалистам | |---------| |------+------| нения || | при поступле-| | 36,25 | | 12,0 | 13,6 | Киров- || | нии на посто-| | <*> | | <*> | <*> | ской || | янную работу| | | | | | облас- || | в учреждения| | | | | | ти || | здравоохране-| | | | | | || | ния | | | | | | ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------||3.2| Предоставле- | обла- | 25,0 | 20,0 | 5,0 | 0 | депар- || | ние социаль-| стной | | | | | тамент || | ной поддержки| бюджет| | | | | здраво-|| | врачам общей| | | | | | охра- || | врачебной | |---------| |------+------| нения || | (семейной) | | 61,0 | | 20,0 | 21,0 | Киров- || | практики, ра-| | <*> | | <*> | <*> | ской || | ботающим в| | | | | | облас- || | учреждениях | | | | | | ти || | здравоохране-| | | | | | || | ния | | | | | | ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------||3.3| Проведение | обла- | 0,3761 | 0,3761 | 0 | 0 | депар- || | второго этапа| стной | | | | | тамент || | Всероссийско-| бюджет| | | | | здраво-|| | го конкурса| |---------| |------+------| охра- || | врачей | | 2,0011 | | 0,77 | 0,855| нения || | | | <*> | | <*> | <*> | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------||3.4| Проведение | обла- | 0,075 | 0 | 0,03 | 0,045| депар- || | областного | стной | <*> | | <*> | <*> | тамент || | конкурса | бюджет| | | | | здраво-|| | "Спасибо, | | | | | | охра- || | доктор" | | | | | | нения || | | | | | | | Киров- || | | | | | | | ской || | | | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||---+--------------+-------+---------+--------+------+------+--------|| | Всего по Под-| итого | 31,0261 | 31,0261| 10,0 | 0 | || | программе | |---------| |------+------| || | | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5 | || | | | <*> | | <*> | <*> | || | |-------+---------+--------+------+------| || | | обла- | 41,0261 | 31,0261| 10,0 | 0 | || | | стной |---------| |------+------| || | | бюджет| 99,3261 | | 32,8 | 35,5 | || | | | <*> | | <*> | <*> | |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 41,0261 млн. рублей (99,3261 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год) за счет средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления фи- | Объем финансирования на || п/п | нансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |--------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014|| | | | год | год | год ||-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----|| 4.1 | Капитальные вложения - всего| 0 | 0 | 0 | 0 || | в том числе: | | | | ||-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----|| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 || | в том числе: |---------| |------+-----|| | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5|| | | <*> | | <*> | <*> || |-----------------------------+---------+---------+------+-----|| | областной бюджет | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 || | |---------| |------+-----|| | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5|| | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-----------------------------+---------+---------+------+-----|| | Всего | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 || | в том числе: |---------| |------+-----|| | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5|| | | <*> | | <*> | <*> || |-----------------------------+---------+---------+------+-----|| | областной бюджет | 41,0261 | 31,0261 | 10,0 | 0 || | |---------| |------+-----|| | | 99,3261 | | 32,8 | 35,5|| | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Размер дефици- | процентов | 34,9 | 30,5| 23,5| 18,2| данные || та обеспечен- | | | | | | ведомствен-|| ности врачеб- | | | | | | ного мони- || ными кадрами, | | | | | | торинга". || оказывающими | | | | | | || амбулаторную | | | | | | || медицинскую | | | | | | || помощь | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 7
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯв подпрограмме "Развитие единой информационной системы здравоохранения
Кировской области"
