Постановление Правительства Кировской области от 15.10.2012 № 175/622
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 30.12.2013 г. N 242/973
15.10.2012 N 175/622
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 19.07.2011 N 112/319
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 19.07.2011 N 112/319 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Развитие системы здравоохранения Кировской области" на2012-2014 годы" (с изменениями, внесенными постановлениемПравительства Кировской области от 26.06.2012 N 158/385), утвердивизменения в областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы (далее -Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 15.10.2012 N 175/622
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2012-2014 годы
1. В паспорте Программы:
1.1. Внести в раздел "Объемы и источники финансированияПрограммы" следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования Про- | Программы в 2012-2014 годах составит || граммы | 2577,274 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 500,574 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 2076,7 || | млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Внести в раздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПрограммы" следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости туберкулезом до || результаты реализа- | 52,0 случаев на 100 тыс. рублей; || ции Программы | снижение смертности населения от туберкуле- || | за до 7,0 случаев на 100 тыс. населе- || | ния; || | снижение смертности населения в результате || | ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзацы первый, второй и третий изложить в следующейредакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2012-2014годах составит 2577,274 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 500,574 млн. рублей;
средства областного бюджета - 2076,7 млн. рублей".
2.2. Внести в таблицу 1 "Объемы и источники финансированияПрограммы" следующие изменения:
"Таблица 1
Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| Наименование | Источник | Всего | 2012 | 2013 | 2014 || подпрограммы, | финансиро- | | год | год | год || направления | вания | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Подпрограмма | итого | 1020,508 | 387,508 | 300,2 | 332,8 || "Предупрежде- |-------------+----------+---------+-------+---------|| ние и борьба | федеральный | 463,208 | 158,808 | 152,2 | 152,2 || с социально | бюджет | | | | || значимыми за- |-------------+----------+---------+-------+---------|| болеваниями" | областной | 557,3 | 228,7 | 148,0 | 180,6 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 106,7323 | 59,7323 | 23,0 | 24,0 || "Сахарный |-------------+----------+---------+-------+---------|| диабет" | федеральный | 64,4323 | 22,4323 | 21,0 | 21,0 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 42,3 | 37,3 | 2,0 | 3,0 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 210,8733 | 64,4733 | 59,9 | 86,5 || "Туберкулез" |-------------+----------+---------+-------+---------|| | федеральный | 83,0733 | 31,0733 | 26,0 | 26,0 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 127,8 | 33,4 | 33,9 | 60,5 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 121,4872 | 37,7872 | 41,5 | 42,2 || "ВИЧ- |-------------+----------+---------+-------+---------|| инфекция" | федеральный | 80,9872 | 22,9872 | 29,0 | 29,0 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 40,5 | 14,8 | 12,5 | 13,2 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 190,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 || "Онкология" |-------------+----------+---------+-------+---------|| | федеральный | 10,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 25,6373 | 8,1373 | 8,5 | 9,0 || "Инфекции, |-------------+----------+---------+-------+---------|| передаваемые | федеральный | 8,6373 | 3,6373 | 2,5 | 2,5 || половым пу- | бюджет | | | | || тем" |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 17,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 44,1639 | 35,6639 | 3,9 | 4,6 || "Вирусные ге- |-------------+----------+---------+-------+---------|| патиты" | федеральный | 15,6639 | 9,6639 | 3,0 | 3,0 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 28,5 | 26,0 | 0,9 | 1,6 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 76,5477 | 24,9477 | 24,9 | 26,7 || "Психические |-------------+----------+---------+-------+---------|| расстройства" | федеральный | 8,7477 | 2,9477 | 2,9 | 2,9 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 67,8 | 22,0 | 22,0 | 23,8 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 36,1663 | 10,9663 | 12,2 | 13,0 || "Артериальная |-------------+----------+---------+-------+---------|| гипертония" | федеральный | 4,7663 | 0,7663 | 2,0 | 