Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2016 № 81/21

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2016

 

 

№ 81/21

 

г. Киров

 

Утратило силу - Постановление Правительства Кировской области
от 30.12.2019 г. № 744-П

 

О внесении изменений в постановлениеПравительства

Кировской области от 28.12.2012 № 189/830

 

 

Правительство Кировской областиПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановлениеПравительства Кировской области от 28.12.2012№ 189/830 «Об утверждении государственной программы Кировскойобласти «Развитие здравоохранения» на  2013 – 2020 годы» (сизменениями, внесенными постановлением Правительства Кировской областиот 30.12.2015 № 77/914), утвердив изменения в государственнойпрограмме Кировской области «Развитие здравоохранения» на 2013 – 2020 годы(далее – Государственная программа) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его официального опубликования.

 

 

Губернатор–

ПредседательПравительства

Кировскойобласти    Н.Ю. Белых

 


Приложение

 

УТВЕРЖДЕНЫ

 

постановлением Правительства

Кировской области

от 29.01.2016  № 81/21

ИЗМЕНЕНИЯ

вгосударственной программе Кировской области

«Развитиездравоохранения» на 2013 – 2020 годы

 

1. Раздел «Объемфинансового обеспечения Государственной программы» паспорта Государственнойпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Государственной программы

общий объем финансового обеспечения Государственной программы составит

126 629 577,22 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета –

 3 134 143,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета –

18 510 355,02 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60  тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 104 512 002,60 тыс. рублей».

 

2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Государственной программы

Финансовоеобеспечение реализации Государственной программы осуществляется за счет средствфедерального бюджета, областного бюджета, государственных внебюджетных фондовРоссийской Федерации, средств бюджета Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечениеТерриториальной программы государственных гарантий бесплатного оказаниягражданам медицинской помощи на территории Кировской области (далее – средстваКОТ ФОМС).

Общий объемфинансового обеспечения Государственной программы составит126 629 577,22 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 3 134 143,00 тыс. рублей;

средства областногобюджета –  18 510 355,02 тыс.рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 473 076,60тыс. рублей;

средстваКировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования – 104 512 002,60 тыс. рублей.

В объемфинансового обеспечения Государственной программы за счет средств КОТ ФОМСвключены межбюджетные трансферты из областного бюджета:

в 2013 году надополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программыобязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательногомедицинского страхования (финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (заисключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинскойпомощи) в размере 4 929 955,8 тыс. рублей;

на финансовоеобеспечение обязательного медицинского страхования дополнительных объемовстрахового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой программойобязательного медицинского страхования, а также дополнительных видов и условийоказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательногомедицинского страхования: 

2014 год –4 665 502,7 тыс. рублей;

2015 год –5 487 060,9 тыс. рублей;

2016 год –5 325 677,3 тыс. рублей;

2017 год –4 418 869,6 тыс. рублей;

2018 год –6 835 618,6 тыс. рублей;

2019 год –7 136 385,8 тыс. рублей;

2020 год –7 436 114,0 тыс. рублей.

Объем ежегодныхрасходов, связанных с предоставлением межбюджетных трансфертов за счет средствобластного бюджета, устанавливается законом Кировской области об областномбюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Основныенаправления и объемы финансирования Государственной программы

 


Основные направления финансирования Государственной программы

Объемы финансирования Государственной программы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

1 094,5

390,8

373,9

200,2

22,0

0,0

34,4

35,8

37,4

Прочие расходы

125 535,1

12 568,6

12 852,8

14 501,8

14 643,9

16 084,7

17 360,1

18 279,0

19 244,2

Итого

126 629,6

12 959,4

13 226,7

14 702,0

14 665,9

16 084,7

17 394,5

18 314,8

19 281,6

 

Объем ежегодныхрасходов, связанных с финансовым обеспечением Государственной программы за счетсредств областного бюджета, устанавливается законом Кировской области обобластном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсноеобеспечение реализации Государственной программы за счет всех источниковфинансирования представлено в приложении № 4».

3. Внести вподпрограмму «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

3.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 74 810 741,60 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,20 тыс. рублей;

средства Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования – 63 115 143,00 тыс. рублей».

