Постановление Правительства Кировской области от 11.11.2010 № 77/551

О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33

  
                      ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                          от 11.11.2010 N 77/551
                                 г. Киров
                   О внесении изменений в постановление
                Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
       Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Внести изменения  в  постановление  Правительства  области  от08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе  "Развитие  системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с  изменениями,внесенными  постановлениями  Правительства   области   от   20.05.2010N 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от  29.09.2010  N 71/490),  утвердивизменения   в   областной   целевой   программе   "Развитие    системыздравоохранения  Кировской  области"  на  2010-2011  годы   (далее   -Программа). Прилагаются.
       2. Департаменту   информационной   работы    Кировской    области(Урматская Е. А.) опубликовать постановление в  официальных  средствахмассовой информации.
       3. Настоящее  постановление  вступает   в   силу   со   дня   егоофициального опубликования, но  не  ранее  вступления  в  силу  ЗаконаКировской области "О внесении  изменений  в  Закон  Кировской  области"Об областном бюджете на 2010 год", предусматривающего соответствующиеизменения в объемах финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области   Н. Ю. Белых
                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                            постановлением Правительства
                                            Кировской области
                                            от 11.11.2010 N 77/551
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
              в областной целевой программе "Развитие системы
           здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
       1. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
       1.1. Внести  в  объемы  и  источники   финансирования   Программыследующие изменения:
               "Объемы и источники финансирования Программы
                                                           (млн. рублей)----------------------------------------------------------------------|  N  |  Наименование   |  Источник   |   Всего   | 2010 год|  2011  || п/п |  подпрограммы,  | финансиро-  |           |         |   год  ||     |  направления,   |    вания    |           |         |        ||     |   мероприятия   |             |           |         |        ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------||  1  | Подпрограмма    | итого <*>   | 570,5127  | 278,2867| 292,226||     | "Предупреждение |-------------+-----------+---------+--------||     | и борьба с со-  | федеральный |   126,1   |   59,4  |  66,7  ||     | циально значи-  | бюджет      |           |         |        ||     | мыми заболева-  |-------------+-----------+---------+--------||     | ниями"          | областной   | 444,4127  | 218,8867| 225,526||     |                 | бюджет <*>  |           |         |        ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------|| 1.4 | Направление     | итого <*>   | 194,2697  | 110,4697|  83,8  ||     | "Онкология"     |-------------+-----------+---------+--------||     |                 | федеральный |    6,5    |   3,0   |   3,5  ||     |                 | бюджет      |           |         |        ||     |                 |-------------+-----------+---------+--------||     |                 | областной   | 187,7697  | 107,4697|  80,3  ||     |                 | бюджет <*>  |           |         |        ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------||  3  | Подпрограмма    | итого <*>   | 468,1754  | 145,9754|  322,2 ||     | "Совершенство-  |             |           |         |        ||     | вание оказания  |             |           |         |        ||     | медицинской по- |-------------+-----------+---------+--------||     | мощи больным    | областной   | 468,1754  | 145,9754|  322,2 ||     | сердечно-       | бюджет <*>  |           |         |        ||     | сосудистыми за- |             |           |         |        ||     | болеваниями"    |             |           |         |        ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------||  5  | Подпрограмма    | итого <*>   | 1243,8139 | 764,3329| 479,481||     | "Укрепление ма- |-------------+-----------+---------+--------||     | териально-      | федеральный | 194,7793  | 194,7793|    -   ||     | технической ба- | бюджет      |           |         |        ||     | зы учреждений   |-------------+-----------+---------+--------||     | здравоохране-   | областной   | 1046,4576 | 566,9766| 479,481||     | ния"            | бюджет <*>  |           |         |        ||     |                 |-------------+-----------+---------+--------||     |                 | бюджеты му- |   2,577   |  2,577  |   -".  ||     |                 | ниципальных |           |         |        ||     |                 | образований |           |         |        ||     |                 | области     |           |         |        ||     |                 | <**>        |           |         |        |----------------------------------------------------------------------
       1.2. Объем  финансирования  Программы  по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
         "Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  | Основные направления  |        Объем финансирования на       || п/п |    финансирования     |     2010-2011 годы (млн. рублей)     ||     |      Программы        |--------------------------------------||     |                       |    всего   |      в том   числе      ||     |                       |            |-------------------------||     |                       |            |  2010 год  |  2011 год  ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||  1  | Капитальные вложения  |  1578,4915 |  900,2915  |   678,2    ||     | -                     |            |            |            ||     | всего, <*>            |            |            |            ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |  207,4793  |  199,5793  |    7,9     ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  1370,7752 |  700,4752  |   670,3    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | бюджеты  муниципаль-  |    0,237   |   0,237    |     -      ||     | ных образований  об-  |            |            |            ||     | ласти <**>            |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||  2  | Прочие   расходы   -  |  939,1105  |  353,0035  |  586,107   ||     | всего, <*>            |            |            |            ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |    113,4   |    54,6    |    58,8    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  823,3705  |  296,0635  |  527,307   ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | бюджеты  муниципаль-  |    2,34    |    2,34    |     -      ||     | ных образований  об-  |            |            |            ||     | ласти <**>            |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | Всего, <*>            |  2517,602  |  1253,295  |  1264,307  ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |  320,8793  |  254,1793  |    66,7    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  2194,1457 |  996,5387  |  1197,607  ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | бюджеты  муниципаль-  |    2,577   |   2,577    |     -      ||     | ных образований  об-  |            |            |            ||     | ласти <**>            |            |            |            |----------------------------------------------------------------------_________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
       <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
       2. Внести изменения в подпрограмму  "Предупреждение  и  борьба  ссоциально  значимыми  заболеваниями"  (приложение  N 1  к  Программе).Прилагаются.