2,0 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 31,4 | 10,2 | 10,2 | 11,0 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Направление | итого | 208,9 | 82,8 | 62,8 | 63,3 || "Вакцинопро- |-------------+----------+---------+-------+---------|| филактика" | федеральный | 186,9 | 62,3 | 62,3 | 62,3 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 22,0 | 20,5 | 0,5 | 1,0 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Подпрограмма | итого | 48,166 | 26,666 | 12,0 | 9,5 || "Здоровое по- |-------------+----------+---------+-------+---------|| коление" | федеральный | 37,366 | 22,366 | 7,5 | 7,5 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 10,8 | 4,3 | 4,5 | 2,0 || | бюджет | | | | ||---------------+-------------+----------+---------+-------+---------|| Итого по Про- | итого | 2577,274 | 893,174 | 810,7 | 873,4 || грамме |-------------+----------+---------+-------+---------|| | федеральный | 500,574 | 181,174 | 159,7 | 159,7 || | бюджет | | | | || |-------------+----------+---------+-------+---------|| | областной | 2076,7 | 712,0 | 651,0 | 713,7". || | бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------
2.3. Внести в таблицу 2 "Объем финансирования Программы поосновным направлениям" следующие изменения:
"Таблица 2
Объемы финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 || п/п | финансирования Про- | годы (млн. рублей) || | граммы |--------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------------|| | | | 2012 год | 2013 | 2014 || | | | | год | год ||-----+-----------------------+----------+----------+-------+--------|| 1 | Капитальные вложения -| 965,5784 | 301,5784 | 326,8 | 337,2 || | всего | | | | || | в том числе: | | | | || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 50,0284 | 20,6284 | 14,7 | 14,7 || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | областной бюджет | 915,55 | 280,95 | 312,1 | 322,5 ||-----+-----------------------+----------+----------+-------+--------|| 2 | Прочие расходы - всего| 1611,6956| 591,5956 | 483,9 | 536,2 || | в том числе: | | | | || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 450,5456 | 160,5456 | 145,0 | 145,0 || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | областной бюджет | 1161,15 | 431,05 | 338,9 | 391,2 ||-----+-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | Всего | 2577,274 | 893,174 | 810,7 | 873,4 || | в том числе: | | | | || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 500,574 | 181,174 | 159,7 | 159,7 || |-----------------------+----------+----------+-------+--------|| | областной бюджет | 2076,7 | 712,0 | 651,0 | 713,7".|----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 6 "Оценка социально-экономической эффективностиПрограммы" внести в данные о количественном значении показателейэффективности Программы следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименова- | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || п/п | ние показа-| измере- | значе- | год | год | год | получения || | теля | ния | ние | | | | значений || | | | 2010 | | | | показателей|| | | | года | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.3 | Заболевае- | число | 62,3 | 54,0| 53,0| 52,0| данные || | мость | случаев | | | | | ведомствен-|| | туберкуле- | на | | | | | ного мони-|| | зом | 100 тыс.| | | | | торинга || | | населе- | | | | | || | | ния | | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.4 | Смертность | число | 8,9 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | данные || | населения | случаев | | | | | ведомствен-|| | от туберку-| на 100| | | | | ного мони-|| | леза | тыс. на-| | | | | торинга || | | селения | | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.8 | Смертность | число | 16,2 | 18,0| 17,8| 17,1| данные || | населения в| случаев | | | | | ведомствен-|| | результате | на | | | | | ного мони-|| | ДТП | 100 тыс.| | | | | торинга || | | населе- | | | | | || | | ния | | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.17| Младенче- | число | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | форма феде-|| | ская смерт-| умерших | | | | | рального || | ность | в воз-| | | | | статистиче-|| | | расте до| | | | | ского на- || | | 1 года| | | | | блюдения || | | на 1| | | | | федеральной|| | | тыс. ро-| | | | | службы го- || | | дившихся| | | | | сударствен-|| | | живыми | | | | | ной стати- || | | | | | | | стики". |----------------------------------------------------------------------
4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" (приложение N 2 к Программе).Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагается.
7. Внести изменение в подпрограмму "Закрепление врачебных кадровв учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 к Программе).Прилагаются.