 

3.2. В разделе 1«Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание основных проблем вуказанной сфере и прогноз ее развития»:

3.2.1. Абзац «Сцелью дальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первомэтапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планируется провести процессреорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единогоюридического лица, количество коек фтизиатрического профиля составит 714, в томчисле для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек» изложить в следующейредакции:

«С цельюдальнейшего совершенствования работы фтизиатрической службы на первом этапереализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) планировалось провести процессреорганизации противотуберкулезных учреждений с формированием единогоюридического лица. Плановое количество коек фтизиатрического профиля 714, в томчисле для взрослых – 674 койки, для детей – 40 коек».

3.2.2. Абзац«Первый этап (2013 – 2015 годы): в целях модернизации лабораторной службыдиагностики ВИЧ-инфекции планируется оснастить три межрайонные лабораториидиагностическим оборудованием, позволяющим осуществлять такие видыисследований, как определение иммунного статуса и вирусной нагрузки, а такжепроведения исследований на СПИД-ассоциированные заболевания» исключить.

3.2.3. Абзац «Порезультатам реализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) всоответствии с Порядком оказания медицинской помощи при психическихрасстройствах и расстройствах поведения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 17.05.2012 № 566н«Об утверждении Порядка оказания медпомощи при психических расстройствах ирасстройствах поведения», в диспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им.В.М. Бехтерева будут организованы кабинет активного диспансерного наблюдения иамбулаторного принудительного наблюдения и лечения, отделение интенсивногооказания психиатрической помощи, медико-реабилитационное отделение, отделениемедико-психосоциальной работы в амбулаторных условиях, кабинет «Телефондоверия», кабинет медико-социально-психологической помощи» изложить в следующейредакции:

«По результатамреализации первого этапа Подпрограммы (2013 – 2015 годы) в соответствии сПорядком оказания медицинской помощи при психических расстройствах ирасстройствах поведения, утвержденным приказом МинздравсоцразвитияРоссии от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении Порядка оказаниямедпомощи при психических расстройствах и расстройствах поведения», вдиспансерном психиатрическом отделении КОКПБ им. В.М. Бехтерева организованкабинет активного диспансерного наблюдения и амбулаторного принудительногонаблюдения и лечения, отделение интенсивного оказания психиатрической помощи,медико-реабилитационное отделение, отделение медико-психосоциальной работы вамбулаторных условиях, кабинет «Телефон доверия», кабинетмедико-социально-психологической помощи».

3.2.4. Абзац«Учитывая актуальность проблемы оказания качественной медицинской помощибольным с острым коронарным синдромом и острыми нарушениями мозговогокровообращения, по результатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016году планируется организовать три первичных сосудистых отделения: на базеКОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ» на 30 коек, на базеКОГБУЗ «Северная городская клиническая больница» на 30 коек и на базе КОГБУЗ «Лузская ЦРБ» на 20 коек» изложить в следующей редакции:

«Учитываяактуальность проблемы оказания качественной медицинской помощи больным с острымкоронарным синдромом и острыми нарушениями мозгового кровообращения, порезультатам реализации первого этапа Подпрограммы к 2016 году организованыпервичные сосудистые отделения: на базе КОГБУЗ «ВятскополянскаяЦРБ» и на базе КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ».

3.2.5. Абзац «Сцелью дальнейшего совершенствования работы онкологической службы на первомэтапе реализации Подпрограммы (2013 – 2015 годы) для проведенияспециализированного лечения онкологических больных планируется организацияхимиотерапевтических коек (по одной койке) в межрайонных центрах при КОГБУЗ «Вятскополянская ЦРБ», КОГБУЗ «НолинскаяЦРБ», КОГБУЗ «Омутнинская ЦРБ», КОГБУЗ «Лузская ЦРБ», КОГБУЗ «ЯранскаяЦРБ», а также подготовка врачей-онкологов для данных межрайонных центров»исключить.

