Закон Кировской области от 23.04.1999 № 95-ЗО
Об исполнении областного бюджета за 1998 год
ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 1998 ГОД
Принят областной Думой 16 апреля 1999 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 1998 год подоходам в сумме 1844494 тыс. рублей и по расходам 1844494 тыс. рублей.Прилагается.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с момента его официальногоопубликования.Губернатор Кировскойобласти В. Н. Сергеенковг. Киров23 апреля 1999 годаN 95-ЗО
УТВЕРЖДЕН
Законом Кировской области
от 23.04.99 N 95-ЗО
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за 1998 год.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NN Уточненный Исполнено % исполнено
п/п план 1998 г. за 1998 года к уточненному
плану 1996 года-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 3 4 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДОХОДЫ
1. Налог на прибыль 229827 80309 34,9
2. Налог на добавленную стоимость 188016 147452 78,4
3. Акцизы 251244 182806 72,8
4. Подоходный налог с физических лиц, отчисляемый
районами и городами по утвержденному нормативу 188904 117494 62,2
5. Налог на имущество предприятий 261249 137119 52,5
6. Доходы от продаж имущества, находящегося в го-
сударственной собственности 3000 1008 33,6
7. Платежи за использование природных ресурсов: 27737 22833 82,3
плата за пользование водными объектами (водный налог) 420 1498 св. 100
средства земельного налога, перечисляемые в областной
бюджет по установленным нормативам, для Финансирования
централизованных мероприятий 13583 16628 122,4
отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы 8531 2833 33,2
средства лесного налога, перечисляемые в областной
бюджет, для финансирования централизованных мероприя-
тий 5203 1874 36,0
8. Налог на покупку иностранной валюты 1500 1019 67,9
9. Транспортный налог - 6511
10. Сбор на нужды образования 17428 10140 58,2
11. Прочие неналоговые доходы 54532 43286 95,9
в том числе:
возврат кредитов, выданных из фонда поддержки
сельхозпроизводителей 8000 1254 15,7
арендная плата за землю 37612 16163 43,0
ИТОГО доходов 1223437 749977 61,3
12. Дотация из федерального бюджета (трансферт) 553500 540275 97,6
13. Дотация из федерального бюджета для
п. Первомайский (Юрья-2) 5223 7448 142,6
14. Средства, получаемые по взаимным расчетам из
федерального бюджета 155720 155720 100
15. Средства, получаемые из местных бюджетов
(взаимные расчеты) 32547 32547 100
16. Ссуды, полученные из районов, от предприятий и
организаций 996 243783 св. 100
17. Остатки бюджетных средств на начало года 13591 13591 100
18. Получено кредитов от коммерческих банков 70000 85864 122,7
19. Прочие источники финансирования 15289 -
БАЛАНС 2055014 1844494 89,8
РАСХОДЫ
I. Финансирование социально-культурных мероприятий и
учреждений ВСЕГО 348570 258567 74,2
в том числе:
1. Образование 57390 38826 67,7
в том числе:
а) содержание учреждений 48087 32744 68,1
из них:
Фонд оплаты труда 14901 10342 69,4
б) целевые программы - ВСЕГО 2390 2670 111,7
в том числе:
семья - летний отдых 1390 1355 97,5
информатизация образования 1000 1315 131,5
в) бесплатные учебники 5700 2322 40,7
г) спортивные школы профсоюзов 1200 1090 90,8
2. Культура и искусство 26065 13615 52,2
в том числе:
а) содержание учреждений 22163 12354 55,7
из них:
фонд оплаты труда 2554 1662 65,1
дотация театрам и филармонии 4248 2836 66,8
фонд развития культуры 335 202 60,2
б) целевые программы - ВСЕГО 3552 911 25,6
в том числе:
Вятская земля (реставрация) 2952 753 25,5
юбилей Шаляпина Ф. И. и Васнецова В. М. 200 - -
энциклопедия земли Вятской 400 158 39,5
в) стипендия писателям и художникам 50 50 100
г) программа сохранения и развития отечественной киносети
в области 300 300 100
3. Здравоохранение 125493 103838 82,7
в том числе:
а) содержание учреждений 124793 103626 83,0
из них:
фонд оплаты труда 51418 35882 69,8
медикаменты 9526 9526 100
б) целевые программы - ВСЕГО 700 212 30,3
в том числе:
санэпидблагополучия 500 206 41,0
борьбы со СПИДом 200 7 3,5
4. Физкультура и спорт 766 744 97,1
5. Социальная политика 129040 94236 73,0
и том числе
а) учреждения социального обеспечения 54823 32716 57,3
из них
фонд оплаты труда 11445 7034 61,5
б) социальная помощь - ВСЕГО 8590 3603 41,9
из них:
оплата расходов инвалидам по приобретению средств
передвижения 1900 1071 56,4
возмещение компенсации на бензин инвалидам 1143 50 4,4
приобретение путевок (компенсация) инвалидам и
участникам войны 1200 577 48,1
протезирование 1000 560 56,0
расходы на погребение 1347 913 67,8
в) прочие учреждения и мероприятия в области социальной
политики 2000 432 21,6
г) ежемесячное пособие на детей 64936 57506 86,6
д) программа "Молодежь Вятского края" 691 411 59,5
6. Средства массовой информации - ВСЕГО 9816 7308 74,4
в том числе:
а) финансирование редакций районных газет и доставка
газет 9000 6793 75,5
II. Финансирование отраслей народного хозяйства 493273 319879 64,8
в том числе:
1. Развитие сельского хозяйства - ВСЕГО 202414 149696 74,0