8. Внести изменения в подпрограмму "Здоровое поколение"(приложение N 8 к Программе). Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. В паспорте подпрограммы "Предупреждение и борьба с социальнозначимыми заболеваниями" (далее - Подпрограмма):
1.1. Внести в раздел "Объемы и источники финансированияПодпрограммы" следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования Под- || финансирования | программы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 1020,508 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 463,208 || | млн. рублей; || | средства областного бюджета - 557,3 млн. || | рублей". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Внести в раздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПодпрограммы" следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конечные | снижение заболеваемости туберкулезом до || результаты реализа- | 52,0 случаев на 100 тыс. рублей; || ции Подпрограммы | снижение смертности населения от туберкуле- || | за до 7,0 случаев на 100 тыс. населе- || | ния". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:-------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источник | Объем финансирования на 2012- | Ответ- || п/п | задачи, | финанси- | 2014 годы | ствен- || | мероприятия | рования | (млн. рублей) | ный || | | |--------------------------------------| испол- || | | | всего | в том числе | нитель || | | | |---------------------------+---------|| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | | год | год | год | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.1 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Сахарный | | | | | | || | диабет" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.1.1 | Обеспечение | феде- | 63,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | депар- || | современными | раль- | | | | | тамент || | сахароснижаю- | ный | | | | | здраво- || | щими препара- | бюджет | | | | | охра- || | тами |----------+----------+---------+-------+---------| нения || | | обла- | 35,3 | 35,3 | 0,0 | 0,0 | Киров- || | | стной | | | | | ской || | | бюджет | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.1.2 | Оснащение со- | феде- | 1,4323 | 1,4323 | 0,0 | 0,0 | депар- || | временным ме- | раль- | | | | | тамент || | дицинским | ный | | | | | здраво- || | оборудованием | бюджет | | | | | охра- || | областных го- | | | | | | нения || | сударственных | | | | | | Киров- || | учреждений |----------+----------+---------+-------+---------| ской || | здравоохране- | обла- | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | облас- || | ния, оказы- | стной | | | | | ти || | вающих эндок- | бюджет | | | | | || | ринологиче- | | | | | | || | скую помощь | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 106,7323 | 59,7323 | 23,0 | 24,0 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 64,4323 | 22,4323 | 21,0 | 21,0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 42,3 | 37,3 | 2,0 | 3,0 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.2 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Туберкулез" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.2.1 | Оснащение | феде- | 5,0733 | 5,0733 | 0,0 | 0,0 | депар- || | современным | раль- | | | | | тамент || | медицинским | ный | | | | | здраво- || | оборудованием | бюджет | | | | | охра- || | областных | | | | | | нения || | государствен- | | | | | | Киров- || | ных учрежде- |----------+----------+---------+-------+---------| ской || | ний здраво- | обла- | 50,9 | 10,0 | 10,0 | 30,9 | облас- || | охранения, | стной | | | | | ти || | оказывающих | бюджет | | | | | || | противотубер- | | | | | | || | кулезную по- | | | | | | || | мощь | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.2.2 | Обеспечение | феде- | 78,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | депар- || | медикаментами | раль- | | | | | тамент || | областных го- | ный | | | | | здраво- || | сударственных | бюджет | | | | | охра- || | учреждений | | | | | | нения || | здравоохране- |----------+----------+---------+-------+---------| Киров- || | ния, оказы- | обла- | 26,0 | 11,5 | 7,0 | 7,5 | ской || | вающих проти- | стной | | | | | облас- || | вотуберкулез- | бюджет | | | | | ти || | ную помощь | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 210,8733 | 64,4733 | 59,9 | 86,5 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 83,0733 | 31,0733 | 26,0 | 26,0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 127,8 | 33,4 | 33,9 | 60,5 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.3 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "ВИЧ- | | | | | | || | инфекция" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.3.1 | Оснащение | феде- | 10,4872 | 0,4872 | 5,0 | 5,0 | депар- || | современным | раль- | | | | | тамент || | медицинским и | ный | | | | | здраво- || | технологиче- | бюджет | | | | | охра- || | ским оборудо- | | | | | | нения || | ванием Киров- | | | | | | Киров- || | ского област- | | | | | | ской || | ного государ- | | | | | | облас- || | ственного | | | | | | ти || | бюджетного | | | | | | || | учреждения |----------+----------+---------+-------+---------| || | здравоохране- | обла- | 10,3 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | || | ния "Киров- | стной | | | | | || | ский област- | бюджет | | | | | || | ной центр по | | | | | | || | профилактике | | | | | | || | и борьбе со | | | | | | || | СПИД и инфек- | | | | | | || | ционными за- | | | | | | || | болеваниями" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.3.2 | Внедрение в | феде- | 70,5 | 22,5 | 24,0 | 24,0 | депар- || | клиническую | раль- | | | | | тамент || | практику | ный | | | | | здраво- || | современных | бюджет | | | | | охра- || | лекарственных | | | | | | нения || | средств и | | | | | | Киров- || | диагностиче- | | | | | | ской || | ских расход- | | | | | | облас- || | ных мате- | | | | | | ти || | риалов в Ки- | | | | | | || | ровском |----------+----------+---------+-------+---------| || | областном го- | обла- | 30,2 | 11,2 | 9,0 | 10,0 | || | сударственном | стной | | | | | || | бюджетном уч- | бюджет | | | | | || | реждении | | | | | | || | здравоохране- | | | | | | || | ния "Киров- | | | | | | || | ский област- | | | | | | || | ной центр по | | | | | | || | профилактике | | | | | | || | и борьбе со | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | СПИД и | | | | | | || | инфекционными | | | | | | || | заболевания- | | | | | | || | ми" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 121,4872 | 37,7872 | 41,5 | 42,2 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 80,9872 | 22,9872 | 29,0 | 29,0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 40,5 | 14,8 | 12,5 | 13,2 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.4 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Онкология" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.4.3 | Обеспечение | обла- | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | депар- || | пациентов с | стной | | | | | тамент || | онкологиче- | бюджет | | | | | здраво- || | скими заболе- | | | | | | охра- || | ваниями про- | | | | | | нения || | тивоопухоле- | | | | | | Киров- || | выми лекарст- | | | | | | ской || | венными сред- | | | | | | облас- || | ствами в рам- | | | | | | ти || | ках оказания | | | | | | || | амбулаторно- | | | | | | || | поликлиниче- | | | | | | || | ской помощи | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 190,0 | 63,0 | 63,5 | 63,5 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 10,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 180,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.5 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Инфекции, | | | | | | || | передаваемые | | | | | | || | половым пу- | | | | | | || | тем" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.5.1 | Оснащение | феде- | 4,1373 | 2,1373 | 1,0 | 1,0 | депар- || | современным | раль- | | | | | тамент || | медицинским | ный | | | | | здраво- || | оборудованием | бюджет | | | | | охра- || | Кировского | | | | | | нения || | областного | | | | | | Киров- || | государствен- | | | | | | ской || | ного бюджет- | | | | | | облас- || | ного учрежде- |----------+----------+---------+-------+---------| ти || | ния здраво- | обла- | 10,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | || | охранения | стной | | | | | || | "Кировский | бюджет | | | | | || | областной | | | | | | || | кожно- | | | | | | || | венерологиче- | | | | | | || | ский диспан- | | | | | | || | сер" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 25,6373 | 8,1373 | 8,5 | 9,0 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 8,6373 | 3,6373 | 2,5 | 2,5 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 17,0 | 4,5 | 6,0 | 6,5 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.6 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Вирусные | | | | | | || | гепатиты" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.6.1 | Оснащение | феде- | 9,6639 | 7,6639 | 1,0 | 1,0 | депар- || | медицинским | раль- | | | | | тамент || | оборудованием | ный | | | | | здраво- || | кировских | бюджет | | | | | охра- || | областных го- |----------+----------+---------+-------+---------| нения || | сударственных | обла- | 8,5 | 6,0 | 0,9 | 1,6 | Киров- || | учреждений | стной | | | | | ской || | здравоохране- | бюджет | | | | | облас- || | ния | | | | | | ти ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.6.2 | Внедрение в | феде- | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | депар- || | клиническую | раль- | | | | | тамент || | практику со- | ный | | | | | здраво- || | временных ле- | бюджет | | | | | охра- || | карственных | | | | | | нения || | средств в | | | | | | Киров- || | Кировском | | | | | | ской || | областном | | | | | | облас- || | государствен- |----------+----------+---------+-------+---------| ти || | ном бюджетном | обла- | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | || | учреждении | стной | | | | | || | здравоохране- | бюджет | | | | | || | ния "Киров- | | | | | | || | ская ин- | | | | | | || | фекционная | | | | | | || | клиническая | | | | | | || | больница" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 44,1639 | 35,6639 | 3,9 | 4,6 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 15,6639 | 9,6639 | 3,0 | 3,0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 28,5 | 26,0 | 0,9 | 1,6 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.7 