Закон Кировской области от 06.10.2008 № 281-ЗО

Об областной целевой программе "Дети Кировской области" на 2009-2011 годы

  
                                   ЗАКОН
                             КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
          Об областной целевой программе "Дети Кировской области"
                             на 2009-2011 годы
            Принят Законодательным Собранием Кировской области
                           25 сентября 2008 года
       Статья 1
       Утвердить областную целевую программу "Дети Кировской области" на2009-2011 годы (далее - Программа). Прилагается.
       Статья 2
       Признать утратившим силу с 1 января  2009  года  Закон  Кировскойобласти  от  4  декабря  2007  года  N 196-ЗО  "Об областной   целевойпрограмме "Здоровое поколение" на 2008-2011  годы"  (Сборник  основныхнормативных правовых актов органов  государственной  власти  Кировскойобласти, 2008, N 1 (80), часть 1, ст. 3681).
       Статья 3
       Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня   его   официальногоопубликования.ГубернаторКировской области Н. И. Шаклеинг. Киров6 октября 2008 годаN 281-ЗО
                                            УТВЕРЖДЕНА
                                            Законом Кировской области
                                            "Об областной целевой
                                            программе "Дети Кировской
                                            области" на 2009-2011 годы"
                        ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
                         "Дети Кировской области"
                             на 2009-2011 годы
                                  ПАСПОРТ
           областной целевой программы "Дети Кировской области"
                             на 2009-2011 годы---------------------------------------------------------------------| Наименование         | "Дети Кировской области"                   || Программы            |                                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Основание   принятия | распоряжение Правительства области от      || решения о разработке | 08.07.2008  N 280  "О концепции  областной || Программы            | целевой программы "Дети Кировской области" ||                      | на 2009-2011 годы"                         ||----------------------+--------------------------------------------|| Государственный      | департамент образования Кировской области  || заказчик-координатор |                                            || Программы            |                                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Государственные      | департамент здравоохранения Кировской  об- || заказчики Программы  | ласти,  департамент  социального  развития ||                      | Кировской области, департамент  строитель- ||                      | ства  и  архитектуры  Кировской   области, ||                      | управление по физической культуре и спорту ||                      | Кировской области,  Управление  внутренних ||                      | дел по Кировской области                   ||----------------------+--------------------------------------------|| Разработчики         | аппарат  заместителя  Председателя  Прави- || Программы            | тельства области, курирующего вопросы  за- ||                      | щиты прав детей, профилактики  их  безнад- ||                      | зорности и правонарушений, департамент об- ||                      | разования Кировской  области,  департамент ||                      | здравоохранения Кировской области,  депар- ||                      | тамент социального развития Кировской  об- ||                      | ласти, управление по физической культуре и ||                      | спорту Кировской области, Управление внут- ||                      | ренних дел по Кировской области            ||----------------------+--------------------------------------------|| Цель Программы       | создание благоприятных  условий  для  ком- ||                      | плексного развития и жизнедеятельности де- ||                      | тей, государственная поддержка детей,  на- ||                      | ходящихся в трудной жизненной ситуации     ||----------------------+--------------------------------------------|| Задачи Программы     | совершенствование  лечебно-диагностических ||                      | и профилактических мероприятий в родовспо- ||                      | могательных и детских учреждениях  здраво- ||                      | охранения;                                 ||                      | совершенствование пренатальной диагностики ||                      | врожденной и наследственной патологии пло- ||                      | да и скринингового  обследования  новорож- ||                      | денных;                                    ||                      | развитие  экспериментальной   деятельности ||                      | общеобразовательных учреждений, направлен- ||                      | ной на совершенствование работы с  одарен- ||                      | ными детьми;                               ||                      | выявление и развитие одаренных детей через ||                      | систему организационно-массовых  мероприя- ||                      | тий;                                       ||                      | создание условий для комплексной  реабили- ||                      | тации детей с ограниченными  возможностями ||                      | здоровья;                                  ||                      | создание        системы         психолого- ||                      | педагогического, медико-социального сопро- ||                      | вождения детей-сирот и  детей,  оставшихся ||                      | без  попечения  родителей,  переданных  на ||                      | воспитание в семью;                        ||                      | профилактика   семейного   неблагополучия, ||                      | безнадзорности и  правонарушений  несовер- ||                      | шеннолетних;                               ||                      | строительство зданий муниципальных общеоб- ||                      | разовательных учреждений, расположенных  в ||                      | сельских населенных пунктах                ||----------------------+--------------------------------------------|| Важнейшие показатели | уровень младенческой  смертности  на  1000 || эффективности        | родившихся живыми;                         || Программы            | уровень    детской     инвалидности     на ||                      | 10000 детского населения;                  ||                      | доля выявленных одаренных школьников  1-11 ||                      | классов общеобразовательных учреждений  от ||                      | общего количества обучающихся в  общеобра- ||                      | зовательных учреждениях в области;         ||                      | доля одаренных школьников, занимающихся  в ||                      | государственном образовательном учреждении ||                      | дополнительного образования детей "Одарен- ||                      | ный школьник", от общего  количества  обу- ||                      | чающихся в общеобразовательных учреждениях ||                      | в области;                                 ||                      | доля детей с  ограниченными  возможностями ||                      | здоровья, получивших реабилитационные  ус- ||                      | луги в специализированных учреждениях (от- ||                      | делениях) социального обслуживания населе- ||                      | ния, в общем количестве детей данной кате- ||                      | гории;                                     ||                      | доля детей с  ограниченными  возможностями ||                      | здоровья, обучающихся в системе интегриро- ||                      | ванного  обучения  (коррекционные  классы, ||                      | группы, логопедические  пункты),  в  общем ||                      | количестве детей данной  категории,  полу- ||                      | чающих образование;                        ||                      | доля детей-сирот и детей,  оставшихся  без ||                      | попечения родителей, переданных на  воспи- ||                      | тание в семью, от общего количества детей- ||                      | сирот и детей,  оставшихся  без  попечения ||                      | родителей;                                 ||                      | количество социальных услуг, оказанных де- ||                      | тям и подросткам,  находящимся  в  трудной ||                      | жизненной ситуации;                        ||                      | количество  несовершеннолетних,  прошедших ||                      | социальную реабилитацию;                   ||                      | ввод  в  эксплуатацию  новых  зданий  школ ||                      | (ученических мест)                         ||----------------------+--------------------------------------------|| Сроки     реализации | 2009-2011 годы                             || Программы            |                                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Перечень подпрограмм | "Здоровое  поколение",  "Одаренные  дети", ||                      | "Дети-инвалиды", "Дети-сироты", "Профилак- ||                      | тика безнадзорности и правонарушений несо- ||                      | вершеннолетних",  "Строительство   муници- ||                      | пальных  общеобразовательных   учреждений, ||                      | расположенных в сельских населенных  пунк- ||                      | тах"                                       ||----------------------+--------------------------------------------|| Объемы  и  источники | общий объем финансирования -               || финансирования  Про- | 438075 тыс. рублей, в том числе:           || граммы               | средства  федерального  бюджета  -   19300 ||                      | тыс. рублей;                               ||                      | средства областного бюджета - 417275  тыс. ||                      | рублей;                                    ||                      | средства местных бюджетов  (по  согласова- ||                      | нию);                                      ||                      | внебюджетные источники финансирования  (по ||                      | согласованию) - 1500 тыс. рублей           ||----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые   конечные | снижение уровня младенческой смертности до || результаты  реализа- | 9,5 случаев на 1000 родившихся живыми;     || ции Программы        | снижение уровня  детской  инвалидности  до ||                      | 175 случаев на 10000 детского населения;   ||                      | увеличение   доли   выявленных   одаренных ||                      | школьников 1-11 классов  общеобразователь- ||                      | ных учреждений от общего  количества  обу- ||                      | чающихся в общеобразовательных учреждениях ||                      | в области до 12,9%;                        ||                      | увеличение доли одаренных школьников,  за- ||                      | нимающихся в государственном образователь- ||                      | ном учреждении дополнительного образования ||                      | детей "Одаренный школьник", от общего  ко- ||                      | личества обучающихся в общеобразовательных ||                      | учреждениях в области до 1,5%;             ||                      | увеличение доли детей с ограниченными воз- ||                      | можностями здоровья, получивших реабилита- ||                      | ционные услуги в специализированных учреж- ||                      | дениях (отделениях) социального обслужива- ||                      | ния населения, в  общем  количестве  детей ||                      | данной категории до 99,5%;                 ||                      | увеличение доли детей с ограниченными воз- ||                      | можностями здоровья, обучающихся в системе ||                      | интегрированного  обучения  (коррекционные ||                      | классы, группы, логопедические пункты),  в ||                      | общем количестве детей  данной  категории, ||                      | получающих образование, до 60%;            ||                      | увеличение доли детей-сирот и  детей,  ос- ||                      | тавшихся без попечения родителей, передан- ||                      | ных на воспитание в семью, от общего коли- ||                      | чества детей-сирот и детей, оставшихся без ||                      | попечения родителей, до 64%;               ||                      | увеличение  количества  социальных  услуг, ||                      | оказанных детям и подросткам,  находящимся ||                      | в трудной жизненной ситуации, до  285  ты- ||                      | сяч;                                       ||                      | увеличение количества  несовершеннолетних, ||                      | прошедших  социальную   реабилитацию,   до ||                      | 2690 человек в год;                        ||                      | ввод в эксплуатацию новых  зданий  муници- ||                      | пальных  общеобразовательных   учреждений, ||                      | расположенных в сельских населенных  пунк- ||                      | тах (создание 300 новых ученических мест)  |---------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
          Программа
       В Кировской области проживает  248100  детей.  К  числу  наиболееуязвимых категорий детей относятся дети-сироты и дети, оставшиеся  безпопечения родителей (7114 детей), дети-инвалиды  (4457  детей),  дети,находящиеся в социально  опасном  положении  (7559  детей).  Указанныегруппы детей нуждаются, в первую очередь, в социальной реабилитации  иадаптации, интеграции в общество.
       Вместе с тем дети нуждаются в реализации  права  на  развитие  ихприродных    задатков,     психолого-педагогическом     сопровождении,осуществлении адресной поддержки одаренных детей.
       Для удовлетворения интеллектуальных запросов учащихся  в  областисоздана и ежегодно расширяется сеть  учебных  заведений  нового  типа,профильных  школ.  В   2008   году   в   области   функционирует   755общеобразовательных  учреждений,  в   том   числе   96   инновационныхобщеобразовательных  учреждений  (в  2001  году  -  74).  К  2007-2008учебному  году  более  35%  учащихся  10-11  классов   были   охваченыпрофильным обучением,  углубленно  изучают  предметы  более  20  тысяччеловек (16,8%).
       Использование     вариативных      образовательных      программ,дифференциация   обучения   способствовали   повышению    качественныхпоказателей образования. Уровень обученности  в  2007  году  составлял99,4% (в 2001  году  -  98,7%),  а  количество  учащихся,  закончившихучебный год на "4" и "5", - 43,5%, что выше уровня 2001 года на  4,0%.По итогам проведения единого государственного экзамена на протяжении 5лет область стабильно входит  в  десятку  лучших  регионов  РоссийскойФедерации. Более высокие результаты единого государственного  экзаменапоказали выпускники лицеев, гимназий и школ  с  углубленным  изучениемотдельных предметов.
       В  2008  году  в  третьем  (региональном)   этапе   Всероссийскойолимпиады школьников  участвовали  1258  учащихся  общеобразовательныхучреждений из 44 муниципальных образований области (в 2007 году - 1210учащихся). Победителями  и  призерами  областных  олимпиад  стали  279человек (в 2007-259 школьников). Учащиеся подтвердили высокий  уровеньподготовки по биологии, математике, физике, информатике и экономике наокружных и Всероссийских олимпиадах.
       На заключительный этап Всероссийской олимпиады в 2008  году  былинаправлены 67 школьников, которые приняли участие в олимпиадах  по  18предметам (в  2007  году  -  78  школьников,  19  предметов).  Из  нихпобедителями и призерами стали 29 человек (в 2007 году - 27 человек).
       Направление  "Государственная  поддержка  талантливой  молодежи",реализуемое   в    рамках    приоритетного    национального    проекта"Образование", стало самым массовым в области, поскольку  в  нем  былозадействовано более 20 тысяч молодых людей. В 2007 году при  квоте  17человек  премией  Президента  Российской   Федерации   награждены   75кировчан. В результате Кировская  область  вошла  в  "золотую  дюжину"регионов России, занимая 8 место по  числу  победителей  всероссийскихолимпиад и творческих конкурсов.
       Вместе с тем сложившаяся в области система  работы  с  одареннымишкольниками  требует  дальнейшего  совершенствования  с  учетом  задачмодернизации образования и реализации концепции профильной школы.
       Необходима  организация  систематической   работы   по   развитиюличности ребенка на протяжении всего времени  обучения  независимо  отместа его проживания, а также  формирование  мотивационной  готовностипедагога к работе  с  одаренными  детьми.  Именно  поэтому  актуальнойявляется  организация  опытно-экспериментальной  работы  по   развитиюодаренности.
       Недостаточно  скоординирована  работа  различных   учреждений   иобщественных объединений, направленная на поиск и  развитие  одаренныхдетей.  Выявление  и  развитие   природных   задатков   детей   должноосуществляться на всех  ступенях  их  воспитания.  Анализ  результатовпоказал,  что  среди  победителей  и  призеров  заключительного  этапаВсероссийской олимпиады школьников в 2007 году был только 1 ученик  изобщеобразовательного учреждения, расположенного в сельском  населенномпункте, в 2008 году - 2 ученика, 90% победителей  составляют  учащиесялицеев, гимназий и школ с углубленным изучением  отдельных  предметов.Аналогичная ситуация и с областными олимпиадами.  Из  259  победителейобластных  предметных  олимпиад  в  2007  году  -  27   школьники   изобщеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельских  населенныхпунктах (10,4%), а в 2008  году  из  276  победителей  -  28  (10,1%).Учащиеся из общеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельскихнаселенных пунктах, поставлены  в  неравные  условия  по  сравнению  сучащимися школ, расположенных в городах, по  качеству  предоставляемыхобразовательных  услуг.  Реализация   Программы   позволит   устранитьсуществующее неравенство.
       Проблема здоровья детей социально значима для Кировской  области.Население Кировской  области  на  01.01.2008  составляло  1413,3  тыс.человек, из них женщины фертильного возраста - 380348 человек (26,9%),дети в возрасте до 17 лет  -  223898  человек  (их  доля  в  структуренаселения сократилась в течение 5 лет с 18,8% до 15,8%).
       Демографическая  ситуация  в  области  хуже,  чем  по  РоссийскойФедерации в целом: сохраняется высокий  уровень  смертности  населения(16,7  на  1000  населения),  несмотря   на   наметившуюся   тенденциюувеличения рождаемости с 8,0 на 1000 населения в  2001  году  до  10,5человек на 1000 населения в 2007 году.
       Младенческая смертность является одним из  основных  показателей,характеризующих  состояние  здоровья  детского  населения  и  качествооказываемой медицинской помощи. Показатель младенческой  смертности  вобласти до 2005 года превышал общероссийский, а  с  2005  года  достигобщероссийского уровня и  сохраняется  таким  до  сих  пор.  Структурапричин  младенческой  смертности  в  Кировской  области  соответствуетструктуре причин по Российской Федерации в целом. Так,  ведущее  местозанимают состояния, возникающие в перинатальном периоде  (на  их  долюприходится 43,7%), и врожденные пороки развития (33,1%).
       Удельный вес неонатальной  смертности  в  структуре  младенческойсмертности составил в 2007  году  43,3%.  Основными  причинами  гибелидетей в неонатальный период (первые 28 суток после рождения)  являютсяреспираторные нарушения новорожденного, врожденные пороки  развития  иасфиксия.  Указанные  группы  причин  относятся  к  наиболее  сложномунаправлению  работы  по  снижению  младенческой  смертности,  так  каксвязаны с внедрением современных диагностических технологий, созданиемслужбы реанимации и интенсивной  терапии  новорожденных,  обеспечениемдорогостоящим медицинским оборудованием для  эффективного  выхаживаниянедоношенных детей.
       Общая  заболеваемость  новорожденных  в  2007  году  возросла,  всравнении с 2006 годом, на 5,9% и составила 814,3 на 1000  родившихся.Показатель общей  заболеваемости  новорожденных  в  области  превышаетпоказатели по Российской Федерации (по  Российской  Федерации  в  2006году -  588,4  на  1000  родившихся  живыми).  Основными  в  структурезаболеваемости новорожденных являются  следующие  патологии:  задержкавнутриутробного развития плода,  перинатальная  патология  центральнойнервной системы, гипербилирубинемии новорожденных. Данные  заболеванияу младенцев неразрывно связаны с состоянием здоровья  женщины,  в  томчисле в период беременности.
       Общая заболеваемость детей первого года жизни  составила  в  2007году 3141,4 на 1000 детей и выросла только за один  год  на  2,3%.  За2003-2007 годы этот показатель увеличился на 15,2%.
       Показатель  материнской  смертности  в   Кировской   области   запоследние 5 лет отличается крайней нестабильностью и колеблется:  69,2на 100000 родившихся живыми в 2002 году, 7,58 в 2003 году, 43,1 в 2006году и 34,7 в 2007 году  (по  Российской  Федерации  в  2006  году  онсоставил 26,2).
