Постановление Правительства Кировской области от 20.02.2012 № 140/76
О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление
Правительства Кировской области
от 12.03.2014 г. N 252/169
20.02.2012 N 140/76
г. Киров
О внесении изменений в постановление Правительства
Кировской области от 06.12.2009 N 33/482
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Кировскойобласти от 06.12.2009 N 33/482 "Об утверждении областной целевойпрограммы "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годы" (сизменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской областиот 27.12.2011 N 134/770), утвердив изменения в областной целевойпрограмме "Развитие культуры Кировской области" на 2010-2014 годы(далее - Программа). Прилагаются.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления всилу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировскойобласти "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и2014 годов", предусматривающего изменения финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.02.2012 N 140/76
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие культуры
Кировской области" на 2010-2014 годы
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и | общий объем финансирования - 2015,7345 млн. || источники | рублей, || финансирования | в том числе: || Программы | средства федерального бюджета - 294,35 млн. || | рублей; средства областного бюджета - 1639,4975 || | млн. рублей; || | средства местных бюджетов - 61,487 млн. рублей || | (по согласованию и (или) соглашениям); || | средства из внебюджетных источников || | финансирования - 20,4 млн. рублей (по || | согласованию)". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
2.1. Абзац 2 изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Программы в 2010-2014годах составит 2015,7345 млн. рублей, в том числе средствафедерального бюджета - 294,35 млн. рублей; средства областного бюджета- 1639,4975 млн. рублей, средства местных бюджетов - 61,487 млн.рублей (по согласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетныхисточников финансирования - 20,4 млн. рублей (по согласованию)".
2.2. Объем финансирования Программы по годам по основнымнаправлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по годам по основным направлениям
финансирования----------------------------------------------------------------------| Основные | Объем финансирования Программы || направления| (млн. рублей) || финансиро-|------------------------------------------------------|| вания | всего | в том числе по годам || Программы | |--------------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 || | | год | год | год | год | год ||-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|| Капитальные |1066,0048|135,0116|89,6783 |258,9417|509,3102| 73,063 || вложения | | | | | | ||-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|| Прочие |949,7297 |38,8167 |127,851 | 352,51 |430,552 | - || расходы | | | | | | ||-------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|| Итого |2015,7345|173,8283|217,5293|611,4517|939,8622|73,063".|----------------------------------------------------------------------
3. Внести изменения в подпрограмму "Васнецовское Рябово" (далее -Подпрограмма) (приложение N 2 к Программе). Прилагаются.
4. Внести изменения в перечень мероприятий Программы (приложениеN 3 к Программе). Прилагаются.
5. Внести изменения в показатели эффективности Программы по годам(приложение N 14 к Программе). Прилагаются.
Приложение N 2
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПРОГРАММЕ
"Васнецовское Рябово"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ-| всего - 172,6401 млн. рублей, в том числе: || ники финансиро- | средства федерального бюджета - 2,25 млн. рублей;|| вания Подпро- | средства областного бюджета - 152,7391 млн. руб-|| граммы | лей; || | средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей|| | (по || | согласованию и (или) соглашениям); || | средства из внебюджетных источников финансирова-|| | ния - 17,4 млн. рублей (по согласованию)". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:------------------------------------------------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источни- | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответствен- || п/п | задачи, | ки фи- |----------------------------------------------------| ный || | мероприятия | нансиро- | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | исполнитель || | | вания | | год | год | год | год | год | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1 | Сохранение и | | | | | | | | || | восстановление | | | | | | | | || | объектов историко- | | | | | | | | || | культурного насле- | | | | | | | | || | дия музея- | | | | | | | | || | заповедника "Рябо- | | | | | | | | || | во" | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.2 | Реставрация дере- | област- | 11,5 | - | - | 7,0 | 4,5 | - | департамент || | вянного здания му- | ной | | | | | | | культуры || | зея (объекта | бюджет | | | | | | | Кировской || | культурного на- | | | | | | | | области || | следия федерально- | | | | | | | | || | го значения "Дом, | | | | | | | | || | в котором прошли | | | | | | | | || | детские и юноше- | | | | | | | | || | ские годы | | | | | | | | || | художников Вас- | | | | | | | | || | нецовых Виктора | | | | | | | | || | Михайловича и | | | | | | | | || | Аполлинария Михай- | | | | | | | | || | ловича") | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.5 | Строительство ад- | област- | 1,3555 | 0,03 | 0,4695 | 0,8560 | - | - | департамент || | министративно- | ной бюд- | | | | | | | строитель- || | хозяйственного | жет | | | | | | | ства и ар- || | здания "Хлев", | | | | | | | | хитектуры || | включая разработ- | | | | | | | | Кировской || | ку проектной до- | | | | | | | | области || | кументации | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.6 | Строительство ад- | област- | 1,1844 | 0,06 | 0,8454 | 0,2790 | - | - | департамент || | министративно- | ной бюд- | | | | | | | строитель- || | хозяйственного | жет | | | | | | | ства и ар- || | здания "Конюшня", | | | | | | | | хитектуры || | включая разработку | | | | | | | | Кировской || | проектной докумен- | | | | | | | | области || | тации | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.7 | Строительство ад- | област- | 0,8367 | 0,04 | 0,6277 | 0,169 | - | - | департамент || | министративно- | ной бюд- | | | | | | | строитель- || | хозяйственного | жет | | | | | | | ства и ар- || | здания "Баня", | | | | | | | | хитектуры || | включая разработ- | | | | | | | | Кировской || | ку проектной до- | | | | | | | | области || | кументации | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.8 | Строительство двух | област- | 3,2198 | 0,07 | 1,3368 | 1,813 | - | - | департамент || | административно - | ной | | | | | | | строитель- || | хозяйственных зда- | бюджет | | | | | | | ства и ар- || | ний "Амбар", вклю- | | | | | | | | хитектуры || | чая разработку | | | | | | | | Кировской || | проектной докумен- | | | | | | | | области || | тации | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.1.9 | Строительство ма- | област- | 1,97 | 0,07 | 0,328 | 1,572 | - | - | департамент || | лых архитектурных | ной бюд- | | | | | | | строитель- || | форм и элементов | жет | | | | | | | ства и ар- || | благоустройства | | | | | | | | хитектуры || | ("Навес", "Коло- | | | | | | | | Кировской || | дец", "Беседка", | | | | | | | | области || | "Ворота", "Огра- | | | | | | | | || | ды", "Тротуары", | | | | | | | | || | "Скамьи для от- | | | | | | | | || | дыха"), включая | | | | | | | | || | разработку проект- | | | | | | | | || | ной документации | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.2 | Развитие инфра- | | | | | | | | || | структуры музея- | | | | | | | | || | заповедника "Рябо- | | | | | | | | || | во", улучшение | | | | | | | | || | содержания при- | | | | | | | | || | родного ландшафта | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| 3.2.8 | Организация и про- | област- | 0,2 | - | - | 0,2 | - | - | департамент || | ведение областного | ной бюд- | | | | | | | культуры || | конкурса эскизных | жет | | | | | | | Кировской || | проектов гостинич- | | | | | | | | области || | ного комплекса му- | | | | | | | | || | зея- заповедника | | | | | | | | || | "Рябово" | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| | Всего по Подпро- | | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | - | || | грамме | | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| | в том числе: | феде- | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - | || | | ральный | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| | | област- | 152,7391 | 0,995 | 9,3204 | 64,4137 | 78,01 | - | || | | ной | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| | | местные | 0,251 | 0,1 | 0,151 | | | - | || | | бюджеты | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | ||-------+--------------------+----------+----------+-------+--------+---------+-------+------+-------------|| | | внебюд- | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | -". | || | | жетные | | | | | | | || | | источни- | | | | | | | || | | ки <**> | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в 2010-2014годах составит 172,6401 млн. рублей, в том числе средства федеральногобюджета - 2,25 млн. рублей, средства областного бюджета - 152,7391млн. рублей, средства местного бюджета - 0,251 млн. рублей (посогласованию и (или) соглашениям), средства из внебюджетных источниковфинансирования - 17,4 млн. рублей (по согласованию)".