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Психические | | | | | | || | расстройства" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.7.3 | Оснащение | феде- | 5,7477 | 1,9477 | 1,9 | 1,9 | депар- || | медицинским и | раль- | | | | | тамент || | технологиче- | ный | | | | | здраво- || | ским оборудо- | бюджет | | | | | охра- || | ванием Киров- | | | | | | нения || | ского област- | | | | | | Киров- || | ного государ- | | | | | | ской || | ственного ка- | | | | | | облас- || | зенного учре- | | | | | | ти || | ждения здра- |----------+----------+---------+-------+---------| || | воохранения | обла- | 21,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | || | "Кировская | стной | | | | | || | областная | бюджет | | | | | || | клиническая | | | | | | || | психиатриче- | | | | | | || | ская больница | | | | | | || | им. В. М. | | | | | | || | Бехтерева" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 76,5477 | 24,9477 | 24,9 | 26,7 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 8,7477 | 2,9477 | 2,9 | 2,9 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 67,8 | 22,0 | 22,0 | 23,8 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.8 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Артериальная | | | | | | || | гипертония" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.8.1 | Оснащение | феде- | 4,7663 | 0,7663 | 2,0 | 2,0 | депар- || | современным | раль- | | | | | тамент || | медицинским | ный | | | | | здраво- || | оборудованием | бюджет | | | | | охра- || | медицинских |----------+----------+---------+-------+---------| нения || | учреждений | обла- | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Киров- || | области | стной | | | | | ской || | | бюджет | | | | | облас- || | | | | | | | ти ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 36,1663 | 10,9663 | 12,2 | 13,0 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 4,7663 | 0,7663 | 2,0 | 2,0 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 31,4 | 10,2 | 10,2 | 11,0 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.9 | Мероприятия | | | | | | || | направления | | | | | | || | "Вакцинопро- | | | | | | || | филактика" | | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.9.2 | Обеспечение | феде- | 186,0 | 62,0 | 62,0 | 62,0 | депар- || | областных | раль- | | | | | тамент || | государствен- | ный | | | | | здраво- || | ных учрежде- | бюджет | | | | | охра- || | ний здра- |----------+----------+---------+-------+---------| нения || | воохранения | обла- | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | Киров- || | иммунобиоло- | стной | | | | | ской || | гическими | бюджет | | | | | облас- || | препаратами | | | | | | ти ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| 3.9.3 | Проведение | обла- | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | депар- || | профилактиче- | стной | | | | | тамент || | ских и проти- | бюджет | | | | | здраво- || | воэпидемиоло- | | | | | | охра- || | гических ме- | | | | | | нения || | роприятий | | | | | | Киров- || | против клеще- | | | | | | ской || | вого энцефа- | | | | | | облас- || | лита | | | | | | ти ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 208,9 | 82,8 | 62,8 | 63,3 | || | направлению |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 186,9 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 22,0 | 20,5 | 0,5 | 1,0 | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | ||-------+---------------+----------+----------+---------+-------+---------+---------|| | Всего по | итого | 1020,508 | 387,508 | 300,2 | 332,8 | || | Подпрограмме |----------+----------+---------+-------+---------| || | | феде- | 463,208 | 158,808 | 152,2 | 152,2 | || | | раль- | | | | | || | | ный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |----------+----------+---------+-------+---------| || | | обла- | 557,3 | 228,7 | 148,0 | 180,6". | || | | стной | | | | | || | | бюджет | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
2.1. В абзацы с первого по третий внести следующие изменения:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 1020,508 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 463,208 млн. рублей;
средства областного бюджета - 557,3 млн. рублей".
2.2. Внести в объем финансирования Подпрограммы по основнымнаправлениям следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования Программы| 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |--------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-------------------------+---------+---------+-------+--------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 282,408 | 61,408 | 99,1 | 121,9 || | всего | | | | || | в том числе | | | | || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 42,208 | 19,808 | 11,2 | 11,2 || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | областной бюджет | 240,2 | 41,6 | 87,9 | 110,7 ||-----+-------------------------+---------+---------+-------+--------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 738,1 | 326,1 | 201,1 | 210,9 || | в том числе: | | | | || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 421,0 | 139,0 | 141,0 | 141,0 || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | областной бюджет | 317,1 | 187,1 | 60,1 | 69,9 ||-----+-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | Всего | 1020,50 | 387,508 | 300,2 | 332,8 || | в том числе: | 8 | | | || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | федеральный бюджет | 463,208 | 158,808 | 152,2 | 152,2 || |-------------------------+---------+---------+-------+--------|| | областной бюджет | 557,3 | 228,7 | 148,0 | 180,6".