Постановление от 27.07.2016 г № 2311-П

О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 11.10.2013 N 3921-п


В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Кировской городской Думы от 25.11.2015 N 42/3 "О бюджете муниципального образования "Город Киров" на 2016 год" , постановлением администрации города Кирова от 13.05.2016 N 1372-п "Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Кирова", постановлением администрации города Кирова от 22.01.2016 N 142-п "О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Город Киров" администрация города Кирова постановляет:
1.Внести в муниципальную программу "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах", утвержденную постановлением администрации города Кирова от 11.10.2013 N 3921-п (далее - Программа), следующие изменения:
1.1.Раздел паспорта Программы "Задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"Задачи Программы - создание местной системы оповещения населения; - оснащение населения средствами индивидуальной защиты; - совершенствование системы управления силами и средствами для ликвидации ЧС и проведения мероприятий гражданской обороны (далее - ГО); - оснащение поисково-спасательного отряда (далее - ПСО) необходимым оборудованием, имуществом и инструментом для проведения поисковых и аварийно-спасательных работ; - защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; - обеспечение безопасности на водных объектах; - обеспечение первичных мер пожарной безопасности; - создание условий для повышения эффективности совместной деятельности органов местного самоуправления, правоохранительных органов, учреждений социальной сферы, общественных организаций и граждан по предупреждению и пресечению проявлений экстремизма, терроризма и других правонарушений;
- создание условий для снижения числа правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и при их участии, защита прав и законных интересов несовершеннолетних; - повышение антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, в т.ч. за счет продолжения реализации проекта "Безопасный город"; - создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка; - создание условий для повышения эффективности совместной деятельности правоохранительных органов, органов местного самоуправления, лечебно-профилактических учреждений, общественных организаций и граждан по профилактике наркомании, противодействию немедицинскому потреблению наркотических и психотропных веществ, пропаганде здорового образа жизни; - повышение уровня правовой грамотности населения в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков; - раннее выявление лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных веществ; - содействие в проведении реабилитации и ресоциализации наркозависимых лиц"

1.2.Таблицу "Объемы и источники финансирования Программы (в тыс. рублей)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Годы реализации муниципальной программы Наименование источника финансирования
Всего, за счет всех источников финансирования В том числе
1. Всего, за счет бюджета муниципального образования "Город Киров" В том числе 2. За счет других источников
1.1. За счет собственных доходов бюджета муниципального образования "Город Киров" 1.2. За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 1.3. За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета
2014 50269,00 50269,00 50269,00 0,00 0,00 0,00
2015 47812,70 47812,70 47777,50 35,20 0,00 0,00
2016 56717,50 56717,50 55916,10 792,40 9,00 0,00
2017 57185,40 57185,40 57113,40 0,00 72,00 0,00
2018 57584,80 57584,80 57512,80 0,00 72,00 0,00
2019 64081,50 64081,50 63910,00 34,50 137,00 0,00
2020 64800,50 64800,50 64374,50 289,00 137,00 0,00
Всего 398451,40 398451,40 396873,30 1151,10 427,00 0,00
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера в муниципальном образовании "Город Киров"
2014 6194,6 6194,6 6194,6 0,0 0,0 0,0
2015 2668,0 2668,0 2668,0 0,0 0,0 0,0
2016 7040,0 7040,0 7040,0 0,0 0,0 0,0
2017 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0
2018 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0
2019 9700,0 9700,0 9700,0 0,0 0,0 0,0
2020 8700,0 8700,0 8700,0 0,0 0,0 0,0
Всего 53702,6 53702,6 53702,6 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение выполнения муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждением "Кировское управление гражданской защиты"
2014 36812,8 36812,8 36812,8 0,0 0,0 0,0
2015 36689,7 36689,7 36689,7 0,0 0,0 0,0
2016 37587,7 37587,7 37587,7 0,0 0,0 0,0
2017 38725,4 38725,4 38725,4 0,0 0,0 0,0
2018 38856,4 38856,4 38856,4 0,0 0,0 0,0
2019 44384,9 44384,9 44384,9 0,0 0,0 0,0
2020 45894,1 45894,1 45894,1 0,0 0,0 0,0
Всего 278951,0 278951,0 278951,0 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Профилактика экстремизма, терроризма и других правонарушений. Создание условий для деятельности добровольных формирований граждан по охране общественного порядка"
2014 3757,6 3757,6 3757,6 0,0 0,0 0,0
2015 3856,3 3856,3 3856,3 0,0 0,0 0,0
2016 4000,0 4000,0 4000,0 0,0 0,0 0,0
2017 4259,0 4259,0 4259,0 0,0 0,0 0,0
2018 4398,0 4398,0 4398,0 0,0 0,0 0,0
2019 4848,0 4848,0 4848,0 0,0 0,0 0,0
2020 5091,0 5091,0 5091,0 0,0 0,0 0,0
Всего 30209,9 30209,9 30209,9 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения по районам муниципального образования "Город Киров"
2014 3004,0 3004,0 3004,0 0,0 0,0 0,0
2015 4133,0 4133,0 4133,0 0,0 0,0 0,0
2016 6897,0 6897,0 6888,0 0,0 9,0 0,0
2017 3946,0 3946,0 3874,0 0,0 72,0 0,0
2018 4042,4 4042,4 3970,4 0,0 72,0 0,0
2019 4476,1 4476,1 4339,1 0,0 137,0 0,0
2020 4156,4 4156,4 4019,4 0,0 137,0 0,0
Всего 30654,9 30654,9 30227,9 0,0 427,0 0,0
Подпрограмма "Комплексные меры по профилактике наркомании и незаконного оборота наркотических средств в муниципальном образовании "Город Киров"
2014 500,0 500,0 500,0 0,0 0,0 0,0
2015 430,5 430,5 430,5 0,0 0,0 0,0
2016 400,4 400,4 400,4 0,0 0,0 0,0
2017 555,0 555,0 555,0 0,0 0,0 0,0
2018 588,0 588,0 588,0 0,0 0,0 0,0
2019 638,0 638,0 638,0 0,0 0,0 0,0
2020 670,0 670,0 670,0 0,0 0,0 0,0
Всего 3781,9 3781,9 3781,9 0,0 0,0 0,0
Отдельные мероприятия. Организация деятельности по осуществлению государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2015 35,2 35,2 0,0 35,2 0,0 0,0
2016 792,4 792,4 0,0 792,4 0,0 0,0
2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 34,5 34,5 0,0 34,5 0,0 0,0
2020 289,0 289,0 0,0 289,0 0,0 0,0
Всего 1151,1 1151,1 0,0 1151,1 0,0 0,0"

