Постановление Правительства Кировской области от 19.07.2011 № 112/337

О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       19.07.2011                                         N 112/337
                                 г. Киров
                   О внесении изменений в постановление
           Правительства Кировской области от 08.02.2010 N 39/33
       Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести  изменения  в  постановление  Правительства   Кировскойобласти  от  08.02.2010  N 39/33   "Об областной   целевой   программе"Развитие системы  здравоохранения  Кировской  области"  на  2010-2011годы"  (с  изменениями,   внесенными   постановлениями   ПравительстваКировской области от 20.05.2010 52/227,  от  20.07.2010  N 59/344,  от29.09.2010 N 71/490, от 11.11.2010 N 77/551, от 25.04.2011 N 101/154),утвердив изменения в областной  целевой  программе  "Развитие  системыздравоохранения  Кировской  области"  на  2010-2011  годы   (далее   -Программа). Прилагаются.
       2. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   егоофициального опубликования, но  не  ранее  вступления  в  силу  ЗаконаКировской области "О внесении  изменений  в  Закон  Кировской  области"Об областном бюджете на 2011 год", предусматривающего соответствующиеизменения в объемах финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области   Н. Ю. Белых
                                              УТВЕРЖДЕНЫ
                                              постановлением Правительства
                                              Кировской области
                                              от 19.07.2011 N 112/337
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
              в областной целевой программе "Развитие системы
           здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
       1. В паспорте Программы:
       1.1. В разделе  "Важнейшие  показатели  эффективности  Программы"после абзаца "объем амбулаторно-поликлинической помощи  в  расчете  наодного жителя области" дополнить абзацами следующего содержания:
       "количество посещений в центрах здоровья;
       количество обученных в школе здоровья;".
       1.2. В  разделе   "Ожидаемые   конечные   результаты   реализацииПрограммы" после абзаца "увеличение объема амбулаторно-поликлиническойпомощи в расчете на одного жителя области  до  8,7  посещения  в  год"дополнить абзацами следующего содержания:
       "оказание амбулаторно-поликлинической помощи в центрах здоровья вобъеме 35000 посещений в год;
       обеспечение обучения в школе здоровья 13000 человек в год;".
       2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
       2.1. Внести  в  объемы  и  источники   финансирования   Программыследующие изменения:
                                                          "(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------|  N  | Наименование |  Источник   |   Всего    | 2010 год| 2011 год || п/п | подпрограм-  | финансиро-  |            |         |          ||     | мы, направ-  |    вания    |            |         |          ||     | ления, меро- |             |            |         |          ||     |   приятия    |             |            |         |          ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------||  1  | Подпрограмма | итого <*>   | 598,54886  | 278,2867| 320,26216||     | "Предупреж-  |-------------+------------+---------+----------||     | дение и      | федеральный |   126,1    |   59,4  |   66,7   ||     | борьба с со- | бюджет      |            |         |          ||     | циально зна- |-------------+------------+---------+----------||     | чимыми забо- | областной   | 472,44886  | 218,8867| 253,56216||     | леваниями"   | бюджет <*>  |            |         |          ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------|| 1.8 | Направление  | итого <*>   |  11,30316  |  6,717  |  4,58616 ||     | "Артериаль-  |-------------+------------+---------+----------||     | ная гиперто- | федеральный |    1,2     |   0,6   |    0,6   ||     | ния"         | бюджет      |            |         |          ||     |              |-------------+------------+---------+----------||     |              | областной   |  10,10316  |  6,117  |  3,98616 ||     |              | бюджет <*>  |            |         |          ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------||  2  | Подпрограмма | итого <*>   |   86,243   |   16,7  |  69,543  ||     | "Обеспечение |             |            |         |          ||     | оказания     |-------------+------------+---------+----------||     | своевремен-  | областной   |   86,243   |   16,7  |  69,543  ||     | ной и  высо- | бюджет <*>  |            |         |          ||     | кокачествен- |             |            |         |          ||     | ной медицин- |-------------+------------+---------+----------||     | ской  помощи | бюджеты му- |     -      |    -    |     -    ||     | пострадавшим | ниципальных |            |         |          ||     | при дорожно- | образований |            |         |          ||     | транспортных | области     |            |         |          ||     | происшестви- | <**>        |            |         |          ||     | ях"          |             |            |         |          ||-----+--------------+-------------+------------+---------+----------||  5  | Подпрограмма | итого <*>   | 1037,58774 | 764,3329| 273,25484||     | "Укрепление  |-------------+------------+---------+----------||     | материально- | федеральный |  197,5173  | 194,7793|   2,738  ||     | технической  | бюджет      |            |         |          ||     | базы учреж-  |-------------+------------+---------+----------||     | дений здра-  | областной   | 837,49344  | 566,9766| 270,51684||     | воохранения" | бюджет <*>  |            |         |          ||     |              |-------------+------------+---------+----------||     |              | бюджеты му- |   2,577    |  2,577  |    -".   ||     |              | ниципальных |            |         |          ||     |              | образований |            |         |          ||     |              | области     |            |         |          ||     |              | <**>        |            |         |          |----------------------------------------------------------------------
