Приложение к Постановлению от 08.04.2014 г № 1484-П Перечень

Перечень ключевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании «Город киров» в 2014 — 2020 годах


N Наименование показателя эффективности реализации программы Единица измерения показателя Количественное значение показателя эффективности за пять предшествующих началу реализации программы лет, а также на период реализации программы Источник получения
Факт Факт Факт Факт Факт Оценка План План План План План План
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов) процентов 0 0 89,3 84,8 82 81 80 79 78 77 76 75 управление благоустройства и транспорта
2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) процентов 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0 0 0 0 управление благоустройства и транспорта
3. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен ремонт процентов 0 0 0 5,6 5,6 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 управление благоустройства и транспорта
4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения процентов 0 0 57,4 57,5 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 58,4 управление благоустройства и транспорта
5. Удельный вес протяженности улиц, проездов, набережных с усовершенствованным покрытием в общей протяженности улиц, проездов, набережных процентов 60,6 60,6 60,73 60,78 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 63,68 управление благоустройства и транспорта
6. Содержание дорог улично-дорожной сети тыс. кв. м 8789,7 8789,7 9726 9726 9862 9924,2 9924,2 9924,2 9924,2 9924,2 9924,2 9924,2 управление благоустройства и транспорта
7. Содержание дорог общего пользования местного значения км 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 44,01 отчет формы 3 ДГ (МО) - форма статистической отчетности
8. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий в городе Кирове количество ДТП 12551 13138 13052 12209 12180 12165 12135 12130 12125 12120 12115 12110 отдел ГИБДД
8.1. В том числе количество ДТП с пострадавшими количество ДТП 1066 1107 1032 983 888 853 841 835 830 825 820 815 отдел ГИБДД
8.2. Сокращение количества погибших в результате ДТП шт. 56 46 52 61 37 35 32 30 28 26 24 22 отдел ГИБДД
9. Количество транспортных средств, работающих на маршрутах пассажирского транспорта на территории муниципального образования "Город Киров" ед. ТС 636 514 545 598 603 603 603 603 603 603 603 603 управление благоустройства и транспорта
город ед. ТС 636 514 545 598 548 555 555 555 555 555 555 555
пригород ед. ТС 55 48 48 48 48 48 48 43
10. Количество перевезенных пассажиров в г. Кирове транспортом общего пользования млн. чел. 103,4 106,4 107,8 107,9 111,8 113,2 113,6 114,1 114,7 115,3 115,6 116,0 управление благоустройства и транспорта
город ед. ТС 103,4 106,4 107,8 107,9 108,2 103,6 108,9 109,3 109,7 110,1 110,4 110,8
пригород ед. ТС 3,6 4,6 4,7 4,8 5,0 5,2 5,2 5,2
11. Износ автопарка предприятий, привлеченных к обслуживанию городских маршрутов процентов 76,1 74,3 68 64,1 59,9 56,7 56,7 56,5 56,3 56,2 56,1 56,0 управление благоустройства и транспорта
12. Доля транспортной работы, выполненной перевозчиками от установленного плана (графика движения) процентов 79,17 79,05 80,1 78,2 76,5 79,0 82,0 84,0 86,0 90,0 95,0 100 МБУ "ЦДС ГПТ"
13. Снижение количества зарегистрированных жалоб пассажиров на работу транспорта общего пользования ед. 212 267 223 204 183 172 170 168 166 163 162 160 управление благоустройства и транспорта
14. Доля внебюджетных средств, направленных на развитие общественного транспорта % от общего объема финансирования 65,9 61,5 62,4 55,3 42,8 67,1 87,8 87,8 87,3 87,0 86,5 86,1 управление благоустройства и транспорта