Постановление Правительства Кировской области от 11.11.2010 № 77/551
О внесении изменений в постановление Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
ПРАВИТЕЛЬСТВО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.11.2010 N 77/551
г. Киров
О внесении изменений в постановление
Правительства области от 08.02.2010 N 39/33
Правительство Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства области от08.02.2010 N 39/33 "Об областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы" (с изменениями,внесенными постановлениями Правительства области от 20.05.2010N 52/227, от 20.07.2010 N 59/344, от 29.09.2010 N 71/490), утвердивизменения в областной целевой программе "Развитие системыздравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы (далее -Программа). Прилагаются.
2. Департаменту информационной работы Кировской области(Урматская Е. А.) опубликовать постановление в официальных средствахмассовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоофициального опубликования, но не ранее вступления в силу ЗаконаКировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области"Об областном бюджете на 2010 год", предусматривающего соответствующиеизменения в объемах финансирования Программы.Губернатор -Председатель ПравительстваКировской области Н. Ю. Белых
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кировской области
от 11.11.2010 N 77/551
ИЗМЕНЕНИЯ
в областной целевой программе "Развитие системы
здравоохранения Кировской области" на 2010-2011 годы
1. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы":
1.1. Внести в объемы и источники финансирования Программыследующие изменения:
"Объемы и источники финансирования Программы
(млн. рублей)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источник | Всего | 2010 год| 2011 || п/п | подпрограммы, | финансиро- | | | год || | направления, | вания | | | || | мероприятия | | | | ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------|| 1 | Подпрограмма | итого <*> | 570,5127 | 278,2867| 292,226|| | "Предупреждение |-------------+-----------+---------+--------|| | и борьба с со- | федеральный | 126,1 | 59,4 | 66,7 || | циально значи- | бюджет | | | || | мыми заболева- |-------------+-----------+---------+--------|| | ниями" | областной | 444,4127 | 218,8867| 225,526|| | | бюджет <*> | | | ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------|| 1.4 | Направление | итого <*> | 194,2697 | 110,4697| 83,8 || | "Онкология" |-------------+-----------+---------+--------|| | | федеральный | 6,5 | 3,0 | 3,5 || | | бюджет | | | || | |-------------+-----------+---------+--------|| | | областной | 187,7697 | 107,4697| 80,3 || | | бюджет <*> | | | ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------|| 3 | Подпрограмма | итого <*> | 468,1754 | 145,9754| 322,2 || | "Совершенство- | | | | || | вание оказания | | | | || | медицинской по- |-------------+-----------+---------+--------|| | мощи больным | областной | 468,1754 | 145,9754| 322,2 || | сердечно- | бюджет <*> | | | || | сосудистыми за- | | | | || | болеваниями" | | | | ||-----+-----------------+-------------+-----------+---------+--------|| 5 | Подпрограмма | итого <*> | 1243,8139 | 764,3329| 479,481|| | "Укрепление ма- |-------------+-----------+---------+--------|| | териально- | федеральный | 194,7793 | 194,7793| - || | технической ба- | бюджет | | | || | зы учреждений |-------------+-----------+---------+--------|| | здравоохране- | областной | 1046,4576 | 566,9766| 479,481|| | ния" | бюджет <*> | | | || | |-------------+-----------+---------+--------|| | | бюджеты му- | 2,577 | 2,577 | -". || | | ниципальных | | | || | | образований | | | || | | области | | | || | | <**> | | | |----------------------------------------------------------------------
1.2. Объем финансирования Программы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Программы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Программы |--------------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |-------------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 1 | Капитальные вложения | 1578,4915 | 900,2915 | 678,2 || | - | | | || | всего, <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 207,4793 | 199,5793 | 7,9 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 1370,7752 | 700,4752 | 670,3 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | бюджеты муниципаль- | 0,237 | 0,237 | - || | ных образований об- | | | || | ласти <**> | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 2 | Прочие расходы - | 939,1105 | 353,0035 | 586,107 || | всего, <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 823,3705 | 296,0635 | 527,307 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | бюджеты муниципаль- | 2,34 | 2,34 | - || | ных образований об- | | | || | ласти <**> | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | Всего, <*> | 2517,602 | 1253,295 | 1264,307 || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 320,8793 | 254,1793 | 66,7 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 2194,1457 | 996,5387 | 1197,607 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | бюджеты муниципаль- | 2,577 | 2,577 | - || | ных образований об- | | | || | ласти <**> | | | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
2. Внести изменения в подпрограмму "Предупреждение и борьба ссоциально значимыми заболеваниями" (приложение N 1 к Программе).Прилагаются.
