Приложение к Решению от 06.02.2007 г № 88 Распределение расходов

Распределение расходов бюджета муниципального образования «Унинский муниципальный район» на 2006 год по функциональной классификации расходов бюджета


Раздел, подраздел Целевая статья Вид расхода Утверждено решением о бюджете Исполнено % исполнения
Общегосударственные вопросы 0100 0000000 000 13709468,29 12460194,83 90,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 0000000 000 527240,00 527240,00 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0102 0010000 000 527240,00 527240,00 100,0
Глава муниципального образования 0102 0010000 010 527240,00 527240,00 100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 0000000 000 371505,87 371505,65 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0103 0010000 000 371505,87 371505,65 100,0
Центральный аппарат 0103 0010000 005 200831,87 200831,65 100,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 0010000 027 170674,00 170674,00 100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 0000000 000 11388764,72 10139457,00 89,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0104 0010000 000 11388764,72 10139457,00 89,0
Центральный аппарат 0104 0010000 005 7477279,72 7477279,16 100,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 0104 0010000 042 298089,00 298089,00 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0104 0010000 806 3596396,00 2347088,84 65,3
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0104 0010000 835 17000,00 17000,00 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0000000 000 223000,00 223000,00 100,0
Проведение выборов и референдумов 0107 0200000 000 223000,00 223000,00 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200000 097 223000,00 223000,00 100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 0000000 000 385936,00 385935,11 100,0
Процентные платежи по долговым обязательствам 0112 0650000 000 385936,00 385935,11 100,0
Процентные платежи по муниципальному долгу 0112 0650000 152 218918,00 218917,32 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0112 0650000 806 167018,00 167017,79 100,0
Другие общегосударственные вопросы 0115 0000000 000 813021,70 813057,07 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0115 0010000 000 706235,40 706235,31 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 0010000 327 546135,40 546135,31 100,0
Подготовка и проведение сельскохозяйственной переписи 0115 0010000 617 160100,00 160100,00 100,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 0115 0920000 000 - 671315,70 - 671280,24 100,0
Выполнение других обязательств государства 0115 0920000 216 162835,30 162835,21 100,0
Финансовая поддержка на возвратной основе 0115 0920000 520 - 931200,00 - 931160,60 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0115 0920000 806 8580,00 8580,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0115 0920000 835 88469,00 88465,15 100,0
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 0115 0930000 000 581102,00 581102,00 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0115 0930000 327 581102,00 581102,00 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0115 1020000 000 55000,00 55000,00 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0115 1020000 214 55000,00 55000,00 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0115 4400000 000 45000,00 45000,00 100,0
Хранение, комплектование, учет и использование документов Архивного фонда РФ 0115 4400000 862 45000,00 45000,00 100,0
МЦП "Подготовка кадров" 0115 8120200 000 97000,00 97000,00 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0115 8120200 806 97000,00 97000,00 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0000000 000 46323,00 46323,00 100,0
Органы внутренних дел 0302 0000000 000 30000,00 30000,00 100,0
МЦП "Борьба с преступностью" 0302 8120400 000 30000,00 30000,00 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0302 8120400 253 30000,00 30000,00 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 0000000 000 6323,00 6323,00 100,0
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 0309 2180000 000 6323,00 6323,00 100,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 0309 2180000 260 6323,00 6323,00 100,0
Обеспечение противопожарной безопасности 0310 0000000 000 10000,00 10000,00 100,0
Воинские формирования (органы, подразделения) 0310 2020000 000 10000,00 10000,00 100,0
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0310 2020000 253 10000,00 10000,00 100,0
Национальная экономика 0400 0000000 000 2245000,00 2103756,00 93,7
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 0000000 000 989000,00 847756,00 85,7
Сельскохозяйственное производство 0405 2600000 000 989000,00 847756,00 85,7
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 0405 2600000 357 248000,00 106756,00 43,0
Возмещение ущерба, нанесенного сельхозтоваропроизводителям вследствие аномальных гидрометеорологических условий в зимний период 2005 - 2006 гг. 0405 2600000 681 741000,00 741000,00 100,0
Транспорт 0408 0000000 000 1256000,00 1256000,00 100,0
Другие виды транспорта 0408 3170000 000 1176000,00 1176000,00 100,0
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта 0408 3170000 366 1176000,00 1176000,00 100,0