       Известно,  что  на  состояние  репродуктивного  здоровья   женщинсущественное влияние оказывает их соматическое и психическое здоровье.В структуре этой  заболеваемости  ведущими  остаются  болезни  органовкровообращения,  дыхания,  пищеварения.  Среди  женщин   прогрессируютзаболевания   социального   характера:   туберкулез,   психические   инаркологические  расстройства,   хронический   алкоголизм.   Тревожныепоказатели состояния здоровья беременных женщин зависят не  только  отуровня оказания медицинской помощи в области, но  и  от  экономическойсоставляющей   (низкий    уровень    жизни    населения,    социальнаянезащищенность "групп риска").
       Заболеваемость  беременных  женщин  сохраняется   на   достаточновысоком уровне в течение последних 5 лет: 2002 год -  75,1%  от  числазакончивших беременность, 2007 год - 77,9%. По-прежнему,  несмотря  наактивно проводимую профилактику и лечение заболеваний, на первом местев структуре заболеваемости находится  анемия,  на  втором  -  гестозы,являющиеся  одной  из  основных  причин   смерти   женщин   во   времябеременности и родов, на третьем - заболевания мочеполовой системы.
       В Кировской области в 2003-2007 годах  осуществлялась  реализацияобластной  целевой  программы  "Здоровый  ребенок",  направленной   насоздание  условий  для  рождения  здоровых  детей.  В  результате   еевыполнения на  территории  области  достигнуто  снижение  младенческойсмертности с 13,2 случаев на 1000 родившихся живыми в 2003 году до 9,7случаев на 1000 родившихся живыми в 2007 году.  Однако  из-за  низкогоуровня здоровья женщин детородного  возраста  остается  большим  числослучаев беременности и родов, протекающих с  различными  осложнениями.Более половины детей имеют отклонения в состоянии здоровья,  требующиепроведения лечебно-коррекционных и реабилитационных мероприятий.
       Уровень детской инвалидности в области составил в 2007 году 187,0на 10000 детского населения, что меньше показателя 2006 года на  4,4%,однако выше, чем  по  Российской  Федерации  в  целом  (по  РоссийскойФедерации в 2006 году он составил 166,6).
       В Кировской области проживает около 20 тыс. детей и подростков  сограниченными возможностями здоровья, из них 4475  детей-инвалидов.  Винтересах этих детей  сформирована  и  развивается  сеть  специального(коррекционного) образования, включающая 35  учреждений  для  детей  сограниченными возможностями здоровья, 292 специальных  (коррекционных)класса   при   общеобразовательных   школах,   дошкольные   учреждениякомпенсирующего и комбинированного вида, логопедические пункты.
       В 2007-2008 учебном году в специальных (коррекционных)  школах  ишколах-интернатах,    специальных    (коррекционных)    классах    приобщеобразовательных  школах  обучается  7046  детей  с   ограниченнымивозможностями  здоровья,  802  ребенка  обучается  на  дому.  Ежегодноувеличивается    количество     детей-инвалидов,     обучающихся     вобразовательных учреждениях. По  данным  на  01.05.2008,  в  школах  ишколах-интернатах всех типов и видов обучается 1714 детей-инвалидов.
       В системе социального развития работу с  детьми  с  ограниченнымивозможностями здоровья, с детьми-инвалидами осуществляют 5  учреждений(государственное учреждение социального обслуживания "Мурыгинский дом-интернат для умственно отсталых детей", 2 реабилитационных центра  длядетей с ограниченными возможностями здоровья г. Кирова  и  г.  Кирово-Чепецка, 2 учреждения социального обслуживания населения в г. Кирове иг. Вятские Поляны), в которых  ежегодно  проходят  реабилитацию  около1200 детей и подростков.
       Материально-техническая база  учреждений,  работающих  с  детьми-инвалидами и детьми с ограниченными  возможностями  здоровья,  требуетукрепления.
       По прогнозным данным, к 2010 году численность  детей  уменьшится,по сравнению с 2005 годом, на 49,3 тыс. человек.  На  фоне  уменьшенияколичества  детей  остаются   высокими   темпы   прироста   количествасоциальных сирот. В 2005 году процент социального сиротства  составлял82%, в 2006 году - 88%, в 2007 году - 85,5%.
       За 3 последних года в детские дома и школы-интернаты вернулось 98детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них - 88 всвязи с прекращением опеки, 8 - в  связи  с  расторжением  договора  оприемной семье, 2 - в связи с  отменой  усыновления  (в  2005  году  -возвращено 25 детей-сирот, в 2006 году - 31 ребенок,  в  2007  году  -34).
       Проблема социального сиротства является одной из  острых  проблемдетства, ее  решение  остается  в  числе  главных  задач  деятельностиорганов власти всех уровней и в центре внимания общества.
       В области развиваются семейные формы устройства детей, оставшихсябез попечения родителей. В 2007 году переданы на  воспитание  в  семьиграждан 71,2% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,от общего числа детей данной категории, в 2006  году  этот  показательсоставлял 69,5%, в 2005 году - 62,4%.
       Количество приемных  семей  за  последние  три  года  значительноувеличилось.  Если  на  01.01.2006  в  18  муниципальных  образованияхобласти было создано 180 приемных семей, в которых  воспитывалось  275детей, то на 01.01.2008 в 41  муниципальном  образовании  создано  416приемных семей, в которых 593 ребенка нашли новых родителей.
       В этих условиях важнейшей задачей органов власти области являетсясоздание   системы    психолого-педагогического,    медико-социальногосопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,переданных  на  воспитание  в  семью.  Такая  система  необходима  дляснижения  риска  возникновения  в  дальнейшем  проблем,  связанных   своспитанием детей в новой семье, в том  числе  жестокого  обращения  сними, причинения вреда  их  жизни  и  здоровью,  а  также  возвращения(изъятия) детей  из  семьи,  что  само  по  себе  является  для  детейтравмирующим обстоятельством.
       Вместе  с  тем  при  планировании   соответствующих   мероприятийнеобходимо  сохранить  существующую  систему  воспитания  и  поддержкидетей,  оставшихся  без   попечения   родителей,   воспитывающихся   вгосударственных учреждениях. С целью создания условий  для  интеграцииэтих детей в общество  необходимо  укрепление  материально-техническойбазы учреждений для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попеченияродителей.
       В Кировской области на 01.01.2008 насчитывается 56579 получателейдетских пособий на 78273 ребенка, многодетных семей - 4668  (в  них  -15295 детей), неполных семей - более 31 тысячи (в них - 38569  детей).Одинокими матерями воспитывается 11336  несовершеннолетних.  В  семьяхразведенных  родителей  только  матерями  воспитывается  19470  детей,только отцами  -  1090  детей.  7559  детей  воспитываются  в  семьях,находящихся в социально опасном  положении.  Все  эти  семьи  являютсяосновным объектом работы учреждений социального обслуживания, так  каксемейное неблагополучие продолжает оставаться одной из главных  причинроста  детской  безнадзорности  и  ранней  криминализации.  В  областиостается высоким количество выявляемых безнадзорных детей,  помещаемыхв учреждения здравоохранения и  в  специализированные  учреждения  длянесовершеннолетних органов социальной защиты населения.  Так,  в  2005году в них были помещены 842 ребенка, в 2006-774, в 2007-740.
       Медленно снижается удельный вес преступности несовершеннолетних вструктуре общей преступности: в 2005 году подростками  совершено  2424преступления (удельный вес - 11,9%), в 2006 году - 2009 (удельный  вес- 10, 6%), в 2007 году - 1821 (удельный вес - 10,8%).
       В последние годы на территории  области  наметилась  тенденция  ксокращению числа беспризорных и  безнадзорных  детей.  Но  говорить  ополном    устранении    этого    негативного    социального    явленияпреждевременно, поэтому мероприятия Программы должны  быть  направленыне только на расширение системы учреждений профилактики безнадзорностии беспризорности, но и на совершенствование ее деятельности, повышениекачества и доступности  социальных  услуг  для  детей,  находящихся  втрудной  жизненной  ситуации,   приоритетное   развитие   профилактикисемейного неблагополучия.
       Решение  проблемы  безнадзорности  детей  и   подростков   и   ихинтеграция в общество остаются  в  числе  главных  задач  деятельностиорганов власти всех уровней и в центре внимания общества.
       Одной из наиболее острых проблем  системы  образования  Кировскойобласти  является   слабая   материальная   база   общеобразовательныхучреждений, которая не  соответствует  современным  требованиям  и  непозволяет в полной мере и на должном  уровне  осуществлять  подготовкуучащихся. Данная ситуация является следствием отсутствия на протяжении2  последних  десятилетий  финансирования  в  объемах,  требуемых  дляподдержания удовлетворительного состояния материальной базы.
       Создание условий для повышения качества жизни  и  здоровья  детейявляется   приоритетным   направлением    государственной    политики,обозначенным в федеральной целевой программе "Дети  России"  на  2007-2010  годы",  утвержденной  постановлением  Правительства   РоссийскойФедерации от 21.03.2007 N 172.
       Актуальность Программы, ее цель и  задачи  определены  исходя  изприоритетов, определенных органами  государственной  власти,  а  такженаличием нерешенных в рамках иных областных целевых  программ  проблемдетства.
       Программа  призвана  обеспечить  комплексный  подход  к  созданиюблагоприятных условий для улучшения жизнедеятельности и здоровья детейв Кировской области.
       2. Основные цель и задачи Программы, сроки ее реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Программы
       Целью  Программы  является  создание  благоприятных  условий  длякомплексного  развития  и  жизнедеятельности  детей,   государственнаяподдержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
       Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
       совершенствование  лечебно-диагностических   и   профилактическихмероприятий    в    родовспомогательных    и    детских    учрежденияхздравоохранения;
       совершенствование   пренатальной   диагностики    врожденной    инаследственной   патологии   плода   и   скринингового    обследованияноворожденных;
       развитие   экспериментальной   деятельности   общеобразовательныхучреждений, направленной  на  совершенствование  работы  с  одареннымидетьми;
       выявление   и   развитие   одаренных    детей    через    системуорганизационно-массовых мероприятий;
       создание   условий   для   комплексной   реабилитации   детей   сограниченными возможностями здоровья;
       создание  системы  психолого-педагогического,  медико-социальногосопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,переданных на воспитание в семью;
       профилактика   семейного   неблагополучия,    безнадзорности    иправонарушений несовершеннолетних;
       строительство    зданий     муниципальных     общеобразовательныхучреждений, расположенных в сельских населенных пунктах.
       Решение указанных задач будет осуществляться в рамках  реализациивходящих  в  состав  Программы  подпрограмм:   "Здоровое   поколение","Одаренные  дети",   "Дети-инвалиды",   "Дети-сироты",   "Профилактикабезнадзорности и  правонарушений  несовершеннолетних",  "Строительствомуниципальных общеобразовательных учреждений, расположенных в сельскихнаселенных пунктах".
       Реализация Программы рассчитана на 3 года - с 2009 по 2011 годы.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Программы, являются:
       уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми;
       уровень детской инвалидности на 10000 детского населения;
       доля    выявленных    одаренных    школьников    1-11     классовобщеобразовательных учреждений  от  общего  количества  обучающихся  вобщеобразовательных учреждениях в области;
       доля  одаренных  школьников,   занимающихся   в   государственномобразовательном   учреждении   дополнительного    образования    детей"Одаренный   школьник",   от   общего   количества    обучающихся    вобщеобразовательных учреждениях в области;
       доля детей с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получившихреабилитационные услуги в специализированных учреждениях  (отделениях)социального обслуживания населения, в общем  количестве  детей  даннойкатегории;
       доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  всистеме  интегрированного  обучения  (коррекционные  классы,   группы,логопедические пункты), в общем  количестве  детей  данной  категории,получающих образование;
       доля детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,переданных на воспитание в семью, от общего количества  детей-сирот  идетей, оставшихся без попечения родителей;
       количество  социальных  услуг,  оказанных  детям  и   подросткам,находящимся в трудной жизненной ситуации;
       количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию;
       ввод в эксплуатацию новых зданий школ (ученических мест).
       3. Перечень мероприятий Программы
       Перечень  мероприятий  Программы,   состоящий   из   мероприятий,осуществляемых в рамках 6 подпрограмм, представлен в приложении 7.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
       Мероприятия Программы реализуются за  счет  средств  федеральногобюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной целевой  программы"Дети  России"  на   2007-2010   годы,   утвержденной   постановлениемПравительства Российской Федерации  от  21.03.2007  N 172,  областногобюджета, а также средств местных бюджетов  и  внебюджетных  источниковфинансирования, которые будут привлекаться на  основании  договоров  исоглашений.
       Общий объем планируемого  финансирования  Программы  в  2009-2011годах составит 438075 тыс. рублей, в том числе: средства  федеральногобюджета - 19300 тыс. рублей, средства областного бюджета - 417275 тыс.рублей, внебюджетные источники финансирования (по согласованию) - 1500тыс. рублей.
                Объем финансирования Программы по годам <1>--------------------------------------------------------------------|       Источники        |     Объемы финансирования Программы     ||     финансирования     |              (тыс. рублей)              ||       Программы        |-----------------------------------------||                        | всего  |     в том числе по годам:      ||                        |        |--------------------------------||                        |        | 2009 год | 2010 год | 2011 год ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| Всего,                 | 438075 |  165223  |  135396  |  137456  || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     | 19300  |   9500   |   9800   |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 417275 |  155223  |  125096  |  136956  ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |  1500  |   500    |   500    |   500    || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| из них:                |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||                подпрограмма "Здоровое поколение"                 ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 | 37500  |  12200   |  13000   |  12300   || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     |  3000  |   1500   |   1500   |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 34500  |  10700   |  11500   |  12300   ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |   -    |    -     |    -     |    -     || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||                  подпрограмма "Одаренные дети"                   ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 | 24417  |   7716   |   8038   |   8663   || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     |   -    |    -     |    -     |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 24417  |   7716   |   8038   |   8663   ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |   -    |    -     |    -     |    -     || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||                   подпрограмма "Дети-инвалиды"                   ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 | 21885  |   8995   |   8310   |   4580   || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     |  6300  |   3000   |   3300   |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 14085  |   5495   |   4510   |   4080   ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |  1500  |   500    |   500    |   500    || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||                    подпрограмма "Дети-сироты"                    ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 | 64126  |  32019   |  31507   |   600    || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     | 10000  |   5000   |   5000   |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 54126  |  27019   |  26507   |   600    ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |   -    |    -     |    -     |    -     || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||            подпрограмма "Профилактика безнадзорности             ||               и правонарушений несовершеннолетних"               ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 |  3640  |   1293   |   1434   |   913    || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     |   -    |    -     |    -     |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       |  3640  |   1293   |   1434   |   913    ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |   -    |    -     |    -     |    -     || финансирования <2>     |        |          |          |          ||------------------------------------------------------------------||  подпрограмма "Строительство муниципальных общеобразовательных   ||     учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах"     ||------------------------------------------------------------------|| Всего,                 | 286507 |  103000  |  73107   |  110400  || в том числе:           |        |          |          |          ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| федеральный бюджет     |   -    |    -     |    -     |    -     ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| областной бюджет       | 286507 |  103000  |  73107   |  110400  ||------------------------+--------+----------+----------+----------|| внебюджетные источники |   -    |    -     |    -     |    -     || финансирования <2>     |        |          |          |          |--------------------------------------------------------------------______________________________
       <1> - В таблицу не включены объемы финансирования за счет средствместных бюджетов, которые будут привлекаться на основании соглашений.
       <2> - Внебюджетные источники финансирования будут привлекаться наосновании договоров и соглашений.
          Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------| Основные направления  | Объемы финансирования (тыс. рублей)  ||    финансирования     |--------------------------------------||       Программы       |  всего    |       в том числе:       ||                       | 2009-2011 |--------------------------||                       |   годы    |  2009  |  2010  |  2011  ||-----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Капитальные вложения  |  367537   | 142196 | 111151 | 114190 ||-----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Прочие расходы        |   70538   | 23027  | 24245  | 23266  ||-----------------------+-----------+--------+--------+--------|| Итого                 |  438075   | 165223 | 135396 | 137456 |----------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования мероприятий Программы  могут  изменяться  взависимости   от   возможностей   бюджетов   и   результатов    оценкиэффективности реализации Программы.
       5. Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм
          управления Программой
       Государственный заказчик-координатор  Программы  в  установленномпорядке осуществляет управление  реализацией  Программы,  обеспечиваеткоординацию деятельности государственных заказчиков Программы.
       Государственные заказчики Программы осуществляют в  установленномпорядке  меры   по   выполнению   мероприятий   Программы,   заключаютгосударственные контракты в соответствии с Федеральным законом  от  21июля 2005 года N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставки  товаров,выполнение работ, оказание услуг для государственных  и  муниципальныхнужд".
       Для реализации мероприятий  Программы  государственные  заказчикиежегодно   направляют    в    соответствующие    федеральные    органыисполнительной  власти  информацию  о   ходе   выполнения   Программы,эффективности использования средств федерального бюджета  и  заявки  сцелью привлечения средств из федерального бюджета в рамках  реализациимероприятий подпрограмм "Дети и семья" (по направлениям "Дети-сироты","Дети-инвалиды",   "Профилактика   безнадзорности   и   правонарушенийнесовершеннолетних"),   "Здоровое   поколение"   федеральной   целевойпрограммы "Дети России" на 2007-2010 годы.
