Приложение к Решению от 10.04.2007 г № 12/23 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального района на 2006 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета района


Документ, учреждение

Раз-
дел
Целевая
статья
Расх.

Утверж-
дено
Исполне-
но
%

Общегосударственные вопросы
0100
0000000
000
18072,7
22815
126,2
Функционирование       высшего
должностного   лица   субъекта
Российской Федерации и  органа
местного самоуправления
0102



0000000



000



418,7



418,7



100,0



Руководство  и  управление   в
сфере установленных функций
0102

0010000

000

418,7

418,7

100,0

Глава           муниципального
образования
0102

0010000

010

418,7

418,7

100,0

Функционирование
законодательных
(представительных)     органов
государственной власти
и местного самоуправления
0103




0000000




000




544,6




540,3




99,2




Руководство  и  управление   в
сфере установленных функций
0103

0010000

000

544,6

540,3

99,2

Центральный аппарат
0103
0010000
005
530,2
525,9
99,2
Депутаты     представительного
органа          муниципального
образования
0103


0010000


027


14,4


14,4


100,0


Функционирование Правительства
Российской  Федерации,  высших
органов исполнительной  власти
субъектов           Российской
Федерации,             местных
администраций
0104





0000000





000





9982,1





9557,5





95,7





Руководство  и  управление   в
сфере установленных функций
0104

0010000

000

9982,1

9557,5

95,7

Центральный аппарат
0104
0010000
005
8872,8
8451,3
95,2
Глава  местной   администрации
(исполнительно-распорядитель-
ного   органа   муниципального
образования)
0104



0010000



042



422,0



419,6



99,4



Реформирование   муниципальных
финансов
0104

0010000

618

30,3

30,3

100,0

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0104

0010000

829

35,0

35

100,0

Расходы    на    осуществление
государственных полномочий  по
созданию    и    осуществлению
деятельности  административной
комиссии по  рассмотрению  дел
об            административных
правонарушениях
0104






0010000






904






38,0






38






100,0






Расходы     на      выполнение
государственных полномочий  по
созданию  комиссии  по   делам
несовершеннолетних и защите их
прав      и      осуществлению
деятельности      в      сфере
профилактики безнадзорности  и
правонарушений
несовершеннолетних,    включая
административную юрисдикцию
0104









0010000









905









134,0









134









100,0









Расходы     на      выполнение
отдельных      государственных
полномочий    по     поддержке
сельскохозяйственного
производства   на   выполнение
управленческих функций
0104





0010000





906





450,0





449,3





99,8





Обеспечение проведения выборов
и референдумов
0107

0000000

000

698,8

698,5

100,0

Проведение      выборов      и
референдумов
0107

0200000

000

698,8

698,5

100,0

Проведение      выборов      в
представительные        органы
муниципального образования
0107


0200000


097


698,8


698,5


100,0


Обслуживание  государственного
и муниципального долга
0112

0000000

000

196,5

104,7

53,3

Процентные платежи по долговым
обязательствам
0112

0650000

000

196,5

104,7

53,3

Процентные     платежи      по
муниципальному долгу
0112

0650000

152

196,5

104,7

53,3

Другие     общегосударственные
вопросы
0115

0000000

000

6231,9

11495,3

184,5

Руководство  и  управление   в
сфере установленных функций
0115

0010000

000

688,4

688,4

100,0

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0115

0010000

327

374,3

374,3

100,0

Подготовка    и     проведение
сельскохозяйственной переписи
0115

0010000

617

304,1

304,1

100,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0115


0010000


835


10,0


10


100,0


Реализация     государственной
политики       в       области
приватизации   и    управления
государственной              и
муниципальной собственностью
0115




0900000




000




29,1




27,8




95,5




Реформирование   муниципальных
финансов
0115

0900000

618

29,1

27,8

95,5

Реализация     государственных
функций,      связанных      с
общегосударственным
управлением
0115