1.3.Таблицу "Ожидаемые итоги реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"N п/п Наименование основных показателей эффективности/единица измерения Годы реализации муниципальной программы Ожидаемый конечный результат показателя эффективности, достигнутый за годы реализации Программы
2013 год (факт) 2020 год (план)
1. Увеличение охвата населения местной системой оповещения (тыс. человек) 377 512 512
2. Увеличение оснащения населения средствами индивидуальной защиты (тыс. человек) 3,0 5,7 5,7
3. Сокращение времени реагирования при угрозе возникновения (возникновении) ЧС (час.) 2,2 1,5 1,5
4. Сокращение времени на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ (час.) 21 17,5 17,5
5. Увеличение количества обучаемых в учебно-консультационных пунктах по ГО (тыс. человек) 1,0 2,6 2,6
6. Сокращение времени принятия решений об организации и осуществлении мероприятий по ГО, защите населения и территории от ЧС (час.) 1,6 1,0 1,0
7. Готовность городского запасного пункта управления к работе по назначению (%%) 90,0 100,0 100,0
8. Сокращение времени на проведение спасательных работ (час.) 17,75 15,5 15,5
9. Количество гектаров опашки территории (гектаров) 30,04 29,74 29,74
10. Количество предписаний по пожарной безопасности (единиц) 3 0 0
11. Общее число зарегистрированных преступлений (единиц) 9500 9359 9359
12. Число преступлений в общественных местах (единиц) 3773 3687 3687
13. Удельный вес преступлений в общественных местах от общего числа зарегистрированных (%%) 39,7 39,4 39,4
14. Число преступлений на улицах (единиц) 2243 2190 2190
15. Удельный вес преступлений на улицах от общего числа зарегистрированных (%%) 23,6 23,4 23,4
16. Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общей численности населения в возрасте от 14 до 18 лет (%%) 2,0 1,9 1,9
17. Доля правонарушений, совершенных несовершеннолетними, к общей численности населения в возрасте от 14 до 18 лет (%%) 8,0 7,9 7,9
18. Строительство пожарных водоемов 0 3 3
19. Количество проведенных антинаркотических профилактических мероприятий/1 мероприятие 3710 3920 26820
20. Количество материалов антинаркотической направленности, размещенных в СМИ/1 материал 2215 2370 16175
21. Количество лиц, вовлеченных в мероприятия по раннему выявлению потребления наркотических средств и психоактивных веществ/1 человек 486 700 4288
22. Доля больных наркоманией, привлеченных к лечению, по отношению к общему числу больных наркоманией, взятых под наблюдение нарколога впервые в жизни (%%) 95,8 97,2 97,2
23. Доля больных наркоманией, привлеченных к мероприятиям медико-социальной реабилитации, от общего числа больных наркоманией (%%) 10,0 11,7 11,7"

1.4.Абзац 11 раздела 2 "Цели и задачи Программы" изложить в следующей редакции:
"- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;".