       Государственные заказчики  Программы  ежеквартально  представляютгосударственному   заказчику-координатору   Программы   информацию   овыполнении мероприятий Программы  и  расходовании  средств  областногобюджета.
       Государственный заказчик-координатор  Программы  в  установленномпорядке   направляет   информацию   о   ходе   выполнения   Программы,эффективности использования финансовых средств в департамент  финансовКировской   области,   департамент   экономического    развития    приПравительстве области.
       Субсидии  местным  бюджетам  из  областного  бюджета   (далее   -субсидии)  предоставляются  на  реализацию  мероприятия   подпрограммы"Дети-сироты" - завершение строительства школы-детского  дома  на  160человек  в  селе  Великорецкое   Юрьянского   района   и   мероприятийподпрограммы    "Строительство    муниципальных    общеобразовательныхучреждений, расположенных  в  сельских  населенных  пунктах".  Условияпредоставления   и   методики   расчетов   субсидий    устанавливаютсясоответствующими подпрограммами.
       В   случае   неполного   финансирования   мероприятий   Программыгосударственным заказчиком-координатором  Программы  будет  разработанкомплекс мер по привлечению дополнительных источников финансирования сцелью решения поставленных задач.
       Контроль   за   ходом   реализации   Программы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае   несоответствия   результатов   выполнения   Программыпоказателям эффективности, предусмотренным Программой, государственныйзаказчик-координатор  готовит  и  вносит   в   установленном   порядкепредложения о корректировке Программы  либо  о  досрочном  прекращенииреализации Программы.
       6. Оценка социальной эффективности Программы
       При условии финансирования мероприятий в  полном  объеме,  в  томчисле по годам, удастся создать  условия  для  развития  и  реализациивозможностей одаренных детей на всей территории  области,  привлечь  кнаучно-экспериментальной    и    проектной    деятельности    учащихсяобщеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельских  населенныхпунктах, приступить к внедрению дистанционного обучения.
       Будет полностью оснащено необходимым оборудованием  новое  зданиегосударственного    образовательного    учреждения     дополнительногообразования детей "Одаренный школьник" (далее  -  ГОУ  ДОД  "Одаренныйшкольник").  Это  позволит  проводить  олимпиады  школьников   по   19предметам на базе данного учреждения, межрегиональные интеллектуальныетурниры в различных областях знаний, сессионные занятия для  одаренныхдетей с предоставлением на период их проведения жилых помещений детям,приезжающим из районов области. Приобретение автобуса позволит  решитьпроблему транспортных  перевозок  детей,  приобретение  дорогостоящегокомпьютерного оборудования обеспечит занятия в летней  многопредметнойшколе.  Кроме  того,  наличие  автобуса  позволит  проводить  выездныезанятия  для  одаренных  детей,  занимающихся  в  заочной  школе   приучреждении.
       Будут созданы условия для комплексной  реабилитации  детей  в  27специальных  (коррекционных)  общеобразовательных  школах  и   школах-интернатах   для   обучающихся   и   воспитанников   с   ограниченнымивозможностями здоровья.
       Будет  создана  система   психолого-педагогического   и   медико-социального  сопровождения  детей-сирот  и   детей,   оставшихся   безпопечения родителей, переданных  на  воспитание  в  семью.  В  системусопровождения будут включены все приемные семьи, созданные в области.
       Дальнейшее развитие получит институт приемной семьи, в результатечего будут закрыты  2  детских  дома.  Удастся  укрепить  материально-техническую базу 12 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей.
       Во всех муниципальных районах и городских округах  будут  созданыкомпьютеризированные банки данных о социально неблагополучных семьях сдетьми,  беспризорных  и  безнадзорных  детях.  Для   реабилитации   иадаптации детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, будут  созданыусловия на базе 13 государственных специализированных  учреждений  длянесовершеннолетних органов социальной защиты населения, которые  будутработать на детей,  проживающих  в  Кировской  области.  Это  позволитувеличить   количество   несовершеннолетних,   прошедших    социальнуюреабилитацию, и  снизить  удельный  вес  безнадзорных  детей  в  общейчисленности детского населения.
       Будут  введены  в   эксплуатацию   новые   здания   муниципальныхобщеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельских  населенныхпунктах, созданы новые ученические места, предоставляющие  возможностьжителям  7   сельских   населенных   пунктов   получать   качественноеобразование в образовательных учреждениях, отвечающих всем современнымтребованиям.
       Реализация мероприятий, предусмотренных  Программой,  позволит  к2011 году улучшить качественные показатели жизни и здоровья детей.
       Перечень показателей эффективности выполнения Программы по  годампредставлен в таблице.
                    Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  |  Наименование    | Еди-  |Исход- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п |   показателя     | ница  |  ный  |  год |  год |  год |  год ||     |  эффективности   | изме- |уровень|      |      |      |      ||     |                  | рения | 2007  |      |      |      |      ||     |                  |       |  год  |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.1 | Уровень  младен- | число |  9,7  |  9,6 |  9,6 |  9,5 |  9,5 ||     | ческой  смертно- | слу-  |       |      |      |      |      ||     | сти на 1000  ро- | чаев  |       |      |      |      |      ||     | дившихся живыми  |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.2 | Уровень  детской | число | 187,0 | 184,0| 181,0| 178,0| 175,0||     | инвалидности  на | слу-  |       |      |      |      |      ||     | 10000   детского | чаев  |       |      |      |      |      ||     | населения        |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.3 | Доля  выявленных |   %   | 10,8  | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,9 ||     | одаренных школь- |       |       |      |      |      |      ||     | ников 1-11 клас- |       |       |      |      |      |      ||     | сов  общеобразо- |       |       |      |      |      |      ||     | вательных учреж- |       |       |      |      |      |      ||     | дений от  общего |       |       |      |      |      |      ||     | количества  обу- |       |       |      |      |      |      ||     | чающихся в обще- |       |       |      |      |      |      ||     | образовательных  |       |       |      |      |      |      ||     | учреждениях    в |       |       |      |      |      |      ||     | области          |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.4 | Доля   одаренных |   %   |  1,1  |  1,2 |  1,3 |  1,4 |  1,5 ||     | школьников,  за- |       |       |      |      |      |      ||     | нимающихся в ГОУ |       |       |      |      |      |      ||     | ДОД   "Одаренный |       |       |      |      |      |      ||     | школьник",    от |       |       |      |      |      |      ||     | общего количест- |       |       |      |      |      |      ||     | ва обучающихся в |       |       |      |      |      |      ||     | общеобразова-    |       |       |      |      |      |      ||     | тельных учрежде- |       |       |      |      |      |      ||     | ниях в области   |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.5 | Доля детей с ог- |   %   | 98,1  | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 ||     | раниченными воз- |       |       |      |      |      |      ||     | можностями  здо- |       |       |      |      |      |      ||     | ровья,  получив- |       |       |      |      |      |      ||     | ших реабилитаци- |       |       |      |      |      |      ||     | онные  услуги  в |       |       |      |      |      |      ||     | специализирован- |       |       |      |      |      |      ||     | ных  учреждениях |       |       |      |      |      |      ||     | (отделениях) со- |       |       |      |      |      |      ||     | циального обслу- |       |       |      |      |      |      ||     | живания  населе- |       |       |      |      |      |      ||     | ния, в общем ко- |       |       |      |      |      |      ||     | личестве   детей |       |       |      |      |      |      ||     | данной категории |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.6 | Доля детей с ог- |   %   |  58   |  58  |  59  |  60  |  60  ||     | раниченными воз- |       |       |      |      |      |      ||     | можностями  здо- |       |       |      |      |      |      ||     | ровья,   обучаю- |       |       |      |      |      |      ||     | щихся в  системе |       |       |      |      |      |      ||     | интегрированного |       |       |      |      |      |      ||     | обучения   (кор- |       |       |      |      |      |      ||     | рекционные клас- |       |       |      |      |      |      ||     | сы, группы,  ло- |       |       |      |      |      |      ||     | гопедические     |       |       |      |      |      |      ||     | пункты), в общем |       |       |      |      |      |      ||     | количестве детей |       |       |      |      |      |      ||     | данной   катего- |       |       |      |      |      |      ||     | рии,  получающих |       |       |      |      |      |      ||     | образование      |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.7 | Доля детей-сирот |   %   | 55,6  |  58  |  60  |  62  |  64  ||     | и детей,  остав- |       |       |      |      |      |      ||     | шихся без  попе- |       |       |      |      |      |      ||     | чения родителей, |       |       |      |      |      |      ||     | переданных    на |       |       |      |      |      |      ||     | воспитание в се- |       |       |      |      |      |      ||     | мью,  от  общего |       |       |      |      |      |      ||     | количества   де- |       |       |      |      |      |      ||     | тей-сирот и  де- |       |       |      |      |      |      ||     | тей,  оставшихся |       |       |      |      |      |      ||     | без    попечения |       |       |      |      |      |      ||     | родителей        |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.8 | Количество соци- | тыс.  |  281  |  282 |  283 |  284 |  285 ||     | альных    услуг, | услуг |       |      |      |      |      ||     | оказанных  детям |       |       |      |      |      |      ||     | и    подросткам, |       |       |      |      |      |      ||     | находящимся    в |       |       |      |      |      |      ||     | трудной  жизнен- |       |       |      |      |      |      ||     | ной ситуации     |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.9 | Количество несо- | чело- | 2660  | 2670 | 2680 | 2685 | 2690 ||     | вершеннолетних,  |  век  |       |      |      |      |      ||     | прошедших  соци- | в год |       |      |      |      |      ||     | альную  реабили- |       |       |      |      |      |      ||     | тацию            |       |       |      |      |      |      ||-----+------------------+-------+-------+------+------+------+------|| 6.10| Ввод в  эксплуа- | уче-  |   -   |   -  |  160 |  70  |  70  ||     | тацию новых зда- | ниче- |       |      |      |      |      ||     | ний школ (учени- | ские  |       |      |      |      |      ||     | ческих мест)     | места |       |      |      |      |      |----------------------------------------------------------------------
       Источниками получения информации являются:
       по  пунктам  6.1,  6.2   -   отчетность   Кировского   областногогосударственного     учреждения      здравоохранения      "Медицинскийинформационно-аналитический центр";
       по  пунктам  6.3,  6.4,  6.6,  6.7  -   отчетность   департаментаобразования Кировской  области  (формы  федерального  государственногостатистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9, 103-рик);
       по пунктам 6.5, 6.8, 6.9 -  отчетность  департамента  социальногоразвития  Кировской  области  (формы   федерального   государственногостатистического наблюдения NN 1-ФП, 1-СД, 1.1 АИС "Дети");
       по   пункту   6.10   -   форма   федерального    государственногостатистического наблюдения N С-1.
                                             Приложение 1
                                             к областной целевой
                                             программе "Дети Кировской
                                             области" на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
                           "Здоровое поколение"
                                  Паспорт
                     подпрограммы "Здоровое поколение"----------------------------------------------------------------------| Наименование         | "Здоровое поколение"                        || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание   принятия | распоряжение   Правительства   области   от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы         | левой программы "Дети Кировской области" на ||                      | 2009-2011 годы"                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственный  за- | департамент    здравоохранения    Кировской || казчик Подпрограммы  | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик          | департамент    здравоохранения    Кировской || Подпрограммы         | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | сохранение,  восстановление  и   укрепление ||                      | здоровья детей, подростков и женщин, приви- ||                      | тие им навыков здорового образа жизни       ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | совершенствование лечебно-диагностических и ||                      | профилактических мероприятий в  родовспомо- ||                      | гательных и детских учреждениях здравоохра- ||                      | нения;                                      ||                      | совершенствование пренатальной  диагностики ||                      | врожденной и наследственной патологии плода ||                      | и скринингового обследования новорожденных; ||                      | внедрение  современных  технологий  питания ||                      | детей;                                      ||                      | профилактика   заболеваний   репродуктивной ||                      | системы у детей и подростков                ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | уровень    младенческой    смертности    на || эффективности   Под- | 1000 родившихся живыми;                     || программы            | уровень детской инвалидности на 10000  дет- ||                      | ского населения                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки     реализации | 2009-2011 годы                              || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы  и  источники | общий объем  финансирования  -  37500  тыс. || финансирования  Под- | рублей, в том числе:                        || программы            | средства федерального бюджета -  3000  тыс. ||                      | рублей;                                     ||                      | средства     областного      бюджета      - ||                      | 34500 тыс. рублей                           ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые   конечные | снижение уровня младенческой смертности  до || результаты  реализа- | 9,5 случаев на 1000 родившихся живыми;      || ции Подпрограммы     | снижение уровня детской инвалидности до 175 ||                      | случаев на 10000 детского населения         |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
          Подпрограмма
       В  последние  годы  благодаря  совместной  деятельности   органовисполнительной    власти    и    учреждений     здравоохранения     посовершенствованию системы охраны здоровья матери и ребенка, реализациимероприятий областной целевой программы "Здоровый  ребенок"  на  2003-2007 годы  удалось  улучшить  ряд  показателей  службы  материнства  идетства. В области наблюдается снижение младенческой смертности,  рострождаемости.
       Однако   уровень    рождаемости    не    обеспечивает    простоговоспроизводства  населения,  показатели  материнской  и   младенческойсмертности  остаются  на   высоком   уровне.   Только   30   процентовноворожденных могут быть признаны здоровыми. Заболеваемость детей от 0до  17  лет  за  2003-2007  годы  выросла  на   23,1%,   причем   ростзаболеваемости отмечается практически по всем классам болезней.
       Одной из причин ухудшения здоровья детей  является  недостаточнаяэффективность   профилактических    и    коррекционных    мероприятий,направленных на сохранение и укрепление здоровья детей и подростков.
       Социальная значимость проблем, связанных  с  состоянием  здоровьядетей в области, обусловливает необходимость их решения  при  активнойгосударственной поддержке с использованием программно-целевого метода.
       2. Основные цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью  Подпрограммы   является   сохранение,   восстановление   иукрепление здоровья детей, подростков и женщин,  привитие  им  навыковздорового образа жизни.
       Для  достижения  указанной  цели  должны  быть  решены  следующиезадачи:
       совершенствование  лечебно-диагностических   и   профилактическихмероприятий    в    родовспомогательных    и    детских    учрежденияхздравоохранения;
       совершенствование   пренатальной   диагностики    врожденной    инаследственной   патологии   плода   и   скринингового    обследованияноворожденных;
       внедрение современных технологий питания детей;
       профилактика  заболеваний  репродуктивной  системы  у   детей   иподростков.
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми;
       уровень детской инвалидности на 10000 детского населения.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       В    рамках     реализации     Подпрограммы     предусматриваетсясовершенствование пренатальной диагностики врожденных,  наследственныхзаболеваний,  проведение  скрининга  новорожденных  с  целью   раннеговыявления и  своевременного  начала  лечения  детей  с  врожденными  инаследственными  заболеваниями,   внедрение   современных   технологийпитания  детей  при  оказании  им   неотложной   медицинской   помощи,совершенствование системы реабилитационной  помощи  в  домах  ребенка,детских санаториях, внедрение современных  технологий  при  проведениипрофилактических медицинских осмотров, оснащение современным  лечебными диагностическим  оборудованием  детских  лечебно-профилактических  иродовспомогательных учреждений.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногобюджета, выделяемых в рамках реализации федеральной целевой  программы"Дети  России"  на   2007-2010   годы,   утвержденной   постановлениемПравительства Российской Федерации от 21.03.2007 N 172,  и  областногобюджета.
               Объем и источники финансирования Подпрограммы
       ----------------------------------------------------------
       |     Источники      | Объем финансирования Подпрограммы |
       |  финансирования    |           (тыс. рублей)           |
       |   Подпрограммы     |-----------------------------------|
       |                    | 2009-2011 | 2009  | 2010  | 2011  |
       |                    |   годы    |  год  |  год  |  год  |
       |--------------------+-----------+-------+-------+-------|
       | Всего,             |   37500   | 12200 | 13000 | 12300 |
       | в том числе:       |           |       |       |       |
       |--------------------+-----------+-------+-------+-------|
       | федеральный бюджет |   3000    | 1500  | 1500  |   -   |
       |--------------------+-----------+-------+-------+-------|
       | областной бюджет   |   34500   | 10700 | 11500 | 12300 |
       ----------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям
     ---------------------------------------------------------------
     | Основные направления  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
     |    финансирования     |-------------------------------------|
     |     Подпрограммы      |  всего    |      в том числе:       |
     |                       | 2009-2011 |-------------------------|
     |                       |   годы    | 2009  |  2010  |  2011  |
     |-----------------------+-----------+-------+--------+--------|
     | Капитальные вложения  |     -     |   -   |   -    |   -    |
     |-----------------------+-----------+-------+--------+--------|
     | Прочие расходы        |   37500   | 12200 | 13000  | 12300  |
     |-----------------------+-----------+-------+--------+--------|
     | Итого                 |   37500   | 12200 | 13000  | 12300  |
     ---------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментздравоохранения Кировской области, который реализует ее мероприятия  всоответствии с действующим законодательством.
       Департамент  здравоохранения   Кировской   области   осуществляетреализацию  мероприятий   Подпрограммы   на   основе   государственныхконтрактов,  заключаемых  на  конкурсной  основе  в   соответствии   сФедеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказовна  поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг   длягосударственных и муниципальных нужд".