|----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" внести в данные околичественном значении показателей эффективности Подпрограммыследующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименова- | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || п/п | ние показа-| измере- | значе- | год | год | год | получения || | теля | ния | ние | | | | значений || | | | 2010 | | | | показателей|| | | | года | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.3 | Заболевае- | число | 62,3 | 54,0| 53,0| 52,0| данные || | мость ту-| случаев | | | | | ведомствен-|| | беркулезом | на | | | | | ного мони-|| | | 100 тыс.| | | | | торинга || | | населе- | | | | | || | | ния | | | | | ||-----+------------+---------+--------+-----+-----+-----+------------|| 6.4 | Смертность | число | 8,9 | 7,3 | 7,2 | 7,0 | данные || | населения | случаев | | | | | ведомствен-|| | от туберку-| на | | | | | ного мони-|| | леза | 100 тыс.| | | | | торинга". || | | населе- | | | | | || | | ния | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
высококачественной медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях"
1. В паспорте подпрограммы "Обеспечение оказания своевременной ивысококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" (далее - Подпрограмма) в раздел "Ожидаемыеконечные результаты реализации Подпрограммы" внести следующиеизменения:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конечные | снижение смертности населения в результате || результаты реализа- | ДТП до 17,1 случая на 100 тыс. населения". || ции Подпрограммы | |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в данные о количественном значении показателейэффективности Подпрограммы раздела 6 "Предварительная оценка ожидаемойэффективности и результативности выполнения Подпрограммы" следующиеизменения:----------------------------------------------------------------------| "Наименование | Единица | Базовое| 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измерения | значе- | год | год | год | получения || | | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей|| | | года | | | | ||----------------+-----------+--------+-----+-----+-----+------------|| Смертность на- | число слу-| 16,2 | 18,0| 17,8| 17,1| данные || селения в ре- | чаев на| | | | | ведомствен-|| зультате ДТП | 100 тыс.| | | | | ного мони-|| | населения | | | | | торинга". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения области"
1. Раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" (приложение N 5 кПрограмме) изложить в следующей редакции:
"3. Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)---------------------------------------------------------------------------------| Наименование за- | Источ- | Объем финансирования на | Ответственный || дачи, мероприя- | ник | 2012-2014 годы | исполнитель || тия | финан- | (млн. рублей) | || | сиро- |-----------------------------------| || | вания | всего | в том числе | || | | |--------------------------| || | | | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | год | год | год | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| Укрепление мате- | | | | | | || риально- | | | | | | || технической базы | | | | | | || областных госу- | | | | | | || дарственных уч- | | | | | | || реждений здраво- | | | | | | || охранения | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| Мероприятия под- | | | | | | || программы "Укре- | | | | | | || пление матери- | | | | | | || ально- | | | | | | || технической базы | | | | | | || учреждений здра- | | | | | | || воохранения" | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| Строительство и | обла- | 377,242| 152,242| 108,2 | 116,8 | департамент || реконструкция | стной | | | | | здравоохране- || зданий областных | бюджет | | | | | ния Кировской || учреждений здра- | | | | | | области, де- || воохранения, | | | | | | партамент || включая разра- | | | | | | строительства || ботку проектно- | | | | | | и архитектуры || сметной докумен- | | | | | | Кировской об- || тации | | | | | | ласти ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| Завершение | обла- | 20,958 | 3,958 | 17,0 | 0,0 | || строительства | стной | | | | | || (реконструкции) | бюджет | | | | | || объектов 2011 | | | | | | || года, в том чис- | | | | | | || ле: | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| реконструкция | обла- | 1,398 | 1,398 | 0,0 | 0,0 | департамент || приемного покоя | стной | | | | | здравоохране- || Кировского обла- | бюджет | | | | | ния Кировской || стного государ- | | | | | | области, де- || ственного бюд- | | | | | | партамент || жетного учрежде- | | | | | | строительства || ния здравоохра- | | | | | | и архитектуры || нения "Кировская | | | | | | Кировской об- || областная клини- | | | | | | ласти || ческая больница | | | | | | || N 3" | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| строительство | обла- | 2,100 | 2,100 | 0,0 | 0,0 | департамент || туберкулезного | стной | | | | | здравоохране- || отделения на 60 | бюджет | | | | | ния Кировской || коек Кировского | | | | | | области, де- || областного госу- | | | | | | партамент || дарственного ка- | | | | | | строительства || зенного учрежде- | | | | | | и архитектуры || ния здравоохра- | | | | | | Кировской об- || нения "Кировская | | | | | | ласти || областная клини- | | | | | | || ческая психиат- | | | | | | || рическая больни- | | | | | | || ца им. В. М. | | | | | | || Бехтерева", | | | | | | || включая разра- | | | | | | || ботку проектно- | | | | | | || сметной докумен- | | | | | | || тации | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| строительство | обла- | 0,460 | 0,460 | 0,0 | 0,0 | департамент || пристроя к поли- | стной | | | | | здравоохране- || клинике Киров- | бюджет | | | | | ния Кировской || ского областного | | | | | | области, де- || государственного | | | | | | партамент || бюджетного учре- | | | | | | строительства || ждения здраво- | | | | | | и архитектуры || охранения "Ки- | | | | | | Кировской об- || ровский област- | | | | | | ласти || ной клинический | | | | | | || кожно- | | | | | | || венерологический | | | | | | || диспансер", | | | | | | || включая разра- | | | | | | || ботку проектно- | | | | | | || сметной докумен- | | | | | | || тации | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| строительство | обла- | 17,0 | 0,0 | 17,0 | 0,0 | департамент || поликлиники вра- | стной | | | | | здравоохране- || ча общей практи- | бюджет | | | | | ния Кировской || ки Кировского | | | | | | области, де- || областного госу- | | | | | | партамент || дарственного | | | | | | строительства || бюджетного учре- | | | | | | и архитектуры || ждения здраво- | | | | | | Кировской об- || охранения Лебяж- | | | | | | ласти || ской центральной | | | | | | || районной больни- | | | | | | || цы | | | | | | ||------------------+--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| Всего по Подпро- | итого | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8 | || грамме |--------+--------+--------+-------+---------+---------------|| | обла- | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8". | || | стной | | | | | || | бюджет | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"внести в объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямследующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Основные направления | Объем финансирования на 2012-2014 || п/п | финансирования Про- | годы (млн. рублей) || | граммы |-----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 год || | | | год | год | ||-------+------------------------+-------+-------+-------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8 || | - всего, в том числе: | | | | || |------------------------+-------+-------+-------+-----------|| | областной бюджет | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8 ||-------+------------------------+-------+-------+-------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы - все- | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 || | го, в том числе: | | | | || |------------------------+-------+-------+-------+-----------|| | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 ||-------+------------------------+-------+-------+-------+-----------|| | Всего, в том числе: | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8 || |------------------------+-------+-------+-------+-----------|| | областной бюджет | 398,2 | 156,2 | 125,2 | 116,8" |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в подпрограмме "Закрепление врачебных кадров в учреждениях
здравоохранения"
Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы" следующееизменение:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источ- | Объем финансирования | Ответст- || п/п| задачи, | ник | на 2012-2014 годы | венный || | мероприятия | финан- | (млн. рублей) | исполни- || | | сирова-|-------------------------| тель || | | ния | всего| в том числе | || | | | |------------------| || | | | | 2012| 2013| 2014 | || | | | | год | год | год | ||----+-----------------+--------+------+-----+-----+------+----------|| 3.3| Проведение вто-| област-| 2,425| 0,8 | 0,77| 0,855| департа- || | рого этапа Все-| ной | | | | | мент || | российского кон-| бюджет | | | | | здраво- || | курса | | | | | | охранения|| | врачей | | | | | | Кировской|| | | | | | | | области".|----------------------------------------------------------------------
Приложение N 8
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Здоровое поколение"
1. В паспорте подпрограммы "Здоровое поколение" (далее -Подпрограмма):