       3. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование медицинскойпомощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение  N 3  кПрограмме). Прилагаются.
       3. Внести  изменения  в  подпрограмму  "Укрепление   материально-технической  базы  учреждений  здравоохранения"  (приложение   N 5   кПрограмме). Прилагаются.
       4. Внести изменения в  подпрограмму  "Обеспечение  и  закреплениеврачебных кадров в  учреждениях  здравоохранения"  (приложение  N 6  кПрограмме). Прилагаются.
                                                          Приложение N 1
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
                              заболеваниями"
       1. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                    "Перечень мероприятий Подпрограммы
                              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|  N  | Наименование| Источник|     Объем финансирования на  | Ответ-|| п/п | направления,| финанси-|         2010-2011 годы       | ствен-||     |   задачи,   | рования |------------------------------|  ный  ||     | мероприятия |         |  всего  |     в том числе    | испол-||     |             |         |         |--------------------| нитель||     |             |         |         | 2010 год| 2011 год |       ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------|| 3.4 | Направление |         |         |         |          |       ||     | "Онкология" |         |         |         |          |       ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------||3.4.5| Обеспечение | област- |  150,0  |  100,0  |   50,0   |депар- ||     | пациентов  с| ной     |         |         |          |тамент ||     | онкологиче- | бюджет  |         |         |          |здраво-||     | скими  забо-| <*>     |         |         |          |охра-  ||     | леваниями   |         |         |         |          |нения  ||     | противоопу- |         |         |         |          |Киров- ||     | холевыми ле-|         |         |         |          |ской   ||     | карственными|         |         |         |          |облас- ||     | средствами в|         |         |         |          |ти     ||     | рамках  ока-|         |         |         |          |       ||     | зания  амбу-|         |         |         |          |       ||     | латорно-    |         |         |         |          |       ||     | поликлиниче-|         |         |         |          |       ||     | ской помощи |         |         |         |          |       ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------||     | Всего по на-| итого   | 194,2697| 100,4697|   83,8   |       ||     | правлению   | <*>     |         |         |          |       ||     |             |---------+---------+---------+----------|       ||     |             | феде-   |   6,5   |   3,0   |    3,5   |       ||     |             | ральный |         |         |          |       ||     |             | бюджет  |         |         |          |       ||     |             |---------+---------+---------+----------|       ||     |             | област- | 187,7697| 107,4697|   80,3   |       ||     |             | ной     |         |         |          |       ||     |             | бюджет  |         |         |          |       ||     |             | <*>     |         |         |          |       ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------||     | Всего по    | итого   | 570,5127| 278,2867|  292,226 |       ||     | Подпрограмме| <*>     |         |         |          |       ||     |             |---------+---------+---------+----------|       ||     |             | феде-   |  126,1  |   59,4  |   66,7   |       ||     |             | ральный |         |         |          |       ||     |             | бюджет  |         |         |          |       ||     |             |---------+---------+---------+----------+-------||     |             | област- | 444,4127| 218,8867| 225,526".|       ||     |             | ной     |         |         |          |       ||     |             | бюджет  |         |         |          |       ||     |             | <*>     |         |         |          |       |----------------------------------------------------------------------
       2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения  Подпрограммы"объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить  вследующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  | Основные направления  |        Объем финансирования на       || п/п |    финансирования     |      2010-2011 годы (млн. рублей)    ||     |     Подпрограммы      |--------------------------------------||     |                       |   всего    |      в то м  числе      ||     |                       |            |-------------------------||     |                       |            |  2010 год  |  2011 год  ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 4.1 | Капитальные вложения  |  122,0232  |  56,0232   |    66,0    ||     | - всего, <*>          |            |            |            ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |    12,7    |    4,8     |    7,9     ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  109,3232  |  51,2232   |    58,1    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 4.2 | Прочие   расходы   -  |  448,4895  |  222,2635  |  226,226   ||     | всего, <*>            |            |            |            ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |   113,4    |    54,6    |    58,8    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  335,0895  |  167,6635  |  167,426   ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | Всего, <*>            |  570,5127  |  228,2867  |  342,226   ||     | в том числе:          |            |            |            ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | федеральный бюджет    |   126,1    |    59,4    |    66,7    ||-----+-----------------------+------------+------------+------------||     | областной бюджет <*>  |  444,4127  |  218,8867  |  225,526   |----------------------------------------------------------------------_________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
                                                          Приложение N 3
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи
                больным сердечнососудистыми заболеваниями"
       1. Раздел  "Объемы  и  источники   финансирования   Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | всего - 468,1754 млн. рублей за счет средств || финансирования      | областного бюджета (при условии возможности  || Подпрограммы        | финансирования в ходе исполнения областного  ||                     | бюджета на соответствующий финансовый год)". |----------------------------------------------------------------------
       2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                    "Перечень мероприятий Подпрограммы
                              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|   N  |  Наименование | Источ-|  Объем финансирования на   | Ответ- ||  п/п |    задачи,    |  ник  |       2010-2011 годы       | ствен- ||      |  мероприятия  | финан-|----------------------------|   ный  ||      |               | сиро- |  всего  |    в том числе   | испол- ||      |               | вания |         |------------------| нитель ||      |               |       |         |  2010   |  2011  |        ||      |               |       |         |   год   |   год  |        ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------||  3.1 | Совершенство- |       |         |         |        |        ||      | вание методов |       |         |         |        |        ||      | диагностики,  |       |         |         |        |        ||      | лечения и реа-|       |         |         |        |        ||      | билитации     |       |         |         |        |        ||      | больных сер-  |       |         |         |        |        ||      | дечно-        |       |         |         |        |        ||      | сосудистой па-|       |         |         |        |        ||      | тологией      |       |         |         |        |        ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| 3.1.2| Обеспечение   | обла- | 138,9754| 64,9754 |  74,0  | депар- ||      | государствен- | стной |         |         |        | тамент ||      | ного лечебно- | бюджет|         |         |        | здраво-||      | профилактиче- | <*>   |         |         |        |  охра- ||      | ского учрежде-|       |         |         |        |  нения ||      | ния "Кировская|       |         |         |        | Киров- ||      | областная кли-|       |         |         |        |  ской  ||      | ническая боль-|       |         |         |        | облас- ||      | ница" расход- |       |         |         |        |   ти   ||      | ными материа- |       |         |         |        |        ||      | лами          |       |         |         |        |        ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------||  3.3 | Внедрение вы- |       |         |         |        |        ||      | сокотехноло-  |       |         |         |        |        ||      | гичных методов|       |         |         |        |        ||      | лечения       |       |         |         |        |        ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------||      | Открытие ней- | обла- |   42,0  |  14,0   |  28,0  | депар- ||      | рососудистого | стной |         |         |        | тамент ||      | отделения на  | бюд-  |         |         |        | здраво-||      | базе государ- | жет   |         |         |        |  охра- ||      | ственного ле- | <*>   |         |         |        |  нения ||      | чебно-        |       |         |         |        | Киров- ||      | профилактиче- |       |         |         |        |  ской  ||      | ского учрежде-|       |         |         |        | облас- ||      | ния "Кировская|       |         |         |        |   ти   ||      | областная кли-|       |         |         |        |        ||      | ническая боль-|       |         |         |        |        ||      | ница"         |       |         |         |        |        ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------||      | Всего по Под- | итого | 468,1754| 145,9754| 322,2".|        ||      | программе     | <*>   |         |         |        |        |----------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
       3.1. В абзаце втором слова "465,2 млн. рублей"  заменить  словами"468,1754 млн. рублей".