       Для    реализации    мероприятий     Подпрограммы     департаментздравоохранения Кировской области ежегодно направляет  в  Министерствоздравоохранения и социального развития Российской Федерации информациюо ходе выполнения Подпрограммы,  эффективности  использования  средствфедерального  бюджета  и  заявки  с  целью  привлечения   средств   изфедерального бюджета  в  рамках  реализации  мероприятий  подпрограммы"Здоровое поколение" федеральной целевой программы  "Дети  России"  на2007-2010 годы.
       Департамент здравоохранения  Кировской  области  в  установленномпорядке  направляет  информацию  о   ходе   выполнения   Подпрограммы,эффективности  использования   финансовых   средств   государственномузаказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация    мероприятий    Подпрограммы    позволит    улучшитькачественные  показатели   здоровья   женщин   и   детей,   продолжитьсовершенствование      государственной      поддержки       учрежденийздравоохранения,  оказывающих  медицинскую  помощь  матерям  и  детям,повысить доступность и качество медицинской помощи женщинам  и  детям,добиться к 2011 году улучшения основных показателей.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                    Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  |  Наименование   | Единица| Исход-| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п |   показателя    | измере-|  ный  |  год |  год |  год |  год ||     |  эффективности  |   ния  |  уро- |      |      |      |      ||     |                 |        |  вень |      |      |      |      ||     |                 |        |  2007 |      |      |      |      ||     |                 |        |  год  |      |      |      |      ||-----+-----------------+--------+-------+------+------+------+------|| 6.1 | Уровень младен- |  число |  9,7  |  9,6 |  9,6 |  9,5 |  9,5 ||     | ческой смертно- | случаев|       |      |      |      |      ||     | сти на 1000 ро- |        |       |      |      |      |      ||     | дившихся живыми |        |       |      |      |      |      ||-----+-----------------+--------+-------+------+------+------+------|| 6.2 | Уровень детской |  число | 187,0 | 184,0| 181,0| 178,0| 175,0||     | инвалидности на | случаев|       |      |      |      |      ||     | 10000  детского |        |       |      |      |      |      ||     | населения       |        |       |      |      |      |      |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации  является  отчетность  Кировскогообластного государственного  учреждения  здравоохранения  "Медицинскийинформационно-аналитический центр".
                                             Приложение 2
                                             к областной целевой
                                             программе "Дети Кировской
                                             области" на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
                             "Одаренные дети"
                                  Паспорт
                       подпрограммы "Одаренные дети"----------------------------------------------------------------------| Наименование         | "Одаренные дети"                            || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Основание   принятия | распоряжение   Правительства   области   от || решения о разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной це- || Подпрограммы         | левой программы "Дети Кировской области" на ||                      | 2009-2011 годы"                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Государственный  за- | департамент образования Кировской области   || казчик Подпрограммы  |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Разработчик          | департамент образования Кировской области   || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | обеспечение благоприятных условий для  соз- ||                      | дания системы выявления, развития и  адрес- ||                      | ной поддержки одаренных детей  в  Кировской ||                      | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | развитие экспериментальной деятельности об- ||                      | щеобразовательных учреждений,  направленной ||                      | на совершенствование  работы  с  одаренными ||                      | детьми;                                     ||                      | выявление и развитие одаренных детей  через ||                      | систему  организационно-массовых  мероприя- ||                      | тий;                                        ||                      | развитие и поддержка образовательных учреж- ||                      | дений, работающих с одаренными детьми       ||----------------------+---------------------------------------------|| Важнейшие показатели | доля выявленных одаренных  школьников  1-11 || эффективности   Под- | классов общеобразовательных  учреждений  от || программы            | общего количества обучающихся в общеобразо- ||                      | вательных учреждениях в области;            ||                      | доля одаренных школьников,  занимающихся  в ||                      | государственном образовательном  учреждении ||                      | дополнительного образования детей  "Одарен- ||                      | ный школьник", от общего количества обучаю- ||                      | щихся в общеобразовательных  учреждениях  в ||                      | области                                     ||----------------------+---------------------------------------------|| Сроки     реализации | 2009-2011 годы                              || Подпрограммы         |                                             ||----------------------+---------------------------------------------|| Объемы и источники   | общий объем  финансирования  -  24417  тыс. || финансирования  Под- | рублей, в  том  числе  средства  областного || программы            | бюджета - 24417 тыс. рублей                 ||----------------------+---------------------------------------------|| Ожидаемые конечные   | увеличение доли выявленных одаренных школь- || результаты  реализа- | ников 1-11 классов общеобразовательных  уч- || ции Подпрограммы     | реждений от общего количества обучающихся в ||                      | общеобразовательных учреждениях  в  области ||                      | до 12,9%;                                   ||                      | увеличение доли одаренных школьников, зани- ||                      | мающихся в государственном  образовательном ||                      | учреждении дополнительного образования  де- ||                      | тей "Одаренный школьник", от общего количе- ||                      | ства обучающихся в общеобразовательных  уч- ||                      | реждениях в области до 1,5%                 |----------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена
          Подпрограмма
       Необходимость разработки  Подпрограммы  обусловлена  возрастаниемпотребности общества в людях творческих, одаренных, способных быстро иоригинально  решать  научные  и  практические  проблемы,  обеспечиватьсоциально-экономическое развитие  области.  Государственная  поддержкаспособной  и  талантливой  молодежи   является   одним   из   основныхприоритетов национальных проектов в сфере образования.
       Требуется  дальнейшее  совершенствование   механизма   управленияобразовательными системами для детей с  повышенными  интеллектуальнымивозможностями, создание  и  обновление  банка  программно-методическихматериалов, методик, технологий по работе с одаренными детьми.
       Необходимо   дальнейшее   обеспечение   условий,   способствующихмаксимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей,  втом  числе   совершенствование   государственной   системы   выявленияодаренных  детей  с  раннего  возраста,  развития,  оказания  адреснойподдержки  каждому  ребенку,  проявившему   незаурядные   способности,разработка  индивидуальных  "образовательных   маршрутов"   с   учетомспецифики   творческой   и   интеллектуальной   одаренности   ребенка,формирование личностного и профессионального самоопределения.
       2. Основные цель и задачи Подпрограммы, сроки ее реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Цель  Подпрограммы  -  обеспечение  благоприятных   условий   длясоздания системы выявления, развития и  адресной  поддержки  одаренныхдетей в Кировской области.
       Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
       развитие   экспериментальной   деятельности   общеобразовательныхучреждений, направленной  на  совершенствование  работы  с  одареннымидетьми;
       выявление   и   развитие   одаренных    детей    через    системуорганизационно-массовых мероприятий;
       развитие и поддержка  образовательных  учреждений,  работающих  содаренными детьми.
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       доля    выявленных    одаренных    школьников    1-11     классовобщеобразовательных учреждений  от  общего  количества  обучающихся  вобщеобразовательных учреждениях в области;
       доля  одаренных  школьников,   занимающихся   в   государственномобразовательном   учреждении   дополнительного    образования    детей"Одаренный   школьник",   от   общего   количества    обучающихся    вобщеобразовательных учреждениях в области.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       В  ходе  реализации   Подпрограммы   предусматривается   развитиеэкспериментальной  деятельности,  направленной  на   совершенствованиеработы  с  одаренными  детьми.  Будет  организована   деятельность   5экспериментальных площадок департамента образования Кировской  областипо  организации  работы  с  одаренными  школьниками  по  профилям,   сучителями, работающими с одаренными детьми, и родителями.  Присуждениестатуса  и  финансирование  областных  экспериментальных  площадок  поработе с одаренными детьми будет осуществляться на конкурсной  основе.На  базе  экспериментальных   площадок   предусматривается   отработкаразличных моделей развития интеллекта и творческого мышления учащихся,в том числе из образовательных учреждений,  расположенных  в  сельскихнаселенных пунктах, организация  распространения  опыта  по  работе  содаренными детьми, разработка методических рекомендаций по составлениюпрограмм обучения одаренных детей на индивидуальной основе.
       Будет организована подготовка педагогов для работы  с  одареннымидетьми, обеспечивающая становление и  развитие  как  базового,  так  испецифического компонентов их профессиональной квалификации.
       Будет  обеспечено   широкое   участие   учащихся   в   областном,всероссийском,  международном  этапах  предметных  олимпиад,   научно-практических конференциях, творческих и исследовательских конкурсах.
       В ходе  реализации  Подпрограммы  получат  развитие  и  поддержкуобразовательные учреждения, работающие с одаренными детьми.
       Для  реализации  данного  направления   предусмотрено   оснащениегосударственного    образовательного    учреждения     дополнительногообразования детей "Одаренный школьник"  необходимым  учебным,  учебно-наглядным, компьютерным оборудованием, твердым и мягким  инвентарем  иавтобусом для организации работы с одаренными детьми.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета.
               Объем и источники финансирования Подпрограммы
         ---------------------------------------------------------
         |    Источники     | Объемы финансирования Подпрограммы |
         | финансирования   |           (тыс. рублей)            |
         |  Подпрограммы    |------------------------------------|
         |                  | 2009-2011  | 2009  | 2010  | 2011  |
         |                  |    годы    |  год  |  год  |  год  |
         |------------------+------------+-------+-------+-------|
         | Всего,           |   24417    | 7716  | 8038  | 8663  |
         | в том числе:     |            |       |       |       |
         |------------------+------------+-------+-------+-------|
         | областной бюджет |   24417    | 7716  | 8038  | 8663  |
         ---------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям
      ---------------------------------------------------------------
      | Основные направления  | Объемы финансирования (тыс. рублей) |
      |    финансирования     |-------------------------------------|
      |     Подпрограммы      |   всего     |     в том числе:      |
      |                       | 2009-2011   |-----------------------|
      |                       |    годы     | 2009  | 2010  | 2011  |
      |-----------------------+-------------+-------+-------+-------|
      | Капитальные вложения  |     852     |   -   |   -   |  852  |
      |-----------------------+-------------+-------+-------+-------|
      | Прочие расходы        |    23565    | 7716  | 8038  | 7811  |
      |-----------------------+-------------+-------+-------+-------|
      | Итого                 |    24417    | 7716  | 8038  | 8663  |
      ---------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в себя механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментобразования Кировской области,  который  реализует  ее  мероприятия  всоответствии с действующим законодательством.
       Департамент образования Кировской области осуществляет реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21  июля  2005  года  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставкитоваров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  имуниципальных нужд".
       Государственный  заказчик  Подпрограммы  готовит   ежеквартальнойотчет о реализации Подпрограммы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит создать условия  дляразвития и реализации возможностей одаренных детей на всей  территорииобласти, привлечь к научно-экспериментальной и проектной  деятельностиучащихся из общеобразовательных учреждений, расположенных  в  сельскихнаселенных пунктах, приступить к внедрению дистанционного обучения.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                    Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  |  Наименование    | Еди- | Исход- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п |   показателя     | ница |  ный   | год  | год  | год  | год  ||     |  эффективности   | изме-|  уро-  |      |      |      |      ||     |                  |  ре- |  вень  |      |      |      |      ||     |                  |  ния |  2007  |      |      |      |      ||     |                  |      |  год   |      |      |      |      ||-----+------------------+------+--------+------+------+------+------|| 6.1 | Доля  выявленных |   %  |  10,8  | 11,6 | 12,0 | 12,4 | 12,9 ||     | одаренных школь- |      |        |      |      |      |      ||     | ников 1-11 клас- |      |        |      |      |      |      ||     | сов  общеобразо- |      |        |      |      |      |      ||     | вательных учреж- |      |        |      |      |      |      ||     | дений от  общего |      |        |      |      |      |      ||     | количества  обу- |      |        |      |      |      |      ||     | чающихся в обще- |      |        |      |      |      |      ||     | образовательных  |      |        |      |      |      |      ||     | учреждениях    в |      |        |      |      |      |      ||     | области          |      |        |      |      |      |      ||-----+------------------+------+--------+------+------+------+------|| 6.2 | Доля   одаренных |   %  |  1,1   | 1,2  | 1,3  | 1,4  | 1,5  ||     | школьников,  за- |      |        |      |      |      |      ||     | нимающихся в го- |      |        |      |      |      |      ||     | сударственном    |      |        |      |      |      |      ||     | образовательном  |      |        |      |      |      |      ||     | учреждении   до- |      |        |      |      |      |      ||     | полнительного    |      |        |      |      |      |      ||     | образования  де- |      |        |      |      |      |      ||     | тей   "Одаренный |      |        |      |      |      |      ||     | школьник",    от |      |        |      |      |      |      ||     | общего количест- |      |        |      |      |      |      ||     | ва обучающихся в |      |        |      |      |      |      ||     | общеобразова-    |      |        |      |      |      |      ||     | тельных учрежде- |      |        |      |      |      |      ||     | ниях в области   |      |        |      |      |      |      |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментаобразования Кировской  области  (формы  федерального  государственногостатистического наблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9, 103-рик).
                                        Приложение 3
                                        к областной целевой программе
                                        "Дети  Кировской области"
                                        на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
                              "Дети-инвалиды"
                                  Паспорт
                       подпрограммы "Дети-инвалиды"---------------------------------------------------------------------| Наименование         | "Дети-инвалиды"                            || Подпрограммы         |                                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Основание принятия   | распоряжение Правительства области от      || решения о разработке | 08.07.2008  N 280  "О концепции  областной || Подпрограммы         | целевой программы "Дети Кировской области" ||                      | на 2009-2011 годы"                         ||----------------------+--------------------------------------------|| Государственные за-  | департамент образования Кировской области, || казчики Подпрограммы | департамент социального развития Кировской ||                      | области                                    ||----------------------+--------------------------------------------|| Разработчики Подпро- | департамент образования Кировской области, || граммы               | департамент социального развития Кировской ||                      | области                                    ||----------------------+--------------------------------------------|| Цель Подпрограммы    | комплексное решение проблем семей с детьми ||                      | с  ограниченными  возможностями  здоровья, ||                      | обеспечение их полноценной жизнедеятельно- ||                      | сти и интеграции в общество                ||----------------------+--------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы  | повышение качества реабилитационного  про- ||                      | цесса детей с ограниченными  возможностями ||                      | здоровья;                                  ||                      | оснащение  современным  социокультурным  и ||                      | реабилитационным оборудованием  учреждений ||                      | социального обслуживания населения,  зани- ||                      | мающихся реабилитацией детей и  подростков ||                      | с ограниченными возможностями здоровья;    ||                      | обеспечение образования и реабилитации де- ||                      | тей с ограниченными возможностями здоровья ||                      | в образовательных учреждениях всех типов и ||                      | видов для приобретения профессии  и  инте- ||                      | грации в общество;                         ||                      | создание условий для комплексного развития ||                      | и жизнедеятельности детей с  ограниченными ||                      | возможностями здоровья путем совершенство- ||                      | вания материально-технической базы  и  ре- ||                      | сурсного обеспечения специальных  (коррек- ||                      | ционных) образовательных учреждений        ||----------------------+--------------------------------------------|| Важнейшие показатели | доля детей с  ограниченными  возможностями || эффективности Под-   | здоровья, получивших реабилитационные  ус- || программы            | луги в специализированных учреждениях (от- ||                      | делениях) социального обслуживания населе- ||                      | ния, в общем количестве детей данной кате- ||                      | гории;                                     ||                      | доля детей с  ограниченными  возможностями ||                      | здоровья, обучающихся в системе интегриро- ||                      | ванного  обучения  (коррекционные  классы, ||                      | группы, логопедические пункты) в общем ко- ||                      | личестве детей данной категории,  получаю- ||                      | щих образование                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Сроки реализации     | 2009-2011 годы                             || Подпрограммы         |                                            ||----------------------+--------------------------------------------|| Объемы и источники   | общий объем финансирования  -  21885  тыс. || финансирования Под-  | рублей, в том числе:                       || программы            | средства федерального бюджета - 6300  тыс. ||                      | рублей;                                    ||                      | средства областного бюджета -  14085  тыс. ||                      | рублей;                                    ||                      | внебюджетные источники финансирования  (по ||                      | согласованию) - 1500 тыс. рублей           ||----------------------+--------------------------------------------|| Ожидаемые конечные   | увеличение доли детей с ограниченными воз- || результаты реализа-  | можностями здоровья, получивших реабилита- || ции Подпрограммы     | ционные услуги в специализированных учреж- ||                      | дениях (отделениях) социального обслужива- ||                      | ния населения, в  общем  количестве  детей ||                      | данной категории до 99,5%;                 ||                      | увеличение доли детей с ограниченными воз- ||                      | можностями здоровья, обучающихся в системе ||                      | интегрированного  обучения  (коррекционные ||                      | классы, группы, логопедические  пункты)  в ||                      | общем количестве детей  данной  категории, ||                      | получающих образование, до 60%             |---------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В настоящее время на  территории  области  сохраняется  тенденцияроста детской инвалидности.
       Укрепление   материально-технической   базы    специализированныхучреждений для детей с ограниченными  возможностями  здоровья,  в  томчисле  для  детей-инвалидов,  способствует   повышению   эффективностиреабилитационных мероприятий и увеличению  спектра  социальных  услуг,предоставляемых детям с ограниченными возможностями здоровья. Однако внастоящее время требует изменения  подход  к  организации  обучения  иреабилитации детей и подростков данной категории в связи  с  тем,  чтоучреждения  не  в  полной  мере  обеспечены  техническими   средствамиреабилитации  и  обучения  детей,   медицинским   оборудованием.   Этозатрудняет решение  вопросов  реабилитации,  коррекции  и  компенсациивыявленных нарушений развития у детей  с  ограниченными  возможностямиздоровья, детей-инвалидов.