       2.2. Объем  финансирования  Программы  по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
       "Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  |   Основные направления   |      Объем финансирования на      || п/п |      финансирования      |    2010-2011 годы (млн. рублей)   ||     |        Программы         |-----------------------------------||     |                          |    всего   |     в том числе      ||     |                          |            |----------------------||     |                          |            | 2010 год | 2011 год  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||  1  | Капитальные вложения -   |  1781,266  | 900,2915 | 880,9745  ||     | всего <*>                |            |          |           ||     | в том числе:             |            |          |           ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | федеральный бюджет       |  452,9078  | 199,5793 | 253,3285  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | областной бюджет <*>     |  1328,1212 | 700,4752 |  627,646  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | бюджеты    муниципальных |    0,237   |  0,237   |     -     ||     | образований области <**> |            |          |           ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||  2  | Прочие расходы  -  всего |  725,5795  | 353,0035 |  372,576  ||     | <*>                      |            |          |           ||     | в том числе:             |            |          |           ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | федеральный бюджет       |    113,4   |   54,6   |   58,8    ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | областной бюджет <*>     |  609,8395  | 296,0635 |  313,776  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | бюджеты    муниципальных |    2,34    |   2,34   |     -     ||     | образований области <**> |            |          |           ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | Всего <*>                |  2506,8455 | 1253,295 | 1253,5505 ||     | в том числе:             |            |          |           ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | федеральный бюджет       |  566,3078  | 254,1793 | 312,1285  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | областной бюджет <*>     |  1937,9607 | 996,5387 |  941,422  ||-----+--------------------------+------------+----------+-----------||     | бюджеты    муниципальных |    2,577   |  2,577   |     -     ||     | образований области <**> |            |          |           |----------------------------------------------------------------------_______________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
       <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
       3. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающий в  себямеханизм управления Программой" абзац двадцатый изложить  в  следующейредакции:
       "Департамент здравоохранения Кировской области  организует  отборисполнителей   мероприятий   подпрограмм   -   муниципальных   районов(городских   округов).   Порядок   отбора   исполнителей   мероприятийподпрограмм - муниципальных районов (городских  округов)  определяетсяПравительством Кировской области".
       4. В  разделе  6  "Оценка  социально-экономической  эффективностиПрограммы"  внести  в  перечень  показателей  эффективности  Программыследующие изменения:
               "Перечень показателей эффективности Программы----------------------------------------------------------------------|  N   | Наименование| Единица | Базовое | 2010 | 2011 | Источник по-|| п/п  | показателей | измере- | значе-  | год  |  год | лучения ин- ||      | эффективно- |   ния   |   ние   |      |      |   формации  ||      |     сти     |         |  (факт  |      |      |             ||      |             |         |  2008   |      |      |             ||      |             |         |  год)   |      |      |             ||------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|| 6.18 |  Количество | посеще- |    -    |  -   | 35000|   отчетная  ||      | посещений в |   ний   |         |      |      |  форма N 68 ||      | центрах здо-|         |         |      |      | "Сведения о ||      |    ровья    |         |         |      |      | деятельности||      |             |         |         |      |      | центра здо- ||      |             |         |         |      |      | ровья", ут- ||      |             |         |         |      |      |  вержденная ||      |             |         |         |      |      |   приказом  ||      |             |         |         |      |      | Минздравосц-||      |             |         |         |      |      | развития РФ ||      |             |         |         |      |      |      от     ||      |             |         |         |      |      |  19.08.2009 ||      |             |         |         |      |      |    N 597н   ||------+-------------+---------+---------+------+------+-------------|| 6.19 |  Количество | человек |    -    |  -   | 13000|   отчетная  ||      | обученных в |         |         |      |      |  форма N 68 ||      | школе здоро-|         |         |      |      | "Сведения о ||      |     вья     |         |         |      |      | деятельности||      |             |         |         |      |      | центра здо- ||      |             |         |         |      |      | ровья", ут- ||      |             |         |         |      |      |  вержденная ||      |             |         |         |      |      |   приказом  ||      |             |         |         |      |      | Минздравосц-||      |             |         |         |      |      | развития РФ ||      |             |         |         |      |      |      от     ||      |             |         |         |      |      |  19.08.2009 ||      |             |         |         |      |      |   N 597н".  |----------------------------------------------------------------------
       5. Внести изменения в подпрограмму  "Предупреждение  и  борьба  ссоциально  значимыми  заболеваниями"  (приложение  N 1  к  Программе).Прилагаются.
       6. Внести  изменения   в   подпрограмму   "Обеспечение   оказаниясвоевременной и высококачественной медицинской помощи пострадавшим придорожно-транспортных  происшествиях"  (приложение  N 2  к  Программе).Прилагаются.