3.2.6. Абзац «Порезультатам реализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года планируется организоватьтравматологический центр I уровня, 9 травматологических центров II уровня, 5травматологических центров III уровня, единый центр управления на базеоперативного отдела КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Кирова»изложить в редакции:

«По результатамреализации первого этапа Подпрограммы до 2015 года организовантравматологический центр I уровня, 7 травматологических центров II уровня, 29травматологических центров III уровня».

3.2.7. Абзац «Входе реализации первого этапа планируется подготовить 100% врачебного персоналатравматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия»,«Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология»,«Рентгенология», «Ультразвуковая диагностика» и «Скорая медицинская помощь»изложить в следующей редакции:

«В ходереализации первого этапа подготовлено 100% врачебного персоналатравматологических центров I и II уровней по специальностям «Хирургия»,«Травматология и ортопедия», «Нейрохирургия», «Анестезиология-реаниматология»,«Рентгенология» и «Ультразвуковая диагностика».

3.3. В разделе 2«Приоритеты государственной политики в сфере здравоохранения, цели, задачи,целевые показатели эффективности реализации Подпрограммы, описание ожидаемыхконечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов реализации Подпрограммы»абзац «Также в рамках отдельного мероприятия в 2015 году планируется обеспечитьграждан, страдающих сахарным диабетом, признанных в установленном порядкеинвалидами и имеющих осложнения сахарного диабета, характеризующиесяотсутствием или значительным снижением зрения, приборами для измерения уровняглюкозы в крови с речевым выходом» изложить в следующей редакции:

«Также в рамкахотдельного мероприятия в 2015 году гражданам, страдающим сахарным диабетом,признанным в установленном порядке инвалидами и имеющим осложнения сахарногодиабета, характеризующиеся отсутствием или значительным снижением зрения,предоставлены приборы для измерения уровня глюкозы в крови с речевым выходом».

3.4. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит

 74 810 741,60 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 716 187,00 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 10 763 415,40 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 215 996,2тыс. рублей;

средстваКировского областного территориального фонда обязательного медицинскогострахования – 63 115 143,00 тыс. рублей.

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы


 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

723,0

225,1

363,7

26,9

0,0

0,0

34,3

35,7

37,3

Прочие расходы

74 087,7

7 471,9

7 685,0

8 443,5

8 637,4

9 462,6

10 231,6

10 786,3

11 369,4

Итого

74 810,7

7 697,0

8 048,7

8 470,4

8 637,4

9 462,6

10 265,9

10 822,0

11 406,7».


 

4. Внести вподпрограмму «Охрана здоровья матери и ребенка» (далее – Подпрограмма)следующие изменения:

4.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить вследующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 1 311 089,00 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,30 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» и подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

4.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 311 089,00 тыс.рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 39 192,90 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 187 994,80 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 83 901,3тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования в размере 19 215 764,14тыс. рублей учтено в подпрограмме «Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» иподпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включаявысокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

 

Основные направления и объемы финансированияПодпрограммы


 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

23,4

22,1

0,9

0,1

0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 287,7

231,7

148,2

93,6

113,3

125,0

183,9

192,0

200,0

Итого

1 311,1

253,8

149,1

93,7

113,6

125,0

183,9

192,0

200,0».


 

5. Внести вподпрограмму «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения,в том числе детей» (далее – Подпрограмма) следующие изменения:

5.1. Раздел«Объем финансового обеспечения Подпрограммы» паспорта Государственной программыизложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы составит 1 596 434,80 тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс. рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

 

5.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечениеПодпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит              1 596 434,80 тыс.рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 20000,00 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 573 443,30 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 2 991,5тыс. рублей.

Финансированиемероприятий Подпрограммы за счет средств Кировского областного территориальногофонда обязательного медицинского страхования в размере 830 802,43 тыс.рублей учтено в подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной,включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скоройспециализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Основные направления иобъемы финансирования Подпрограммы


 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,6

0,4

0,0

0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 595,8

217,3

164,5

176,9

135,7

136,8

244,1

254,9

265,6

Итого

1 596,3

217,7

164,5

177,1

135,7

136,8

244,1

254,9

265,6.»


