Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2010 № 59/344
О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 N 59/344
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями,внесенными постановлением Правительства области от 20.05.2010N 52/227), утвердив изменения в областной целевой программе "Развитиесистемы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее -Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области(Урматская Е. А.) опубликовать постановление в официальных средствахмассовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления всилу Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировскойобласти "Об областном бюджете на 2010 год", предусматривающегосоответствующее увеличение финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 20.07.2010 N 59/344
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспортаПрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 2541,695 млн. рублей (при условии воз- || ники финансирова- | можности финансирования в ходе исполнения об- || ния | ластного бюджета на 2010 год), || Программы | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета - || | 320,8793 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - 2218,2387 || | млн. рублей (при условии возможности финанси- || | рования в ходе исполнения областного бюджета || | на 2010 год), || | за счет средств бюджетов муниципальных образо- || | ваний области (по согласованию) - 2,577 млн. || | рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 1 "Характеристика проблемы, на решение которойнаправлена Программа" абзац сороковой изложить в следующей редакции:
"Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающихтехнологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая базаучреждений здравоохранения. В настоящее время необходимо введениедополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов.Для формирования здорового образа жизни у граждан РоссийскойФедерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака,необходима организация центров здоровья муниципальных учрежденийздравоохранения".
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
3.1. В абзаце первом слова "1824,0 млн. рублей" заменить словами"2541,695 млн. рублей".
3.2. В абзаце втором слова "316,1 млн. рублей" заменить словами"320,8793 млн. рублей".
3.3. В абзаце третьем слова "1507,9 млн. рублей" заменить словами"2218,2387 млн. рублей".
3.4. В абзаце четвертом слова "по согласованию" заменить словами"2,577 млн. рублей по согласованию".
3.5. Внести в объемы и источники финансирования Программыследующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год | 2011 || п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | год || | направления | вания | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 1 | Подпрограмма | итого | 572,5057 | 231,2867 | 341,219 || | "Предупрежде- | | | <*> | || | ние и борьба |------------+-----------+-----------+---------|| | с социально | федераль- | 126,1 | 59,4 | 66,7 || | значимыми за- | ный бюджет | | | || | болеваниями" |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 446,4057 | 171,8867 | 274,519 || | | бюджет | | <*> | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 1.1 | Направление | итого | 96,419 | 31,0 | 65,419 || | "Сахарный |------------+-----------+-----------+---------|| | диабет" | федераль- | 40,0 | 19,0 | 21,0 || | | ный бюджет | | | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 56,419 | 12,0 | 44,419 || | | бюджет | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 1.3 | Направление | итого | 44,6 | 18,6 <*> | 26,0 || | "ВИЧ- |------------+-----------+-----------+---------|| | инфекция" | федераль- | 16,1 | 6,1 | 10,0 || | | ный бюджет | | | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 28,5 | 12,5 <*> | 16,0 || | | бюджет | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 1.4 | Направление | итого | 197,2697 | 63,4697 | 133,8 || | "Онкология" | | | <*> | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | федераль- | 6,5 | 3,0 | 3,5 || | | ный бюджет | | | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 190,7697 | 60,4697 | 130,3 || | | бюджет | | <*> | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 1.8 | Направление | итого | 15,617 | 6,717 <*> | 8,9 || | "Артериальная |------------+-----------+-----------+---------|| | гипертония" | федераль- | 1,2 | 0,6 | 0,6 || | | ный бюджет | | | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 14,417 | 6,117 <*> | 8,3 || | | бюджет | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 3 | Подпрограмма | итого | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 || | "Совершенст- | | | | || | вование ока- | | | | || | зания меди- | | | | || | цинской