       7. Внести  изменения  в  подпрограмму  "Укрепление   материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения"  (приложение   N 5   кПрограмме). Прилагаются.
       8. Внести изменения в  подпрограмму  "Обеспечение  и  закреплениеврачебных кадров в  учреждениях  здравоохранения"  (приложение  N 6  кПрограмме). Прилагаются.
                                                          Приложение N 1
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
                              заболеваниями"
       1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы   и   источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и  источники| всего - 598,54886 млн. рублей  (при  условии || финансирования      | возможности финансирования в ходе исполнения || Подпрограммы        | областного бюджета на соответствующий финан- ||                     | совый год),                                  ||                     | в том числе:                                 ||                     | за  счет  средств  федерального  бюджета   - ||                     | 126,1 млн. рублей,                           ||                     | за счет средств областного бюджета -         ||                     | 472,44886 млн. рублей (при условии возможно- ||                     | сти финансирования в ходе исполнения област- ||                     | ного бюджета на соответствующий финансовый   ||                     | год)".                                       |----------------------------------------------------------------------
       2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                             "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|  N  | Наименова-| Источник|     Объем финансирования на   | Ответ- || п/п |  ние на-  | финанси-|           2010-2011 годы      | ствен- ||     | правления,| рования |-------------------------------|   ный  ||     |  задачи,  |         |  всего  |      в том числе    | испол- ||     | мероприя- |         |         |---------------------| нитель ||     |    тия    |         |         | 2010 год| 2011 год  |        ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------|| 3.8 | Направле- |         |         |         |           |        ||     | ние "Арте-|         |         |         |           |        ||     | риальная  |         |         |         |           |        ||     | гиперто-  |         |         |         |           |        ||     | ния"      |         |         |         |           |        ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------||3.8.2| Совершен- |         |         |         |           |        ||     | ствование |         |         |         |           |        ||     | методов   |         |         |         |           |        ||     | диагности-|         |         |         |           |        ||     | ки,  лече-|         |         |         |           |        ||     | ния и реа-|         |         |         |           |        ||     | билитации |         |         |         |           |        ||     | больных   |         |         |         |           |        ||     | артериаль-|         |         |         |           |        ||     | ной гипер-|         |         |         |           |        ||     | тонией    |         |         |         |           |        ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------||     | Оснащение | феде-   |   0,8   |   0,4   |    0,4    | депар- ||     | современ- | ральный |         |         |           | тамент ||     | ным  меди-| бюджет  |         |         |           | здраво-||     | цинским   |         |         |         |           | охра-  ||     | оборудова-|---------+---------+---------+-----------| нения  ||     | нием меди-| област- | 7,08616 |   5,0   |  2,08616  | Киров- ||     | цинских   | ной     |         |         |           | ской   ||     | учреждений| бюджет  |         |         |           | облас- ||     | здраво-   | <*>     |         |         |           | ти     ||     | охранения |         |         |         |           |        ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------||     | Всего   по| итого   |11,30316 |  6,717  |  4,58616  |        ||     | направле- | <*>     |         |         |           |        ||     | нию       |---------+---------+---------+-----------|        ||     |           | феде-   |   1,2   |   0,6   |    0,6    |        ||     |           | ральный |         |         |           |        ||     |           | бюджет  |         |         |           |        ||     |           |---------+---------+---------+-----------|        ||     |           | област- |10,10316 |  6,117  |  3,98616  |        ||     |           | ной     |         |         |           |        ||     |           | бюджет  |         |         |           |        ||     |           | <*>     |         |         |           |        ||-----+-----------+---------+---------+---------+-----------+--------||     | Всего по  | итого   |598,54886| 278,2867| 320,26216 |        ||     | Подпро-   | <*>     |         |         |           |        ||     | грамме    |---------+---------+---------+-----------|        ||     |           | феде-   |  126,1  |   59,4  |   66,7    |        ||     |           | ральный |         |         |           |        ||     |           | бюджет  |         |         |           |        ||     |           |---------+---------+---------+-----------|        ||     |           | област- |472,44886| 218,8867|253,56216".|        ||     |           | ной     |         |         |           |        ||     |           | бюджет  |         |         |           |        ||     |           | <*>     |         |         |           |        |----------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
       4.1. В  абзаце  втором  слова  "602,8627  млн.  рублей"  заменитьсловами "598,54886 млн. рублей".
       4.2. В абзаце четвертом слова  "476,7627  млн.  рублей"  заменитьсловами "472,44886 млн. рублей".