 

6. Внести вподпрограмму «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» (далее –Подпрограмма) следующие изменения:

6.1. Раздел  «Объем финансовогообеспечения Подпрограммы» паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения Подпрограммы

общий объем финансового обеспечения Подпрограммы  составит 1 106 265,10тыс. рублей, из них:

средства федерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;

средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0 тыс. рублей».

 

6.2. Раздел 5 «Ресурсноеобеспечение Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Общий объемфинансового обеспечения Подпрограммы составит 1 106 265,10 тыс. рублей, из них:

средствафедерального бюджета – 830,40 тыс. рублей;

средстваобластного бюджета – 1 086 434,70 тыс. рублей;

средствагосударственных внебюджетных фондов Российской Федерации – 19 000,0тыс. рублей.

 

Основныенаправления и объемы финансирования Подпрограммы


 

Основные направления финансирования Подпрограммы

Объемы финансирования Подпрограммы (млн. рублей)

всего на 2013 – 2020 годы

в том числе по годам

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Капитальные вложения

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

1 106,0

180,1

121,0

109,7

117,8

89,0

158,4

162,5

167,6

Итого

1 106,2

180,2

121,0

109,7

117,8

89,0

158,4

162,5

167,6».


 

7. В разделе 1 «Общаяхарактеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основныхпроблем в указанной сфере и прогноз ее развития» подпрограммы«Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе вамбулаторных условиях» абзац «В рамках реализации стратегии на федеральномуровне планируется к 2015 году усовершенствовать нормативную базу в сферелекарственного обеспечения, в 2015 – 2016 годах запустить пилотные проекты врегионах» исключить.

8. Внести изменения врасходы на реализацию Государственной программы за счет средств областногобюджета (приложение № 3 к Государственной программе) согласно приложению № 1

9. Внести изменения вресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет всехисточников финансирования (приложение № 4 к Государственной программе)согласно приложению № 2.

___________

 


Приложение№ 1

Приложение № 3

 

кГосударственной программе

 

ИЗМЕНЕНИЯ

врасходах на реализацию Государственной программы за счет средств областногобюджета

 

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, областной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия

Главный распорядитель бюджетных средств

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

 

 

 

 

«Развитие здравоохранения»

всего

2327361,0

2146087,15

2118634,07

2073307,4

1766326,7

2582505,1

2692717,5

2803416,1

18510355,02

министерство здравоохранения Кировской области

2310038,8

2144748,75

2118634,07

2073307,4

1766326,7

2582505,1

2692717,5

2803416,1

18491694,42

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

17322,2

1338,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18660,6

2

Под-программа

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

министерство здравоохранения Кировской области

1313278,2

1285429,7

1196569,3

1301346,8

1061894,7

1470561,7

1534725,0

1598667,0

10762472,4

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

943,0

2.7

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным  туберкулезом»

министерство здравоохранения Кировской области

298525,4

337627,5

332033,4

337343,8

285338,5

357291,9

373012,7

388679,3

2709852,5

2.10

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения»

министерство здравоохранения Кировской области

506256,9

522140,9

488878,3

500644,6

446974,6

616021,5

643126,4

670137,7

4394180,9

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

943,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

943,0

2.12

Отдельное мероприятие

«Обеспечение функциональной готовности к оказанию медико-санитарной помощи в условиях возникновения чрезвычайных

министерство здравоохранения Кировской области

52308,4

45440,1

41522,5

45373,2

40860,5

61160,3

63851,3

66533,1

417049,4

 

 

ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Отдельное мероприятие

«Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

министерство здравоохранения Кировской области

5138,3

16500,2

4856,3

4962,5

4400,7

6406,1

6688,0

6968,9

55921,0

4

Под-про-грамма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

министерство здравоохранения Кировской области

146 059,3

132 882,1

93 723,2

113 583,1

125 018,7

183 880,9

191 971,7

200 034,5

1187153,5

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кировской области

0,0

841,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

841,3

4.10

Отдельное мероприятие

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах

ребенка Кировской области»

 