помо- |------------+-----------+-----------+---------|| | щи больным | областной | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 || | сердечно- | бюджет | | | || | сосудистыми | | | | || | заболевания- | | | | || | ми" | | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| 5 | Подпрограмма | итого | 1260,2893 | 855,8083 | 404,481 || | "Укрепление | | | <*> | || | материально- |------------+-----------+-----------+---------|| | технической | федераль- | 194,7793 | 194,7793 | - || | базы учрежде- | ный бюджет | | | || | ний здраво- |------------+-----------+-----------+---------|| | охранения" | областной | 1062,933 | 658,452 | 404,481 || | | бюджет | | <*> | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год | 2011 || п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | год || | направления | вания | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | - || | | муници- | | | || | | пальных | | | || | | образова- | | | || | | ний облас- | | | || | | ти | | | ||-----+---------------+------------+-----------+-----------+---------|| | Всего | итого | 2541,695 | 1281,795 | 1259,9 || | по Программе | | | <*> | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | федераль- | 320,8793 | 254,1793 | 66,7 || | | ный бюджет | | | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | областной | 2218,2387 | 1025,0387 | 1193,2 || | | бюджет | | <*> | || | |------------+-----------+-----------+---------|| | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | -". || | | муници- | | | || | | пальных | | | || | | образова- | | | || | | ний облас- | | | || | | ти | | | |----------------------------------------------------------------------
3.6. Объем финансирования Программы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том ч и сле || | | |-----------------------|| | | | 2010 год | 2011 || | | | | год ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| 1 | Капитальные вложения - | 2113,2915 | 1010,0915 | 1103,2 || | всего | | <*> | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | федеральный бюджет | 207,4793 | 199,5793 | 7,9 ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | областной бюджет | 1905,5752 | 810,2752 | 1095,3 || | | | <*> | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - || | образований области | | | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| 2 | Прочие расходы - всего | 928,4035 | 271,7035 | 656,7 || | в том числе: | | <*> | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | областной бюджет | 812,6635 | 214,7635 | 597,9 || | | | <*> | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - || | образований области | | | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | Всего | 2541,695 | 1281,795 | 1259,9 || | в том числе: | | <*> | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | федеральный бюджет | 320,8793 | 254,1793 | 66,7 ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | областной бюджет | 2218,2387 | 1025,0387 | 1193,2 || | | | <*> | ||-----+------------------------+-------------+-------------+---------|| | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - || | образований области | | | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
4. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
5. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование оказаниямедицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями"(приложение N 3 к Программе). Прилагаются.
6. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагаются.
7. Внести изменения в Условия предоставления субсидий бюджетаммуниципальных образований области из областного бюджета на реализациюмероприятий подпрограмм "Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения", "Обеспечение и закрепление врачебныхкадров в учреждениях здравоохранения" и "Обеспечение оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы"Развитие системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы(приложение N 8 к Программе), исключив абзац третий.
8. Внести изменение в Методику расчета субсидий бюджетаммуниципальных образований области из областного бюджета на реализациюмероприятий подпрограмм "Обеспечение и закрепление врачебных кадров вучреждениях здравоохранения", "Укрепление материально-технической базыучреждений здравоохранения" и "Обеспечение оказания своевременной ивысококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях" областной целевой программы "Развитиесистемы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы(приложение N 9 к Программе). Прилагается.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы слова "415,9232 млн. рублей" заменить словами"569,5057 млн. рублей", слова "289,8232 млн. рублей" заменить словами"443,4057 млн. рублей".