       4.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  |  Основные направления  |       Объем финансирования на       || п/п |     финансирования     |     2010-2011 годы (млн. рублей)    ||     |      Подпрограммы      |-------------------------------------||     |                        |    всего   |      в том ч исле      ||     |                        |            |------------------------||     |                        |            |  2010 год |  2011 год  ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| 4.1 | Капитальные вложения - |  147,70936 |  56,0232  |  91,68616  ||     | всего <*>              |            |           |            ||     | в том числе:           |            |           |            ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | федеральный бюджет     |    12,7    |    4,8    |     7,9    ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | областной бюджет <*>   |  135,00936 |  51,2232  |  83,78616  ||-----+------------------------+------------+-----------+------------|| 4.2 | Прочие расходы - всего |  450,8395  |  222,2635 |   228,576  ||     | <*>                    |            |           |            ||     | в том числе:           |            |           |            ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | федеральный бюджет     |    113,4   |    54,6   |    58,8    ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | областной бюджет <*>   |  337,4395  |  167,6635 |   169,776  ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | Всего <*>              |  598,54886 |  278,2867 |  320,26216 ||     | в том числе:           |            |           |            ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | федеральный бюджет     |    126,1   |    59,4   |    66,7    ||-----+------------------------+------------+-----------+------------||     | областной бюджет <*>   |  472,33886 |  218,8867 |  253,56216 |----------------------------------------------------------------------______________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
                                                          Приложение N 2
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
           в подпрограмме "Обеспечение оказания своевременной и
      высококачественной медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
                        транспортных происшествиях"
       1. В   паспорте   Подпрограммы   раздел   "Объемы   и   источникифинансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и  источ- | всего - 86,243 млн. рублей (при условии возмож-|| ники финансирова- | ности финансирования в ходе исполнения  област-|| ния               | ного  бюджета  на  соответствующий   финансовый|| Подпрограммы      | год),                                          ||                   | в том числе:                                   ||                   | за счет средств  областного  бюджета  -  86,243||                   | млн. рублей (при условии возможности финансиро-||                   | вания в ходе исполнения областного  бюджета  на||                   | соответствующий финансовый год),               ||                   | за счет средств бюджетов муниципальных образо- ||                   | ваний области - по согласованию и (или) по со- ||                   | глашениям".                                    |----------------------------------------------------------------------
       2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                             "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|   N  | Наименова-| Источник| Объем финансирования на 2010-| Ответ- ||  п/п |  ние на-  | финанси-|           2011 годы          | ствен- ||      | правления,| рования |------------------------------|   ный  ||      |  задачи,  |         |  всего  |     в том числе    | испол- ||      | мероприя- |         |         |--------------------| нитель ||      |    тия    |         |         |  2010  |  2011 год |        ||      |           |         |         |  год   |           |        ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------||  3.1 | Укрепление|         |         |        |           |        ||      | материаль-|         |         |        |           |        ||      | но-       |         |         |        |           |        ||      | техниче-  |         |         |        |           |        ||      | ской  базы|         |         |        |           |        ||      | учреждений|         |         |        |           |        ||      | здраво-   |         |         |        |           |        ||      | охранения,|         |         |        |           |        ||      | оказываю- |         |         |        |           |        ||      | щих   экс-|         |         |        |           |        ||      | тренную   |         |         |        |           |        ||      | медицин-  |         |         |        |           |        ||      | скую   по-|         |         |        |           |        ||      | мощь   ли-|         |         |        |           |        ||      | цам,   по-|         |         |        |           |        ||      | страдавшим|         |         |        |           |        ||      | в  резуль-|         |         |        |           |        ||      | тате ДТП  |         |         |        |           |        ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------|| 3.1.6| Оснащение | област- |  2,143  |   -    |   2,143   | депар- ||      | оборудова-| ной     |         |        |           | тамент ||      | нием в со-| бюджет  |         |        |           | здраво-||      | ставе  Ки-| <*>     |         |        |           | охра-  ||      | ровского  |         |         |        |           | нения  ||      | областного|         |         |        |           | Киров- ||      | государст-|         |         |        |           | ской   ||      | венного   |         |         |        |           | облас- ||      | казенного |         |         |        |           | ти     ||      | учреждения|         |         |        |           |        ||      | здраво-   |         |         |        |           |        ||      | охранения |         |         |        |           |        ||      | "Террито- |         |         |        |           |        ||      | риальный  |         |         |        |           |        ||      | центр  ме-|         |         |        |           |        ||      | дицины ка-|         |         |        |           |        ||      | тастроф   |         |         |        |           |        ||      | Кировской |         |         |        |           |        ||      | области"  |         |         |        |           |        ||      | подразде- |         |         |        |           |        ||      | лений  ав-|         |         |        |           |        ||      | томатизи- |         |         |        |           |        ||      | рованных  |         |         |        |           |        ||      | информаци-|         |         |        |           |        ||      | онно-     |         |         |        |           |        ||      | управляю- |         |         |        |           |        ||      | щих   под-|         |         |        |           |        ||      | систем,   |         |         |        |           |        ||      | интегриро-|         |         |        |           |        ||      | ванных   с|         |         |        |           |        ||      | Единой го-|         |         |        |           |        ||      | сударст-  |         |         |        |           |        ||      | венной    |         |         |        |           |        ||      | системой  |         |         |        |           |        ||      | предупреж-|         |         |        |           |        ||      | дения    и|         |         |        |           |        ||      | ликвидации|         |         |        |           |        ||      | чрезвычай-|         |         |        |           |        ||      | ных ситуа-|         |         |        |           |        ||      | ций    для|         |         |        |           |        ||      | оказания  |         |         |        |           |        ||      | помощи ли-|         |         |        |           |        ||      | цам,   по-|         |         |        |           |        ||      | страдавшим|         |         |        |           |        ||      | в  резуль-|         |         |        |           |        ||      | тате ДТП  |         |         |        |           |        ||------+-----------+---------+---------+--------+-----------+--------||      | Всего по  | итого   | 86,243  |  16,7  |   69,543  |        ||      | Подпро-   | <*>     |         |        |           |        ||      | грамме    |---------+---------+--------+-----------|        ||      |           | област- | 86,243  |  16,7  |   69,543  |        ||      |           | ной     |         |        |           |        ||      |           | бюджет  |         |        |           |        ||      |           | <*>     |         |        |           |        ||      |           |---------+---------+--------+-----------|        ||      |           | бюджеты |    -    |   -    |    -".    |        ||      |           | муници- |         |        |           |        ||      |           | пальных |         |        |           |        ||      |           | образо- |         |        |           |        ||      |           | ваний   |         |        |           |        ||      |           | области |         |        |           |        ||      |           | <**>    |         |        |           |        |----------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
       3.1. В абзаце первом слова "84,1 млн.  рублей"  заменить  словами"86,243 млн. рублей".
       3.2. В абзаце втором слова "84,1 млн.  рублей"  заменить  словами"86,243 млн. рублей".
       3.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  | Основные направления фи-  |    Объем  ф инансирован ия на    || п/п |       нансирования        |  2010-20 11  годы (млн.  рублей) ||     |       Подпрограммы        |----------------------------------||     |                           |  всего   |      в том ч исле     ||     |                           |          |-----------------------||     |                           |          |  2010 год |  2011 год ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| 4.1 | Капитальные  вложения   - |  71,743  |    10,0   |   61,743  ||     | всего <*>                 |          |           |           ||     | в том числе:              |          |           |           ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | областной бюджет <*>      |  71,743  |    10,0   |   61,743  ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     ||     | разований области <**>    |          |           |           ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------|| 4.2 | Прочие  расходы  -  всего |   14,5   |    6,7    |    7,8    ||     | <*>                       |          |           |           ||     | в том числе:              |          |           |           ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | областной бюджет <*>      |   14,5   |    6,7    |    7,8    ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     ||     | разований области <**>    |          |           |           ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | Всего <*>                 |  86,243  |    16,7   |   69,543  ||     | в том числе:              |          |           |           ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | областной бюджет <*>      |  86,243  |    16,7   |   69,543  ||-----+---------------------------+----------+-----------+-----------||     | бюджеты муниципальных об- |    -     |     -     |     -     ||     | разований области <**>    |          |           |           |----------------------------------------------------------------------_______________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
       <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
       4. В разделе 5 "Механизм реализации Программы, включающей в  себямеханизм управления Программой" абзац  седьмой  изложить  в  следующейредакции:
       "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджетапредоставляются субсидии на оснащение  учреждений  (отделений)  скороймедицинской   помощи   средствами   оперативной   связи.   Департаментздравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителеймероприятий подпрограмм - муниципальных районов  (городских  округов).Порядок отбора исполнителей мероприятий подпрограммы  -  муниципальныхрайонов  (городских  округов)  определяется  Правительством  Кировскойобласти".