а) Финансирование подведомственных учреждений и
предприятий 1970 1172 59,5
б) целевые программы по развитию агропромышленного
комплекса 156849 130886 83,4
в том числе:
поддержка развития животноводства и растениевод-
ства, включая возмещение кредитов 150049 127338 84,9
из них:
возмещение отсроченных кредитов сельхозпроизво-
дителей на 10 лет 36673 - -
средства на выполнение гарантийных обязательств
перед Агробанком 24620 18384 74,7
охрана окружающей среды 800 246 30,8
в том числе:
финансирование Кильмезского ядомогильника 700 120 17,1
содержание и ремонт мелиоративных систем и
строительство внутрихозяйственных дорог 6000 3302 55,0
в) расходы на получение продукции машиностроения и
племенного скота на условиях финансового лизинга 10000 2550 25,5
г) поддержка развития фермерских хозяйств (выплата
пособия переселенцам) 60 - -
д) расходы за счет фонда поддержки сельхозпроизводи-
телей на укрепление материально-технической базы
хозяйств 8000 3392 42,4
е) расходы комитета по земельным ресурсам и земле-
устройству на работу с землей и инвентаризацию
населенных пунктов 25535 11696 45,8
2. Охрана окружающей среды и воспроизводство минерально-
сырьевой базы 11450 2063 18,0
из них:
а) содержание государственной инспекции по маломерным судам 350 191 54,6
б) содержание дополнительной гидрометеорологической сети 565 396 70,1
в) расходы на восстановление лесов 5313 251 4,7
г) расходы на воспроизводство минерально-сырьевой базы по
общераспространенным полезным ископаемым 5222 1225 23,5
3. Расходы на обновление подвижного состава пассажирского
автотранспорта 10000 6908 69,1
4. Дотационные выплаты из бюджета - ВСЕГО 269409 161212 59,8
в том числе:
а) на приобретение оборудования и топлива по жилищно-
коммунальному хозяйству, аварийного запаса 176760 102255 57,8
б) на покрытие убытков от реализации сжиженного газа 35000 21273 60,8
из них:
на содержание принятого от ведомств газового оборудования 5000 650 13,0
в) на оплату сетевого газа по муниципальным котельным 18605 13386 71,9
г) на покрытие убытков от пассажирских перевозок предприятиями
объединения "Кировавтотранс" 29182 14655 50,2
д) на покрытие убытков от пассажирских перевозок Вятскому реч-
ному пароходству 435 295 67,8
е) на покрытие убытков от пассажирских перевозок пригородным
железнодорожным транспортом 9427 9348 99,2
III. Волго-Вятский центр прикладной биотехнологии 300 118 39,0
IV. Поддержка малого предпринимательства 500 72 14,4
V. Содержание правоохранительных органов 115871 84146 72,6
из них:
1. Подразделения управления внутренних дел 76000 56966 74,9
2. Противопожарная и аварийно-спасательная служба 38522 26218 68,1
3. Нотариальные конторы 236 101 42,8
VI. Мероприятия по делам гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций 2081 1554 74,7
VII. Областной военный комиссариат 3570 3144 88,1
VIII. Государственное управление - ВСЕГО 83398 52089 62,5
в том числе:
1. Областная Дума 2507 1558 62,1
2. Содержание органов государственной и исполнительной власти 78815 48947 62,1
3. Архивные учреждения 2076 1584 75,8
IX. Строительство, архитектура и градостроительство 68647 65293 95,1
в том числе:
1. Госкапвложения - ВСЕГО 41247 38051 92,2
из них:
а) строительство переходящих объектов социальной сферы 33353 32247 96,7
б) программа Губернатора области социальной помощи ветеранам
войны и труда 2000 1350 67,5
в) строительство объектов охраны окружающей среды 3734 3731 99,9
г) программа оказания помощи населению в обеспечении
жильем - ВСЕГО 2160 723 33,5
из них:
компенсация удорожания стоимости строительства жилых
домов для ЖСК и МЖК "Афганец" 1160 502 43,3
обеспечение жильем участников ликвидации послед-
ствий на Чернобыльской АС 1000 221 22,1
2. Архитектурно-планировочные расходы 100 - -
3. Программа экономии энергоресурсов 27300 27242 99,8
из них:
а) газификации 27000 26978 99,9
б) оснащение приборами учета и регулирования потребления 300 264 88,0
X. Отчисления земельного налога в федеральный бюджет 25660 3796 14,8
XI. Фонд финансовой поддержки органов местного самоуправления 511056 485464 95,0
XII. Дотация Юрья-2 5223 7448 142,6
XIII. Резервный фонд Губернатора области *) 3565 - -
XIV. Средства резервирования в связи с прогнозным подходом
по определению индекса роста цен 26849 - -
XV. Расходы на проведение выборов и референдумов, реализация
программы повышения правовой культуры избирателей и содер-
жание избирательной комиссии области 1000 349 34,9
XVI. Прочие расходы 24708 24708 100
ИТОГО расходов 1776991 1306627 73,5
Средства, переданные в районные и городские бюджеты
по взаимным расчетам 195254 195254 100
Средства, переданные федеральному бюджету 62720 62720 100
Возврат ссуд федеральному бюджету 12769 112804 св. 100
Гашение кредитов банков 70000 64935 92,8
Бюджетные ссуды, выданные нижестоящим бюджетам,
предприятиям и организациям - 93054 -
Остатки бюджетных средств - 9100 -
БАЛАНС 2055014 1844494 89,8
*) фактическое освоение средств в соответствии с
принятыми распоряжениями Губернатора области
отражено по соответствующим отраслям бюджетной
классификации.