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование| Источник| Объем финансирова ния на |Ответ- || п/п | направления,| финанси-| 2010-2011 годы |ствен- || | задачи, | рования |----------------------------|ный ис-|| | мероприятия | | всего | в том числе |полни- || | | | |-------------------| тель || | | | |2010 год| 2011 год | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------||3.1 | Направление | | | | | || | "Сахарный | | | | | || | диабет" | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------||3.1.3 | Долечивание | област- |7,119 | - | 7,119 | || | граждан не-| ной | | | | || | посредствен-| бюджет | | | | || | но после| | | | | || | стационарно-| | | | | || | го лечения в| | | | | || | санаторно- | | | | | || | курортных | | | | | || | учреждениях | | | | | || | на террито-| | | | | || | рии Киров-| | | | | || | ской области| | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | Всего по на-| итого |96,419 | 31,0 | 65,419 | || | правлению |---------+--------+--------+----------| || | | феде- |40,0 | 19,0 | 21,0 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | област- |56,419 | 12,0 | 44,419 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| 3.3 | Направление | | | | | || | "ВИЧ- | | | | | || | инфекция" | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------||3.3.1.2| Издание | феде- | 0,4 | 0,2 | 0,2 | || | санитарно- | ральный | | | | || | просвети- | бюджет | | | | || | тельских ма-| | | | | || | териалов о| | | | | || | рисках инфи-| | | | | || | цирования и|---------+--------+--------+----------| || | способах | област- | 0,2 | - | 0,2 | || | предотвраще-| ной | | | | || | ния зараже-| бюджет | | | | || | ния ВИЧ-| | | | | || | инфекцией | | | | | || | (памятки, | | | | | || | буклеты) | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | Всего по на-| итого | 44,6 |18,6 <*>| 26,0 | || | правлению |---------+--------+--------+----------| || | | феде- | 16,1 | 6,1 | 10,0 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | област- | 28,5 |12,5 <*>| 16,0 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| 3.4 | Направление | | | | | || | "Онкология" | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| 3.4.4 | Обеспечение | област- | 0,0465 | 0,0465 | - | || | подготовки | ной | | <*> | | || | медицинских | бюджет | | | | || | кадров по| | | | | || | специально- | | | | | || | сти "Онколо-| | | | | || | гия" | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| 3.4.5 | Обеспечение | област- | 150,0 | 50,0 | 100,0 | || | пациентов с| ной | | | | || | онкологиче- | бюджет | | | | || | скими забо-| | | | | || | леваниями | | | | | || | противоопу- | | | | | || | холевыми ле-| | | | | || | карственными| | | | | || | сред- | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | ствами в| | | | | || | рамках ока-| | | | | || | зания амбу-| | | | | || | латорно- | | | | | || | поликлиниче-| | | | | || | ской помощи | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | Всего по на-| итого |197,2697|63,4697 | 133,8 | || | правлению | | | <*> | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | феде- | 6,5 | 3,0 | 3,5 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | област- |190,7697|60,4697 | 130,3 | || | | ной | | <*> | | || | | бюджет | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| 3.8 | Направление | | | | | || | "Артериаль- | | | | | || | ная гиперто-| | | | | || | ния" | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------||3.8.1.2| Обеспечение | феде- | 0,4 | 0,2 | 0,2 | || | функциониро-| ральный | | | | || | вания инфор-| бюджет | | | | || | мационно- | | | | | || | пропаганди- | | | | | || | стской сис-| | | | | || | темы профи-|---------+--------+--------+----------| || | лактики ар-| област- | 2,317 | 0,917 | 1,4 | || | териальной | ной | | <*> | | || | гипертонии | бюджет | | | | || | среди насе-| | | | | || | ления облас-| | | | | || | ти | | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | Всего по на-| итого | 15,617 | 6,717 | 8,9 | || | правлению | | | <*> | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | феде- | 1,2 | 0,6 | 0,6 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | област- | 14,417 | 6,117 | 8,3 | || | | ной | | <*> | | || | | бюджет | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | Всего по | итого |572,5057|231,2867| 341,219 | || | Подпрограмме| | | <*> | | || | |---------+--------+--------+----------| || | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | ||-------+-------------+---------+--------+--------+----------+-------|| | | област- |446,4057|171,8867| 274,519".| || | | ной | | <*> | | || | | бюджет | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце втором слова "415,9232 млн. рублей" заменитьсловами "572,5057 млн. рублей".
3.2. В абзаце четвертом слова "289,8232 млн. рублей" заменитьсловами "446,4057 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-201 1 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |-------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |-------------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 122,0232 | 56,0232 | 66,0 || | всего | | <*> | || | в том числе: | | | ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | областной бюджет | 109,3232 | 51,2232 | 58,1 || | | | <*> | ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 450,4825 | 175,2635 | 275,219 || | в том числе: | | <*> | ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | областной бюджет | 337,0825 | 120,6635 | 216,419 || | | | <*> | ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | Всего | 572,5057 | 231,2867 | 341,219 || | в том числе: | | <*> | ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 ||-----+------------------------+-----------+------------+------------|| | областной бюджет | 446,4057 | 171,8867 | 274,519 || | | | <*> | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
сердечно-сосудистыми заболеваниями"
1. В разделе "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы слова "336,2 млн. рублей" заменить словами"474,8 млн. рублей".