                                                          Приложение N 3
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
   в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи больным
                    сердечно-сосудистыми заболеваниями"
       1. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                             "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|   N   | Наименование  | Источ- | Объем финансирования на  | Ответ- ||  п/п  | задачи, меро- | ник фи-|      2010-2011 годы      | ствен- ||       |    приятия    | нанси- |--------------------------|   ный  ||       |               | рования|  всего  |   в том числе  | испол- ||       |               |        |         |----------------| нитель ||       |               |        |         | 2010 | 2011 год|        ||       |               |        |         | год  |         |        ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------||  3.1  | Совершенство- |        |         |      |         |        ||       | вание методов |        |         |      |         |        ||       | диагностики,  |        |         |      |         |        ||       | лечения     и |        |         |      |         |        ||       | реабилитации  |        |         |      |         |        ||       | больных  сер- |        |         |      |         |        ||       | дечно-        |        |         |      |         |        ||       | сосудистой    |        |         |      |         |        ||       | патологией    |        |         |      |         |        ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------|| 3.1.1 | Оснащение ме- | феде-  | 242,6905|  -   | 242,6905| депар- ||       | дицинским     | раль-  |         |      |         | тамент ||       | оборудовани-  | ный    |         |      |         | здраво-||       | ем,   мебелью | бюджет |         |      |         | охра-  ||       | областных го- |        |         |      |         | нения  ||       | сударственных |        |         |      |         | Киров- ||       | и муниципаль- |        |         |      |         | ской   ||       | ных  учрежде- |--------+---------+------+---------| облас- ||       | ний   здраво- | обла-  |  255,6  | 67,0 |  188,6  | ти     ||       | охранения,    | стной  |         |      |         |        ||       | оказывающих   | бюджет |         |      |         |        ||       | помощь  боль- | <*>    |         |      |         |        ||       | ным сердечно- |        |         |      |         |        ||       | сосудистыми   |        |         |      |         |        ||       | заболеваниями |        |         |      |         |        ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------||  3.3  | Внедрение вы- |        |         |      |         |        ||       | сокотехноло-  |        |         |      |         |        ||       | гичных  мето- |        |         |      |         |        ||       | дов лечения   |        |         |      |         |        ||-------+---------------+--------+---------+------+---------+--------||       | Открытие  со- | обла-  |   41,0  | 14,0 |   27,0  | депар- ||       | судистого от- | стной  |         |      |         | тамент ||       | деления    на | бюджет |         |      |         | здраво-||       | базе государ- | <*>    |         |      |         | охра-  ||       | ственного ле- |        |         |      |         | нения  ||       | чебно-        |        |         |      |         | Киров- ||       | профилактиче- |        |         |      |         | ской   ||       | ского  учреж- |        |         |      |         | облас- ||       | дения "Киров- |        |         |      |         | ти".   ||       | ская  област- |        |         |      |         |        ||       | ная  клиниче- |        |         |      |         |        ||       | ская  больни- |        |         |      |         |        ||       | ца"           |        |         |      |         |        |----------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 5
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
          в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
                        учреждений здравоохранения"
       1. В паспорте Подпрограммы:
       Раздел "Важнейшие показатели эффективности Подпрограммы" изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Важнейшие  пока- | объем амбулаторно-поликлинической помощи в рас-|| затели  эффектив- | чете на одного жителя области;                 || ности Подпрограм- | средняя длительность пребывания больного в ста-|| мы                | ционаре;                                       ||                   | количество посещений в центрах здоровья;       ||                   | количество обученных в школе здоровья".        |----------------------------------------------------------------------
       Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"  изложитьв следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и  источ- | всего - 1037,58774 млн.  рублей  (при  условии || ники финансирова- | возможности  финансирования в  ходе исполнения || ния               | областного бюджета  на соответствующий  финан- || Подпрограммы      | совый год),                                    ||                   | в том числе:                                   ||                   | за  счет  средств   федерального   бюджета   - ||                   | 197,5173 млн. рублей,                          ||                   | за  счет  средств    областного   бюджета   -  ||                   | 837,49344 млн. рублей  (при  условии возможно- ||                   | сти финансирования в ходе  исполнения  област- ||                   | ного бюджета  на  соответствующий   финансовый ||                   | год),                                          ||                   | за счет  средств  бюджетов муниципальных обра- ||                   | зований  области (по  согласованию и (или)  по ||                   | соглашениям) - 2,577 млн. рублей".             |----------------------------------------------------------------------
       1.3. Раздел    "Ожидаемые    конечные    результаты    реализацииПодпрограммы" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Ожидаемые конеч- | увеличение  объема амбулаторно-поликлинической || ные    результаты | помощи  в расчете на одного жителя области  до || реализации   Под- | 8,7 посещения;                                 || программы         | уменьшение   средней  длительности  пребывания ||                   | больного  в стационаре до 13,6 дня;            ||                   | оказание амбулаторно-поликлинической  помощи в ||                   | центрах  здоровья в объеме 35000  посещений  в ||                   | год;                                           ||                   | обеспечение  обучения в школе здоровья 13000   ||                   | человек в год".                                |----------------------------------------------------------------------