министерство здравоохранения Кировской области

77342,7

78563,9

71597,1

67133,6

72911,1

100152,3

104559,0

108950,4

681210,1

5

Под-про-грамма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

министерство здравоохранения Кировской области

214749,2

164513,5

157051,3

135682,8

136849,5

244136,1

254878,0

265582,9

1573443,3

5.2

Отдельное мероприятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»

 

министерство здравоохранения Кировской области

202212,2

163911,7

153434,4

115232,8

135197,5

244136,1

254878,0

265582,9

1534585,6

5.3

Отдельное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»

 

министерство здравоохранения Кировской области

12537,0

601,8

3616,9

20450,0

1652,0

0,0

0,0

0,0

38857,7

7

Под-про-грамма

«Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

министерство здравоохранения Кировской области

169921,3

115855,2

105566,3

117573,7

89028,1

158403,6

162545,9

167540,6

1086434,7

7.16

Отдельное мероприятие

«Предоставление единовременных  компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим после окончания образовательного учреждения профессионального образования на работу в сельский населенный пункт или переехавшим на работу в сельский населенный пункт из другого на-селенного пункта и заключившим договор, предусматривающий обязанность медицинского работника работать в течение пяти лет по основному месту работы на условиях нормальной продолжительности рабочего времени»

 

министерство здравоохранения Кировской области

10000,0

5000,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19000,0

* Расходы нареализацию программы отражены в отдельных мероприятиях соответствующейподпрограммы Государственной программы. ** Финансирование учтено в отдельноммероприятии «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больнымпрочими заболеваниями» подпрограммы «Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, втом числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»в рамках расходов за счет средств Кировского областного территориального фондаобязательного медицинского страхования.

___________

 


 

Приложение № 2

 

Приложение № 4

 

кГосударственной программе

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ

вресурсном обеспечение реализации Государственной программы за счет всехисточников финансирования

 

 

№ п/п

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы, областной целевой программы, ведомственной целевой про-граммы, отдельного мероприятия

Источники финансирования

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей

2013 год

(факт)

2014 год

(факт)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Итого

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа Кировской области

«Развитие здравоохранения»

всего

12959401,2

13226689,85

14701929,57

14665961,00

16084730,20

17394456,0

18314784,6

19281624,8

126 629 577,22

федеральный бюджет

479428,90

742374,60

651700,30

490313,60

398664,60

123887,00

123887,00

123887,00

3 134 143,00

областной бюджет

2327361,00

2146087,15

2118634,07

2073307,40

1766326,70

2582505,10

2692717,50

2803416,10

18 510 355,02

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

464076,60

5000,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

473 076,60

КОТ ФОМС 

9688534,70

10333228,10

11927595,20

12102340,

13919738,9

14688063,9

15498180,1

16354321,7

104 512 002,60

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Под-про-грамма

«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

всего

7697044,0

8048706,2

8470305,40

8637448,90

9462561,7

10265943,5

10822018,1

11406713,8

74 810 741,60

федеральный бюджет

26074,3

358114,9

111199,70

149091,10

71707,0

0,0

0,0

0,0

716 187,00

областной бюджет

1314221,2

1285429,7

1196569,30

1301346,80

1061894,7

1470561,7

1534725,0

1598667,0

10 763 415,40

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

 

215996,2

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

215 996,20

КОТ ФОМС 

 

6140752,3

6405161,6

7162536,40

7187011,00

8328960,0

8795381,8

9287293,1

9808046,8

63 115 143,00

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.7

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом»

всего

303541,9

403780,0

369487,05

365093,60

315609,7

357291,9

373012,7

388679,3

2 876 496,15

федеральный бюджет

5016,5

66152,5

37453,60

27749,80

30271,2

0,0

0,0

0,0

166 643,60

областной бюджет

298525,4

337627,5

332033,45

337343,80

285338,5

357291,9

373012,7

388679,3

2 709 852,55

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.10

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами поведения»

 

 

 

всего

509120,0

522140,9

488878,30

500644,60

446974,6

616021,5

643126,4

670137,7

4 397 044,00

федеральный бюджет

1920,1

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

1 920,10

областной бюджет

507199,9

522140,9

488878,30

500644,60

446974,6

616021,5

643126,4

670137,7

4 395 123,90

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.13

Отдельное

мероприятие

«Обеспечение функциональной

готовности  к оказанию медико-санитарной

помощи в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и искусственного характера, инфекционных заболеваний и массовых не-инфекционных заболеваний (отравлений)»