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование | Источник | Объем финансирования| Ответст-|| п/п | задачи, | финансиро-| на 2010-2011 годы | венный || | мероприятия | вания |---------------------| исполни-|| | | | всего| в то числе | тель || | | | |--------------| || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| 3.1 | Совершенствова- | | | | | || | ние методов ди-| | | | | || | агностики, лече-| | | | | || | ния и реабилита-| | | | | || | ции больных сер-| | | | | || | дечно-сосудистой| | | | | || | патологией | | | | | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| 3.1.1| Оснащение меди- | областной | 286,6| 67,0 | 219,6 | || | цинским оборудо-| бюджет | | <*> | | || | ванием государ- | | | | | || | ственного лечеб-| | | | | || | но- | | | | | || | профилактическо-| | | | | || | го учреждения | | | | | || | "Кировская обла-| | | | | || | стная клиниче- | | | | | || | ская больница" и| | | | | || | муниципальных | | | | | || | учреждений здра-| | | | | || | воохранения, | | | | | || | оказывающих по- | | | | | || | мощь больным | | | | | || | сердечно- | | | | | || | сосудистыми за- | | | | | || | болеваниями | | | | | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| 3.1.2| Обеспечение го-| областной | 136,0| 50,0 | 86,0 | || | сударственного | бюджет | | <*> | | || | лечебно- | | | | | || | профилактическо-| | | | | || | го учрежде- | | | | | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| | ния "Кировская| | | | | || | областная клини-| | | | | || | ческая больница"| | | | | || | расходными мате-| | | | | || | риалами | | | | | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| 3.1.3| Долечивание гра-| областной | 21,6 | - | 21,6 | || | ждан непосредст-| бюджет | | | | || | венно после ста-| | | | | || | ционарного лече-| | | | | || | ния в санаторно-| | | | | || | курортных учреж-| | | | | || | дениях на терри-| | | | | || | тории Кировской | | | | | || | области | | | | | ||------+-----------------+-----------+------+------+-------+---------|| | Всего по Подпро-| итого | 474,8| 131,0|343,8".| || | грамме | | | <*> | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце втором слова "336,2 млн. рублей" заменить словами"474,8 млн. рублей".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |--------------------------------------|| | | всего | в том чи сле || | | |-------------------------|| | | | 2010 год | 2011 || | | | | год ||-----+-----------------------+------------+-------------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения | 316,6 | 81,0 <*> | 235,6 ||-----+-----------------------+------------+-------------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы | 158,2 | 50,0 <*> | 108,2 ||-----+-----------------------+------------+-------------+-----------|| | Всего | 474,8 | 131,0 <*> | 343,8 |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
1. В паспорте Подпрограммы:
1.1. Раздел "Задачи Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Задачи Подпрограм- | укрепление материально-технической базы му- || мы | ниципальных учреждений здравоохранения; || | укрепление материально-технической базы об- || | ластных государственных учреждений здраво- || | охранения; || | укрепление материально-технической базы || | центров здоровья в целях реализации меро- || | приятий, направленных на формирование здо- || | рового образа жизни, включая сокращение по- || | требления алкоголя и табака". |----------------------------------------------------------------------
1.2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 1260,2893 млн. рублей (при условии || ники финансирова- | возможности финансирования в ходе исполнения || ния | областного бюджета на 2010 год), || Подпрограммы | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета - || | 194,7793 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - 1062,933 || | млн. рублей (при условии возможности финанси- || | рования в ходе исполнения областного бюджета || | на 2010 год), || | за счет средств бюджетов муниципальных обра- || | зований области (по согласованию) - 2,577 || | млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Абзац шестой раздела 1 "Характеристика проблем, на решениекоторых направлена Подпрограмма" изложить в следующей редакции:
"Развитие новых диагностических, лечебных и стационарозамещающихтехнологий тормозит неудовлетворительная материально-техническая базаучреждений здравоохранения. В настоящее время необходимы введениедополнительных площадей, реконструкция и строительство новых объектов.Для формирования здорового образа жизни у граждан РоссийскойФедерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака,необходима организация центров здоровья муниципальных учрежденийздравоохранения".