       2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                             "(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|  N  | Наименование | Источник|   Объем финансирования на   |Ответ- || п/п | задачи, меро-| финанси-|        2010-2011 годы       |ствен- ||     |    приятия   | рования |-----------------------------|  ный  ||     |              |         |  всего   |    в том числе   |испол- ||     |              |         |          |------------------|нитель ||     |              |         |          |  2010  |2011 год |       ||     |              |         |          |  год   |         |       ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|| 3.3 | Укрепление   |         |          |        |         |       ||     | материально- |         |          |        |         |       ||     | технической  |         |          |        |         |       ||     | базы центров |         |          |        |         |       ||     | здоровья му- |         |          |        |         |       ||     | ниципальных  |         |          |        |         |       ||     | учреждений   |         |          |        |         |       ||     | здравоохране-|         |          |        |         |       ||     | ния в целях  |         |          |        |         |       ||     | реализации   |         |          |        |         |       ||     | мероприятий, |         |          |        |         |       ||     | направленных |         |          |        |         |       ||     | на формирова-|         |          |        |         |       ||     | ние здорового|         |          |        |         |       ||     | образа жизни,|         |          |        |         |       ||     | включая со-  |         |          |        |         |       ||     | кращение по- |         |          |        |         |       ||     | требления ал-|         |          |        |         |       ||     | коголя и та- |         |          |        |         |       ||     | бака         |         |          |        |         |       ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------||3.3.1| Оснащение    | феде-   |  7,5173  | 4,7793 |  2,738  |депар- ||     | оборудовани- | ральный |          |        |         |тамент ||     | ем, мебелью, | бюджет  |          |        |         |здраво-||     | оргтехникой  |         |          |        |         |охра-  ||     | центров здо- |         |          |        |         |нения  ||     | ровья муници-|         |          |        |         |Киров- ||     | пальных учре-|---------+----------+--------+---------|ской   ||     | ждений здра- | област- | 2,13954  | 1,4237 | 0,71584 |облас- ||     | воохранения  | ной     |          |        |         |ти,    ||     |              | бюджет  |          |        |         |органы ||     |              | <*>     |          |        |         |мест-  ||     |              |         |          |        |         |ного   ||     |              |         |          |        |         |само-  ||     |              |         |          |        |         |управ- ||     |              |---------+----------+--------+---------|ления  ||     |              | бюджеты |  0,237   | 0,237  |    -    |муници-||     |              | муници- |          |        |         |паль-  ||     |              | пальных |          |        |         |ных    ||     |              | образо- |          |        |         |обра-  ||     |              | ваний   |          |        |         |зова-  ||     |              | области |          |        |         |ний    ||     |              | <**>    |          |        |         |облас- ||     |              |         |          |        |         |ти     ||     |              |         |          |        |         |<**>   ||     |              |         |          |        |         |<*>    ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------|| 3.4 | Разработка   | област- |   4,6    |  3,0   |   1,6   |депар- ||     | комплексного | ной     |          |        |         |тамент ||     | плана рест-  | бюджет  |          |        |         |здраво-||     | руктуризации | <*>     |          |        |         |охра-  ||     | системы меди-|         |          |        |         |нения  ||     | цинского об- |         |          |        |         |Киров- ||     | служивания,  |         |          |        |         |ской   ||     | доработка    |         |          |        |         |облас- ||     | концепции    |         |          |        |         |ти     ||     | развития сис-|         |          |        |         |       ||     | темы здраво- |         |          |        |         |       ||     | охранения Ки-|         |          |        |         |       ||     | ровской об-  |         |          |        |         |       ||     | ласти, оказа-|         |          |        |         |       ||     | ние содейст- |         |          |        |         |       ||     | вия в рефор- |         |          |        |         |       ||     | мировании    |         |          |        |         |       ||     | системы опла-|         |          |        |         |       ||     | ты медицин-  |         |          |        |         |       ||     | ской помощи  |         |          |        |         |       ||-----+--------------+---------+----------+--------+---------+-------||     | Всего по Под-| итого   |1037,58774|764,3329|273,25484|       ||     | программе    | <*>     |          |        |         |       ||     |              |---------+----------+--------+---------|       ||     |              | феде-   | 197,5173 |194,7793|  2,738  |       ||     |              | ральный |          |        |         |       ||     |              | бюджет  |          |        |         |       ||     |              |---------+----------+--------+---------|       ||     |              | област- |837,49344 |566,9766|270,51684|       ||     |              | ной     |          |        |         |       ||     |              | бюджет  |          |        |         |       ||     |              | <*>     |          |        |         |       ||     |              |---------+----------+--------+---------|       ||     |              | бюджеты |  2,577   | 2,577  |-".      |       ||     |              | муници- |          |        |         |       ||     |              | пальных |          |        |         |       ||     |              | образо- |          |        |         |       ||     |              | ваний   |          |        |         |       ||     |              | области |          |        |         |       ||     |              | <**>    |          |        |         |       |----------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
       3.1. В абзаце  первом  слова  "1035,4169  млн.  рублей"  заменитьсловами "1037,58774 млн. рублей".
       3.2. В абзаце  третьем  слова  "835,3226  млн.  рублей"  заменитьсловами "837,49344 млн. рублей".