3. Внести изменения в подпрограмму "Совершенствование медицинскойпомощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" (приложение N 3 кПрограмме). Прилагаются.
3. Внести изменения в подпрограмму "Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения" (приложение N 5 кПрограмме). Прилагаются.
4. Внести изменения в подпрограмму "Обеспечение и закреплениеврачебных кадров в учреждениях здравоохранения" (приложение N 6 кПрограмме). Прилагаются.
Приложение N 1
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Предупреждение и борьба с социально значимыми
заболеваниями"
1. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование| Источник| Объем финансирования на | Ответ-|| п/п | направления,| финанси-| 2010-2011 годы | ствен-|| | задачи, | рования |------------------------------| ный || | мероприятия | | всего | в том числе | испол-|| | | | |--------------------| нитель|| | | | | 2010 год| 2011 год | ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------|| 3.4 | Направление | | | | | || | "Онкология" | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------||3.4.5| Обеспечение | област- | 150,0 | 100,0 | 50,0 |депар- || | пациентов с| ной | | | |тамент || | онкологиче- | бюджет | | | |здраво-|| | скими забо-| <*> | | | |охра- || | леваниями | | | | |нения || | противоопу- | | | | |Киров- || | холевыми ле-| | | | |ской || | карственными| | | | |облас- || | средствами в| | | | |ти || | рамках ока-| | | | | || | зания амбу-| | | | | || | латорно- | | | | | || | поликлиниче-| | | | | || | ской помощи | | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------|| | Всего по на-| итого | 194,2697| 100,4697| 83,8 | || | правлению | <*> | | | | || | |---------+---------+---------+----------| || | | феде- | 6,5 | 3,0 | 3,5 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+---------+----------| || | | област- | 187,7697| 107,4697| 80,3 | || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | ||-----+-------------+---------+---------+---------+----------+-------|| | Всего по | итого | 570,5127| 278,2867| 292,226 | || | Подпрограмме| <*> | | | | || | |---------+---------+---------+----------| || | | феде- | 126,1 | 59,4 | 66,7 | || | | ральный | | | | || | | бюджет | | | | || | |---------+---------+---------+----------+-------|| | | област- | 444,4127| 218,8867| 225,526".| || | | ной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | |----------------------------------------------------------------------
2. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы"объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям изложить вследующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |--------------------------------------|| | | всего | в то м числе || | | |-------------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 4.1 | Капитальные вложения | 122,0232 | 56,0232 | 66,0 || | - всего, <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 12,7 | 4,8 | 7,9 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 109,3232 | 51,2232 | 58,1 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| 4.2 | Прочие расходы - | 448,4895 | 222,2635 | 226,226 || | всего, <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 113,4 | 54,6 | 58,8 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 335,0895 | 167,6635 | 167,426 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | Всего, <*> | 570,5127 | 228,2867 | 342,226 || | в том числе: | | | ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | федеральный бюджет | 126,1 | 59,4 | 66,7 ||-----+-----------------------+------------+------------+------------|| | областной бюджет <*> | 444,4127 | 218,8867 | 225,526 |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 3
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Совершенствование оказания медицинской помощи
больным сердечнососудистыми заболеваниями"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источники | всего - 468,1754 млн. рублей за счет средств || финансирования | областного бюджета (при условии возможности || Подпрограммы | финансирования в ходе исполнения областного || | бюджета на соответствующий финансовый год)". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ-| Объем финансирования на | Ответ- || п/п | задачи, | ник | 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия | финан-|----------------------------| ный || | | сиро- | всего | в том числе | испол- || | | вания | |------------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| 3.1 | Совершенство- | | | | | || | вание методов | | | | | || | диагностики, | | | | | || | лечения и реа-| | | | | || | билитации | | | | | || | больных сер- | | | | | || | дечно- | | | | | || | сосудистой па-| | | | | || | тологией | | | | | ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| 3.1.2| Обеспечение | обла- | 138,9754| 64,9754 | 74,0 | депар- || | государствен- | стной | | | | тамент || | ного лечебно- | бюджет| | | | здраво-|| | профилактиче- | <*> | | | | охра- || | ского учрежде-| | | | | нения || | ния "Кировская| | | | | Киров- || | областная кли-| | | | | ской || | ническая боль-| | | | | облас- || | ница" расход- | | | | | ти || | ными материа- | | | | | || | лами | | | | | ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| 3.3 | Внедрение вы- | | | | | || | сокотехноло- | | | | | || | гичных методов| | | | | || | лечения | | | | | ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| | Открытие ней- | обла- | 42,0 | 14,0 | 28,0 | депар- || | рососудистого | стной | | | | тамент || | отделения на | бюд- | | | | здраво-|| | базе государ- | жет | | | | охра- || | ственного ле- | <*> | | | | нения || | чебно- | | | | | Киров- || | профилактиче- | | | | | ской || | ского учрежде-| | | | | облас- || | ния "Кировская| | | | | ти || | областная кли-| | | | | || | ническая боль-| | | | | || | ница" | | | | | ||------+---------------+-------+---------+---------+--------+--------|| | Всего по Под- | итого | 468,1754| 145,9754| 322,2".| || | программе | <*> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце втором слова "465,2 млн. рублей" заменить словами"468,1754 млн. рублей".
3.2. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-201 1 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения <*> | 316,6 | 81,0 | 235,6 ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы <*> | 151,5754 | 64,9754 | 86,6 ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | Всего <*> | 468,1754 | 145,9754 | 322,2 |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год".
Приложение N 5
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения"
1. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы"паспорта Подпрограммы изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------| "Объемы и источ- | всего - 1243,8139 млн. рублей за счет средств || ники финансирова- | областного бюджета (при условии возможности || ния | финансирования в ходе исполнения областного || Подпрограммы | бюджета на соответствующий финансовый год), || | в том числе: || | за счет средств федерального бюджета - || | 194,7793 млн. рублей, || | за счет средств областного бюджета - 1046,4576 || | млн. рублей (при условии возможности финанси- || | рования в ходе исполнения областного бюджета || | на соответствующий финансовый год), || | за счет средств бюджетов муниципальных образо- || | ваний области (по согласованию и (или) по со- || | глашениям- 2,577 млн. рублей". |----------------------------------------------------------------------
2. Внести в раздел 3 "Перечень мероприятий Подпрограммы"следующие изменения:
"Перечень мероприятий Подпрограммы
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)----------------------------------------------------------------------| N | Наименование | Источ- | Объем финансирования на | Ответ- || п/п | задачи, | ник фи-| 2010-2011 годы | ствен- || | мероприятия | нанси- |--------------------------| ный || | | рования| всего | в том числе | испол- || | | | |----------------| нитель || | | | | 2010 | 2011 | || | | | | год | год | ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2 | Укрепление ма-| | | | | || | териально- | | | | | || | технической ба-| | | | | || | зы областных| | | | | || | учреждений | | | | | || | здравоохранения| | | | | ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2.4| Оснащение со- | обла- | 92,185 | 78,785 | 13,4 | депар- || | временным меди-| стной | | | | тамент || | цинским обору- | бюджет | | | | здраво-|| | дованием, меди-| <*> | | | | охра- || | цинским инстру-| | | | | нения || | ментарием обла-| | | | | Киров- || | стных государ- | | | | | ской || | ственных учреж-| | | | | облас- || | дений здраво- | | | | | ти || | охранения | | | | | ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| 3.2.7| Строительство | обла- | 60,0 | 10,0 | 50,0 | депар- || | многопрофильной| стной | | | | тамент || | больницы на | бюджет | | | | строи- || | 1300 коек в го-| <*> | | | | тель- || | роде Кирове, | | | | | ства и || | включая разра- | | | | | архи- || | ботку проектно-| | | | | текту- || | сметной доку- | | | | | ры Ки- || | ментации (ста- | | | | | ров- || | дия "Проект") | | | | | ской || | | | | | | облас- || | | | | | | ти ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------||3.2.12| Приведение