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по годам по основнымисточникам финансирования и объем финансирования Подпрограммы по годампо основным направлениям финансирования изложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным источникам финансирования----------------------------------------------------------------------| Источник | Объем финансирования Подпрограммы || финансирования | (млн. рублей) || |-----------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам || | |-------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014|| | | год | год | год | год | год ||--------------------+---------+------+-------+---------+------+-----|| Всего по Подпро- | 172,6401| 1,095| 9,4714| 65,5637 | 96,51| - || грамме | | | | | | || в том числе: | | | | | | ||--------------------+---------+------+-------+---------+------+-----|| федеральный бюджет | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - ||--------------------+---------+------+-------+---------+------+-----|| областной бюджет | 152,7391| 0,995| 9,3204| 64,4137 | 78,01| - ||--------------------+---------+------+-------+---------+------+-----|| местный бюджет | 0,251 | 0,1 | 0,151 | | | - ||--------------------+---------+------+-------+---------+------+-----|| внебюджетные ис- | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | - || точники | | | | | | |----------------------------------------------------------------------
Объем финансирования Подпрограммы по годам
по основным направлениям финансирования----------------------------------------------------------------------| Основные направле- | Объем финансирования Подпрограммы || ния финансирования | (млн. рублей) || Подпрограммы |-----------------------------------------------|| | всего | в том числе по годам || | |-------------------------------------|| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014|| | | год | год | год | год | год ||--------------------+---------+------+--------+--------+------+-----|| Капитальные вложе- | 101,7951| 0,27 | 6,3814 | 50,3337| 44,81| - || ния | | | | | | ||--------------------+---------+------+--------+--------+------+-----|| Прочие расходы | 70,845 | 0,825| 3,09 | 15,23 | 51,7 | - ||--------------------+---------+------+--------+--------+------+-----|| Итого | 172,6401| 1,095| 9,4714 | 65,5637| 96,51| -". |----------------------------------------------------------------------
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧНЕ
мероприятий Программы--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование зада- | Источни- | Объем финансирования (млн. рублей) | Ответствен- || п/п | чи, | ки фи- |----------------------------------------------------------------| ный || | мероприятия | нансиро- | всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | исполнитель || | | вания | | год | год | год | год | год | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 1 | Обеспечение сохран- | | | | | | | | || | ности историко- | | | | | | | | || | культурного насле- | | | | | | | | || | дия области | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 1.11 | Подпрограмма "Вас- | | 172,6401 | 1,095 | 9,4714 | 65,5637 | 96,51 | - | || | нецовское Рябово" | | | | | | | | || | | | | | | | | | || | (перечень мероприя- | | | | | | | | || | тий Подпрограммы | | | | | | | | || | приведен в приложе- | | | | | | | | || | нии N 2) - всего | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | в том числе: | федераль- | 2,25 | - | - | 0,25 | 2,0 | - | || | | ный | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | област- | 152,7391 | 0,995 | 9,3204 | 64,4137 | 78,01 | - | || | | ной | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | местные | 0,251 | 0,1 | 0,151 | | | - | || | | бюджеты | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | внебюд- | 17,4 | - | - | 0,9 | 16,5 | - | || | | жетные | | | | | | | || | | источни- | | | | | | | || | | ки <***> | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5 | Повышение качества | | | | | | | | || | услуг, предостав- | | | | | | | | || | ляемых учреждения- | | | | | | | | || | ми культуры | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4 | Строительство зда- | феде- | 180,0 | - | - | 87,108 | 92,892 | - | департамент || | ния Детского косми- | ральный | | | | | | | строитель- || | ческого центра в г. | бюджет | | | | | | | ства и ар- || | Кирове |-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------| хитектуры || | | област- | 135,0 | - | 0,259 | 50,0 | 84,741 | - | Кировской || | | ной | | | | | | | области || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4.1 | Получение правоус- | не тре- | - | - | х | - | - | - | || | танавливающих доку- | буется | | | | | | | || | ментов на землю для | | | | | | | | || | размещения объекта | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4.2 | Подготовка техниче- | не тре- | - | - | х | - | - | - | || | ского задания для | буется | | | | | | | || | разработки проект- | | | | | | | | || | ной документации на | | | | | | | | || | строительство объ- | | | | | | | | || | екта | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4.3 | Разработка проект- | област- | 9,759 | - | 0,259 | 9,5 | - | - | || | ной документации | ной | | | | | | | || | на строительство | бюджет | | | | | | | || | объекта | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4.4 | Получение положи- | област- | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | || | тельного заключения | ной | | | | | | | || | государственной | бюджет | | | | | | | || | экспертизы на про- | | | | | | | | || | ектную документа- | | | | | | | | || | цию по