3. Раздел 2 "Основная цель и задачи Подпрограммы, срок еереализации, показатели эффективности, характеризующие достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы" после абзаца"укрепление материально-технической базы областных государственныхучреждений здравоохранения" дополнить абзацем следующего содержания:
"укрепление материально-технической базы центров здоровьямуниципальных учреждений здравоохранения в целях реализациимероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни,включая сокращение потребления алкоголя и табака".
4. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:----------------------------------------------------------------------| "N | Наименование| Источник| Объем финансирования на | Ответ- || п/п | задачи, ме- | финанси-| 2010-2011 годы | ствен- || | роприятия | рования |-----------------------------| ный || | | | всего | в том числе | испол- || | | |---------+-------------------| нитель || | | | | 2010 год | 2011 | || | | | | | год | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| 3.1 | Укрепление | | | | | || | материально-| | | | | || | технической | | | | | || | базы муници-| | | | | || | пальных уч- | | | | | || | реждений | | | | | || | здравоохра- | | | | | || | нения | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.1| Оснащение | област- | 140,6 | 103,6 <*>| 37,0 | депар- || | современным | ной | | | | тамент || | диагностиче-| бюджет | | | | здраво-|| | ским обору- | | | | | охра- || | дованием му-| | | | | нения || | ниципальных | | | | | Киров- || | учреждений | | | | | ской || | здравоохра- | | | | | облас- || | нения | | | | | ти ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.2| Приведение | област- | 61,3 | - | 61,3 | || | помещений | ной | | | | || | фельдшерско-| бюджет | | | | || | акушерских |---------+---------+----------+--------| || | пунктов в | бюджеты | - | - | - | || | соответствие| муници- | | | | || | с санитарны-| пальных | | | | || | ми правилами| образо- | | | | || | и нормами | ваний | | | | || | | области | | | | || | | <**> | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.3| Исключить | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.6| Приведение в| област- | 17,3 | - | 17,3 | депар- || | соответствие| ной | | | | тамент || | с санитарны-| бюджет | | | | здраво-|| | ми нормами и| | | | | охра- || | правилами | | | | | нения || | отделений | | | | | Киров- || | государст- | | | | | ской || | венного кли-| | | | | облас- || | нического | | | | | ти || | учреждения | | | | | || | здравоохра- | | | | | || | нения "Ки- | | | | | || | ровское об- | | | | | || | ластное бюро| | | | | || | судебно- | | | | | || | медицинской | | | | | || | экспертизы" | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.7| Оснащение | област- | 30,6 | - | 30,6 | || | медицинским | ной | | | | || | оборудовани-| бюджет | | | | || | ем отделений| | | | | || | государст- | | | | | || | венного кли-| | | | | || | нического | | | | | || | учреждения | | | | | || | здравоохра- | | | | | || | нения "Ки- | | | | | || | ровское об- | | | | | || | ластное бюро| | | | | || | судебно- | | | | | || | медицинской | | | | | || | экспертизы" | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.1.8| Приведение | област- | 116,581 | - | 116,581| депар- || | помещений | ной | | | | тамент || | муниципаль- | бюджет | | | | здраво-|| | ных учрежде-| | | | | охра- || | ний здраво- | | | | | нения || | охранения в | | | | | Киров- || | соответствие| | | | | ской || | с санитарны-| | | | | облас- || | ми правилами| | | | | ти || | и нормами | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| 3.2 | Укрепление | | | | | || | материально-| | | | | || | технической | | | | | || | базы област-| | | | | || | ных учрежде-| | | | | || | ний здраво-| | | | | || | охранения | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.3| Реконструк- | област- | 8,3934 | 8,3934 | - | депар- || | ция клинико-| ной | | <*> | | тамент || | диагностиче-| бюджет | | | | здраво-|| | ской лабора-| | | | | охра- || | тории госу-| | | | | нения || | дарственного| | | | | Киров- || | лечебно- | | | | | ской || | | | | | | облас- || | | | | | | ти ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | профилакти- | | | | | || | ческого уч-| | | | | || | реждения | | | | | || | "Кировская | | | | | || | областная | | | | | || | клиническая | | | | | || | психиатриче-| | | | | || | ская больни-| | | | | || | ца им. В. М.