в | обла- | 7,0246 | 7,0246 | - | депар- || | соответствие с | стной | | | | тамент || | санитарными | бюджет | | | | здраво-|| | нормами и пра- | <*> | | | | охра- || | вилами помеще- | | | | | нения || | ний государст- | | | | | Киров- || | венного лечеб- | | | | | ской || | но- | | | | | облас- || | профилактиче- | | | | | ти || | ского учрежде- | | | | | || | ния "Кировская | | | | | || | областная кли- | | | | | || | ническая боль- | | | | | || | ница" | | | | | ||------+----------------+--------+---------+--------+-------+--------|| | Всего по Под- | итого |1243,8139|764,3329|479,481| || | программе | <*> | | | | || | |--------+---------+--------+-------| || | | феде- |194,7793 |194,7793| - | || | | раль- | | | | || | | ный | | | | || | | бюджет | | | | || | |--------+---------+--------+-------| || | | обла- |1046,4576|566,9766|479,481| || | | стной | | | | || | | бюджет | | | | || | | <*> | | | | || | |--------+---------+--------+-------| || | | бюдже- | 2,577 | 2,577 | -". | || | | ты му-| | | | || | | ници- | | | | || | | паль- | | | | || | | ных | | | | || | | обра- | | | | || | | зова- | | | | || | | ний | | | | || | | облас- | | | | || | | ти | | | | || | | <**> | | | | |----------------------------------------------------------------------
3. В разделе 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы":
3.1. В абзаце первом слова "1246,7893 млн. рублей" заменитьсловами "1243,8139 млн. рублей".
3.2. В абзаце третьем слова "1049,433 млн. рублей" заменитьсловами "1046,4576 млн. рублей".
3.3. Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениямизложить в следующей редакции:
"Объем финансирования Подпрограммы по основным направлениям----------------------------------------------------------------------| N | Основные направления | Объем финансирования на || п/п | финансирования | 2010-2011 годы (млн. рублей) || | Подпрограммы |----------------------------------|| | | всего | в том числе || | | |---------------------|| | | | 2010 год | 2011 год ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.1 | Капитальные вложения - | 1014,9683 | 733,6683 | 281,3 || | всего, <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 819,952 | 538,652 | 281,3 ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных | 0,237 | 0,237 | - || | образований области <**> | | | ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| 4.2 | Прочие расходы - всего, | 228,8456 | 30,6646 | 198,181 || | <*> | | | || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | федеральный бюджет | - | - | - ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 226,5056 | 28,3246 | 198,181 ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных | 2,34 | 2,34 | - || | образований области <**> | | | ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | Всего, <*> | 1243,8139 | 764,3329 | 479,481 || | в том числе: | | | ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | федеральный бюджет | 194,7793 | 194,7793 | - ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | областной бюджет <*> | 1046,4576 | 566,9766 | 479,481 ||-----+---------------------------+------------+----------+----------|| | бюджеты муниципальных | 2,577 | 2,577 | - || | образований области <**> | | | |----------------------------------------------------------------------_________________________
<*> При условии возможности финансирования в ходе исполненияобластного бюджета на соответствующий финансовый год.
<**> Средства бюджетов муниципальных образований области будутпривлекаться по согласованию и (или) по соглашениям".
4. В разделе 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий всебя механизм управления Подпрограммой" абзац тринадцатый изложить вследующей редакции:
"Выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи на одногожителя, определенного Территориальной программой государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%".
Приложение N 6
к Программе
ИЗМЕНЕНИЯ
в подпрограмме "Обеспечение и закрепление врачебных кадров в
учреждениях здравоохранения"
3. В разделе 5 "Механизм реализации Подпрограммы, включающий всебя механизм управления Подпрограммой":
3.1. Абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
"открытие отделения общей врачебной практики в составе ЛПУ втекущем году и ранее".
3.2. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"выполнение объема амбулаторно-поликлинической помощи на одногожителя, определенного Территориальной программой государственныхгарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатноймедицинской помощи на территории Кировской области, не менее 75%".