Дотации и субвенции 0408 5170000 000 80000,00 80000,00 100,0
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан 0408 5170000 616 80000,00 80000,00 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 0000000 000 139200,00 139200,00 100,0
Жилищное хозяйство 0501 0000000 000 50000,00 50000,00 100,0
Подпрограмма "Строительство жилья для молодых семей работников бюджетной сферы" 0501 8120101 000 50000,00 50000,00 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0501 8120101 214 50000,00 50000,00 100,0
Коммунальное хозяйство 0502 0000000 000 89200,00 89200,00 100,0
Непрограммные инвестиции в основные фонды 0502 1020000 000 30000,00 30000,00 100,0
Строительство объектов общегражданского назначения 0502 1020000 214 30000,00 30000,00 100,0
Поддержка коммунального хозяйства 0502 3510000 000 59200,00 59200,00 100,0
Мероприятия в области коммунального хозяйства 0502 3510000 411 59200,00 59200,00 100,0
Охрана окружающей среды 0600 0000000 000 83668,00 83535,50 99,8
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 0000000 000 18500,00 18500,00 100,0
Мероприятия по сбору и удалению твердых и жидких отходов 0601 4000000 000 18500,00 18500,00 100,0
Сбор и удаление твердых отходов 0601 4000000 440 18500,00 18500,00 100.0
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 0000000 000 65168,00 65035,50 99,8
Состояние окружающей среды и природопользования 0602 4100000 000 65168,00 65035,50 99,8
Природоохранные мероприятия 0602 4100000 443 14170,00 14037,50 99,1
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0602 4100000 806 50998,00 50998,00 100,0
Образование 0700 0000000 000 51024790,00 50837400,44 99,6
Дошкольное образование 0701 0000000 000 6928840,37 6928821,69 100,0
Детские дошкольные учреждения 0701 4200000 000 6928840,37 6928821,69 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0701 4200000 327 6179250,38 6179244,16 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0701 4200000 835 749589,99 749577,53 100,0
Общее образование 0702 0000000 000 39642432,95 39496058,02 99,6
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 0702 4210000 000 30628721,86 30491031,92 99,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4210000 327 4772506,81 4772495,81 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 4210000 623 587900,00 450225,97 76,6
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0702 4210000 806 13800,00 13800,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0702 4210000 835 963726,40 963721,49 100,0
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 0702 4210000 864 23546288,65 23546288,65 100,0
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в бюджетных учреждениях района 0702 4210000 901 744500,00 744500,00 100,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 0702 4230000 000 2857144,40 2857141,56 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4230000 327 2678995,09 2678992,61 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0702 4230000 806 60000,00 60000,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0702 4230000 835 118149,31 118148,95 100,0
Специальные (коррекционные) учреждения 0702 4330000 000 6156566,69 6147884,54 99,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0702 4330000 327 1179702,13 1179701,18 100,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 0702 4330000 623 127000,00 118318,80 93,2
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0702 4330000 806 16200,00 16200,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0702 4330000 835 32953,21 32953,21 100,0
Расходы общеобразовательных учреждений на реализацию государственного стандарта общего образования в части полномочий Кировской области 0702 4330000 864 4766711,35 4766711,35 100,0
Расходы на проведение противопожарных мероприятий и капитального ремонта в бюджетных учреждениях района 0702 4330000 901 34000,00 34000,00 100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0000000 000 1158443,00 1117731,34 96,5
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 0707 4320000 000 1158443,00 1117731,34 96,5
Оздоровление детей 0707 4320000 452 9813,00 9813,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0707 4320000 835 1148630,00 1107918,34 96,5
Другие вопросы в области образования 0709 0000000 000 3295073,68 3294789,39 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0709 0010000 000 829868,37 829584,56 100,0
Центральный аппарат 0709 0010000 005 822508,37 822224,56 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0709 0010000 806 7360,00 7360,00 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0709 4520000 000 2465205,31 2465204,83 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0709 4520000 327 2398197,22 2398197,01 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0709 4520000 806 59993,00 59993,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0709 4520000 835 7015,09 7014,82 100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 0000000 000 7338853,00 7338831,28 100,0
Культура 0801 0000000 000 6536700,76 6536679,65 100,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 0801 4400000 000 4582827,70 4582822,53 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4400000 327 4287187,70 4287186,53 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0801 4400000 806 50000,00 50000,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0801 4400000 835 245640,00 245636,00 100,0