| | | | | || | Бехтерева", | | | | | || | включая раз-| | | | | || | работку про-| | | | | || | ектно- | | | | | || | сметной до-| | | | | || | кументации | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.4| Оснащение | област- | 44,4 | 31,0 <*> | 13,4 | депар- || | современным | ной | | | | тамент || | медицинским | бюджет | | | | здраво-|| | оборудовани-| | | | | охра- || | ем областных| | | | | нения || | государст- | | | | | Киров- || | венных учре-| | | | | ской || | ждений здра-| | | | | облас- || | воохранения | | | | | ти ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.6| Реконструк- | област- | 18,1269 | 18,1269 | - | депар- || | ция здания | ной | | | | тамент || | областного | бюджет | | | | здраво-|| | государст- | | | | | охра- || | венного уч- | | | | | нения || | реждения | | | | | Киров- || | здравоохра- | | | | | ской || | нения "Ки- | | | | | облас- || | ровская ин- | | | | | ти || | фекционная | | | | | || | клиническая | | | | | || | больница" | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.7| Строительст-| област- | 60,0 | 60,0 | - | депар- || | во многопро-| ной | | | | тамент || | фильной | бюджет | | | | здраво-|| | больницы на | | | | | охра- || | 1300 коек в | | | | | нения || | городе Киро-| | | | | Киров- || | ве, включая | | | | | ской || | разработку | | | | | облас- || | проектно- | | | | | ти || | сметной до- | | | | | || | кументации | | | | | || | (стадия | | | | | || | "Проект") | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.8| Реконструк- | област- | 14,598 | 0,598 | 14,0 | депар- || | ция приемно-| ной | | | | тамент || | го покоя Ки-| бюджет | | | | здраво-|| | ровского об-| | | | | охра- || | ластного го-| | | | | нения || | сударствен- | | | | | Киров- || | ного учреж- | | | | | ской || | дения здра- | | | | | облас- || | воохранения | | | | | ти || | "Кировская | | | | | || | областная | | | | | || | клиническая | | | | | || | больница | | | | | || | N 3", вклю- | | | | | || | чая разра- | | | | | || | ботку про- | | | | | || | ектно- | | | | | || | сметной до- | | | | | || | кументации | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.9| Строительст-| област- | 26,0 | 6,0 <*> | 20,0 | депар- || | во туберку- | ной | | | | тамент || | лезного от- | бюджет | | | | здраво-|| | деления на | | | | | охра- || | 60 коек го- | | | | | нения || | сударствен- | | | | | Киров- || | ного лечеб- | | | | | ской || | но- | | | | | облас- || | профилакти- | | | | | ти ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | ческого уч- | | | | | || | реждения | | | | | || | "Кировская | | | | | || | областная | | | | | || | клиническая | | | | | || | психиатриче-| | | | | || | ская больни-| | | | | || | ца им. В. М.| | | | | || | Бехтерева", | | | | | || | включая раз-| | | | | || | работку про-| | | | | || | ектно- | | | | | || | сметной до- | | | | | || | кументации | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.1| Строительст-| област- | 30,7 | 1,5 <*> | 29,2 | депар- || | во пристроя | ной | | | | тамент || | к поликлини-| бюджет | | | | здраво-|| | ке государ- | | | | | охра- || | ственного | | | | | нения || | лечебно- | | | | | Киров- || | профилакти- | | | | | ской || | ческого уч- | | | | | облас- || | реждения | | | | | ти || | "Кировский | | | | | || | областной | | | | | || | клинический | | | | | || | кожно- | | | | | || | венерологи- | | | | | || | ческий дис- | | | | | || | пансер", | | | | | || | включая раз-| | | | | || | работку про-| | | | | || | ектно- | | | | | || | сметной до- | | | | | || | кументации | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.2.1| Строительст-| област- | 30,0 | - | 30,0 | депар- || | во котельной| ной | | | | тамент || | государст- | бюджет | | | | здраво-|| | венного ле- | | | | | охра- || | чебно- | | | | | нения || | профилакти- | | | | | Киров- || | | | | | | ской ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | ческого