       В связи с тем, что большинство  детей-инвалидов  воспитывается  всемье, работа специализированных учреждений для детей с  ограниченнымивозможностями здоровья будет носить профилактическую направленность.
       Социальная   значимость    проблем,    связанных    с    семейнымнеблагополучием и детской инвалидностью,  обусловливает  необходимостьих решения при активной  государственной  поддержке  с  использованиемпрограммно-целевого метода.
       2. Основные цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является комплексное решение проблем  семей  сдетьми  с  ограниченными  возможностями   здоровья,   обеспечение   ихполноценной жизнедеятельности и интеграции в общество.
       Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
       повышение   качества   реабилитационного   процесса    детей    сограниченными возможностями здоровья;
       оснащение   современным   социокультурным   и    реабилитационнымоборудованием   учреждений   социального    обслуживания    населения,занимающихся  реабилитацией  детей  и   подростков   с   ограниченнымивозможностями здоровья;
       обеспечение образования  и  реабилитации  детей  с  ограниченнымивозможностями здоровья в  образовательных  учреждениях  всех  типов  ивидов для приобретения профессии и интеграции в общество;
       создание условий для комплексного  развития  и  жизнедеятельностидетей с ограниченными возможностями здоровья  путем  совершенствованияматериально-технической  базы  и  ресурсного  обеспечения  специальных(коррекционных) образовательных учреждений.
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются:
       доля детей с  ограниченными  возможностями  здоровья,  получившихреабилитационные услуги в специализированных учреждениях  (отделениях)социального обслуживания населения, в общем  количестве  детей  даннойкатегории;
       доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся  всистеме  интегрированного  обучения  (коррекционные  классы,   группы,логопедические пункты), в общем  количестве  детей  данной  категории,получающих образование.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       В  ходе  реализации   Подпрограммы   предусмотрено   приобретениереабилитационного оборудования для учреждений социального обслуживаниянаселения.  Будут  организованы   специальные   олимпиады,   конкурсы,фестивали  среди  детей  с   ограниченными   возможностями   здоровья.Подпрограммой   предусмотрено   приобретение    технических    средствреабилитации и обучения, а также  замена  устаревшего  и  приобретениенового медицинского  оборудования  для  специализированных  учрежденийобразования. Будут  открыты  специальные  (коррекционные)  классы  длядетей с ограниченными  возможностями  здоровья  в  общеобразовательныхшколах. Все это повысит качество процесса реабилитации детей-инвалидови детей с ограниченными возможностями здоровья.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногобюджета, областного бюджета и внебюджетных источников  финансирования,привлекаемых на основании договоров и соглашений.
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2009-2011годах составит  21885  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствфедерального бюджета - 6300 тыс. рублей, за  счет  средств  областногобюджета  -  14085  тыс.  рублей,  за  счет   внебюджетных   источниковфинансирования (по согласованию) - 1500 тыс. рублей.
               Объем и источники финансирования Подпрограммы---------------------------------------------------------------------|       Источники         |    Объемы финансирования Подпрограммы   ||    финансирования       |               (тыс. рублей)             ||     Подпрограммы        |-----------------------------------------||                         | 2009-2011  |   2009   |  2010  |  2011  ||                         |    годы    |    год   |   год  |   год  ||-------------------------+------------+----------+--------+--------|| Всего,                  |   21885    |   8995   |  8310  |  4580  || в том числе:            |            |          |        |        ||-------------------------+------------+----------+--------+--------|| федеральный бюджет      |    6300    |   3000   |  3300  |    -   ||-------------------------+------------+----------+--------+--------|| областной бюджет        |   14085    |   5495   |  4510  |  4080  ||-------------------------+------------+----------+--------+--------|| внебюджетные источники  |    1500    |    500   |   500  |   500  || финансирования (по со-  |            |          |        |        || гласованию)             |            |          |        |        |---------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям--------------------------------------------------------------------|  Основные направления   |   Объемы финансирования (тыс. рублей)  ||     финансирования      |----------------------------------------||      Подпрограммы       |   всего    |       в том числе:        ||                         | 2009-2011  |---------------------------||                         |    годы    |  2009  |  2010  |  2011   ||-------------------------+------------+--------+--------+---------|| Капитальные вложения    |   15415    |  6835  |  6120  |  2460   ||-------------------------+------------+--------+--------+---------|| Прочие расходы          |    6470    |  2160  |  2190  |  2120   ||-------------------------+------------+--------+--------+---------|| Итого                   |   21885    |  8995  |  8310  |  4580   |--------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Департамент   образования   Кировской   области   и   департаментсоциального развития Кировской  области,  являющиеся  государственнымизаказчиками   Подпрограммы,   осуществляют   организацию    управленияПодпрограммой и реализуют ее мероприятия в соответствии с  действующимзаконодательством.
       Государственные заказчики  Подпрограммы  осуществляют  реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21  июля  2005  года  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставкитоваров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  имуниципальных нужд".
       Для реализации мероприятий Подпрограммы  департамент  образованияКировской области и департамент социального развития Кировской областиежегодно   направляют    в    соответствующие    федеральные    органыисполнительной  власти  информацию  о  ходе  выполнения  Подпрограммы,эффективности использования средств федерального бюджета  и  заявки  сцелью привлечения средств из федерального бюджета в рамках  реализациимероприятий  подпрограммы  "Дети  и  семья"  (по  направлению   "Дети-инвалиды") федеральной целевой программы "Дети  России"  на  2007-2010годы.
       Государственные   заказчики    Подпрограммы    ежеквартально    вустановленном  порядке  направляют  информацию   о   ходе   выполненияПодпрограммы,   эффективности   использования    финансовых    средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы  позволит  улучшить  качествопредоставления  реабилитационных  услуг  детям-инвалидам  и  детям   сограниченными возможностями здоровья посредством внедрения современныхтехнологий в  комплексную  реабилитацию  и  использования  в  процессереабилитации современного оборудования.
       В результате выполнения Подпрограммы будут  созданы  условия  длякомплексной  реабилитации  детей  в  27  специальных   (коррекционных)общеобразовательных  школах  и  школах-интернатах  для  обучающихся  ивоспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
       Будет   увеличено   количество   детей-инвалидов   и   детей    сограниченными   возможностями   здоровья,   включенных    в    процессинтегрированного обучения и реабилитации.
       Перечень показателей  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлен в таблице.
                    Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  |   Наименование    | Еди- | Исход-| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 || п/п |    показателя     | ница |  ный  | год  | год  | год  | год  ||     |   эффективности   | изме-|  уро- |      |      |      |      ||     |                   | рения|  вень |      |      |      |      ||     |                   |      |  2007 |      |      |      |      ||     |                   |      |  год  |      |      |      |      ||-----+-------------------+------+-------+------+------+------+------|| 6.1 | Доля детей с  ог- |   %  |  98,1 | 98,3 | 98,5 | 99,0 | 99,5 ||     | раниченными  воз- |      |       |      |      |      |      ||     | можностями здоро- |      |       |      |      |      |      ||     | вья,   получивших |      |       |      |      |      |      ||     | реабилитационные  |      |       |      |      |      |      ||     | услуги в  специа- |      |       |      |      |      |      ||     | лизированных  уч- |      |       |      |      |      |      ||     | реждениях  (отде- |      |       |      |      |      |      ||     | лениях)  социаль- |      |       |      |      |      |      ||     | ного обслуживания |      |       |      |      |      |      ||     | населения, в  об- |      |       |      |      |      |      ||     | щем    количестве |      |       |      |      |      |      ||     | детей данной  ка- |      |       |      |      |      |      ||     | тегории           |      |       |      |      |      |      ||-----+-------------------+------+-------+------+------+------+------|| 6.2 | Доля детей с  ог- |   %  |   58  |  58  |  59  |  60  |  60  ||     | раниченными  воз- |      |       |      |      |      |      ||     | можностями   здо- |      |       |      |      |      |      ||     | ровья,    обучаю- |      |       |      |      |      |      ||     | щихся  в  системе |      |       |      |      |      |      ||     | интегрированного  |      |       |      |      |      |      ||     | обучения    (кор- |      |       |      |      |      |      ||     | рекционные  клас- |      |       |      |      |      |      ||     | сы,  группы,  ло- |      |       |      |      |      |      ||     | гопедические      |      |       |      |      |      |      ||     | пункты), в  общем |      |       |      |      |      |      ||     | количестве  детей |      |       |      |      |      |      ||     | данной    катего- |      |       |      |      |      |      ||     | рии,   получающих |      |       |      |      |      |      ||     | образование       |      |       |      |      |      |      |----------------------------------------------------------------------
       Источниками получения информации являются:
       по пункту 6.1  -  отчетность  департамента  социального  развитияКировской области (форма федерального государственного статистическогонаблюдения N 1-ФП);
       по пункту 6.2 -  отчетность  департамента  образования  Кировскойобласти   (формы   федерального    государственного    статистическогонаблюдения NN 76-рик, ДО-1, Д-9, 103-рик).
                                       Приложение 4
                                       к областной целевой программе
                                       "Дети Кировской области"
                                       на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
                               "Дети-сироты"
                                  Паспорт
                        подпрограммы "Дети-сироты"---------------------------------------------------------------------| Наименование           | "Дети-сироты"                            || Подпрограммы           |                                          ||------------------------+------------------------------------------|| Основание принятия     | распоряжение Правительства области от    || решения о разработке   | 08.07.2008 N 280 "О концепции  областной || Подпрограммы           | целевой программы "Дети Кировской облас- ||                        | ти" на 2009-2011 годы"                   ||------------------------+------------------------------------------|| Государственные за-    | департамент образования Кировской облас- || казчики Подпрограммы   | ти, департамент строительства и архитек- ||                        | туры Кировской области                   ||------------------------+------------------------------------------|| Разработчик Подпро-    | департамент образования Кировской облас- || граммы                 | ти                                       ||------------------------+------------------------------------------|| Цель Подпрограммы      | профилактика социального сиротства и се- ||                        | мейного неблагополучия, развитие  семей- ||                        | ных форм устройства детей-сирот и детей, ||                        | оставшихся без попечения родителей       ||------------------------+------------------------------------------|| Задачи Подпрограммы    | реализация системы мероприятий по пропа- ||                        | ганде и развитию различных форм семейно- ||                        | го устройства детей, оставшихся без  по- ||                        | печения родителей,  оказанию  содействия ||                        | гражданам Российской Федерации, постоян- ||                        | но проживающим на территории  Российской ||                        | Федерации, желающим принять  ребенка  на ||                        | воспитание в семью;                      ||                        | создание       системы        психолого- ||                        | педагогического, медико-социального  со- ||                        | провождения детей-сирот и детей,  остав- ||                        | шихся без попечения родителей,  передан- ||                        | ных на воспитание в семью;               ||                        | укрепление материально-технической  базы ||                        | учреждений для детей-сирот и детей,  ос- ||                        | тавшихся без попечения родителей         ||------------------------+------------------------------------------|| Важнейший показатель   | доля детей-сирот и детей, оставшихся без || эффективности Под-     | попечения родителей, переданных на  вос- || программы              | питание в семью,  от  общего  количества ||                        | детей-сирот и детей, оставшихся без  по- ||                        | печения родителей                        ||------------------------+------------------------------------------|| Сроки реализации       | 2009-2011 годы                           || Подпрограммы           |                                          ||------------------------+------------------------------------------|| Объемы и источники     | общий объем финансирования -             || финансирования         | 64126 тыс. рублей, в том числе:          || Подпрограммы           | средства федерального  бюджета  -  10000 ||                        | тыс. рублей;                             ||                        | средства областного бюджета - 54126 тыс. ||                        | рублей;                                  ||                        | средства местного бюджета (по согласова- ||                        | нию)                                     ||------------------------+------------------------------------------|| Ожидаемые конечные     | увеличение доли детей-сирот и детей, ос- || результаты реализа-    | тавшихся без попечения родителей,  пере- || ции Подпрограммы       | данных на воспитание в семью, от  общего ||                        | количества детей-сирот и  детей,  остав- ||                        | шихся без попечения родителей, до 64%    |---------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В настоящее время на  территории  области  сохраняется  тенденцияроста социального сиротства.  В  связи  с  этим  принимаются  меры  поразвитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся  безпопечения родителей. Приемная семья  как  форма  семейного  устройствадетей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  становитсявсе более востребованной. В 2007 году в среднем по стране  рост  числадетей в приемных семьях составил 132%, в  Кировской  области  -  около60%.
       Отсутствие в  области  целостной  системы  правового,  психолого-педагогического, медико-социального сопровождения детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в  семью,тормозит развитие семейных форм устройства  детей.  С  целью  сниженияриска возвращения детей из семьи в организации,  в  которых  находятсядети, оставшиеся  без  попечения  родителей,  необходимо  организоватьвсестороннюю подготовку усыновителей, опекунов (попечителей), приемныхродителей.
       В связи с развитием семейных форм устройства детей-сирот и детей,оставшихся  без  попечения  родителей,  в  области   идет   сокращениеколичества детских домов. Поскольку этот  процесс  займет  много  лет,необходимо  сохранить  существующую  систему  воспитания  и  поддержкидетей,  оставшихся  без   попечения   родителей,   воспитывающихся   вгосударственных учреждениях. Укрепление  материально-технической  базыобразовательных учреждений для детей-сирот  и  детей,  оставшихся  безпопечения   родителей,   будет   способствовать   увеличению   спектрасоциальных услуг, предоставляемых детям-сиротам  и  детям,  оставшимсябез  попечения  родителей,  с  целью   их   успешной   постинтернатнойадаптации.
       Социальная значимость проблем, связанных с социальным сиротством,обусловливает необходимость их решения  при  активной  государственнойподдержке с использованием программно-целевого метода.
       2. Основные цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является профилактика социального сиротства  исемейного неблагополучия, развитие  семейных  форм  устройства  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
       В рамках данной Подпрограммы будут решаться следующие задачи:
       реализация системы мероприятий по пропаганде и развитию различныхформ семейного устройства детей, оставшихся без  попечения  родителей,оказанию  содействия   гражданам   Российской   Федерации,   постояннопроживающим  на  территории  Российской  Федерации,  желающим  принятьребенка на воспитание в семью;
       создание  системы  психолого-педагогического,  медико-социальногосопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,переданных на воспитание в семью;
       укрепление материально-технической  базы  учреждений  для  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателем     эффективности,     характеризующим     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, является  доля  детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  навоспитание  в  семью,  от  общего  количества  детей-сирот  и   детей,оставшихся без попечения родителей.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       В Подпрограмме предусмотрена система мероприятий по пропаганде  иразвитию различных форм  семейного  устройства  детей-сирот  и  детей,оставшихся без попечения родителей.  В  ходе  выполнения  Подпрограммыпройдет реорганизация сети образовательных учреждений для  детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, в том  числе  закрытие  2детских домов.
       Создание государственного учреждения "Кировский  областной  центрусыновления,  опеки  и  попечительства"   позволит   создать   системупсихолого-педагогического,  медико-социального  сопровождения   детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  переданных  навоспитание в семью.
       Завершение строительства школы-детского дома  на  160  человек  вселе   Великорецкое   Юрьянского   района,   укрепление   материально-технической базы других учреждений для детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей, создаст условия для  повышения  эффективностиреабилитационных мероприятий,  увеличения  спектра  социальных  услуг,предоставляемых  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без   попеченияродителей.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств федеральногои областного бюджетов, местного бюджета (по согласованию).
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2009-2011годах составит  64126  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствфедерального бюджета - 10000 тыс. рублей, за счет  средств  областногобюджета - 54126 тыс. рублей.
              Объем и источники финансирования Подпрограммы <*>------------------------------------------------------------------|     Источники      |      Объем финансирования Подпрограммы    ||  финансирования    |               ( тыс. рублей)              ||   Подпрограммы     |-------------------------------------------||                    |  2009-2011  |  2009   |  2010   |  2011   ||                    |    годы     |   год   |   год   |   год   ||--------------------+-------------+---------+---------+---------|| Всего,             |    64126    |  32019  |  31507  |   600   || в том числе:       |             |         |         |         ||--------------------+-------------+---------+---------+---------|| федеральный бюджет |    10000    |  5000   |  5000   |    -    ||--------------------+-------------+---------+---------+---------|| областной бюджет   |    54126    |  27019  |  26507  |   600   |------------------------------------------------------------------______________________________
       <*> В таблицу не включены объемы финансирования за  счет  средствместного бюджета, которые будут привлекаться на основании соглашений.
        Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям--------------------------------------------------------------------| Основные направления   |   Объемы финансирования (тыс. рублей)   ||    финансирования      |-----------------------------------------||     Подпрограммы       |   всего    |        в том числе:        ||                        | 2009-2011  |----------------------------||                        |    годы    |  2009   |   2010  |  2011  ||------------------------+------------+---------+---------+--------|| Капитальные вложения   |   62326    |  31419  |  30907  |    -   ||------------------------+------------+---------+---------+--------|| Прочие расходы         |    1800    |   600   |   600   |   600  ||------------------------+------------+---------+---------+--------|| Итого                  |   64126    |  32019  |  31507  |   600  |--------------------------------------------------------------------
       Объемы финансирования  мероприятий  Подпрограммы  могут  ежегоднокорректироваться в зависимости от возможностей бюджетов.
