Постановление Правительства Кировской области от 24.08.2017 № 427-П

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2017

 

 

№ 427-П

г. Киров

 

Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области
от 30.12.2019 г. № 744-П

 

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

 

 

Правительство Кировской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановлениеПравительства Кировской области от 28.12.2012№ 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировскойобласти «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы» (с изменениями,внесенными постановлением Правительства Кировской области от 19.04.2017 № 61/203),утвердив изменения в государственной программе Кировской области «Развитиездравоохранения» на 2013 – 2020 годы (далее – Государственная программа)согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

 

 

Врио Губернатора –

ПредседателяПравительства

Кировскойобласти    И.В. Васильев

 


Приложение

 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

постановлением Правительства

Кировской области

от 24.08.2017    № 427-П

ИЗМЕНЕНИЯ

вгосударственной программе Кировской области

«Развитиездравоохранения» на 2013 – 2020 годы

 

1. Раздел «Объемфинансового обеспечения Государственной программы» паспорта Государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Государственной программы

общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит

128 401 454,94 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –

3 823 433,36 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

17 173 448,58 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 492 276,60 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 106 912 296,40 тыс. рублей».

 

2. Раздел 5«Ресурсное обеспечение Государственной программы» изложить в следующейредакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансовоеобеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средствфедерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования (далее – средства КОТФОМС) нафинансовое обеспечение Территориальной программы государственных гарантийбесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Кировскойобласти.

Общий объемфинансового обеспечения Государственной программы составит128 401 454,94 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 3 823 433,36 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 17 173 448,58 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 492 276,60тыс. рублей;

средства КОТФОМС– 106 912 296,40 тыс. рублей.

В объемфинансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТФОМСвключены межбюджетные трансферты из областного бюджета:

в 2013 году надополнительное финансовое обеспечение реализации Территориальной программыобязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательногомедицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (заисключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинскойпомощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;

на финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемовстрахового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программойобязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условийоказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательногомедицинского страхования: 

2014 год –4 665 502,7 тыс. рублей;

2015 год –5 487 060,9 тыс. рублей;

2016 год –5 324 476,1 тыс. рублей;

2017 год –5 053 587,2 тыс. рублей;

2018 год –5 053 587,2 тыс. рублей;

2019 год –5 053 587,2 тыс. рублей;

2020 год –7 436 114,0 тыс. рублей.

Объем ежегодныхрасходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средствобластного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.

 

Основные направленияи объемы финансирования

Государственнойпрограммы

 

Основные направления финансирования Государственной программы

Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020

год

Капитальные вложения

1 094,0

390,8

373,9

199,9

22,0

0,0

34,3

35,7

37,4

Прочие расходы

127 307,5

12 568,6

12 852,8

14 466,3

15 333,1

16 555,1

17 754,5

18 536,9

19 240,2

Итого

128 401,5

12 959,4

13 226,7

14 666,2

15 355,1

16 555,1

17 788,8

18 572,6

19 277,6

 

Объем ежегодныхрасходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счетсредств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы за счет всех источниковфинансирования представлено в приложении № 4».

3. Внести вПодпрограмму «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

3.1 Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 42 852 598,45 тыс. рублей, из них:

средства областного бюджета – 351 739,43 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 136 978,90 тыс. рублей.

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 42 363 880,12 тыс. рублей».

 

3.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 42 852 598,45 тыс.рублей, из них:

средстваобластного бюджета – 351 739,43 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 136 978,90тыс. рублей;

средства КОТФОМС – 42 363 880,12тыс. рублей.

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016

 год  (факт)

2017 год

2018 год

2019

год

2020

 год

Капитальные вложения

317,2

122,3

0,5

172,7

21,7

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

42 535,3

3610,0

3948,2

4779,0

5066,2

5689,3

6275,6

6591,6

6575,4

Итого

42 852,5

3732,3

3948,7

4951,7

5087,9

5689,3

6275,6

6591,6

6575,4».