уч- | | | | | облас- || | реждения | | | | | ти || | "Талицкий | | | | | || | детский ту- | | | | | || | беркулезный | | | | | || | санаторий" в| | | | | || | слободе Та- | | | | | || | лица города | | | | | || | Кирова | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| 3.3 | Укрепление | | | | | || | материально-| | | | | || | технической | | | | | || | базы центров| | | | | || | здоровья му-| | | | | || | ниципальных | | | | | || | учреждений | | | | | || | здравоохра- | | | | | || | нения в це- | | | | | || | лях реализа-| | | | | || | ции меро- | | | | | || | приятий, на-| | | | | || | правленных | | | | | || | на формиро- | | | | | || | вание здоро-| | | | | || | вого образа | | | | | || | жизни, вклю-| | | | | || | чая сокраще-| | | | | || | ние потреб- | | | | | || | ления алко- | | | | | || | голя и таба-| | | | | || | ка | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.3.1| Оснащение | феде- | 4,7793 | 4,7793 | - | депар- || | оборудовани-| ральный | | | | тамент || | ем, мебелью,| бюджет | | | | здраво-|| | оргтехникой | | | | | охране-|| | центров здо-| | | | | ния Ки-|| | ровья муни- | | | | | ровской|| | ципальных | | | | | облас- || | учреждений | | | | | ти, ор-|| | здравоохра- | | | | | ганы || | нения | | | | | местно-|| | | | | | | го || | | | | | | само- || | | | | | | управ- || | | | | | | ления ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | | област- | 1,4237 | 1,4237 | - | муници-|| | | ной | | <*> | | паль- || | | бюджет | | | | ных || | |---------+---------+----------+--------| обра- || | | бюджеты | 0,237 | 0,237 | - | зова- || | | муници- | | | | ний || | | пальных | | | | облас- || | | образо- | | | | ти || | | ваний | | | | <***> || | | области | | | | ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.3.2| Приведение | феде- | - | - | - | депар- || | помещений | ральный | | | | тамент || | центров здо-| бюджет | | | | здраво-|| | ровья муни- | | | | | охра- || | ципальных | | | | | нения || | учреждений | | | | | Киров- || | здравоохра- |---------+---------+----------+--------| ской || | нения в со- | област- | - | - | - | облас- || | ответствие с| ной | | | | ти, || | санитарными | бюджет | | | | органы || | правилами и | | | | | мест- || | нормами | | | | | ного || | | | | | | само- || | | | | | | управ- || | |---------+---------+----------+--------| ления || | | бюджеты | 2,155 | 2,155 | - | муници-|| | | муници- | | | | паль- || | | пальных | | | | ных || | | образо- | | | | обра- || | | ваний | | | | зова- || | | области | | | | ний || | | | | | | облас- || | | | | | | ти || | | | | | | <***> ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------||3.3.3| Обеспечение | феде- | - | - | - | депар- || | подготовки | ральный | | | | тамент || | медицинских | бюджет | | | | здраво-|| | кадров для |---------+---------+----------+--------| охра- || | центров здо-| област- | - | - | - | нения || | ровья муни- | ной | | | | Киров- || | | бюджет | | | | ской ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | ципальных | бюджеты | 0,185 | 0,185 | - | облас- || | учреждений | муници- | | | | ти, || | здравоохра- | пальных | | | | органы || | нения | образо- | | | | мест- || | | ваний | | | | ного || | | области | | | | само- || | | | | | | управ- || | | | | | | ления || | | | | | | муници-|| | | | | | | паль- || | | | | | | ных || | | | | | | обра- || | | | | | | зова- || | | | | | | ний || | | | | | | облас- || | | | | | | ти || | | | | | | <***> ||-----+-------------+---------+---------+----------+--------+--------|| | Всего по | итого |1260,2893| 855,8083 | 404,481| || | Подпрограмме| | | <*> | | || | |---------+---------+----------+--------| || | | феде- |194,7793 | 194,7793 | - | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+----------+--------| || | | област- |1062,933 | 658,452 | 404,481| || | | ной | | <*> | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+----------+--------| || | | бюджеты | 2,577 | 2,577 | - | || | | муници- | | | | || | | пальных | | | | || | | образо- | | | | || | | ваний | | | | || | | области | | | | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться на основании соглашений.