0920000



000



7,5



7,5



100,0



Выполнение других обязательств
государства
0115

0920000

216

7,5

7,5

100,0

Прочие   кредиты    (бюджетные
ссуды)
0115

0920046

000

5404,4

10669

197,4

Финансовая    поддержка     на
возвратной основе
0115

0920046

520

13366,0

13366

100,0

Финансовая    поддержка     на
возвратной основе
0115

0920046

520

-7961,6

-2697

33,9

Непрограммные   инвестиции   в
основные фонды
0115

1020000

000

26,6

26,6

100,0

Строительство         объектов
общегражданского назначения
0115

1020000

214

26,6

26,6

100,0

Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и  средств
массовой информации
0115


4400000


000


76,0


76


100,0


Хранение, комплектование, учет
и   использование   документов
Архивного фонда РФ
0115


4400000


862


76,0


76


100,0


Национальная  безопасность   и
правоохранительная
деятельность
0300


0000000


000


118,0


118


100,0


Органы внутренних дел
0302
0000000
000
118,0
118
100,0
Муниципальная          целевая
программа       борьбы       с
преступностью     и     охраны
общественного    порядка     в
Верхнекамском районе на 2006 -
2010 годы
0302





8120400





000





118,0





118





100,0





Обеспечение   функционирования
органов в  сфере  национальной
безопасности                 и
правоохранительной
деятельности
0302




8120400




253




118,0




118




100,0




Национальная экономика
0400
0000000
000
1870,4
1684,7
90,1
Сельское      хозяйство      и
рыболовство
0405

0000000

000

196,0

10,3

5,3

Сельскохозяйственное
производство
0405

2600000

000

196,0

10,3

5,3

Субсидирование      процентных
ставок     по     привлеченным
кредитам     в      российских
кредитных   организациях    на
развитие      малых       форм
хозяйствования               в
агропромышленном комплексе
0405






2600000






357






196,0






10,3






5,3






Транспорт
0408
0000000
000
1674,4
1674,4
100,0
Другие виды транспорта
0408
3170000
000
1674,4
1674,4
100,0
Отдельные    мероприятия    по
другим видам транспорта
0408

3170000

366

684,4

684,4

100,0

Расходы на возмещение  убытков
по   пассажирским   перевозкам
автомобильным  транспортом  за
счет    средств     областного
бюджета
0408




3170000




903




820,0




820




100,0




Обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта
на территории соответствующего
субъекта  РФ   для   отдельных
категорий граждан
0408




5170000




616




170,0




170




100,0




Жилищно-коммунальное хозяйство
0500
0000000
000
31489,8
31473
99,9
Жилищное хозяйство
0501
0000000
000
992,8
978,7
98,6
Поддержка жилищного хозяйства
0501
3500000
000
992,8
978,7
98,6
Мероприятия     в      области
жилищного хозяйства
0501

3500000

410

992,8

978,7

98,6

Коммунальное хозяйство
0502
0000000
000
30497,0
30494,3
100,0
Поддержка        коммунального
хозяйства
0502

3510000

000

28447,0

28447

100,0

Субсидии
0502
3510000
197
28447,0
28447
100,0
Областная  целевая   программа
"Реформирование и модернизация
жилищно-коммунального
комплекса  Кировской  области"
на 2004 - 2008 годы
0502




5221800




000




2050,0




2047,3




99,9




Мероприятия     в      области
коммунального хозяйства
0502

5221800

411

2050,0

2047,3

99,9

Охрана окружающей среды
0600
0000000
000
658,0
657,9
100,0
Сбор  и  удаление  отходов   и
очистка сточных вод
0601

0000000

000

113,5

113,4

99,9

Мероприятия   по    сбору    и
удалению  твердых   и   жидких
отходов
0601


4000000


000


113,5


113,4


99,9


Сбор   и   удаление    твердых
отходов
0601

4000000

440

113,5

113,4

99,9

Другие   вопросы   в   области
охраны окружающей среды
0604

0000000

000

544,5

544,5

100,0

Реализация     государственных
функций   в   области   охраны
окружающей среды
0604