       3.2. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  |   Основные направления    |     Объем  финансирования на     || п/п |      финансирования       |   2010-201 1 годы (млн. рублей)  ||     |       Подпрограммы        |----------------------------------||     |                           |   всего    |     в том числе     ||     |                           |            |---------------------||     |                           |            | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения <*>  |   316,6    |   81,0   |  235,6   ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы <*>        |  151,5754  | 64,9754  |   86,6   ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | Всего <*>                 |  468,1754  | 145,9754 |  322,2   |----------------------------------------------------------------------_________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
                                                          Приложение N 5
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
          в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
                        учреждений здравоохранения"
       1. Раздел  "Объемы  и  источники   финансирования   Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и  источ- | всего - 1243,8139 млн. рублей за счет  средств || ники финансирова- | областного бюджета  (при  условии  возможности || ния               | финансирования в  ходе  исполнения  областного || Подпрограммы      | бюджета на соответствующий финансовый год),    ||                   | в том числе:                                   ||                   | за  счет  средств   федерального   бюджета   - ||                   | 194,7793 млн. рублей,                          ||                   | за счет средств областного бюджета - 1046,4576 ||                   | млн. рублей (при условии возможности  финанси- ||                   | рования в ходе исполнения  областного  бюджета ||                   | на соответствующий финансовый год),            ||                   | за счет средств бюджетов муниципальных образо- ||                   | ваний области (по согласованию и (или) по со-  ||                   | глашениям- 2,577 млн. рублей".                 |----------------------------------------------------------------------
       2. Внести  в  раздел  3   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы"следующие изменения:
                    "Перечень мероприятий Подпрограммы
                              (млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------|   N  |  Наименование  | Источ- |  Объем финансирования на | Ответ- ||  п/п |     задачи,    | ник фи-|       2010-2011 годы     | ствен- ||      |   мероприятия  | нанси- |--------------------------|   ный  ||      |                | рования|  всего  |   в том числе  | испол- ||      |                |        |         |----------------| нитель ||      |                |        |         |  2010  | 2011  |        ||      |                |        |         |  год   |  год  |        ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2  | Укрепление  ма-|        |         |        |       |        ||      | териально-     |        |         |        |       |        ||      | технической ба-|        |         |        |       |        ||      | зы    областных|        |         |        |       |        ||      | учреждений     |        |         |        |       |        ||      | здравоохранения|        |         |        |       |        ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2.4| Оснащение со-  | обла-  | 92,185  | 78,785 | 13,4  | депар- ||      | временным меди-| стной  |         |        |       | тамент ||      | цинским обору- | бюджет |         |        |       | здраво-||      | дованием, меди-| <*>    |         |        |       |  охра- ||      | цинским инстру-|        |         |        |       |  нения ||      | ментарием обла-|        |         |        |       | Киров- ||      | стных государ- |        |         |        |       |  ской  ||      | ственных учреж-|        |         |        |       | облас- ||      | дений здраво-  |        |         |        |       |   ти   ||      | охранения      |        |         |        |       |        ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2.7| Строительство  | обла-  |  60,0   |  10,0  | 50,0  | депар- ||      | многопрофильной| стной  |         |        |       | тамент ||      | больницы на    | бюджет |         |        |       | строи- ||      | 1300 коек в го-| <*>    |         |        |       |  тель- ||      | роде Кирове,   |        |         |        |       | ства и ||      | включая разра- |        |         |        |       |  архи- ||      | ботку проектно-|        |         |        |       | текту- ||      | сметной доку-  |        |         |        |       | ры Ки- ||      | ментации (ста- |        |         |        |       |  ров-  ||      | дия "Проект")  |        |         |        |       |  ской  ||      |                |        |         |        |       | облас- ||      |                |        |         |        |       |   ти   ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------||3.2.12| Приведение в   | обла-  | 7,0246  | 7,0246 |   -   | депар- ||      | соответствие с | стной  |         |        |       | тамент ||      | санитарными    | бюджет |         |        |       | здраво-||      | нормами и пра- | <*>    |         |        |       | охра-  ||      | вилами помеще- |        |         |        |       | нения  ||      | ний государст- |        |         |        |       | Киров- ||      | венного лечеб- |        |         |        |       | ской   ||      | но-            |        |         |        |       | облас- ||      | профилактиче-  |        |         |        |       | ти     ||      | ского учрежде- |        |         |        |       |        ||      | ния "Кировская |        |         |        |       |        ||      | областная кли- |        |         |        |       |        ||      | ническая боль- |        |         |        |       |        ||      | ница"          |        |         |        |       |        ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------||      | Всего по Под-  | итого  |1243,8139|764,3329|479,481|        ||      | программе      | <*>    |         |        |       |        ||      |                |--------+---------+--------+-------|        ||      |                | феде-  |194,7793 |194,7793|   -   |        ||      |                | раль-  |         |        |       |        ||      |                | ный    |         |        |       |        ||      |                | бюджет |         |        |       |        ||      |                |--------+---------+--------+-------|        ||      |                | обла-  |1046,4576|566,9766|479,481|        ||      |                | стной  |         |        |       |        ||      |                | бюджет |         |        |       |        ||      |                | <*>    |         |        |       |        ||      |                |--------+---------+--------+-------|        ||      |                | бюдже- |  2,577  | 2,577  |  -".  |        ||      |                | ты  му-|         |        |       |        ||      |                | ници-  |         |        |       |        ||      |                | паль-  |         |        |       |        ||      |                | ных    |         |        |       |        ||      |                | обра-  |         |        |       |        ||      |                | зова-  |         |        |       |        ||      |                | ний    |         |        |       |        ||      |                | облас- |         |        |       |        ||      |                | ти     |         |        |       |        ||      |                | <**>   |         |        |       |        |----------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
       3.1. В абзаце  первом  слова  "1246,7893  млн.  рублей"  заменитьсловами "1243,8139 млн. рублей".
       3.2. В абзаце  третьем  слова  "1049,433  млн.  рублей"  заменитьсловами "1046,4576 млн. рублей".
       3.3. Объем финансирования Подпрограммы по  основным  направлениямизложить в следующей редакции:
        "Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------|  N  |   Основные направления    |      Объем финансирования на     || п/п |      финансирования       |   2010-2011 годы (млн. рублей)   ||     |       Подпрограммы        |----------------------------------||     |                           |    всего   |     в том числе     ||     |                           |            |---------------------||     |                           |            | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные  вложения  -  |  1014,9683 | 733,6683 |  281,3   ||     | всего, <*>                |            |          |          ||     | в том числе:              |            |          |          ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | федеральный бюджет        |  194,7793  | 194,7793 |    -     ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | областной бюджет <*>      |   819,952  | 538,652  |  281,3   ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | бюджеты    муниципальных  |    0,237   |  0,237   |    -     ||     | образований области <**>  |            |          |          ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы -  всего,  |  228,8456  | 30,6646  | 198,181  ||     | <*>                       |            |          |          ||     | в том числе:              |            |          |          ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | федеральный бюджет        |      -     |    -     |    -     ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | областной бюджет <*>      |  226,5056  | 28,3246  | 198,181  ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | бюджеты    муниципальных  |    2,34    |   2,34   |    -     ||     | образований области <**>  |            |          |          ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | Всего, <*>                |  1243,8139 | 764,3329 | 479,481  ||     | в том числе:              |            |          |          ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | федеральный бюджет        |  194,7793  | 194,7793 |    -     ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | областной бюджет <*>      |  1046,4576 | 566,9766 | 479,481  ||-----+---------------------------+------------+----------+----------||     | бюджеты    муниципальных  |    2,577   |  2,577   |    -     ||     | образований области <**>  |            |          |          |----------------------------------------------------------------------_________________________
       <*> При условии  возможности  финансирования  в  ходе  исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
       <**> Средства бюджетов муниципальных  образований  области  будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
       4. В разделе 5 "Механизм реализации  Подпрограммы,  включающий  всебя механизм управления Подпрограммой" абзац тринадцатый  изложить  вследующей редакции:
       "Выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи  на  одногожителя,  определенного  Территориальной   программой   государственныхгарантий   оказания   гражданам   Российской   Федерации    бесплатноймедицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%".
                                                          Приложение N 6
                                                          к Программе
                                 ИЗМЕНЕНИЯ
       в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
                       учреждениях здравоохранения"
       3. В разделе 5 "Механизм реализации  Подпрограммы,  включающий  всебя механизм управления Подпрограммой":
       3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
       "открытие отделения общей врачебной  практики  в  составе  ЛПУ  втекущем году и ранее".
       3.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
       "выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи  на  одногожителя,  определенного  Территориальной   программой   государственныхгарантий   оказания   гражданам   Российской   Федерации    бесплатноймедицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%".