ЗАКОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Закон Кировской области
"Об областной целевой программе "Социальное развитие села"
на 2004-2010 годы"
Принят Законодательным Собранием Кировской области 26 марта 2008 года
(В редакции Закона Кировской области от 06.10.2008 г. № 283-ЗО)
Статья 1
Внести в областную целевую программу "Социальное развитие села"
на 2004-2010 годы" (далее - Программа), утвержденную Законом Кировской
области от 1 июля 2004 года N 247-ЗО (Сборник основных нормативных
правовых актов органов государственной власти Кировской области, 2004,
N 4 (56), ст. 2406; 2006, N 6 (69), ст. 3212) следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
а) абзац второй раздела "Государственные заказчики программы"
признать утратившим силу;
б) абзац третий раздела "Основные разработчики программы"
признать утратившим силу;
в) в абзаце втором раздела "Цели программы" слово "транспортной,"
исключить;
г) в разделе "Задачи программы":
абзац четвертый признать утратившим силу;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"повышение уровня и качества водоснабжения сельских населенных
пунктов;";
абзац шестой признать утратившим силу;
д) раздел "Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы"
изложить в следующей редакции: "
---------------------------------------------------------------------
| Важнейшие | Строительство (приобретение) жилья для |
| целевые | улучшения жилищных условий граждан, проживающих |
| индикаторы и | в сельских населенных пунктах, 53,2 тыс. кв. м: |
| показатели | строительство (приобретение) жилья для молодых |
| программы | семей и молодых специалистов, проживающих или |
| | изъявивших желание проживать в сельских |
| | населенных пунктах, 31,5 тыс. кв. м; |
| | введение в действие общеобразовательных |
| | учреждений на 510 |
| | мест, амбулаторно-поликлинических учреждений на |
| | 180 посещений в смену, участковую больницу на |
| | 50 коек; |
| | реконструкция зданий учреждений культуры на |
| | 1000 мест; |
| | введение в действие 24,9 км локальных |
| | водопроводов; |
| | введение в действие емкостей телефонной сети на |
| | 2000 номеров |
---------------------------------------------------------------------
"
е) (утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
ж) (утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
з) (Утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
2) в разделе 2 Программы "Основные цели, задачи, сроки и этапы
реализации программы":
а) в подпункте 2.1.2 слово ", транспортной" исключить;
б) подпункт 2.2.4 признать утратившим силу;
в) подпункт 2.2.5 изложить в следующей редакции:
"2.2.5. Повышение уровня и качества водоснабжения сельских
населенных пунктов.";
г) подпункт 2.2.6 признать утратившим силу;
д) в пункте 2.3:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"На данном этапе, кроме мероприятий, реализуемых на первом этапе,
предусмотрено финансирование строительства объектов первичной медико-
санитарной помощи и телекоммуникационной связи, реконструкции зданий
учреждений культуры.";
абзац седьмой признать утратившим силу;
3) в разделе 3 Программы "Перечень программных мероприятий":
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"Программа включает мероприятия по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, обеспечению
доступным жильем молодых семей и молодых специалистов, развитию сети
муниципальных учреждений образования, здравоохранения, культуры,
систем водоснабжения и телекоммуникационных сетей.";
б) абзац первый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
"3.1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности.";
в) в абзацах седьмом, восьмом, девятом пункта 3.2 слова "30 лет"
заменить словами "35 лет";
г) пункт 3.6 признать утратившим силу;
д) пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. Развитие газификации в сельской местности.