4120000


000


44,5


44,5


100,0


Природоохранные мероприятия
0604
4120000
443
44,5
44,5
100,0
Муниципальная          целевая
программа       "Строительство
очистных сооружений"
0604


8120100


000


500,0


500


100,0


Строительство   объектов   для
нужд отрасли
0604

8120100

213

500,0

500

100,0

Образование
0700
0000000
000
107981,3
106486,7
98,6
Дошкольное образование
0701
0000000
000
24819,7
24610,4
99,2
Детские дошкольные учреждения
0701
4200000
000
24819,7
24610,4
99,2
Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0701

4200000

327

20883,8

20694,5

99,1

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0701

4200000

829

101,4

101,3

99,9

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0701


4200000


835


3834,6


3814,5


99,5


Общее образование
0702
0000000
000
76647,6
75450,5
98,4
Школы -  детские  сады,  школы
начальные, неполные средние  и
средние
0702


4210000


000


59351,8


58660,5


98,8


Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0702

4210000

327

9622,3

9152,2

95,1

Ежемесячное           денежное
вознаграждение   за   классное
руководство в  государственных
и                муниципальных
общеобразовательных школах
0702




4210000




623




1288,2




1147,4




89,1




Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0702

4210000

829

202,7

200,1

98,7

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0702


4210000


835


1310,0


1304,4


99,6


Расходы    общеобразовательных
учреждений    на    реализацию
государственного     стандарта
общего  образования  в   части
полномочий Кировской области
0702




4210000




864




45670,5




45600,5




99,8




Расходы     на      проведение
противопожарных мероприятий  и
капитального     ремонта     в
образовательных учреждениях за
счет    средств     областного
бюджета
0702





4210000





902





1258,2





1255,9





99,8





Учреждения   по    внешкольной
работе с детьми
0702

4230000

000

8930,4

8572,8

96,0

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0702

4230000

327

8438,7

8167

96,8

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0702

4230000

829

7,2

7

96,6

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0702


4230000


835


484,5


398,8


82,3


Детские дома
0702
4240000
000
117,9
117,6
99,7
Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0702

4240000

327

117,9

117,6

99,7

Специальные    (коррекционные)
учреждения
0702

4330000

000

6262,2

6120

97,7

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0702

4330000

327

1897,9

1769,1

93,2

Ежемесячное           денежное
вознаграждение   за   классное
руководство в  государственных
и                муниципальных
общеобразовательных школах
0702




4330000




623




108,5




103,3




95,2




Расходы    общеобразовательных
учреждений    на    реализацию
государственного     стандарта
общего  образования  в   части
полномочий Кировской области
0702




4330000




864




4255,8




4247,6




99,8




Вечерние       и       заочные
образовательные школы
0702

8110000

000

1985,3

1979,6

99,7

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0702

8110000

327

2,1

1,5

71,4

Ежемесячное           денежное
вознаграждение   за   классное
руководство в  государственных
и                муниципальных
общеобразовательных школах
0702




8110000




623




118,5




114,3




96,5




Расходы    общеобразовательных
учреждений    на    реализацию
государственного     стандарта
общего  образования  в   части
полномочий Кировской области
0702




8110000




864




1864,7




1863,8




100,0




Молодежная     политика      и
оздоровление детей
0707

0000000

000

1847,2

1845

99,9

Организационно-воспитательная
работа с молодежью
0707

4310000

000

2,5

2,5

100,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0707


4310000


835


2,5


2,5


100,0


Мероприятия   по   организации
оздоровительной кампании детей
0707

4320000

000

1844,7

1842,5

99,9

Оздоровление детей
0707
4320000
452
150,0
149,8
99,9
Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0707


4320000


835


1694,7


1692,7


99,9


Другие   вопросы   в   области
образования
0709

0000000

000

4666,7

4580,8

98,2

Муниципальная          целевая
программа            "Молодежь
Верхнекамья" на  2004  -  2007
гг.
0709



