Приложение к Решению от 28.01.2004 г № 44-86/2 Норматив

Функциональная структура расходов бюджета лузского района на 2004 год


Расходы Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма, (т. руб.)
1 2 3 4 5 6
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 01 00 000 000 8661,0
Прочие расходы на общегосударственное управление 01 05 000 000 65,0
Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 000 65,0
Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 65,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 8596,0
Расходы на оплату труда 01 06 026 027 6384,0
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 01 06 027 029 400,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 01 06 027 029 70,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 486,0
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 05 00 000 000 150,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 150,0
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 000 150,0
Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 150,0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 00 000 000 320,0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 320,0
Государственные капитальные вложения 07 07 313 000 220,0
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 220,0
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 100,0
Субсидии гражданам на приобретение (строительство жилья) 07 07 314 397 100,0
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 08 00 000 000 1900,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 1900,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 000 1865,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 08 02 344 212 1165,0
- содержание земельных групп 08 02 344 212 600,0
- расходы на работы по коренному улучшению земель 08 02 344 212 565,0
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 08 02 344 213 700,0
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 08 05 000 000 35,0
Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 000 35,0
Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 35,0
ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 00 000 000 1700,0
Автомобильный транспорт 10 01 000 000 1700,0
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 000 1700,0
Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 1700,0
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 00 000 000 100,0
Малый бизнес и предпринимательство 11 01 000 000 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 11 01 515 000 100,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 11 01 515 397 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 00 000 000 8651,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 3267,0
В т.ч. капитальный ремонт жилого фонда 12 01 310 397 500,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 4187,0
В т.ч. расходы на благоустройство в субъектах РФ 12 02 311 443 2230,0
Прочие структуры и мероприятия жилищно-коммунального хозяйства 12 03 000 000 1197,0
ОБРАЗОВАНИЕ 14 00 000 000 42221,0
Расходы на оплату труда 14 00 000 000 30341,7
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 14 00 000 000 3831,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 14 00 000 000 2000,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 14 00 4327,3
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 00 000 000 6700,0
Культура и искусство 15 01 000 000 6700,0
Расходы на оплату труда 15 00 000 000 4574,5
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 15 00 000 000 720,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 15 00 000 000 360,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 15 00 725,05
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 00 000 000 261
Здравоохранение 17 01 000 000 25800,0
Расходы на оплату труда 17 00 000 000 20441,8
Расходы на оплату потребления теплоэнергии 17 00 000 000 1500,0
Расходы на оплату потребления э/энергии 17 00 000 000 1100,0
Расходы по программе развития здравоохранения 17 00 000 000 200,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 17 00 1558,2
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 160,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 160,0
Прочие учреждения в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 160,0
Обязательное медицинское страхование 17 04 000 000 218
Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования 17 04 428 000 218
Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 17 04 428 316 218
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 00 000 000 7848,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 01 000 000 1635,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 1635,0
Территориальные центры и отд. оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 1635,0
Расходы за счет доходов от оказания платных услуг 18 00 65,0
Социальная помощь 18 02 000 000 160,0
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 160,0
Выплата пенсий и пособий 18 02 442 326 160,0
Молодежная политика 18 03 000 000 40,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 000 40,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 40,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 5948,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 2201,0
Расходы на реализацию льгот по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" 18 06 489 000 481,0
Расходы бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварий на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 06 489 558 14,0
Расходы на реализацию ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты РФ расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 18 18 06 06 489 498 345 345 1706,0 407,0
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 18 07 489 470 3340,0
Фонд компенсаций 18 07 489 000 3340,0
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 18 07 489 470 3340,0
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 00 000 000 1100,0
Прочие расходы 30 01 000 000 750,0
Резервные фонды 30 01 510 000 750,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 30 01 510 435 750,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 350,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 350,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 350,0
- возмещение транспортных расходов 30 04 515 397 300,0
- содержание совета ветеранов 30 04 515 397 50,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 105529,0