Музеи и постоянные выставки 0801 4410000 000 178868,00 178852,76 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4410000 327 174568,00 174566,76 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0801 4410000 835 4300,00 4286,00 99,7
Библиотеки 0801 4420000 000 1775005,00 1775004,36 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0801 4420000 327 1727005,00 1727004,36 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0801 4420000 835 48000,00 48000,00 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 0000000 000 802152,24 802151,63 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 0806 0010000 000 313749,00 313748,42 100,0
Центральный аппарат 0806 0010000 005 305249,00 305248,42 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0806 0010000 806 8500,00 8500,00 100,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 0806 4520000 000 488403,24 488403,21 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0806 4520000 327 468403,24 468403,21 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0806 4520000 806 20000,00 20000,00 100,0
Здравоохранение и спорт 0900 0000000 000 10593897,00 10479319,05 98,9
Здравоохранение 0901 0000000 000 10593897,00 10479319,05 98,9
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 0901 4700000 000 7458677,42 7436117,50 99,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4700000 327 5988275,42 5988273,12 100,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 0901 4700000 624 173650,00 151093,35 87,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 0901 4700000 806 8681,00 8681,00 100,0
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности 0901 4700000 835 1288071,00 1288070,03 100,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 0901 4710000 000 511094,15 511092,96 100,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4710000 327 511094,15 511092,96 100,0
Фельдшерско-акушерские пункты 0901 4780000 000 2624125,43 2532108,59 96,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 0901 4780000 327 2087775,43 2087774,20 100,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой медицинской помощи" 0901 4780000 624 536350,00 444334,39 82,8
Социальная политика 1000 0000000 000 3795558,71 3753607,25 98,9
Пенсионное обеспечение 1001 0000000 000 326560,51 326560,51 100,0
Пенсии 1001 4900000 000 326560,51 326560,51 100,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 1001 4900000 714 326560,51 326560,51 100,0
Социальное обеспечение населения 1003 0000000 000 2604000,00 2582089,10 99,2
Меры социальной поддержки граждан 1003 5050000 000 2464000,00 2442089,10 99,1
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 1003 5050000 572 433000,00 433000,00 100,0
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий специалистов, работающих, вышедших на пенсию и проживающих в сельской местности 1003 5050000 843 916000,00 894089,10 97,6
Выполнение отдельных государственных полномочий по исполнению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения 1003 5050000 860 711000,00 711000,00 100,0
Выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет 1003 5050000 861 404000,00 404000,00 100,0
Подпрограмма "Предоставление безвозмездных субсидий на строительство и приобретение жилья" 1003 8120102 000 140000,00 140000,00 100,0
Субсидии 1003 8120102 197 140000,00 140000,00 100,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 0000000 000 775000,00 754959,45 97,4
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 1004 5110000 000 775000,00 754959,45 97,4
Ежемесячная выплата на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей 1004 5110000 837 720000,00 719504,73 99,9
Компенсация на проезд детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на городском, пригородном, внутрирайонном транспорте 1004 5110000 856 55000,00 35454,72 64,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 0000000 000 89998,20 89998,19 100,0
Меры социальной поддержки граждан 1006 5050000 000 10000,00 10000,00 100,0
Оказание социальной помощи 1006 5050000 483 10000,00 10000,00 100,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 1006 5140000 000 79998,20 79998,19 100,0
Мероприятия в области социальной политики 1006 5140000 482 79998,20 79998,19 100,0
Межбюджетные трансферты 1100 0000000 000 6070599,00 6070599,00 100,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 1101 0000000 000 6070599,00 6070599,00 100,0
Дотации и субвенции 1101 5170000 000 1816599,00 1816599,00 100,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 1101 5170000 505 1566599,00 1566599,00 100,0
Расходы на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 1101 5170000 806 250000,00 250000,00 100,0
Районный фонд финансовой поддержки поселений 1101 8190000 000 4254000,00 4254000,00 100,0
Дотации из районного фонда финансовой поддержки поселений, выделяемые за счет средств областного бюджета 1101 8190000 858 4254000,00 4254000,00 100,0
Всего расходов: 95047357,00 93312766,35 98,2
в т.ч. текущие расходы 92489969,00 92004685,4 99,5
капитальные расходы 2557388,00 1308080,95 51,1