1. Разделы "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" и"Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" паспортаподпрограммы "Развитие единой информационной системы здравоохраненияКировской области" (далее - Подпрограмма) изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 155,0 млн. рублей, в том средства област- || | ного бюджета - 155,0 млн. рублей ||-----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные | увеличение количества пациентов, у которых || результаты реализа- | ведутся электронные медицинские карты, до || ции Подпрограммы | 500 тысяч человек". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Объем финансирования на| Ответст- || п/п | задачи, | финанси- | 2012-2014 годы (млн. | венный || | мероприятия | рования | рублей) | исполни- || | | |------------------------| тель || | | | всего| в том числе | || | | | |-----------------| || | | | | 2012| 2013| 2014| || | | | | год | год | год | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| | Задачи: раз- | | | | | | || | витие регио- | | | | | | || | нального ин- | | | | | | || | формационного | | | | | | || | ресурса, ве- | | | | | | || | дение элек- | | | | | | || | тронных меди- | | | | | | || | цинских карт | | | | | | || | больных соци- | | | | | | || | ально значи- | | | | | | || | мыми заболе- | | | | | | || | ваниями; реа- | | | | | | || | лизация мони- | | | | | | || | торинга по | | | | | | || | организации | | | | | | || | вакцинации | | | | | | || | населения; | | | | | | || | автоматиче- | | | | | | || | ское планиро- | | | | | | || | вание иммуни- | | | | | | || | зации, обес- | | | | | | || | печение вы- | | | | | | || | ездных бригад | | | | | | || | скорой меди- | | | | | | || | цинской помо- | | | | | | || | щи мобильными | | | | | | || | программно- | | | | | | || | техническими | | | | | | || | комплексами и | | | | | | || | средствами | | | | | | || | связи для | | | | | | || | обеспечения | | | | | | || | оперативного | | | | | | || | взаимодейст- | | | | | | || | вия с телеме- | | | | | | || | дицинскими | | | | | | || | центрами; | | | | | | || | обеспечение | | | | | | || | информирован- | | | | | | || | ности населе- | | | | | | || | ния в сфере | | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | ния | | | | | | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы | | | | | | || | "Развитие | | | | | | || | единой инфор- | | | | | | || | мационной | | | | | | || | системы здра- | | | | | | || | воохранения | | | | | | || | Кировской об- | | | | | | || | ласти" | | | | | | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| 3.1 | Развитие ре- | областной| 115,0| 0 | 55,0| 60,0| департа- || | гионального | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент || | информацион- | | | | | | здраво- || | ного ресурса | | | | | | охранения|| | | | | | | | Кировской|| | | | | | | | области ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| 3.2 | Ведение элек- | областной| 16,0 | 0 | 7,0 | 9,0 | департа- || | тронных меди- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент || | цинских карт | | | | | | здраво- || | больных соци- | | | | | | охранения|| | ально значи- | | | | | | Кировской|| | мыми заболе- | | | | | | области || | ваниями | | | | | | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| 3.3 | Мониторинг | областной| 11,0 | 0 | 6,0 | 5,0 | департа- || | организации | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент || | вакцинации | | | | | | здраво- || | населения, | | | | | | охранения|| | автоматиче- | | | | | | Кировской|| | ское планиро- | | | | | | области || | вание иммуни- | | | | | | || | зации | | | | | | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| 3.4 | Обеспечение | областной| 5,5 | 0 | 3,0 | 2,5 | департа- || | выездных бри- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент || | гад скорой | | | | | | здраво- || | медицинской | | | | | | охранения|| | помощи мо- | | | | | | Кировской|| | бильными про- | | | | | | области || | граммно- | | | | | | || | техни-ческими | | | | | | || | комплексами и | | | | | | || | средствами | | | | | | || | связи для | | | | | | || | обеспечения | | | | | | || | оперативного | | | | | | || | взаимодейст- | | | | | | || | вия с телеме- | | | | | | || | дицинскими | | | | | | || | центрами | | | | | | ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| 3.5 | Обеспечение | областной| 7,5 | | 4,0 | 3,5 | департа- || | информирован- | бюджет | <*> | | <*> | <*> | мент || | ности населе- | | | | | | здраво- || | ния в сфере | | | | | | охранения|| | здравоохране- | | | | | | Кировской|| | ния | | | | | | области ||-----+---------------+----------+------+-----+-----+-----+----------|| | Всего по Под- | итого | 155,0| 0 | 75,0| 80,0| || | программе | | <*> | | <*> | <*> | || | |----------+------+-----+-----+-----| || | | областной| 155,0| 0 | 75,0| 80,0| || | | бюджет | <*> | | <*> | <*> | |----------------------------------------------------------------------_______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 155,0 млн. рублей за счет средств областного бюджетапри условии возможности финансирования в ходе исполнения областногобюджета на соответствующий год.