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственные заказчики Подпрограммы реализуют ее мероприятия всоответствии с действующим законодательством.
       Государственные  заказчики  осуществляют  реализацию  мероприятийПодпрограммы на  основе  государственных  контрактов,  заключаемых  наконкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005года N 94-ФЗ "О размещении заказов  на  поставки  товаров,  выполнениеработ, оказание услуг для государственных  и  муниципальных  нужд",  атакже  соглашений,  заключенных  с  органами  местного  самоуправлениямуниципальных образований области.
       Для реализации мероприятий Подпрограммы  департамент  образованияКировской области ежегодно направляет  в  соответствующие  федеральныеорганы   исполнительной   власти   информацию   о   ходе    выполненияПодпрограммы, эффективности использования средств федерального бюджетаи заявки с целью привлечения средств из федерального бюджета в  рамкахреализации мероприятий подпрограммы "Дети  и  семья"  (по  направлению"Дети-сироты") федеральной целевой программы "Дети  России"  на  2007-2010 годы.
       Государственные  заказчики  в   установленном   порядке   готовятинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти,  департамент  образования  Кировской   области,   департаментстроительства и архитектуры Кировской области.
       На завершение строительства школы-детского дома на 160 человек  вселе  Великорецкое  Юрьянского   района   муниципальному   образованию"Юрьянский  район"  предоставляются  субсидии  местному   бюджету   изобластного бюджета (далее - субсидии).
       Условиями предоставления субсидий являются:
       наличие утвержденной муниципальным правовым  актом  муниципальнойдолгосрочной  программы,  предусматривающей  реализацию   аналогичногомероприятия;
       заключение   соглашения   между   администрацией   муниципальногообразования  "Юрьянский  район"  и   департаментом   строительства   иархитектуры Кировской области (далее - соглашение);
       выполнения  доли  софинансирования,  объем  которой  определяетсясоглашением.
       Расчет субсидий осуществляется по формуле:
       S = C x Y,
       где:
       S - объем субсидии муниципальному образованию "Юрьянский район";
       С - стоимость работ по строительству нового здания школы-детскогодома согласно проектно-сметной документации на соответствующий год;
       Y - уровень софинансирования из областного бюджета,  определенныйсоглашением.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  снизить  количестводетей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  передаваемыхв  учреждения  на  полное   государственное   обеспечение,   увеличитьколичество детей-сирот и детей, оставшихся  без  попечения  родителей,передаваемых   на   воспитание   в   семью,   обеспечить   эффективнуюсоциализацию детей, оказавшихся в  трудной  жизненной  ситуации  и  ихинтеграцию в общество.
       Дальнейшее развитие получит институт приемной семьи, в результатечего будут закрыты  2  детских  дома.  Удастся  укрепить  материально-техническую базу 12 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей.
       Значение  показателя  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлено в таблице.
                     Значение показателя эффективности---------------------------------------------------------------------|  N  |    Наименование     | Еди- | Исход- | 2008| 2009| 2010| 2011|| п/п |     показателя      | ница |   ный  | год | год | год | год ||     |    эффективности    | изме-| уровень|     |     |     |     ||     |                     | рения|  2007  |     |     |     |     ||     |                     |      |   год  |     |     |     |     ||-----+---------------------+------+--------+-----+-----+-----+-----|| 6.1 | Доля детей-сирот  и |      |        |     |     |     |     ||     | детей,   оставшихся |   %  |  55,6  |  58 |  60 |  62 |  64 ||     | без попечения роди- |      |        |     |     |     |     ||     | телей,   переданных |      |        |     |     |     |     ||     | на воспитание в се- |      |        |     |     |     |     ||     | мью, от общего  ко- |      |        |     |     |     |     ||     | личества     детей- |      |        |     |     |     |     ||     | сирот и детей,  ос- |      |        |     |     |     |     ||     | тавшихся без  попе- |      |        |     |     |     |     ||     | чения родителей     |      |        |     |     |     |     |---------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментаобразования Кировской  области  (форма  федерального  государственногостатистического наблюдения N 103-рик).
                                       Приложение 5
                                       к областной целевой программе
                                       "Дети Кировской области"
                                       на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
               "Профилактика безнадзорности и правонарушений
                            несовершеннолетних"
                                  Паспорт
        подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений
                            несовершеннолетних"--------------------------------------------------------------------| Наименование           | "Профилактика безнадзорности и правона- || Подпрограммы           | рушений несовершеннолетних"             ||------------------------+-----------------------------------------|| Основание принятия     | распоряжение Правительства  облаcти  от || решения  о  разработке | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной || Подпрограммы           | целевой программы "Дети  Кировской  об- ||                        | ласти" на 2009-2011 годы"               ||------------------------+-----------------------------------------|| Государственные    за- | департамент социального развития Киров- || казчики Подпрограммы   | ской области, управление по  физической ||                        | культуре и  спорту  Кировской  области, ||                        | Управление внутренних дел по  Кировской ||                        | области                                 ||------------------------+-----------------------------------------|| Разработчики   Подпро- | департамент социального развития Киров- || граммы                 | ской области, управление по  физической ||                        | культуре и  спорту  Кировской  области, ||                        | Управление внутренних дел по  Кировской ||                        | области                                 ||------------------------+-----------------------------------------|| Цель Подпрограммы      | защита и улучшение положения детей, на- ||                        | ходящихся в трудной жизненной ситуации  ||------------------------+-----------------------------------------|| Задачи Подпрограммы    | повышение качества социальной  реабили- ||                        | тации и адаптации детей, находящихся  в ||                        | трудной жизненной ситуации, на базе об- ||                        | ластных государственных учреждений  со- ||                        | циального обслуживания населения;       ||                        | укрепление материально-технической базы ||                        | областных  государственных   учреждений ||                        | социального обслуживания населения;     ||                        | использование инновационных форм и  ме- ||                        | тодов работы с семьями и детьми "группы ||                        | риска"                                  ||------------------------+-----------------------------------------|| Важнейшие   показатели | количество социальных услуг,  оказанных || эффективности  Подпро- | детям и подросткам, находящимся в труд- || граммы                 | ной жизненной ситуации;                 ||                        | количество несовершеннолетних,  прошед- ||                        | ших социальную реабилитацию             ||------------------------+-----------------------------------------|| Сроки реализации  Под- | 2009-2011 годы                          || программы              |                                         ||------------------------+-----------------------------------------|| Объемы   и   источники | общий объем финансирования - 3640  тыс. || финансирования    Под- | рублей, в том числе:                    || программы              | средства областного бюджета - 3640 тыс. ||                        | рублей                                  ||------------------------+-----------------------------------------|| Ожидаемые     конечные | увеличение количества социальных услуг, || результаты  реализации | оказанных детям и  подросткам,  находя- || Подпрограммы           | щимся в трудной жизненной ситуации,  до ||                        | 285 тысяч в год;                        ||                        | увеличение количества  несовершеннолет- ||                        | них, прошедших социальную реабилитацию, ||                        | до 2690 человек в год                   |--------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       В  области  не  уменьшается  количество  семей,   находящихся   всоциально опасном положении, имеющих детей.  Ежегодно  в  комиссии  поделам несовершеннолетних и защите их прав  направляются  для  принятиямер по  фактам  неисполнения,  ненадлежащего  исполнения  обязанностейродителями или лицами, их замещающими,  более  5000  дел.  Каждый  годболее 800 детей и подростков остаются без  попечения  родителей  из-залишения  последних  родительских  прав,  выявляются  более  40  фактовжестокого обращения с несовершеннолетними. Ежегодно  более  150  детейсамовольно уходят из семей, более 500 несовершеннолетних,  нуждающихсяв социальной реабилитации, помещаются в специализированные  учреждениясоциального    обслуживания.    Медленно    снижается     подростковаяпреступность.
       Таким образом, существует необходимость развития  системы  защитыправ   несовершеннолетних,   предупреждения   их   безнадзорности    ипротивоправного поведения.
       2. Основные цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Цель  Подпрограммы  -  защита  и   улучшение   положения   детей,находящихся в трудной жизненной ситуации.
       Задачи Подпрограммы:
       повышение качества социальной  реабилитации  и  адаптации  детей,находящихся  в  трудной  жизненной   ситуации,   на   базе   областныхгосударственных учреждений социального обслуживания населения;
       укрепление материально-технической базы областных государственныхучреждений социального обслуживания населения;
       использование инновационных форм и методов  работы  с  семьями  идетьми "группы риска".
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателями    эффективности,    характеризующими     достижениепоставленной цели и решение задач Подпрограммы, являются следующие:
       количество  социальных  услуг,  оказанных  детям  и   подросткам,находящимся в трудной жизненной ситуации;
       количество несовершеннолетних, прошедших социальную реабилитацию.
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       В  ходе   реализации   Подпрограммы   областные   государственныеспециализированные учреждения  социального  обслуживания  населения  иотделения временного пребывания для несовершеннолетних, нуждающихся  всоциальной  реабилитации,  будут  оснащены   спортивно-оздоровительнымоборудованием, современными комнатами  психологической  разгрузки.  Набазе  названных   учреждений   будут   реализовываться   инновационныетехнологии  социальной  работы.  Это   повысит   качество   социальнойреабилитации  и  адаптации  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненнойситуации.
       Создание в муниципальных районах  и  городских  округах  на  базеподразделений  по  делам  несовершеннолетних  территориальных  органоввнутренних  дел  компьютеризированных  банков   данных   о   социальнонеблагополучных  семьях  с   детьми,   беспризорных   и   безнадзорныхнесовершеннолетних,  помещенных  в  детские  учреждения  всех   видов,находящихся в розыске, будет способствовать более  эффективной  работеорганов  и  учреждений   системы   защиты   прав   несовершеннолетних,предупреждения их безнадзорности и правонарушений.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета.
       Общий объем планируемого финансирования Подпрограммы в  2009-2011годах  составит  3640  тыс.  рублей,  в  том  числе  за  счет  средствобластного бюджета - 3640 тыс. рублей.
               Объем и источники финансирования Подпрограммы-------------------------------------------------------------------|    Источники     |       Объем финансирования Подпрограммы      || финансирования   |                 (тыс. рублей)                ||  Подпрограммы    |----------------------------------------------||                  |  2009-2011   |  2009   |   2010   |   2011   ||                  |     годы     |   год   |   год    |   год    ||------------------+--------------+---------+----------+----------|| Всего,           |     3640     |  1293   |   1434   |   913    || в том числе:     |              |         |          |          ||------------------+--------------+---------+----------+----------|| областной бюджет |     3640     |  1293   |   1434   |   913    |-------------------------------------------------------------------
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям--------------------------------------------------------------------| Основные направления |    Объемы финансирования (тыс. рублей)    ||   финансирования     |-------------------------------------------||     Подпрограммы     |    всего      |        в том числе :      ||                      |  2009-2011    |---------------------------||                      |     годы      |  2009   |  2010  |  2011  ||----------------------+---------------+---------+--------+--------|| Капитальные вложения |     2437      |   942   |  1017  |   478  ||----------------------+---------------+---------+--------+--------|| Прочие расходы       |     1203      |   351   |   417  |   435  ||----------------------+---------------+---------+--------+--------|| Итого                |     3640      |  1293   |  1434  |   913  |--------------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственные заказчики Подпрограммы  осуществляют  организациюуправления Подпрограммой и реализуют ее мероприятия в  соответствии  сдействующим законодательством.
       Государственные заказчики  Подпрограммы  осуществляют  реализациюмероприятий  Подпрограммы  на   основе   государственных   контрактов,заключаемых на конкурсной основе в соответствии с Федеральным  закономот 21  июля  2005  года  N 94-ФЗ  "О размещении  заказов  на  поставкитоваров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  имуниципальных нужд".
       Государственные   заказчики    Подпрограммы    ежеквартально    вустановленном  порядке  направляют  информацию   о   ходе   выполненияПодпрограммы,   эффективности   использования    финансовых    средствгосударственному заказчику-координатору Программы.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственные   заказчики   Подпрограммы   готовят   и   вносят    вустановленном порядке предложения о корректировке Подпрограммы либо  одосрочном прекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       В результате реализации Подпрограммы получит дальнейшее  развитиесистема  оказания  социальных  услуг  детям,  находящимся  в   труднойжизненной ситуации.  Будет  обеспечена  доступность  услуг  социальнойреабилитации  и  адаптации  детям,  оказавшимся  в  трудной  жизненнойситуации.
       Реализация  мероприятий   Подпрограммы   предполагает   увеличитьколичество  прошедших  социальную   реабилитацию   несовершеннолетних,оказавшихся в трудной жизненной  ситуации,  что  создаст  условия  длязначительного  сокращения  количества  безнадзорных  детей  и  случаевпротивоправного поведения несовершеннолетних.
       Перечень показателей эффективности выполнения Подпрограммы погодам представлен в таблице.
                    Перечень показателей эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  |    Наименование     | Еди-  | Исход- | 2008| 2009| 2010| 2011|| п/п |     показателя      | ница  |   ный  | год | год | год | год ||     |    эффективности    | изме- | уровень|     |     |     |     ||     |                     | рения |  2007  |     |     |     |     ||     |                     |       |   год  |     |     |     |     ||-----+---------------------+-------+--------+-----+-----+-----+-----|| 6.1 | Количество социаль- | тыс.  |   281  | 282 | 283 | 284 | 285 ||     | ных услуг,  оказан- | услуг |        |     |     |     |     ||     | ных детям и  подро- |       |        |     |     |     |     ||     | сткам,  находящимся |       |        |     |     |     |     ||     | в трудной жизненной |       |        |     |     |     |     ||     | ситуации            |       |        |     |     |     |     ||-----+---------------------+-------+--------+-----+-----+-----+-----|| 6.2 | Количество несовер- | чело- |  2660  | 2670| 2680| 2685| 2690||     | шеннолетних,   про- |  век  |        |     |     |     |     ||     | шедших   социальную | в год |        |     |     |     |     ||     | реабилитацию        |       |        |     |     |     |     |----------------------------------------------------------------------
       Источником получения информации является отчетность  департаментасоциального   развития   Кировской   области    (формы    федеральногогосударственного статистического наблюдения NN 1-СД, 1.1 АИС "Дети").
                                          Приложение 6
                                          к областной целевой  программе
                                          "Дети Кировской области"
                                          на 2009-2011 годы
                               ПОДПРОГРАММА
       "Строительство муниципальных общеобразовательных учреждений,
               расположенных в сельских населенных пунктах"
                                  Паспорт
       подпрограммы "Строительство муниципальных общеобразовательных
         учреждений, расположенных в сельских населенных пунктах"---------------------------------------------------------------------| Наименование Подпро-    | "Строительство муниципальных общеобра-  || граммы                  | зовательных учреждений, расположенных в ||                         | сельских населенных пунктах"            ||-------------------------+-----------------------------------------|| Основание принятия      | распоряжение Правительства области от   || решения о разработке    | 08.07.2008 N 280 "О концепции областной || Подпрограммы            | целевой программы "Дети Кировской об-   ||                         | ласти" на 2009-2011 годы"               ||-------------------------+-----------------------------------------|| Государственный заказ-  | департамент образования  Кировской  об- || чик Подпрограммы        | ласти                                   ||-------------------------+-----------------------------------------|| Разработчик Подпрограм- | департамент образования Кировской об-   || мы                      | ласти                                   ||-------------------------+-----------------------------------------|| Цель Подпрограммы       | создание безопасных  условий  обучения, ||                         | отвечающих   современным   требованиям, ||                         | предъявляемым  к   общеобразовательному ||                         | учреждению                              ||-------------------------+-----------------------------------------|| Задача Подпрограммы     | строительство зданий муниципальных  об- ||                         | щеобразовательных учреждений,  располо- ||                         | женных в сельских населенных пунктах    ||-------------------------+-----------------------------------------|| Важнейший показатель    | ввод в эксплуатацию новых зданий школ   || эффективности           | (ученических мест)                      || Подпрограммы            |                                         ||-------------------------+-----------------------------------------|| Сроки реализации        | 2009-2011 годы                          || Подпрограммы            |                                         ||-------------------------+-----------------------------------------|| Объемы и источники      | общий объем финансирования из областно- || финансирования          | го бюджета - 286507 тыс. рублей;        || Подпрограммы            | средства местных бюджетов (по согласо-  ||                         | ванию)                                  ||-------------------------+-----------------------------------------|| Ожидаемые конечные      | ввод в эксплуатацию новых зданий  муни- || результаты реализации   | ципальных общеобразовательных  учрежде- || Подпрограммы            | ний, расположенных в сельских  населен- ||                         | ных пунктах (создание 300 новых  учени- ||                         | ческих мест)                            |---------------------------------------------------------------------
       1. Характеристика  проблемы,  на  решение   которой   направлена
          Подпрограмма
       Одной из наиболее острых проблем  системы  образования  Кировскойобласти  является   слабая   материальная   база   общеобразовательныхучреждений, которая не  соответствует  современным  требованиям  и  непозволяет в полной мере и на должном  уровне  осуществлять  подготовкуучащихся. Данная ситуация является следствием отсутствия на протяжении2  последних  десятилетий  финансирования  в  объемах,  требуемых  дляподдержания удовлетворительного состояния материальной базы.