1.1. Внести в раздел "Объемы и источники финансирования"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | общий объем планируемого финансирования || финансирования | Подпрограммы в 2012-2014 годах составит || Подпрограммы | 48,166 млн. рублей, в том числе: || | средства федерального бюджета - 37,366 млн. || | рублей; || | средства областного бюджета - 10,8 млн. руб- || | лей". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Внести в раздел "Ожидаемые конечные результаты реализацииПодпрограммы" следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые ко- | снижение младенческой смертности до 7,0 || нечные результаты | умерших в возрасте до 1 года на 1 тыс. ро- || реализации Под- | дившихся живыми". || программы | |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------|"N | Наименование| Источник| Объ ем финансирования на | Ответст- ||п/п| задачи, | финанси-| 2012-2014 годы | венный || | мероприятия | рования | (млн. рублей) | исполни- || | | |-----------------------------| тель || | | | всего | в том числе | || | | | |---------------------| || | | | | 2012 | 2013| 2014 | || | | | | год | год | год | ||---+-------------+---------+-------+--------+-----+------+----------|| | Мероприятия | | | | | | || | подпрограммы| | | | | | || | "Здоровое | | | | | | || | поколение" | | | | | | ||---+-------------+---------+-------+--------+-----+------+----------||3.1| Оснащение | феде- |7,8204 | 0,8204 | 3,5 | 3,5 | департа- || | лечебно- | ральный | | | | | мент || | диагностиче-| бюджет | | | | | здраво- || | ским обору-| | | | | | охранения|| | дованием | | | | | | Кировской|| | областных |---------+-------+--------+-----+------| области || | детских и| област- | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | || | родовспомо- | ной бюд-| | | | | || | гательных | жет | | | | | || | учреждений | | | | | | || | здравоохра- | | | | | | || | нения | | | | | | ||---+-------------+---------+-------+--------+-----+------+----------||3.2| Проведение | феде- |29,5456| 21,5456| 4,0 | 4,0 | департа- || | мероприятий | ральный | | | | | мент || | по прена-| бюджет | | | | | здраво- || | тальной ди-| | | | | | охранения|| | агностике | | | | | | Кировской|| | врожденной и|---------+-------+--------+-----+------| области || | наследствен-| област- | 6,8 | 3,3 | 2,5 | 1,0 | || | ной патоло-| ной бюд-| | | | | || | гии плода и| жет | | | | | || | скрининга | | | | | | || | новорожден- | | | | | | || | ных | | | | | | ||---+-------------+---------+-------+--------+-----+------+----------|| | Всего по| итого |48,166 | 26,666 | 12,0| 9,5 | || | Подпрограмме|---------+-------+--------+-----+------| || | | феде- |37,366 | 22,366 | 7,5 | 7,5 | || | | ральный | | | | | || | | бюджет | | | | | || | |---------+-------+--------+-----+------| || | | област- | 10,8 | 4,3 | 4,5 | 2,0".| || | | ной бюд-| | | | | || | | жет | | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. Раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2012-2014годах составит 48,166 млн. рублей, в том числе:
средства федерального бюджета - 37,366 млн. рублей;
средства областного бюджета - 10,8 млн. рублей".
Объем финансирования Подпрограммы за счет средств областногобюджета устанавливается законом Кировской области об областном бюджетена очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановыйпериод).
Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| "N | Основные направления фи- | Объем финансирования на || п/п | нансирования Программы | 2012-2014 годы (млн. рублей) || | |--------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |----------------------|| | | | 2012 | 2013 | 2014 || | | | год | год | год ||-----+-----------------------------+---------+--------+------+------|| 4.1 | Капитальные вложения - всего| 10,3204 | 1,3204 | 5,0 | 4,0 || | в том числе | | | | || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | федеральный бюджет | 7,8204 | 0,8204 | 3,5 | 3,5 || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | областной бюджет | 2,5 | 0,5 | 1,5 | 0,5 ||-----+-----------------------------+---------+--------+------+------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 37,8456 | 25,3456| 7,0 | 5,5 || | в том числе: | | | | || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | федеральный бюджет | 29,5456 | 21,5456| 4,0 | 4,0 || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | областной бюджет | 8,3 | 3,8 | 3,0 | 1,5 ||-----+-----------------------------+---------+--------+------+------|| | Всего | 48,166 | 26,666 | 12,0 | 9,5 || | в том числе: | | | | || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | федеральный бюджет | 37,366 | 22,366 | 7,5 | 7,5 || |-----------------------------+---------+--------+------+------|| | областной бюджет | 10,8 | 4,3 | 4,5 | 2,0".|----------------------------------------------------------------------
4. В разделе 6 "Предварительная оценка ожидаемой эффективности ирезультативности выполнения Подпрограммы" данные о количественномзначении показателей эффективности Подпрограммы изложить в следующейредакции:----------------------------------------------------------------------| "Наименование | Единица | Базовое | 2012| 2013| 2014| Источник || показателя | измере- | значе- | год | год | год | получения || | ния | ние | | | | значений || | | 2010 | | | | показателей || | | года | | | | ||---------------+----------+---------+-----+-----+-----+-------------|| Младенческая | число | 7,6 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | форма феде- || смертность | умерших | | | | | рального || | в воз- | | | | | статистиче- || | расте до | | | | | ского наблю-|| | 1 года | | | | | дения феде- || | на 1 | | | | | ральной || | тыс. ро- | | | | | службы госу-|| | дившихся | | | | | дарственной || | живыми | | | | | статистики".|----------------------------------------------------------------------