       3.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  | Основные направления финан-|      Объем финансирования на    || п/п |          сирования         |   2010-2011 годы (млн. рублей)  ||     |        Подпрограммы        |---------------------------------||     |                            |   всего   |     в том числе     ||     |                            |           |---------------------||     |                            |           | 2010 год | 2011 год ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения - все-| 988,02314 | 733,6683 | 254,35484||     | го <*>                     |           |          |          ||     | в том числе:               |           |          |          ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | федеральный бюджет         |  197,5173 | 194,7793 |   2,738  ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | областной бюджет <*>       | 790,26884 | 538,652  | 251,61684||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | бюджеты муниципальных обра-|   0,237   |  0,237   |     -    ||     | зований области <**>       |           |          |          ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего <*> |  49,5646  | 30,6646  |   18,9   ||     | в том числе:               |           |          |          ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | федеральный бюджет         |     -     |    -     |     -    ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | областной бюджет <*>       |  47,2246  | 28,3246  |   18,9   ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | бюджеты муниципальных обра-|    2,34   |   2,34   |     -    ||     | зований области <**>       |           |          |          ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | Всего <*>                  | 1037,58774| 764,3329 | 273,25484||     | в том числе:               |           |          |          ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | федеральный бюджет         |  197,5173 | 194,7793 |   2,738  ||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | областной бюджет <*>       | 837,49344 | 566,9766 | 270,51684||-----+----------------------------+-----------+----------+----------||     | бюджеты муниципальных обра-|   2,577   |  2,577   |     -    ||     | зований области <**>       |           |          |          |----------------------------------------------------------------------_______________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
       <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
       4. Раздел    "Оценка    социально-экономической     эффективностиПодпрограммы" изложить в следующей редакции:
       "6. Оценка социально-экономической эффективности Подпрограммы
       Экономическая эффективность Подпрограммы выражается в  сокращениисредней длительности пребывания больного в  стационаре  до  13,6  дня,увеличении амбулаторно-поликлинической  помощи  в  расчете  на  одногожителя области до 8,7 посещения, оказании  амбулаторно-поликлиническойпомощи в центрах здоровья в объеме 35000 посещений в год и обеспеченииобучения в школе здоровья 13000 человек в год.
              Перечень показателей эффективности Подпрограммы----------------------------------------------------------------------|  Наименование  | Единица |  Базовое  |  2010 |  2011  |  Источник  || показателя эф- | измере- |  значение |  год  |   год  | получения  ||  фективности   |   ния   |   (факт   |       |        | информации ||  Подпрограммы  |         |    2008   |       |        |            ||                |         |    год)   |       |        |            ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Средняя дли-   |  дней   |    13,7   |  13,7 |  13,6  | по данным  || тельность пре- |         |           |       |        |  ведомст-  || бывания боль-  |         |           |       |        |  венного   || ного в стацио- |         |           |       |        | мониторин- || наре           |         |           |       |        |     га     ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Объем амбула-  | посеще- |    8,3    |  8,5  |   8,7  | по данным  || торно-         |   ний   |           |       |        |  ведомст-  || поликлиниче-   |         |           |       |        |  венного   || ской помощи в  |         |           |       |        | мониторин- || расчете на од- |         |           |       |        |     га     || ного жителя    |         |           |       |        |            || области        |         |           |       |        |            ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Количество по- | посеще- |     -     |   -   |  35000 |  отчетная  || сещений в цен- |   ний   |           |       |        | форма N 68 || трах здоровья  |         |           |       |        | "Сведения  ||                |         |           |       |        | о деятель- ||                |         |           |       |        | ности цен- ||                |         |           |       |        | тра здоро- ||                |         |           |       |        | вья", ут-  ||                |         |           |       |        | вержденная ||                |         |           |       |        |  приказом  ||                |         |           |       |        |  Минздра-  ||                |         |           |       |        | восцразви- ||                |         |           |       |        | тия РФ от  ||                |         |           |       |        | 19.08.2009 ||                |         |           |       |        |   N 597н   ||----------------+---------+-----------+-------+--------+------------|| Количество     | человек |     -     |   -   |  13000 |  отчетная  || обученных в    |         |           |       |        | форма N 68 || школе здоровья |         |           |       |        | "Сведения  ||                |         |           |       |        | о деятель- ||                |         |           |       |        | ности цен- ||                |         |           |       |        | тра здоро- ||                |         |           |       |        | вья", ут-  ||                |         |           |       |        | вержденная ||                |         |           |       |        |  приказом  ||                |         |           |       |        |  Минздра-  ||                |         |           |       |        | восцразви- ||                |         |           |       |        | тия РФ от  ||                |         |           |       |        | 19.08.2009 ||                |         |           |       |        |   N 597н   |----------------------------------------------------------------------
                                                          Приложение N 6
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЕ
       в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
                       учреждениях здравоохранения"
       В разделе 5 "Механизм реализации  Программы,  включающей  в  себямеханизм управления Программой" абзац  восьмой  изложить  в  следующейредакции:
       "Бюджетам муниципальных образований области из областного бюджетапредоставляются  субсидии  на  приведение  помещений  отделений  общейврачебной  практики  в  составе  лечебно-профилактических   учрежденийобласти в соответствие с санитарными правилами и нормами.  Департаментздравоохранения  Кировской  области  организует   отбор   исполнителеймероприятий подпрограмм - муниципальных районов  (городских  округов).Порядок отбора исполнителей мероприятий  подпрограмм  -  муниципальныхрайонов  (городских  округов)  определяется  Правительством  Кировскойобласти".