 

4. Внести вподпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

4.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 75 218 773,14 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 890 555,01 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 10 349 031,25 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,20 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 763 190,68 тыс. рублей».

 

4.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 75 218 773,14 тыс.рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 890 555,01 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 10 349 031,25 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,2тыс. рублей;

средства КОТФОМС– 63 763 190,68 тыс. рублей.

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016

 год (факт)

2017 год

2018 год

2019

год

2020

 год

Капитальные вложения

723,1

225,1

363,7

26,9

0,1

0,0

34,3

35,7

37,3

Прочие расходы

74 495,7

7 471,9

7 685,0

8 436,5

8 914,7

9 654,7

10 252,8

10 710,7

11 369,4

Итого

75 218,8

7 697,0

8 048,7

8 463,4

8914,8

9 654,7

10 287,1

10 746,4

11 406,7».

 

5. Внести вподпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма)следующие изменения:

5.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 085 599,15 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 962 504,95 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТФОМС в размере 21 278 362,95 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

5.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 085 599,15 тыс.рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 962 504,95 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств КОТФОМС в размере21 278 362,95 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

23,3

22,1

0,9

0,1

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 062,3

231,7

148,2

92,2

106,6

98,7

92,4

92,5

200,0

Итого

1 085,6

253,8

149,1

92,3

106,8

98,7

92,4

92,5

200,0».

 

6. Внести вподпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,в том числе детей» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

6.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 329 982,17 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 20 000,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 306 990,67 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств КОТФОМС в размере 926 376,95 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

6.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениеПодпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 329 982,17 тыс.рублей, из них:

средства федеральногобюджета – 20 000,00 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 306 990,67 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств КОТФОМС в размере 926 376,95 тыс.рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Основные направления иобъемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,6

0,4

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 329,4

217,3

164,5

156,5

142,1

127,0

127,6

128,8

265,6

Итого

1 330,0

217,7

164,5

156,7

142,1

127,0

127,6

128,8

265,6».

 

7. Внести вподпрограмму «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

7.1. Раздел 5«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 210003,99 тыс. рублей, из них:

средстваобластного бюджета – 210003,99 тыс. рублей;

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,3

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

209,7

27,2

25,9

25,3

25,1

24,1

23,8

23,9

34,4

Итого

210,0

27,5

25,9

25,3

25,1

24,1

23,8

23,9

34,4».

 

8. Внести вподпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

8.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

 

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 1 084 241,24 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 693,60 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 027 347,64 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 38 200,00 тыс. рублей; средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 18 000,00 тыс. рублей».

 

8.1. Раздел 5«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 084 241,24 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 693,60 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 027 347,64 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации  – 38 200,00тыс. рублей;

средства КОТФОМС– 18 000,00 тыс. рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 084,1

180,1

121,0

109,7

154,2

119,2

118,1

118,3

163,5

Итого

1 084,2

180,2

121,0

109,7

154,2

119,2

118,1

118,3

163,5».

 

9. Внести вподпрограмму «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числев амбулаторных условиях» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

9.1. Раздел  «Объем финансового обеспечения Подпрограммы»паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 5 242 253,56 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета – 2 856 919,04 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 2 385 334,52 тыс. рублей».

 

9.2. Раздел 5«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 5 242 253,56 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 2 856 919,04 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета 2 385 334,52 тыс. рублей.

 

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

16,7

8,0

8,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

5 225,5

763,2

691,0

797,5

678,1

584,7

585,8

583,7

541,5

Итого

5 242,2

771,2

699,7

797,5

678,1

584,7

585,8

583,7

541,5».

 

10. Внести вподпрограмму «Развитие информатизации в здравоохранении» (далее – Подпрограмма)следующие изменения:

 

10.1 Раздел 5«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 331732,20 тыс. рублей, из них:

средстваобластного бюджета 317523,50 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации  – 14208,70 тыс.рублей.