строительст- | | | | | | | | || | ву объекта | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.4.5 | Строительство объ- | феде- | 180,0 | - | - | 87,108 | 92,892 | - | || | екта | ральный | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | област- | 124,741 | - | - | 40,0 | 84,741 | - | || | | ной | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5 | Строительство кон- | област- | 400 | - | 0,0958 | 128,3 | 271,6042 | - | департамент || | цертного зала ор- | ной бюд- | | | | | | | строитель- || | ганной и камерной | жет | | | | | | | ства и ар- || | музыки в | | | | | | | | хитектуры || | г. Кирове | | | | | | | | Кировской || | | | | | | | | | области || | |-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | местные | | | | | | | муниципаль- || | | бюджеты | | | | | | | ное образо- || | | <**> | | | | | | | вание "Го- || | | | | | | | | | род Киров" || | | | | | | | | | <****> ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5.1 | Получение правоус- | не тре- | - | - | х | - | - | - | || | танавливающих доку- | буется | | | | | | | || | ментов на землю для | | | | | | | | || | размещения объекта | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5.2 | Подготовка техниче- | не тре- | - | - | х | - | - | - | || | ского задания для | буется | | | | | | | || | разработки проект- | | | | | | | | || | ной документации на | | | | | | | | || | строительство кон- | | | | | | | | || | цертного зала ор- | | | | | | | | || | ганной и камерной | | | | | | | | || | музыки в г. Кирове | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5.3 | Разработка проект- | област- | 19,0958 | - | 0,0958 | 19,0 | - | - | || | ной документации | ной | | | | | | | || | на строительство | бюджет | | | | | | | || | концертного зала | | | | | | | | || | органной и камерной | | | | | | | | || | музыки в г. Кирове | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5.4 | Получение положи- | област- | 1,0 | - | - | 1,0 | - | - | || | тельного заключения | ной | | | | | | | || | государственной | бюджет | | | | | | | || | экспертизы на раз- | | | | | | | | || | работанную проект- | | | | | | | | || | ную документацию по | | | | | | | | || | строительству кон- | | | | | | | | || | цертного зала ор- | | | | | | | | || | ганной и камерной | | | | | | | | || | музыки в г. Кирове | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| 5.5.5 | Строительство кон- | област- | 379,9042 | - | - | 108,3 | 271,6042 | - | || | цертного зала ор- | ной | | | | | | | || | ганной и камерной | бюджет | | | | | | | || | музыки в г. Кирове | | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | Итого по Программе | | 2015,7345 | 173,8283 | 217,5293 | 611,4517 | 939,8622 | 73,063 | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | в том числе: | феде- | 294,35 | 28 | 72,1 | 89,358 | 104,892 | - | || | | ральный | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | област- | 1639,4975 | 141,1283 | 138,8283 | 511,3637 | 789,7272 | 58,45 | || | | ной | | | | | | | || | | бюджет | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | местные | 61,487 | 4,7 | 6,601 | 7,83 | 27,743 | 14,613 | || | | бюджеты | | | | | | | || | | <**> | | | | | | | ||-------+---------------------+-----------+-----------+----------+----------+----------+----------+--------+-------------|| | | внебюд- | 20,4 | - | - | 2,9 | 17,5 | - | || | | жетные | | | | | | | || | | источни- | | | | | | | || | | ки <**> | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Приложение N 14
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ В ПОКАЗАТЕЛЯХ
эффективности Программы по годам------------------------------------------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Единица | Оценка | Изменение значений показа- | Источник || п/п | показателя | измере- | значения | теля по годам | получения || | | ния | показателя |----------------------------------| информации || | | | на 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | || | | | год | год | год | год | год | год | ||-----+---------------------+---------+------------+------+------+------+------+------+--------------|| 10 | Доля областных и | % | 2 | 2 | 46 | 60 | 100 | - | отчеты муни- || | межпоселенческих | | | | | | | | ципальных || | библиотек, муници- | | | | | | | | образований, || | пальных библиотек | | | | | | | | ведомствен- || | городских округов, | | | | | | | | ная отчет- || | внедривших специа- | | | | | | | | ность || | лизированный про- | | | | | | | | || | граммный продукт | | | | | | | | || | создания корпора- | | | | | | | | || | тивных электронных | | | | | | | | || | библиотек с учетом | | | | | | | | || | неограниченного | | | | | | | | || | числа партнеров в | | | | | | | | || | режиме реального | | | | | | | | || | времени, от общего | | | | | | | | || | количества област- | | | | | | | | || | ных и межпоселенче- | | | | | | | | || | ских библиотек, му- | | | | | | | | || | ниципальных библио- | | | | | | | | || | тек городских окру- | | | | | | | | || | гов | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------