Мероприятия по развитию газификации в сельской местности
выполняются в рамках реализации областной целевой программы
"Газификация Кировской области". При этом перечень объектов по данной
программе, подлежащих строительству в очередном финансовом году, в
обязательном порядке согласовывается с департаментом сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области.";
е) (Утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
4) в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения
Программы":
а) (Утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
б) в абзаце седьмом слова "водо- и газоснабжение" заменить словом
"водоснабжение", слова ", расширение сети и благоустройство сельских
дорог" исключить;
в) в абзаце восьмом слово ", транспортной" исключить;
г) абзац девятый признать утратившим силу;
д) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
"Объемы финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, и по обеспечению доступным
жильем молодых семей и молодых специалистов на селе определяются
законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год
с учетом ежегодного корректирования на не использованные в предыдущих
финансовых годах бюджетные средства, возникшие в результате возврата
гражданами денежных средств по ранее выданным свидетельствам.";
5) абзац девятнадцатый раздела 5 Программы "Механизм реализации
программы" признать утратившим силу;
6) в разделе 6 Программы "Оценка социально-экономической и
экологической эффективности программы":
в абзаце первом слова "и информационно-консультационного"
исключить;
абзацы шестой, десятый, двенадцатый, двадцать первый, двадцать
четвертый, двадцать пятый признать утратившими силу;
7) (Утратил силу - Закон Кировской области от 06.10.2008 г. №
283-ЗО);
8) приложения 6, 7, 9 к Программе признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Кировской области Н. И. Шаклеин
г. Киров
17 апреля 2008 года
N 237-ЗО
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности
(2003-2005 годы - млн. рублей, в ценах 2002 года, 2006-2010 годы -
млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | В том числе за счет средств| | |
| | | Объем |----------------------------| | |
| Наименование | Срок | финанси-| феде-| област- | внебюд- | Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия |исполнения| рования | раль-| ного бюд-| жетных | исполнители | результаты |
| | | - всего | ного | жета | источни-| | |
| | | | бюд- | | ков | | |
| | | | жета | | | | |
|----------------------+----------+---------+-------+----------+---------+-------------------+-------------|
| 1. Строительство | | | | | | Департамент сель- | Улучшение |
| (приобретение) | | | | | | ского хозяйства и | жилищных |
| жилья (тыс. кв. м) | | | | | | продовольствия Ки-| условий |
| 9,9 | 2004 год | 20,000 | 6,000| 8,000 | 6,000 | ровской области, | для 1400 |
|----------------------+----------+---------+-------+----------+---------+-------------------+-------------|
| 10,8 | 2005 год | 42,000 | 12,600| 16,800 | 12,600 | департамент финан-| семей, |
|----------------------+----------+---------+-------+----------+---------+-------------------+-------------|
| 12,0 | 2006 год | 53,300 | 16,000| 21,300 | 16,000 | сов Кировской об- | проживаю- |
| 5,5 | 2007 год | 62,667 | 18,800| 25,067 | 18,800 | ласти, администра-| щих в сель- |
| 5,0 | 2008 год | 68,700 | 20,600| 27,500 | 20,600 | ции муниципальных | ской местно-|
| 5,0 | 2009 год | 93,500 | 28,000| 37,300 | 28,200 | районов области | сти |
| 5,0 | 2010 год | 104,000 | 31,200| 41,600 | 31,200 | | |
|----------------------+----------+---------+-------+----------+---------+-------------------+-------------|
| 2. Прочие расходы (по| | | | | | Департамент сель- | Обеспечение |
| обслуживанию имен- | | | | | | ского хозяйства и | контроля за |
| ных блокированных | | | | | | продовольствия Ки-| целевым рас-|
| целевых счетов полу- | | | | | | ровской области, | ходованием |
| чателей субсидий в | | | | | | департамент финан-| бюджетных |
| кредитных организа- | | | | | | сов Кировской об- | средств |
| циях) (млн. рублей) | | | | | | ласти | |
| | 2006 год | 0,224 | - | 0,224 | - | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Мероприятия по обеспечению доступным жильем молодых семей и молодых
специалистов на селе (2006-2010 годы - млн. рублей, с учетом прогноза
цен на соответствующие годы)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | В том числе за счет средств| | |
| | | Объем |----------------------------| | |
| Наименование | Срок | финан-| феде- | област- |внебюд- | Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | исполнения| сирова-| раль- | ного бюд-| жетных | исполнители | результаты |
| | | ния - | ного | жета | источ- | | |
| | | всего | бюд- | | ников | | |
| | | | жета | | | | |