8120300



000



45,0



44,9



99,8



Проведение   мероприятий   для
детей и молодежи
0709

8120300

447

45,0

44,9

99,8

Учебно-методические  кабинеты,
центральные       бухгалтерии,
группы          хозяйственного
обслуживания,          учебные
фильмотеки
0709




4520000




000




4621,7




4535,9




98,1




Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0709

4520000

327

4606,3

4521,1

98,1

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0709

4520000

829

0,5

0

0,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0709


4520000


835


14,8


14,8


99,7


Культура,   кинематография   и
средства массовой информации
0800

0000000

000

11848,5

11767,1

99,3

Культура
0801
0000000
000
10939,5
10859
99,3
Дворцы и дома культуры, другие
учреждения культуры и  средств
массовой информации
0801


4400000


000


7642,1


7579,7


99,2


Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0801

4400000

327

7081,1

7080,1

100,0

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0801

4400000

829

40,8

40,8

100,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0801


4400000


835


520,2


458,8


88,2


Музеи и постоянные выставки
0801
4410000
000
326,8
323,8
99,1
Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0801

4410000

327

309,7

309,7

100,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0801


4410000


835


17,1


14,1


82,5


Библиотеки
0801
4420000
000
2970,6
2955,5
99,5
Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0801

4420000

327

2824,0

2824

100,0

Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0801

4420000

829

1,6

1,6

100,0

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0801


4420000


835


145,0


129,9


89,6


Учебно-методические  кабинеты,
центральные       бухгалтерии,
группы          хозяйственного
обслуживания,          учебные
фильмотеки
0806




4520000




000




909,0




908,1




99,9




Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0806

4520000

327

909,0

908,1

99,9

Здравоохранение и спорт
0900
0000000
000
38870,1
35505,2
91,3
Здравоохранение
0901
0000000
000
37336,0
34142,3
91,4
Больницы, клиники,  госпитали,
медико-санитарные части
0901

4700000

000

31410,7

29276,4

93,2

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0901

4700000

327

28317,4

26227

92,6

Денежные выплаты  медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,  врачам,  фельдшерам,
медицинским  сестрам   "Скорой
медицинской помощи"
0901





4700000





624





557,1





518,9





93,1





Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0901

4700000

829

34,2

28,5

83,4

Расходы  за  счет  доходов  от
предпринимательской   и   иной
приносящей доходы деятельности
0901


4700000


835


2502,0


2502


100,0


Поликлиники,      амбулатории,
диагностические центры
0901

4710000

000

3683,8

2769,1

75,2

Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0901

4710000

327

3556,6

2657,2

74,7

Денежные выплаты  медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,  врачам,  фельдшерам,
медицинским  сестрам   "Скорой
медицинской помощи"
0901





4710000





624





109,6





94,3





86,0





Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0901

4710000

829

17,6

17,6

99,7

Фельдшерско-акушерские пункты
0901
4780000
000
2230,6
2085,8
93,5
Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0901

4780000

327

1809,9

1678,4

92,7

Денежные выплаты  медицинскому
персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов,  врачам,  фельдшерам,
медицинским  сестрам   "Скорой
медицинской помощи"
0901





4780000





624





410,3





397





96,8





Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0901

4780000

829

10,4

10,4

100,0

Территориальная      программа
обязательного     медицинского
страхования
0901


7710000


000


11,0


11


100,0


Погашение         кредиторской
задолженности прошлых лет
0901

7710000

829

11,0

11

100,0

Другие   вопросы   в   области
здравоохранения и спорта
0904

0000000

000

1534,1

1362,9

100,0

Учебно-методические  кабинеты,
центральные       бухгалтерии,
группы          хозяйственного
обслуживания,          учебные
фильмотеки
0904




4520000




000




1277,1




1105,9




86,6




Обеспечение       деятельности
подведомственных учреждений
0904

4520000

327

1277,1

1105,9

86,6

Муниципальная          целевая
программа  "Кадры  медицинских
работников на 2003 - 2006 гг."
0904