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования Подпрограммы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| 4.1 | Капитальные вложения - всего | 0 | 0 | 0 | 0 || | в том числе: | | | | || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 155,0 | 0 | 75,0 | 80,0 || | в том числе: | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 || | | <*> | | <*> | <*> ||-----+-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | Всего | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 || | в том числе: | <*> | | <*> | <*> || |-------------------------------+-------+------+-------+-------|| | областной бюджет | 227,7 | 0 | 75,0 | 80,0 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование по- | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || казателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||------------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| Количество паци- | тыс. | 20 | 200 | 400 | 500 | данные || ентов, у которых | человек | | | | | ведомствен-|| ведутся элек- | | | | | | ного мони- || тронные медицин- | | | | | | торинга". || ские карты | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Здоровое поколение"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования" паспортаподпрограммы "Здоровое поколение" (далее - Подпрограмма) изложить вследующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 34,859 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 22,366 млн. || | рублей; || | средства областного бюджета - 12,493 млн. || | рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" изложить вследующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы---------------------------------------------------------------------------------| N | Наименова- | Источ- | Объем финансирования на 2012- | Ответст- || п/п | ние задачи, | ник фи- | 2014 годы | венный || | мероприятия | нанси- | (млн. рублей) | исполни- || | | рования |-------------------------------------| тель || | | | всего | в том числе | || | | | |---------------------------| || | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| | Совершенст- | | | | | | || | вование ле- | | | | | | || | чебно- | | | | | | || | диагности- | | | | | | || | ческих и | | | | | | || | профилакти- | | | | | | || | ческих ме- | | | | | | || | роприятий в | | | | | | || | родовспомо- | | | | | | || | гательных и | | | | | | || | детских уч- | | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения; со- | | | | | | || | вершенство- | | | | | | || | вание пре- | | | | | | || | натальной | | | | | | || | диагностики | | | | | | || | врожденной | | | | | | || | и наследст- | | | | | | || | венной па- | | | | | | || | тологии | | | | | | || | плода и | | | | | | || | скрининго- | | | | | | || | вого обсле- | | | | | | || | дования но- | | | | | | || | ворожден- | | | | | | || | ных; вне- | | | | | | || | дрение со- | | | | | | || | временных | | | | | | || | технологий | | | | | | || | питания де- | | | | | | || | тей | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограм- | | | | | | || | мы "Здоро- | | | | | | || | вое поколе- | | | | | | || | ние" | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| 3.1 | Оснащение | феде- | 0,8204 | 0,8204 | 0 | 0 | департа- || | лечебно- | ральный | | | | | мент || | диагности- | бюджет | | | | | здраво- || | ческим обо- | | | | | | охранения || | рудованием | | | | | | Кировской || | областных |---------+---------+--------+--------+---------| области || | детских и | област- | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 | || | родовспомо- | ной | | | | | || | гательных | бюджет | | | | | || | учреждений | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| 3.2 | Проведение | феде- | 21,5456 | 21,5456| 0 | 0 | департа- || | мероприятий | ральный | | | | | мент || | по прена- | бюджет | | | | | здраво- || | тальной ди- | | | | | | охранения || | агностике | | | | | | Кировской || | врожденной | | | | | | области || | и наследст- |---------+---------+--------+--------+---------| || | венной па- | област- | 8,3 | 3,3 | 2,5 | 2,5 | || | тологии | ной | | | | | || | плода и | бюджет | | | | | || | скрининга | | | | | | || | новорожден- | | | | | | || | ных | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| 3.3 | Приобрете- | област- | 0,993 | 0 | 0,4965 | 0,4965 | департа- || | ние специа- | ной | | | | | мент || | лизирован- | бюджет | | | | | здраво- || | ных продук- | | | | | | охранения || | тов питания | | | | | | Кировской || | детям, на- | |---------| |--------+---------| области || | ходящимся в | | 1,0 <*> | | 0,5 | 0,5 <*> | || | областных | | | | <*> | | || | государст- | | | | | | || | венных уч- | | | | | | || | реждениях | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения | | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+--------+--------+---------+-----------|| | Всего по | итого | 34,859 | 25,866 | 4,4965 | 4,4965 | || | Подпрограм- | |---------| |--------+---------| || | ме | | 34,866 | | 4,5 | 4,5 <*> | || | | | <*> | | <*> | | || | |---------+---------+--------+--------+---------| || | | феде- | 22,366 | 22,366 | 0 | 0 | || | | ральный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |---------+---------+--------+--------+---------| || | | област- | 12,493 | 3,5 | 4,4965 | 4,4965 | || | | ной |---------| |--------+---------| || | | бюджет | 12,5 | | 4,5 | 4,5 <*> | || | | | <*> | | <*> | | |---------------------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 25,866 млн. рублей (34,866 млн. рублей при условиивозможности финансирования в ходе исполнения областного бюджета насоответствующий год), в том числе:
средства федерального бюджета - 22,366 млн. рублей;
средства областного бюджета - 12,493 млн. рублей (12,5 млн.рублей при условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год).
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Средства федерального бюджета планируется привлечь в рамкахнационального проекта "Здоровье", одобренного Советом при ПрезидентеРоссийской Федерации по реализации национальных проектов на 2011 год иплановый период с 2012 по 2013 годы.
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+------------------------+---------+---------+--------+--------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 4,0204 | 1,0204 | 1,5 | 1,5 || | всего | | | | || | в том числе: | | | | || |------------------------+---------+---------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 0,8204 | 0,8204 | 0 | 0 || |------------------------+---------+---------+--------+--------|| | областной бюджет | 3,2 | 0,2 | 1,5 | 1,5 ||-----+------------------------+---------+---------+--------+--------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 30,8386 | 24,8456 | 2,9965 | 2,9965 || | в том числе: |---------| |--------+--------|| | | 30,8456 | | 3,0 | 3,0 || | | <*> | | <*> | <*> || |------------------------+---------+---------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 21,5456 | 21,5456 | 0 | 0 ||-----+------------------------+---------+---------+--------+--------|| | областной бюджет | 9,293 | 3,3 | 2,9965 | 2,9965 || | |---------| |--------+--------|| | | 9,3 <*> | | 3,0 | 3,0 || | | | | <*> | <*> ||-----+------------------------+---------+---------+--------+--------|| | Всего | 34,859 | 25,866 | 4,4965 | 4,4965 || | в том числе: |---------| |--------+--------|| | | 34,866 | | 4,5 | 4,5 || | | <*> | | <*> | <*> || |------------------------+---------+---------+--------+--------|| | федеральный бюджет | 22,366 | 22,366 | 0 | 0 || |------------------------+---------+---------+--------+--------|| | областной бюджет | 12,493 | 3,5 | 4,4965 | 4,4965 || | |---------| |--------+--------|| | | 12,5 | | 4,5 | 4,5 || | | <*> | | <*> | <*> |----------------------------------------------------------------------______________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий год".
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:
"Данные о количественном значении показателей эффективностиПодпрограммы:----------------------------------------------------------------------| Наименование | Единица | Базовое | 2012 | 2013| 2014| Источник || показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей || | | года | | | | ||--------------+----------+---------+------+-----+-----+-------------|| Младенческая | число | 7,6 | 7,13 | 7,0 | 7,0 | данные Тер-|| смертность | умерших | | | | | риториально-|| | в воз- | | | | | го органа|| | расте до | | | | | Федеральной || | 1 года | | | | | службы госу-|| | на 1 | | | | | дарственной || | тыс. ро- | | | | | статистики || | дившихся | | | | | по Кировской|| | живыми | | | | | области". |----------------------------------------------------------------------