Приложение к Распоряжению от 17.09.2008 г № 37
N
п/п |
Наименование мероприятий |
Исполнитель |
Срок
проведения
в целом
(по годам) |
Объем и источник
финансирования,
тысяч рублей |
|
|
|
|
Всего |
В том
числе
средства
от предпринимательской
деятельности |
|
1. |
Развитие организационной структуры и системы управления донорством и
областной службой крови |
1.1. |
Расходы по обеспечению
основной деятельности
службы крови Кировской
области |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
24791,3 |
904,0 |
|
|
|
2010 |
21703,0 |
449,6 |
|
|
|
2011 |
27819,6 |
- |
|
2. |
Развитие материально-технической базы областной службы крови |
2.1. |
Приобретение
производственного и
хозяйственного инвентаря,
мебели |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
292,3 |
172,3 |
|
|
|
2010 |
255,9 |
255,9 |
|
|
|
2011 |
372,2 |
- |
|
2.2. |
Оснащение необходимым
оборудованием отделений
переливания крови |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
- |
- |
|
|
|
2010 |
7395,2 |
68,3 |
|
|
|
2011 |
776,6 |
- |
|
2.3. |
Оплата услуг по содержанию
имущества, в том числе
капитальный ремонт
основного здания и
отделений переливания
крови |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
859,7 |
563,3 |
|
|
|
2010 |
4563,7 |
814,7 |
|
|
|
2011 |
2202,5 |
- |
|
2.4. |
Приобретение расходных
материалов и предметов
снабжения для отделений
КОГКУЗ "Кировский центр
крови" |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
5368,7 |
1203,7 |
|
|
|
2010 |
10393,1 |
121,0 |
|
|
|
2011 |
20468,3 |
- |
|
2.5. |
Итого: |
|
2009 |
6520,7 |
1939,3 |
|
|
|
2010 |
22607,9 |
1259,9 |
|
|
|
2011 |
23819,6 |
- |
|
3. |
Формирование комплекса мероприятий агитации и пропаганды донорства
крови и ее компонентов |
3.1. |
Пособия по социальной
помощи населению
(компенсационные выплаты
донорам) |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
- |
- |
|
|
|
2010 |
- |
- |
|
|
|
2011 |
9511,0 |
- |
|
3.2. |
Организация пропаганды и
агитации донорства с
использованием средств
массовой информации:
создание тематических
теле- и радиопередач,
изготовление печатной
продукции для учреждений
службы крови Кировской
области (памяток,
плакатов) |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
543,3 |
303,7 |
|
|
|
2010 |
137,5 |
78,9 |
|
|
|
2011 |
35,0 |
- |
|
3.3. |
Итого: |
|
2009 |
543,3 |
303,7 |
|
|
|
2010 |
137,5 |
78,9 |
|
|
|
2011 |
9546,0 |
- |
|
4. |
Профессиональная подготовка специалистов для работы в учреждениях
службы крови и лечебно-профилактических учреждениях |
|
Выплаты, связанные с
профессиональной
подготовкой специалистов
для работы в учреждениях
службы крови и
лечебно-профилактических
учреждениях |
КОГКУЗ
"Кировский
центр крови" |
2009 |
89,0 |
2,2 |
|
|
|
2010 |
530,6 |
231,6 |
|
|
|
2011 |
37,9 |
- |
|
|
Всего: |
|
2009 |
31944,3 |
3149,2 |
|
|
|
2010 |
44979,0 |
2020,0 |
|
|
|
2011 |
61223,1 |
- |
|
|
Итого: |
|
|
138146,4 |
5169,2 |
4.2.Ресурсное обеспечение Программы по годам
Всего на реализацию программных мероприятий за 2009 - 2011 годы требуется 138146,4 тыс. рублей, в том числе:
- средств областного бюджета - 132977,2 тыс. рублей;
- средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 5169,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы в 2009 - 2011 гг.