1.5.Раздел 5 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции:
"5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы по годам реализации и субъектам бюджетного планирования (исполнителям Программы) составляет (в тыс. рублей):
Субъекты бюджетного планирования 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
Администрация города 42627,0 40974,7 44245,6 48957,4 49088,4 55004,4 56838,1 337735,6
За счет собственных доходов бюджета МО 42627,0 40939,5 43703,8 48957,4 49088,4 54969,9 56549,1 336835,1
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 35,2 541,8 0,0 0,0 34,5 289,0 900,5
Управление благоустройства и транспорта 2957,0 2388,5 2528,0 2787,0 2926,0 3073,0 3226,0 19885,5
За счет собственных доходов бюджета МО 2957,0 2388,5 2528,0 2787,0 2926,0 3073,0 3226,0 19885,5
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 195,0 185,2 195,0 200,0 213,0 223,0 235,0 1446,2
За счет собственных доходов бюджета МО 195,0 185,2 195,0 200,0 213,0 223,0 235,0 1446,2
Управление культуры 75,0 71,3 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 521,3
За счет собственных доходов бюджета МО 75,0 71,3 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 521,3
Департамент образования 0,0 0,0 108,8 90,0 100,0 80,0 110,0 488,8
За счет собственных доходов бюджета МО 0,0 0,0 108,8 90,0 100,0 80,0 110,0 488,8
Департамент муниципальной собственности 100,0 60,0 0,0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0
За счет собственных доходов бюджета МО 100,0 60,0 0,0 130,0 140,0 150,0 160,0 740,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства 1301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1301,0
За счет собственных доходов бюджета МО 1301,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1301,0
Управление строительства и развития инженерной инфраструктуры 0,0 1559,6 3540,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 8099,6
За счет собственных доходов бюджета МО 0,0 1559,6 3540,0 1000,0 1000,0 1000,0 0,0 8099,6
ТУ по Ленинскому району 167,2 230,8 2095,0 461,0 461,0 526,0 526,0 4467,0
За счет собственных доходов бюджета МО 167,2 230,8 1982,5 389,0 389,0 389,0 389,0 3936,5
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 103,5 0,0 0,0 0,0 0,0 103,5
Межбюджетные трансферты из областного бюджета 0,0 0,0 9,0 72,0 72,0 137,0 137,0 427,0
ТУ по Октябрьскому району 109,8 80,8 245,8 129,3 135,9 494,1 148,4 1344,1
За счет собственных доходов бюджета МО 109,8 80,8 161,8 129,3 135,9 494,1 148,4 1260,1
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 84,0 0,0 0,0 0,0 0,0 84,0
ТУ по Первомайскому району 221,9 176,1 1441,8 184,0 266,4 267,6 293,6 2851,4
За счет собственных доходов бюджета МО 221,9 176,1 1407,8 184,0 266,4 267,6 293,6 2817,4
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 34,0
ТУ по Нововятскому району 2515,1 2085,7 2242,5 3171,7 3179,1 3188,4 3188,4 19570,9
За счет собственных доходов бюджета МО 2515,1 2085,7 2213,4 3171,7 3179,1 3188,4 3188,4 19541,8
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,0 0,0 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 29,1
Всего по Программе 50269,00 47812,70 56717,50 57185,40 57584,80 64081,50 64800,50 398451,40
За счет собственных доходов бюджета МО 50269,00 47777,50 55916,10 57113,40 57512,80 63910,00 64374,50 396873,30
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 0,00 35,20 792,40 0,00 0,00 34,50 289,00 1151,10
Межбюджетные трансферты из областного бюджета 0,00 0,00 9,00 72,00 72,00 137,00 137,00 427,00"

1.6.Приложение N 1 "Перечень финансируемых мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" к Программе изложить в новой редакции. Прилагается.
1.7.Приложение N 3 "Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" к Программе изложить в новой редакции. Прилагается.
1.8.Приложение N 4 "Перечень непосредственных показателей эффективности реализации мероприятий муниципальной программы "Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения муниципального образования "Город Киров" в 2014 - 2020 годах" к Программе изложить в новой редакции. Прилагается.
2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Кирова Щеголеву И.Г.
Глава администрации
города Кирова
А.В.ПЕРЕСКОКОВ