       В ряде сельских населенных пунктов, расположенных на значительномудалении  от  районных  центров,  здания  школ  находятся   в   ветхом(аварийном)  состоянии.  Однако  по  количеству   обучающихся   данныеобщеобразовательные  учреждения  имеют   перспективы.   Ежегодно   приподготовке школ к учебному  году  администрации  данных  муниципальныхобразований,  а   также   администрации   образовательных   учрежденийсталкиваются с проблемой  подписания  актов  приемки  школ  надзорнымиорганами (Роспотребнадзор, Госпожнадзор). Неподписание  актов  приемкишкол  надзорными  органами  создает  проблему  получения  учреждениямилицензии на право ведения образовательной деятельности, так как  однимиз  условий  получения  лицензии   является   наличие   положительногозаключения    органов    Государственного    пожарного    надзора    иРоспотребнадзора  о  состоянии  здания  и   его   инженерных   систем.Единственно  возможным  выходом  из  сложившейся   ситуации   являетсястроительство новых зданий школ.
       2. Основные цель и  задачи  Подпрограммы,  сроки  ее  реализации,
          показатели эффективности, характеризующие достижение
          поставленной цели и решение задач Подпрограммы
       Целью Подпрограммы является создание безопасных условий обучения,отвечающих     современным      требованиям,      предъявляемым      кобщеобразовательному учреждению.
       В рамках данной Подпрограммы будет решаться задача  строительствазданий муниципальных общеобразовательных учреждений,  расположенных  всельских населенных пунктах.
       Срок реализации Подпрограммы - 2009-2011 годы.
       Показателем     эффективности,     характеризующим     реализациюПодпрограммы,  является  ввод  в  эксплуатацию   новых   зданий   школ(ученических мест).
       3. Перечень мероприятий Подпрограммы
       Перечень  мероприятий   Подпрограммы   с   указанием   финансовыхресурсов, необходимых для их реализации, представлен в приложении 7  кПрограмме.
       4. Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
       Мероприятия Подпрограммы реализуются за счет  средств  областногобюджета, средств местных бюджетов (по согласованию).
       Общий объем финансирования Подпрограммы из областного  бюджета  в2009-2011 годах составит 286507 тыс. рублей, в том числе в 2009 году -103000 тыс. рублей, в 2010 году - 73107 тыс. рублей,  в  2011  году  -110400 тыс. рублей.
                     Объем финансирования Подпрограммы
                         по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| Основные направления  |     Объемы финансирования (тыс. рублей)    ||    финансирования     |--------------------------------------------||     Подпрограммы      |    всего     |          в том числе:       ||                       |  2009-2011   |-----------------------------||                       |     годы     |   2009   |  2010   |  2011  ||-----------------------+--------------+----------+---------+--------|| Капитальные вложения  |    286507    |  103000  |  73107  | 110400 ||-----------------------+--------------+----------+---------+--------|| Прочие расходы        |      -       |    -     |    -    |   -    ||-----------------------+--------------+----------+---------+--------|| Итого                 |    286507    |  103000  |  73107  | 110400 |----------------------------------------------------------------------
       5. Механизм реализации Подпрограммы, включающий в  себя  механизм
          управления Подпрограммой
       Государственным  заказчиком  Подпрограммы  является   департаментобразования Кировской области,  который  совместно  с  администрациямимуниципальных образований реализует ее мероприятия  в  соответствии  сдействующим законодательством.
       На  реализацию  мероприятий  Подпрограммы   средства   областногобюджета  направляются  в  соответствующие  муниципальные   образованияобласти в виде субсидий местным бюджетам.
       Условиями предоставления субсидий местным бюджетам из  областногобюджета являются:
       наличие проектно-сметной документации на  строительство  объекта,прошедшей государственную экспертизу;
       наличие утвержденных муниципальными правовыми актами долгосрочныхмуниципальных программ, предусматривающих аналогичные мероприятия;
       заключение   соглашения   между   администрацией   муниципальногообразования и департаментом образования Кировской области;
       выполнение  доли  софинансирования,  объем  которой  определяетсясоглашением о предоставлении субсидий местным бюджетам  из  областногобюджета на строительство новых зданий школ.
       Расчет  субсидий   местным   бюджетам   из   областного   бюджетаосуществляется по формуле:
       Si = Ci x Yi,
       где:
       Si - объем субсидии i-му муниципальному району;
       Ci  -  стоимость  работ  по  строительству  нового  здания  школысогласно проектно-сметной документации;
       Yi - уровень софинансирования из областного бюджета, определенныйсоглашением о предоставлении субсидии.
       Государственный  заказчик   в   установленном   порядке   готовитинформацию о ходе выполнения Подпрограммы, эффективности использованияфинансовых средств.
       Контроль  за  ходом  реализации   Подпрограммы   осуществляют   вустановленном  порядке  Законодательное  Собрание  Кировской  области,Контрольно-счетная палата Кировской области,  Правительство  Кировскойобласти, департамент образования Кировской области.
       В  случае  несоответствия  результатов  выполнения   Подпрограммыпоказателям     эффективности,     предусмотренным      Подпрограммой,государственный заказчик Подпрограммы готовит и вносит в установленномпорядке предложения о  корректировке  Подпрограммы  либо  о  досрочномпрекращении реализации Подпрограммы.
       6. Оценка социальной эффективности Подпрограммы
       Реализация мероприятий Подпрограммы позволит  снизить  социальнуюнапряженность  в  населенных   пунктах,   где   будут   осуществлятьсястроительство  и  ввод  в  эксплуатацию  новых  зданий   муниципальныхобщеобразовательных учреждений, созданы 300  новых  ученических  мест,предоставлена  возможность  жителям  7  сельских  населенных   пунктовполучать  качественное  образование  в  образовательных   учреждениях,отвечающих всем современным требованиям.
       Значение  показателя  эффективности  выполнения  Подпрограммы  погодам представлено в таблице.
                     Значение показателя эффективности----------------------------------------------------------------------|  N  | Наименование | Единица  | Исходный| 2008| 2009 | 2010 | 2011 || п/п | показателя   | измерения| уровень | год | год  | год  | год  ||     | эффективно-  |          |  2007   | <*> |      |      |      ||     |     сти      |          | год <*> |     |      |      |      ||-----+--------------+----------+---------+-----+------+------+------|| 6.1 | Ввод в экс-  | Учениче- |     -   |  -  |  160 |  70  |  70  ||     | плуатацию    | ские мес-|         |     |      |      |      ||     | новых зданий |    та    |         |     |      |      |      ||     | школ (учени- |          |         |     |      |      |      ||     | ческих мест) |          |         |     |      |      |      |----------------------------------------------------------------------______________________________
       <*> В рамках данной Подпрограммы.
       Источником  получения  информации  является  форма   федеральногогосударственного статистического наблюдения N С-1.
                                          Приложение 7
                                          к областной целевой программе
                                          "Дети Кировской области"
                                          на 2009-2011 годы
                                       Перечень мероприятий Программы-------------------------------------------------------------------------------------------------------|  N   | Наименование подпрограм-  |  Источник  |  Объем финансирования Программы   |  Ответственный  || п/п  |  мы, задачи, мероприятия  | финансиро- |           (тыс. рублей)           |   исполнитель   ||      |                           |   вания    |-----------------------------------|                 ||      |                           |            | Всего  |  в том числе по годам:   |                 ||      |                           |            |        |--------------------------|                 ||      |                           |            |        |  2009  |  2010  |  2011  |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  1   | Подпрограмма              |            |        |        |        |        |                 ||      | "Здоровое поколение"      |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 1.1  | Совершенствование  лечеб- |            |        |        |        |        |                 ||      | но-диагностических      и |            |        |        |        |        |                 ||      | профилактических    меро- |            |        |        |        |        |                 ||      | приятий  в  родовспомога- |            |        |        |        |        |                 ||      | тельных и детских  учреж- |            |        |        |        |        |                 ||      | дениях здравоохранения    |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Оснащение современным ле- | областной  | 25900  |  8400  |  8500  |  9000  | департамент     ||      | чебным,   диагностическим | бюджет     |        |        |        |        | здравоохранения ||      | оборудованием и  лекарст- |            |        |        |        |        | Кировской об-   ||      | венными средствами  обла- |            |        |        |        |        | ласти           ||      | стных  детских   лечебно- | федераль-  |  1200  |  600   |  600   |   -    |                 ||      | профилактических и  родо- | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||      | вспомогательных  учрежде- |            |        |        |        |        |                 ||      | ний (государственное  ле- |            |        |        |        |        |                 ||      | чебно-   профилактическое |            |        |        |        |        |                 ||      | учреждение "Кировский об- |            |        |        |        |        |                 ||      | ластной клинический пери- |            |        |        |        |        |                 ||      | натальный центр", област- |            |        |        |        |        |                 ||      | ное государственное учре- |            |        |        |        |        |                 ||      | ждение    здравоохранения |            |        |        |        |        |                 ||      | "Кировская областная дет- |            |        |        |        |        |                 ||      | ская клиническая  больни- |            |        |        |        |        |                 ||      | ца", дома  ребенка,  дет- |            |        |        |        |        |                 ||      | ские санатории)           |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 1.2  | Совершенствование  прена- |            |        |        |        |        |                 ||      | тальной диагностики врож- |            |        |        |        |        |                 ||      | денной  и  наследственной |            |        |        |        |        |                 ||      | патологии плода  и  скри- |            |        |        |        |        |                 ||      | нингового    обследования |            |        |        |        |        |                 ||      | новорожденных             |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Проведение мероприятий по | областной  |  6300  |  1500  |  2000  |  2800  | департамент     ||      | совершенствованию  прена- | бюджет     |        |        |        |        | здравоохранения ||      | тальной диагностики врож- |            |        |        |        |        | Кировской об-   ||      | денной  и  наследственной | федераль-  |  1600  |  800   |  800   |   -    | ласти           ||      | патологии плода  и  скри- | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||      | нинга новорожденных с це- |            |        |        |        |        |                 ||      | лью раннего  выявления  и |            |        |        |        |        |                 ||      | своевременного начала ле- |            |        |        |        |        |                 ||      | чения детей с врожденными |            |        |        |        |        |                 ||      | и наследственными заболе- |            |        |        |        |        |                 ||      | ваниями                   |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 1.3  | Внедрение     современных |            |        |        |        |        |                 ||      | технологий питания детей  |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Приобретение  специализи- | областной  |  1300  |  300   |  500   |  500   | департамент     ||      | рованных продуктов  пита- | бюджет     |        |        |        |        | здравоохранения ||      | ния  детей  при  оказании |            |        |        |        |        | Кировской об-   ||      | медицинской помощи в  об- | федераль-  |  200   |  100   |  100   |   -    | ласти           ||      | ластных   государственных | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||      | учреждениях здравоохране- |            |        |        |        |        |                 ||      | ния                       |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 1.4  | Профилактика заболеваний  |            |        |        |        |        |                 ||      | репродуктивной системы у  |            |        |        |        |        |                 ||      | детей и подростков        |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Внедрение современных     | областной  |  1000  |  500   |  500   |   -    | департамент     ||      | технологий при проведении | бюджет     |        |        |        |        | здравоохранения ||      | профилактических медицин- |            |        |        |        |        | Кировской об-   ||      | ских осмотров в областных |            |        |        |        |        | ласти           ||      | учреждениях здравоохране- |            |        |        |        |        |                 ||      | ния                       |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            | 37500  | 12200  | 13000  | 12300  |                 ||      | в том числе:              | областной  | 34500  | 10700  | 11500  | 12300  |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | федераль-  |  3000  |  1500  |  1500  |   -    |                 ||      |                           | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  2   | Подпрограмма              |            |        |        |        |        |                 ||      | "Одаренные дети"          |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 2.1  | Развитие  эксперименталь- |            |        |        |        |        |                 ||      | ной деятельности  общеоб- |            |        |        |        |        |                 ||      | разовательных учреждений, |            |        |        |        |        |                 ||      | направленной на совершен- |            |        |        |        |        |                 ||      | ствование работы  с  ода- |            |        |        |        |        |                 ||      | ренными детьми            |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Проведение     областного | областной  |  7644  |  2545  |  2548  |  2551  | департамент об- ||      | конкурса  и   организация | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | деятельности  5  экспери- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | ментальных  площадок  де- |            |        |        |        |        |                 ||      | партамента    образования |            |        |        |        |        |                 ||      | Кировской области по  ор- |            |        |        |        |        |                 ||      | ганизации работы  с  ода- |            |        |        |        |        |                 ||      | ренными  школьниками   по |            |        |        |        |        |                 ||      | профилям,  с   учителями, |            |        |        |        |        |                 ||      | работающими с  одаренными |            |        |        |        |        |                 ||      | детьми, и родителями      |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 2.2  | Выявление и развитие ода- |            |        |        |        |        |                 ||      | ренных детей через систе- |            |        |        |        |        |                 ||      | му        организационно- |            |        |        |        |        |                 ||      | массовых мероприятий      |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Обеспечение участия  уча- | областной  |  9572  |  2986  |  3184  |  3402  | департамент об- ||      | щихся в  областном,  все- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | российском, международном |            |        |        |        |        | ровской области ||      | этапах предметных олимпи- |            |        |        |        |        |                 ||      | ад,   научно-практических |            |        |        |        |        |                 ||      | конференциях,  творческих |            |        |        |        |        |                 ||      | и исследовательских  кон- |            |        |        |        |        |                 ||      | курсах, организация изда- |            |        |        |        |        |                 ||      | ния серии  информационных |            |        |        |        |        |                 ||      | бюллетеней   и    фильмов |            |        |        |        |        |                 ||      | "Одаренные дети"          |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 2.3  | Развитие и поддержка  об- |            |        |        |        |        |                 ||      | разовательных учреждений, |            |        |        |        |        |                 ||      | работающих  с  одаренными |            |        |        |        |        |                 ||      | детьми                    |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Оснащение государственно- | областной  |  7201  |  2185  |  2306  |  2710  | департамент об- ||      | го образовательного учре- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | ждения    дополнительного |            |        |        |        |        | ровской области ||      | образования  детей  "Ода- |            |        |        |        |        |                 ||      | ренный школьник"  необхо- |            |        |        |        |        |                 ||      | димым  учебным,   учебно- |            |        |        |        |        |                 ||      | наглядным,   компьютерным |            |        |        |        |        |                 ||      | оборудованием, твердым  и |            |        |        |        |        |                 ||      | мягким инвентарем и авто- |            |        |        |        |        |                 ||      | бусом                     |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            | 24417  |  7716  |  8038  |  8663  |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  | 24417  |  7716  |  8038  |  8663  |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  3   | Подпрограмма              |            |        |        |        |        |                 ||      | "Дети-инвалиды"           |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.1  | Повышение качества реаби- |            |        |        |        |        |                 ||      | литационного процесса де- |            |        |        |        |        |                 ||      | тей с ограниченными  воз- |            |        |        |        |        |                 ||      | можностями здоровья       |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.1.1| Оснащение мастерских тру- | внебюджет- |  600   |  200   |  200   |  200   | департамент об- ||      | дового обучения специаль- | ные сред-  |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | ных (коррекционных) обра- | ства <*>   |        |        |        |        | ровской области ||      | зовательных    учреждений |            |        |        |        |        |                 ||      | оборудованием  и  инстру- |            |        |        |        |        |                 ||      | ментами                   |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.1.2| Организация летнего отды- | областной  |  2220  |  720   |  740   |  760   | департамент со- ||      | ха детей с  ограниченными | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | возможностями здоровья на |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | базе загородных  лагерей, |            |        |        |        |        | области         ||      | баз отдыха                |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.1.3| Проведение фестиваля дет- | областной  |  450   |  140   |  150   |  160   | управление по   ||      | ского инвалидного  спорта | бюджет     |        |        |        |        | физической      ||      | "Улыбка"                  |            |        |        |        |        | культуре и      ||      |                           |            |        |        |        |        | спорту Киров-   ||      |                           |            |        |        |        |        | ской области    ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.2  | Оснащение современным со- |            |        |        |        |        |                 ||      | циокультурным и  реабили- |            |        |        |        |        |                 ||      | тационным   оборудованием |            |        |        |        |        |                 ||      | учреждений    социального |            |        |        |        |        |                 ||      | обслуживания   населения, |            |        |        |        |        |                 ||      | занимающихся реабилитаци- |            |        |        |        |        |                 ||      | ей детей и  подростков  с |            |        |        |        |        |                 ||      | ограниченными   возможно- |            |        |        |        |        |                 ||      | стями здоровья            |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.2.1| Приобретение реабилитаци- | областной  |  1995  |  1625  |  370   |   -    | департамент со- ||      | онного  оборудования  для | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | учреждений    социального |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | обслуживания населения    |            |        |        |        |        | области         ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.2.2| Оснащение учреждений  со- | федераль-  |  6300  |  3000  |  3300  |   -    | департамент со- ||      | циального    обслуживания | ный бюджет |        |        |        |        | циального раз-  ||      | населения,   занимающихся |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | реабилитацией   детей   и |            |        |        |        |        | области         ||      | подростков с ограниченны- |            |        |        |        |        |                 ||      | ми  возможностями  здоро- |            |        |        |        |        |                 ||      | вья, транспортом и обору- |            |        |        |        |        |                 ||      | дованием в  рамках  феде- |            |        |        |        |        |                 ||      | ральной целевой программы |            |        |        |        |        |                 ||      | "Дети  России"  на  2007- |            |        |        |        |        |                 ||      | 2010 годы                 |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.3  | Обеспечение образования и |            |        |        |        |        |                 ||      | реабилитации детей с  ог- |            |        |        |        |        |                 ||      | раниченными возможностями |            |        |        |        |        |                 ||      | здоровья в  образователь- |            |        |        |        |        |                 ||      | ных учреждениях всех  ти- |            |        |        |        |        |                 ||      | пов и видов для  приобре- |            |        |        |        |        |                 ||      | тения профессии  и  инте- |            |        |        |        |        |                 ||      | грации в общество         |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.3.1| Организация   межведомст- | не требу-  |   -    |   х    |   х    |   х    | департамент об- ||      | венного взаимодействия по | ется       |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | выявлению детей с ограни- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | ченными     возможностями |            |        |        |        |        |                 ||      | здоровья и устройство  их |            |        |        |        |        |                 ||      | на обучение в  соответст- |            |        |        |        |        |                 ||      | вии с заболеванием        |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.3.2| Открытие      специальных | не  требу- |   -    |   х    |   х    |   х    | департамент об- ||      | (коррекционных)   классов | ется       |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | для детей с ограниченными |            |        |        |        |        | ровской  облас- ||      | возможностями здоровья  в |            |        |        |        |        | ти, органы  ме- ||      | общеобразовательных  шко- |            |        |        |        |        | стного    само- ||      | лах  с  целью  интеграции |            |        |        |        |        | управления  му- ||      | детей в общество          |            |        |        |        |        | ниципальных об- ||      |                           |            |        |        |        |        | разований <**>  ||      |                           |            |        |        |        |        | (далее - органы ||      |                           |            |        |        |        |        | местного  само- ||      |                           |            |        |        |        |        | управления)     ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.3.3| Проведение    специальных | областной  |  900   |  300   |  300   |  300   | департамент об- ||      | олимпиад, конкурсов, фес- | бюджет     |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | тивалей среди детей с ог- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | раниченными возможностями |            |        |        |        |        |                 ||      | здоровья                  |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.4  | Создание условий для ком- |            |        |        |        |        |                 ||      | плексного развития и жиз- |            |        |        |        |        |                 ||      | недеятельности  детей   с |            |        |        |        |        |                 ||      | ограниченными   возможно- |            |        |        |        |        |                 ||      | стями здоровья путем  со- |            |        |        |        |        |                 ||      | вершенствования   матери- |            |        |        |        |        |                 ||      | ально-технической базы  и |            |        |        |        |        |                 ||      | ресурсного    обеспечения |            |        |        |        |        |                 ||      | областных     специальных |            |        |        |        |        |                 ||      | (коррекционных) образова- |            |        |        |        |        |                 ||      | тельных учреждений        |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.4.1| Приобретение  технических | областной  |  7120  |  2210  |  2450  |  2460  | департамент об- ||      | средств  реабилитации   и | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | обучения                  |            |        |        |        |        | ровской облас-  ||      |                           | внебюджет- |  900   |  300   |  300   |  300   | ти,             ||      |                           | ные источ- |        |        |        |        | областные обра- ||      |                           | ники   фи- |        |        |        |        | зовательные уч- ||      |                           | нансирова- |        |        |        |        | реждения, орга- ||      |                           | ния <*>    |        |        |        |        | ны местного са- ||      |                           |            |        |        |        |        | моуправления<**>||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 3.4.2| Приобретение нового и за- | областной  |  1400  |  500   |  500   |  400   | департамент об- ||      | мена устаревшего медицин- | бюджет     |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | ского оборудования        |            |        |        |        |        | ровской области ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            | 21885  |  8995  |  8310  |  4580  |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  | 14085  |  5495  |  4510  |  4080  |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | федераль-  |  6300  |  3000  |  3300  |   -    |                 ||      |                           | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | внебюджет- |  1500  |  500   |  500   |  500   |                 ||      |                           | ные источ- |        |        |        |        |                 ||      |                           | ники фи-   |        |        |        |        |                 ||      |                           | нансирова- |        |        |        |        |                 ||      |                           | ния <*>    |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  4   | Подпрограмма              |            |        |        |        |        |                 ||      | "Дети-сироты"             |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.1  | Реализация системы  меро- |            |        |        |        |        |                 ||      | приятий по  пропаганде  и |            |        |        |        |        |                 ||      | развитию  различных  форм |            |        |        |        |        |                 ||      | семейного устройства  де- |            |        |        |        |        |                 ||      | тей, оставшихся без попе- |            |        |        |        |        |                 ||      | чения родителей, оказанию |            |        |        |        |        |                 ||      | содействия гражданам Рос- |            |        |        |        |        |                 ||      | сийской Федерации, посто- |            |        |        |        |        |                 ||      | янно проживающим на  тер- |            |        |        |        |        |                 ||      | ритории Российской  Феде- |            |        |        |        |        |                 ||      | рации,  желающим  принять |            |        |        |        |        |                 ||      | ребенка на  воспитание  в |            |        |        |        |        |                 ||      | семью                     |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.1.1| Содействие созданию ассо- | не требу-  |   -    |   х    |   х    |   х    | органы местного ||      | циаций опекунов  (попечи- |    ется    |        |        |        |        | самоуправле-    ||      | телей), приемных  родите- |            |        |        |        |        | ния <**>        ||      | лей в муниципальных  рай- |            |        |        |        |        |                 ||      | онах (городских округах)  |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.1.2| Содействие  размещению  в | областной  |  300   |  100   |  100   |  100   | департамент об- ||      | средствах массовой инфор- | бюджет     |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | мации социальной рекламы, |            |        |        |        |        | ровской области ||      | создание передач, направ- |            |        |        |        |        |                 ||      | ленных на решение проблем |            |        |        |        |        |                 ||      | социального    сиротства, |            |        |        |        |        |                 ||      | создание приемных  семей, |            |        |        |        |        |                 ||      | усыновление детей, пропа- |            |        |        |        |        |                 ||      | ганду семейных форм  уст- |            |        |        |        |        |                 ||      | ройства детей, оставшихся |            |        |        |        |        |                 ||      | без попечения родителей   |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.1.3| Проведение     областного | областной  |  1200  |  400   |  400   |  400   | департамент об- ||      | праздника приемных  семей | бюджет     |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | и поощрение лучших прием- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | ных семей                 |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.1.4| Реорганизация сети  обра- | не требу-  |   -    |   х    |   х    |   -    | департамент об- ||      | зовательных    учреждений |    ется    |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | для детей-сирот и  детей, |            |        |        |        |        | ровской  облас- ||      | оставшихся без  попечения |            |        |        |        |        | ти, органы  ме- ||      | родителей                 |            |        |        |        |        | стного    само- ||      |                           |            |        |        |        |        | управления <**> ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.2  | Создание системы психоло- |            |        |        |        |        |                 ||      | го-педагогического, меди- |            |        |        |        |        |                 ||      | ко-социального  сопровож- |            |        |        |        |        |                 ||      | дения детей-сирот  и  де- |            |        |        |        |        |                 ||      | тей, оставшихся без попе- |            |        |        |        |        |                 ||      | чения родителей, передан- |            |        |        |        |        |                 ||      | ных на воспитание в семью |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.2.1| Создание государственного | не  требу- |   -    |   х    |   -    |   -    | департамент об- ||      | учреждения "Кировский об- | ется       |        |        |        |        | разования   Ки- ||      | ластной  центр  усыновле- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | ния, опеки и  попечитель- |            |        |        |        |        |                 ||      | ства"  по   сопровождению |            |        |        |        |        |                 ||      | семей, принявших детей на |            |        |        |        |        |                 ||      | воспитание                |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.2.2| Создание банка данных вы- | не  требу- |   -    |   х    |   х    |   -    | департамент об- ||      | пускников детских домов и | ется       |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | школ-интернатов           |            |        |        |        |        | ровской области ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.2.3| Проведение областного вы- | областной  |  300   |  100   |  100   |  100   | департамент об- ||      | пускного вечера  для  де- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | тей-сирот, детей,  остав- |            |        |        |        |        | ровской области ||      | шихся без попечения роди- |            |        |        |        |        |                 ||      | телей                     |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 4.3  | Укрепление   материально- |            |        |        |        |        |                 ||      | технической базы учрежде- |            |        |        |        |        |                 ||      | ний для детей-сирот и де- |            |        |        |        |        |                 ||      | тей, оставшихся без попе- |            |        |        |        |        |                 ||      | чения родителей           |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Завершение  строительства | областной  | 52326  | 26419  | 25907  |   -    | департамент     ||      | школы-детского  дома   на | бюджет     |        |        |        |        | строительства и ||      | 160 человек в селе  Вели- |            |        |        |        |        | архитектуры Ки- ||      | корецкое Юрьянского  рай- | федераль-  | 10000  |  5000  |  5000  |   -    | ровской  облас- ||      | она                       | ный бюджет |        |        |        |        | ти, администра- ||      |                           |            |        |        |        |        | ция  Юрьянского ||      |                           | местный    |        |        |        |        | района <**>     ||      |                           | бюджет<***>|        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            | 64126  | 32019  | 31507  |  600   |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  | 54126  | 27019  | 26507  |  600   |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | федераль-  | 10000  |  5000  |  5000  |   -    |                 ||      |                           | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  5   | Подпрограмма "Профилакти- |            |        |        |        |        |                 ||      | ка безнадзорности и  пра- |            |        |        |        |        |                 ||      | вонарушений несовершенно- |            |        |        |        |        |                 ||      | летних"                   |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.1  | Повышение качества  соци- |            |        |        |        |        |                 ||      | альной   реабилитации   и |            |        |        |        |        |                 ||      | адаптации детей,  находя- |            |        |        |        |        |                 ||      | щихся в трудной жизненной |            |        |        |        |        |                 ||      | ситуации,                 |            |        |        |        |        |                 ||      | на базе  областных  госу- |            |        |        |        |        |                 ||      | дарственных    учреждений |            |        |        |        |        |                 ||      | социального  обслуживания |            |        |        |        |        |                 ||      | населения                 |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.1.1| Приобретение школьных то- | областной  |  640   |  200   |  213   |  227   | департамент со- ||      | варов,   канцелярских   и | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | письменных   принадлежно- |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | стей для несовершеннолет- |            |        |        |        |        | области         ||      | них                       |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.1.2| Приобретение  подарков  к | областной  |  163   |   51   |   54   |   58   | департамент со- ||      | новогодним и  рождествен- | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | ским праздникам           |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      |                           |            |        |        |        |        | области         ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.2  | Укрепление   материально- |            |        |        |        |        |                 ||      | технической базы  област- |            |        |        |        |        |                 ||      | ных государственных учре- |            |        |        |        |        |                 ||      | ждений социального обслу- |            |        |        |        |        |                 ||      | живания населения         |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.2.1| Оснащение областных госу- | областной  |  455   |  132   |  175   |  148   | департамент со- ||      | дарственных специализиро- | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | ванных учреждений и отде- |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | лений временного пребыва- |            |        |        |        |        | области         ||      | ния для  несовершеннолет- |            |        |        |        |        |                 ||      | них, нуждающихся в  соци- |            |        |        |        |        |                 ||      | альной      реабилитации, |            |        |        |        |        |                 ||      | спортивно-оздоровительным |            |        |        |        |        |                 ||      | оборудованием             |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.2.2| Оснащение комнат психоло- | областной  |  992   |  480   |  512   |   -    | департамент со- ||      | гической разгрузки  обла- | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | стных     государственных |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | специализированных учреж- |            |        |        |        |        | области         ||      | дений и отделений времен- |            |        |        |        |        |                 ||      | ного пребывания для несо- |            |        |        |        |        |                 ||      | вершеннолетних,   нуждаю- |            |        |        |        |        |                 ||      | щихся в социальной реаби- |            |        |        |        |        |                 ||      | литации                   |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.3  | Использование инновацион- |            |        |        |        |        |                 ||      | ных форм и методов работы |            |        |        |        |        |                 ||      | с семьями и детьми "груп- |            |        |        |        |        |                 ||      | пы риска"                 |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.3.1| Разработка  и  реализация | областной  |  400   |  100   |  150   |  150   | департамент со- ||      | новых технологий  и  форм | бюджет     |        |        |        |        | циального раз-  ||      | социальной работы с семь- |            |        |        |        |        | вития Кировской ||      | ями и детьми, организация |            |        |        |        |        | области         ||      | издания сборников методи- |            |        |        |        |        |                 ||      | ческих материалов         |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 5.3.2| Создание в  муниципальных | областной  |  990   |  330   |  330   |  330   | Управление      ||      | районах и городских окру- | бюджет     |        |        |        |        | внутренних дел  ||      | гах на базе подразделений |            |        |        |        |        | по Кировской    ||      | по делам несовершеннолет- |            |        |        |        |        | области <**>    ||      | них территориальных орга- |            |        |        |        |        |                 ||      | нов внутренних дел компь- |            |        |        |        |        |                 ||      | ютеризированных    банков |            |        |        |        |        |                 ||      | данных о социально небла- |            |        |        |        |        |                 ||      | гополучных семьях с деть- |            |        |        |        |        |                 ||      | ми, беспризорных  и  без- |            |        |        |        |        |                 ||      | надзорных   несовершенно- |            |        |        |        |        |                 ||      | летних, помещенных в дет- |            |        |        |        |        |                 ||      | ские учреждения всех  ви- |            |        |        |        |        |                 ||      | дов, находящихся в  розы- |            |        |        |        |        |                 ||      | ске                       |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            |  3640  |  1293  |  1434  |  913   |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  |  3640  |  1293  |  1434  |  913   |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||  6   | Подпрограмма  "Строитель- |            |        |        |        |        |                 ||      | ство муниципальных  обще- |            |        |        |        |        |                 ||      | образовательных  учрежде- |            |        |        |        |        |                 ||      | ний,   расположенных    в |            |        |        |        |        |                 ||      | сельских населенных пунк- |            |        |        |        |        |                 ||      | тах"                      |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 6.1  | Строительство зданий  му- |            |        |        |        |        |                 ||      | ниципальных общеобразова- |            |        |        |        |        |                 ||      | тельных учреждений,  рас- |            |        |        |        |        |                 ||      | положенных в сельских на- |            |        |        |        |        |                 ||      | селенных пунктах          |            |        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 6.1.1| Строительство здания  му- | областной  | 103000 | 103000 |   -    |   -    | департамент об- ||      | ниципального  общеобразо- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | вательного     учреждения |            |        |        |        |        | ровской облас-  ||      | средней общеобразователь- | местный    |        |        |        |        | ти, администра- ||      | ной  школы  в  п.  Речной | бюджет<***>|        |        |        |        | ция Опаринского ||      | Опаринского района        |            |        |        |        |        | района <**>     ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 6.1.2| Строительство здания  му- | областной  | 73107  |   -    | 73107  |   -    | департамент об- ||      | ниципального  общеобразо- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | вательного учреждения ос- |            |        |        |        |        | ровской облас-  ||      | новной  общеобразователь- |            |        |        |        |        | ти, администра- ||      | ной школы в  п.  Лунданка | местный    |        |        |        |        | ция Подосинов-  ||      | Подосиновского района     | бюджет<***>|        |        |        |        | ского района<**>||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------|| 6.1.3| Строительство здания  му- | областной  | 110400 |   -    |   -    | 110400 | департамент об- ||      | ниципального  общеобразо- | бюджет     |        |        |        |        | разования Ки-   ||      | вательного     учреждения |            |        |        |        |        | ровской облас-  ||      | средней общеобразователь- | местный    |        |        |        |        | ти, администра- ||      | ной школы  в  п.  Тохтино | бюджет<***>|        |        |        |        | ция Орловского  ||      | Орловского района         |            |        |        |        |        | района <**>     ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Всего,                    |            | 286507 | 103000 | 73107  | 110400 |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  | 286507 | 103000 | 73107  | 110400 |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | местные    |        |        |        |        |                 ||      |                           |бюджеты<***>|        |        |        |        |                 ||------+---------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+-----------------||      | Итого,                    |            | 438075 | 165223 | 135396 | 137456 |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      | в том числе:              | областной  | 417275 | 155223 | 125096 | 136956 |                 ||      |                           | бюджет     |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | федераль-  | 19300  |  9500  |  9800  |   -    |                 ||      |                           | ный бюджет |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | внебюджет- |  1500  |  500   |  500   |  500   |                 ||      |                           | ные источ- |        |        |        |        |                 ||      |                           | ники   фи- |        |        |        |        |                 ||      |                           | нансирова- |        |        |        |        |                 ||      |                           | ния <*>    |        |        |        |        |                 ||      |                           |            |        |        |        |        |                 ||      |                           | местные    |        |        |        |        |                 ||      |                           |бюджеты<***>|        |        |        |        |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------______________________________
       <*> - Источники финансирования, привлекаемые по согласованию.
       <**> - Территориальные органы федеральных органов  исполнительнойвласти, органы местного самоуправления и  организации,  участвующие  вреализации мероприятий по согласованию.
       <***> - В таблицу  не  включены  объемы  финансирования  за  счетсредств местных бюджетов,  которые  будут  привлекаться  на  основаниисоглашений.
       х  -  Год  реализации  мероприятия   Программы,   не   требующегофинансирования.