Источники
финансирования |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
Итого |
|
Сумма,
тысяч
рублей |
% |
Сумма,
тысяч
рублей |
% |
Сумма,
тысяч
рублей |
% |
Сумма,
тысяч
рублей |
% |
Средства
областного
бюджета |
28795,1 |
90,1 |
42959,0 |
95,5 |
61223,1 |
100 |
132977,2 |
96,3 |
Средства от
предпринимательской и иной
приносящей доход
деятельности |
3149,2 |
9,9 |
2020,0 |
4,5 |
- |
- |
5169,2 |
3,7 |
Всего |
31944,3 |
100 |
44979,0 |
100 |
61223,1 |
100 |
138146,4 |
100 |
5.Срок реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, рассчитана на три года и будет проводиться в 2009 - 2011 гг.
6.Социальные и экономические последствия реализации
Программы, общая оценка ее вклада в достижение
соответствующей стратегической цели,
оценка рисков ее реализации
6.1.Социальные и экономические последствия реализации Программы
Ожидаемые результаты реализации мероприятий Программы оцениваются количественными и качественными показателями. Количественные показатели:
- увеличение к 2011 году количества доноров до 12,0 на 1000 населения;
- ежегодная заготовка донорской крови в объеме 11300 литров;
- увеличение к 2011 году производства плазмы, заготовленной методом плазмафереза, до 2000 литров в год;
- увеличение к 2011 году количества свежезамороженной плазмы, заложенной на карантинизацию, до 2500 литров в год.
Качественные показатели:
- своевременное и полное удовлетворение потребности лечебно-профилактических учреждений в компонентах и препаратах донорской крови, диагностических стандартах;
- усовершенствование производства новых гемотрансфузионных сред (карантинизированной плазмы);
- обеспечение инфекционной и иммунобиологической безопасности донорской крови и ее компонентов;
- профессиональная подготовка специалистов для работы в учреждениях службы крови и лечебно-профилактических учреждениях;
- развитие безвозмездного донорства.
Особенно важны социальные результаты Программы. Развитие донорского движения как проявления гуманизма, взаимопомощи, критерия здорового образа жизни будет противопоставлено распространению алкоголизма, наркомании, агрессии.
Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется департаментом здравоохранения Кировской области.
6.2.Общая оценка достижений целей Программы и вклада в достижение стратегической цели регионального развития
Реализация Программы осуществляется в направлении "Развитие социокультурного комплекса", она обеспечивает развитие человеческого потенциала и реформирование сегмента здравоохранения социальной сферы, а следовательно, соответствует стратегической цели социально-экономического развития Кировской области на среднесрочную перспективу - "Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения". Осуществление программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Кировской области конституционного права человека на охрану здоровья, а также на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с программами обязательного медицинского страхования, что соответствует обозначенным в разделе 2 целям реализации настоящей ведомственной программы.
6.3.Риски реализации Программы
Поскольку мероприятия Программы направлены на изменения системы здравоохранения Кировской области, а сама Программа не предусматривает существенного изменения объемов финансирования здравоохранения, а также не связана с проведением политических мероприятий, ее можно считать нечувствительной к основным категориям рисков, в том числе финансовым и политическим.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит создать в Кировской области устойчивую государственную систему обеспечения населения донорской кровью, ее компонентами и препаратами. Важной особенностью реализации Программы является то, что основные результаты эффективности состоят в отложенном социально-экономическом эффекте.
Отложенный социально-экономический эффект выразится в следующем:
- повышение качества и оперативности оказания трансфузионной медицинской помощи населению Кировской области;
- снижение общей смертности населения;
- улучшение общего здоровья населения;
- развитие безвозмездного активного донорства;
- оптимизация расходования бюджетных средств.
Оценка социально-экономической эффективности Программы осуществляется департаментом здравоохранения Кировской области.
8.Система управления реализацией Программы
Департамент здравоохранения Кировской области осуществляет:
- контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
- координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
- контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
- текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Кировской области и муниципальных образований;
- работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
- подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
- подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии департамента здравоохранения Кировской области, годовых совещаниях актива работников здравоохранения;
- подготовку доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента здравоохранения Кировской области.
Полномочия и ответственность между структурными подразделениями департамента здравоохранения Кировской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Общее руководство и контроль за реализацией Программы осуществляется главой департамента здравоохранения.