Основные направления и объемы финансирования Подпрограммы

 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

(факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

12,3

12,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

319,4

34,1

35,2

37,5

42,9

42,7

41,4

41,50

44,1

Итого

331,7

46,4

35,2

37,5

42,9

42,7

41,4

41,5

44,1».

 

9.Внести изменения в сведения о целевых показателях эффективности реализацииГосударственной программы (приложение № 1 к Государственной программе)согласно приложению № 1.

10.Расходы на реализацию Государственной программы за счет средств областногобюджета (приложение № 3 к Государственной программе) изложить в новойредакции согласно приложению № 2.

11.Внести изменения в ресурсное обеспечение реализации Государственной программыза счет всех источников финансирования (приложение № 4 к Государственнойпрограмме) согласно приложению № 3.

___________

 


Приложение № 1

 

Приложение № 1

 

кГосударственной программе

 

ИЗМЕНЕНИЯ

в сведениях о целевых показателяхэффективности реализации Государственной программы

 

 

п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, показателя

Единица измерения

Значение показателя эффективности (прогноз, факт)

2011 год

(факт)

2012 год

(факт)

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год (факт)

2016 год (факт)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Государственная программа Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Смертность от всех причин

случаев на 1000 населения

15,8

15,6

15,4

15,1

15,2

14,9

15,1

15,0

15,0

14,9

1.2

Материнская смертность

случаев на  100 тыс. родившихся живыми

25,3

23,6

11,7

6,2

0

12,2

10,1

7,2

6,6

6,2

1.3

Младенческая смертность

случаев на 1000 родившихся живыми

6,4

7,1

5,8

4,5

4,3

5,0

5,1

4,9

4,7

4,5

1.4

Смертность от болезней системы кровообращения

случаев на  100 тыс. населения

940,9

937,5

888,2

771,9

807,5

722,4

806,7

805,9

804,9

804,9

1.5

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

случаев на   100 тыс. населения

18,4

16,5

16,7

16,2

13,8

12,7

13,5

13

13

12,8

1.6

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)

случаев на  100 тыс. населения

214,8

211

214,3

230,6

225,7

234,7

210,3

210

209,7

209,7

1.7

Смертность от туберкулеза

случаев на  100 тыс. населения

7,4

8,5

6,2

6,3

5,7

4,4

5,6

5,6

5,5

5,4

1.8

Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь) на душу населения

литров

11,16

11,36

10,24

9,8

8,9

8,6

8,7

8,5

8,2

8,1

1.9

Распространенность потребления табака среди взрослого населения

процентов

41,4

41,2

40,5

18,9

20,0

20,0

19,5

19,2

19,0

18,1

1.10

Заболеваемость туберкулезом

случаев на  100 тыс. населения

54,7

61,3

54,9

52,3

52,1

45,4

51,8

51,7

51,5

51,3

1.11

Обеспеченность врачами

человек на    10 тыс. населения

41,3

41,1

37,5

35,1

34,9

35,2

33,1

32,5

31,9

31,3

1.12

Соотношение врачей и среднего медицинского персонала

 

1:2,6

1:2,7

1:2,7

1:3,17

1:2,7

1:2,6

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1:3,2

1.13

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское, иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Кировской области

процентов

144,7

173,5

174,1

170,1

184,6

191,8

200,0

200,0

200,0

200,0

1.14

Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Кировской области

процентов

78,0

89,8

93,1

89,9

96,7

96,7

100,0

100,0

100,0

100,0

1.15

Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Кировской области

процентов

43,6

44,0

49,2

50,4

58,2

59,4

100,0

100,0

100,0

100,0

1.16

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет

лет

69,3

70,2

70,26

71,7

71,8

71,9

72,4

73,0

73,5

74,0

1.17

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, «активный туберкулез»