всего

 

52308,4

45440,1

41522,54

45373,20

40860,5

61160,3

63851,3

66533,1

417 049,44

федеральный бюджет

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

областной бюджет

 

52308,4

45440,1

41522,54

45373,20

40860,5

61160,3

63851,3

66533,1

417 049,44

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.14

Отдельное мероприятие

«Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»

всего

5138,3

229366,6

6912,86

4962,50

4400,7

6406,1

6688,0

6968,9

270 843,96

федеральный бюджет

0,0

212866,4

2056,60

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

214 923,00

областной бюджет

5138,3

16500,2

4856,26

4962,50

4400,7

6406,1

6688,0

6968,9

55 920,96

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

2.15

Отдельное мероприятие

«Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

 

 

 

 

 

 

всего

6282571,9

6455987,3

7191330,80

7282342,20

8365688,7

8878425,4

9373990,6

9898385,6

63 728 722,50

федеральный бюджет

10815,9

926,1

262,50

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

12 004,50

областной бюджет

131003,7

49899,6

28531,90

95331,20

36728,7

83043,6

86697,5

90338,8

601 575,00

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС 

 

6140752,3

6405161,6

7162536,40

7187011,00

8328960,0

8795381,8

9287293,1

9808046,8

63 115 143,00

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

4

Под-про-грамма

«Охрана здоровья матери и ребенка»

всего

253765,6

149111,3

93723,20

113583,10

125018,7

183880,9

191971,7

200034,5

1 311 089,00

федеральный бюджет

23805,0

15387,9

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

39 192,90

областной бюджет

 

146059,3

133723,4

93723,20

113583,10

125018,7

183880,9

191971,7

200034,5

1 187 994,80

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

83901,3

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

83 901,30

КОТ ФОМС  ***

1833085,1

1944370,1

2645044,52

2648515,02

2336279,8

2464775,3

2600337,9

2743356,4

19 215 764,14

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

4.16

Отдельное мероприятие

«Совершенствование психолого-медико-педагогической реабилитации детей, находящихся в домах ребенка Кировской области»

всего

77342,7

78563,9

71597,10

67133,60

72911,1

100152,3

104559,0

108950,4

681 210,10

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

областной бюджет

77342,7

78563,9

71597,10

67133,60

72911,1

100152,3

104559,0

108950,4

681 210,10

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

5

Под-про-грамма

«Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей»

всего

217740,7

164513,5

177051,30

135682,80

136849,5

244136,1

254878,0

265582,9

1 596 434,80

федеральный бюджет

0,0

0,0

20000,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,00

областной бюджет

214749,2

164513,5

157051,30

135682,80

136849,5

244136,1

254878,0

265582,9

1 573 443,30

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2 991,50

КОТ ФОМС  ***

95834,1

96720,8

88606,00

103776,83

102680,2

108327,6

114285,6

120571,3

830 802,43

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3

Отдельное мероприятие

«Приведение организационной структуры и материально-технической базы  учреждений здравоохранения области в соответствие с действующими порядками оказания медицинской помощи»

Всего

202212,2

163911,7

153434,45

115232,80

135197,5

244136,1

254878,0

265582,9

1 534 585,65

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

областной бюджет

202212,2

163911,7

153434,45

115232,80

135197,5

244136,1

254878,0

265582,9

1 534 585,65

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

КОТ ФОМС 

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

5.8

Отдельное мероприятие

«Укрепление материально-технической базы учреждений, проводящих медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение, в том числе детей»

Всего

15528,5

601,8

23616,85

20450,00

1652,0

0,0

0,0

0,0

61 849,15

федеральный бюджет

0,0

0,0

20000,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

20 000,00

областной бюджет

12537,0

601,8

3616,85

20450,00

1652,0

0,0

0,0

0,0

38 857,65

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

2991,5

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

2 991,50

КОТ ФОМС 

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

7

Под-про-грамма