8120200


000


176,0


176


100,0


Мероприятия     в      области
здравоохранения,   спорта    и
физической культуры, туризма
0904


8120200


455


176,0


176


100,0


Районная  целевая  комплексная
программа  "Спортивная  нация"
на 2006 - 2010 годы
0904


8120500


000


81,0


81


100,0


Мероприятия     в      области
здравоохранения,   спорта    и
физической культуры, туризма
0904


8120500


455


81,0


81


100,0


Социальная политика
1000
0000000
000
28898,5
28593,8
98,9
Пенсионное обеспечение
1001
0000000
000
288,1
285,6
99,1
Пенсии
1001
4900000
000
288,1
285,6
99,1
Доплаты       к        пенсиям
государственных       служащих
субъектов Российской Федерации
и муниципальных служащих
1001



4900000



714



288,1



285,6



99,1



Социальное         обеспечение
населения
1003

0000000

000

22641,4

22370,3

98,8

Меры   социальной    поддержки
граждан
1003

5050000

000

22573,3

22302,2

98,8

Предоставление       гражданам
субсидий  на  оплату  жилья  и
коммунальных услуг
1003


5050000


572


17848,0


17751,1


99,5


Реализация   мер    социальной
поддержки отдельным категориям
специалистов,      работающих,
вышедших    на    пенсию     и
проживающих     в     сельской
местности
1003





5050000





843





2464,5





2411,7





97,9





Реализация   мер    социальной
поддержки  по   лекарственному
обеспечению граждан
1003


5050000


860


980,0


980


100,0


Выполнение           отдельных
государственных полномочий  по
обеспечению   по    заключению
врачей  полноценным   питанием
беременных  женщин,   кормящих
матерей,  а  также   детей   в
возрасте до трех лет
1003






5050000






861






1120,0






1056,6






94,3






Реализация   мер    социальной
поддержки отдельных  категорий
специалистов,      работающих,
вышедших    на    пенсию     и
проживающих     в     сельской
местности   в    муниципальном
районе
1003






5050000






901






160,8






102,8






63,9






Программа  поддержки   молодых
семей, нуждающихся в улучшении
жилищных       условий,      в
Верхнекамском районе на 2004 -
2010 годы
1003




8120600




000




68,1




68,1




100,0




Субсидии на приобретение жилья
молодым семьям
1003

8120600

661

68,1

68,1

100,0

Борьба   с    беспризорностью,
опека, попечительство
1004

0000000

000

5969,0

5937,9

99,5

Мероприятия   по   борьбе    с
беспризорностью,  по  опеке  и
попечительству
1004


5110000


000


5969,0


5937,9


99,5


Ежемесячная     выплата     на
детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей
1004


5110000


837


5718,0


5691,6


99,5


Компенсация     на      проезд
детей-сирот, детей, оставшихся
без  попечения  родителей,  на
городском,        пригородном,
внутрирайонном транспорте
1004




5110000




856




251,0




246,3




98,1




Межбюджетные трансферты
1100
0000000
000
43765,2
43765,2
100,0
Финансовая   помощь   бюджетам
других уровней
1101

0000000

000

43765,2

43765,2

100,0

Дотации и субвенции
1101
5170000
000
35986,2
35986,2
100,0
Дотации бюджетам на  поддержку
мер       по       обеспечению
сбалансированности бюджетов
1101


5170000


505


35231,1


35231,1


100,0


Субвенция     бюджетам      на
осуществление  полномочий   по
первичному воинскому учету  на
территориях,  где  отсутствуют
военные комиссариаты
1101




5170000




519




755,1




755,1




100,0




Районные   фонды    финансовой
поддержки поселений
1101

5280000

000

7779,0

7779

100,0

Дотации  из  районного   фонда
финансовой           поддержки
поселений, выделяемые за  счет
средств областного бюджета
1101



5280000



858



7779,0



7779



100,0



Всего расходов:
283572,4
282866,6
99,8