<***> Органы местного самоуправления муниципальных образованийобласти участвуют в реализации мероприятий Подпрограммы посогласованию".
5. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
5.1. В абзаце первом слова "837,7768 млн. рублей" заменитьсловами "1260,2893 млн. рублей".
5.2. В абзаце втором слова "190,0 млн. рублей" заменить словами"194,7793 млн. рублей".
5.3. В абзаце третьем слова "647,7768 млн. рублей" заменитьсловами "1062,933 млн. рублей".
5.4. В абзаце четвертом слова "по согласованию" заменить словами"2,577 млн. рублей по согласованию".
5.5. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем фи нансировани я на || п/п | финансирования | 2010-2011 г оды (млн. р ублей) || | Подпрограммы |------------------------------------|| | | всего | в том ч исле || | | |-----------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 1049,7683 | 843,4683 | 206,3 || | всего | | <*> | || | в том числе: | | | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | областной бюджет | 854,752 | 648,452 | 206,3 || | | | <*> | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - || | образований области | | | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего | 210,521 | 12,34 | 198,181 || | в том числе: | | <*> | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | федеральный бюджет | - | - | - ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | областной бюджет | 208,181 | 10,0 <*> | 198,181 ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - || | образований области | | | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | Всего | 1260,2893 | 855,8083 | 404,481 || | в том числе: | | <*> | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | областной бюджет | 1062,933 | 658,452 | 404,481 || | | | <*> | ||-----+-------------------------+------------+-----------+-----------|| | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - || | образований области | | | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на 2010 год".
Приложение N 9
к Программе
ИЗМЕНЕНИЕ
в Методике расчета субсидий бюджетам муниципальных
образований области из областного бюджета на реализацию
мероприятий подпрограмм "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
учреждениях здравоохранения", "Укрепление
материально-технической базы учреждений здравоохранения" и
"Обеспечение оказания своевременной и высококачественной
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных
происшествиях" областной целевой программы "Развитие
системы здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Объем субсидий i-му муниципальному району (городскому округу)на финансирование мероприятий подпрограммы "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" рассчитывается поформуле:
МТБ РЕМ РЕМ ОСНАЩ ОСНАЩ К Ш
Si = (Р x Чi + Р x Чi ) х К х К , где:
МТБ
Si - объем субсидий i-му муниципальному району (городскомуокругу) на финансирование мероприятий подпрограммы "Укреплениематериально-технической базы учреждений здравоохранения";
РЕМ
Р - расчетный размер субсидии на приведение помещенияфельдшерско-акушерского пункта (далее - ФАП) в соответствие ссанитарными правилами и нормами;
РЕМ
Чi - количество ФАП, подлежащих приведению в соответствие ссанитарными правилами и нормами в планируемом году;
ОСНАЩ
Р - расчетный размер субсидии на оснащение одного ФАПоборудованием и инструментарием;
ОСНАЩ
Чi - количество ФАП, подлежащих оснащению в планируемомгоду;
К
К - коэффициент обеспеченности коечным фондом, который равен 1при обеспеченности койками на 100 тыс. населения по муниципальномуобразованию не выше среднероссийского уровня и понижается:
на 0,1 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек приплотности населения района выше 5 человек на 1 кв. км,
на 0,05 за превышение обеспеченности на каждые 10 коек приплотности населения района 5 человек и ниже на 1 кв. км;
Ш
К - коэффициент соответствия нормативной штатной численности,который равен 1 и понижается на 0,1 за превышение штатной численностина каждые 10 штатных единиц".