случаев на  100 тыс. населения

54,7

61,1

51,0

44,5

39,7

37,2

39

38,5

38,2

38,0

2

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

процентов

98,7

98,0

90,0

86,0

88

88,8

95,0

95,0

95,0

95,0

2.2

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

процентов

99,7

99,2

100,0

100,0

98

98,8

99,8

99,8

99,8

99,8

2.3

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м)

процентов

25,0

25,0

24,5

24,5

21,1

21,1

20,8

20,5

20,5

20,0

2.6

Распространенность низкой физической активности  среди взрослого населения

процентов

40,0

40,0

27,6

27,6

35,8

35,8

35,5

35,3

35,2

35,0

2.7

Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения

процентов

50,0

50,0

19,2

19,2

18,2

18,2

18,0

17,9

17,8

17,7

2.8

Распространенность недостаточного потребления  фруктов и овощей среди взрослого населения

процентов

75,5

75,5

61,1

61,1

66,5

66,5

66,3

66,2

66,0

64

2.9

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадиях

процентов

49,3

48,6

50,9

49,96

52,2

50,8

50,3

50,5

50,7

51,3

2.10

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

процентов

75,3

76,1

77,4

78,7

75,6

76,6

75,5

75,5

75,5

77,5

2.12

Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита B в декретированные сроки

процентов

85,0

91,0

97,2

96,5

96,4

100

97,5

97,5

97,5

97,5

2.13

Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки

процентов

96,5

96,7

96,9

96,2

97,1

97,4

97,3

97,4

97,4

97,4

2.14

Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки

процентов

97,8

97,9

98,6

97,4

97,4

97,3

98,2

98,2

98,2

98,2

2.15

Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки

процентов

97,8

98,0

98,6

97,4

97,4

97,9

98,6

98,6

98,6

98,6

2.16

Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки

процентов

97,8

98,0

98,6

97,4

97,4

98,3

98,6

98,6

98,6

98,6

2.17

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на  диспансерном учете, от числа выявленных ВИЧ-инфицированных лиц

процентов

83,0

84,0

95,9

96,2

97

97,5

95

95

95

98

2.18

Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года

процентов

41,7

40,1

26,0

29,1

13,3

19,3

25,5

25,5

25,5

25,4

2.19

Доля больных наркоманиями, повторно госпитализированных в течение года

процентов

24,4

10,6

43,3

33,0

22

21,4

29,2

29,2

29,2

29,1

2.20

Смертность от самоубийств

случаев на  100 тыс. населения

37,2

37,1

38,6

35,6

33,9

31,9

33,6

33,1

32,8

32

3

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Доля абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процентов

73,0

74,6

76,4

73,0

75,4

75,3

75

75

75

75

3.2

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете

процентов

32,0

35,0

39,0

43,2

46,8

60,5

37,0

38,0

40,0

42,0

3.3

Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на  100 наркологических больных среднегодового контингента

5,0

5,6

7,0

7,0

10,7

11,8

9,1

9,2

9,3

9,4

3.5

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет

человек на  100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

6,3

7,0

6,9

9,1

12,2

13,4

11,7

11,8

11,9

12

3.6

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет

человек на  100 больных алкоголизмом среднегодового контингента

3,1

3,4

3,6

6,3

9,8

10,3

9,4

9,4

9,4

9,5

3.7

Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года

процентов

15,6

15,8

15,9

15,4

12,6

12,8

14,8

14,7

14,6

14,4

3.8

Смертность от ишемической болезни сердца

случаев на  100 тыс. населения

443,8

446,8

447,4

399,6

427,2

393,3

425,2

423,2

423,2

423,2

3.9

Смертность от цереброваскулярных заболеваний

случаев на  100 тыс. населения

461,1

431,2

390,8

310,5

321,0

236,7

320,7

320,7

320,7

320,7

3.10

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процентов

50,8

51,1

50,9

49,3

49,7

50,6

50,9

51,4

51,9

52,5

3.11

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями

процентов

33,2

31,5

31,7

30,51

30,6

30,3

30,0

29,7

29,5

29,0

3.13