|---------------------+-----------+--------+--------+----------+--------+-------------------+-------------|
| 1. Строительство | | | | | | Департамент сель- | Обеспечение |
| (приобретение) | | | | | | ского хозяйства и | жильем 700 |
| жилья (тыс. кв. м) | | | | | | продовольствия Ки-| молодых се- |
| | | | | | | ровской области, | мей и моло- |
|---------------------+-----------+--------+--------+----------+--------+-------------------+-------------|
| 9,3 | 2006 год | 96,000| 24,000 | 32,000 | 40,000 | департамент финан-| дых специа- |
| 6,0 | 2007 год | 83,256| 24,938 | 33,251 | 25,067 | сов Кировской об- | листов на |
| 5,9 | 2008 год | 100,000| 30,000 | 40,000 | 30,000 | ласти, администра-| селе |
| 5,4 | 2009 год | 100,000| 30,000 | 40,000 | 30,000 | ции муниципальных | |
| 4,9 | 2010 год | 100,000| 30,000 | 40,000 | 30,000 | районов области | |
|---------------------+-----------+--------+--------+----------+--------+-------------------+-------------|
| 2. Прочие расходы | | | | | | Департамент сель- | Обеспечение |
| (по обслуживанию | | | | | | ского | контроля за |
| именных блокиро- | | | | | | хозяйства и | целевым рас-|
| ванных целевых | | | | | | продовольствия Ки-| ходованием |
| счетов получателей | | | | | | ровской области, | бюджетных |
|---------------------+-----------+--------+--------+----------+--------+-------------------+-------------|
| субсидий в кредит- | | | | | | департамент финан-| средств |
| ных организациях) | | | | | | сов Кировской об- | |
| (млн. рублей) | | | | | | ласти | |
| | 2006 год | 0,336 | - | 0,336 | - | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Инвестиционные мероприятия по развитию сети общеобразовательных
учреждений в сельской местности
(2005 год - млн. рублей, в ценах 2002 года, 2006-2010 годы -
млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | В том числе за счет средств| | |
| | | Объем |----------------------------| | |
| Наименование | Срок ис-| финан-| федераль-| област-| внебюд-| Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | полнения| сирова-| ного бюд-| ного | жетных| исполнители | результаты |
| | | ния - | жета | бюджета| источ-| | |
| | | всего | | | ников | | |
|--------------------+---------+--------+----------+--------+--------+--------------------+---------------|
| Введение в действие| | | | | | Департаменты | Предоставле- |
| общеобразователь- | | | | | | Кировской области: | ние возможно- |
| ных учреждений | | | | | | образования, | сти жителям |
| (мест) | | | | | | финансов, | 70 сельских |
| | | | | | | строительства и | населенных |
| 72 | 2005 год| 34,100| 7,000 | 26,700| 0,400 | архитектуры, | пунктов полу- |
| - | 2006 год| 10,000| 6,000 | 4,000 | - | администрации | чить качест- |
| 162 | 2007 год| 20,497| 5,000 | 15,497| - | муниципальных | венное обра- |
| - | 2008 год| 20,000| 6,000 | 14,000| - | районов области | зование в бла-|
| 168 | 2009 год| 50,000| 15,000 | 35,000| - | | гоустроенных |
| 108 | 2010 год| 50,000| 15,000 | 35,000| - | | образова- |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
учреждениях
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Инвестиционные мероприятия по развитию сети учреждений первичной
медико-санитарной помощи в сельской местности
(2006-2010 годы - млн. рублей, с учетом
прогноза цен на соответствующие годы)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | В том числе за счет средств| | |
| | | Объем |----------------------------| | |
| Наименование | Срок ис- | финанси- |федераль-|област- | внебюд-| Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | полнения | рования -|ного бюд-|ного бюд-| жетных | исполнители | результаты |
| | | всего |жета |жета | источ- | | |
| | | | | | ников | | |
|---------------------+----------+----------+---------+---------+--------+-------------------+---------------|
| 1. Введение в дейст-| | | | | | Департаменты | Повышение |
| вие амбулаторно- | | | | | | Кировской области:| доступности и |
| поликлинических | | | | | | здравоохранения, | качества пер- |
| учреждений | | | | | | финансов, | вичной меди- |
| (посещений в смену) | | | | | | строительства и | ко-санитарной |
| | | | | | | архитектуры, | помощи в 53 |
| - | 2006 год | 20,722 | 3,000 | 17,722 | - | администрации | сельских насе-|
| 100 | 2007 год | 43,300 | 13,000 | 30,300 | | муниципальных | ленных пунк- |
| 80 и стационар | 2008 год | 33,556 | 21,126 | 12,430 | - | районов области | тах |
| на 25 коек | | | | | - | | |
| | | | | | | | |
| 2. Введение в дей- | | | | | | | |
| ствие участковых | | | | | | | |
| больниц (коек) | | | | | | | |
| - | 2008 год | 5,100 | 1,530 | 3,570 | - | | |
| - | 2009 год | 23,000 | 7,000 | 16,000 | - | | |
| 50 | 2010 год | 23,000 | 7,000 | 16,000 | - | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности в сельской
местности
(2008 год - млн. рублей, с учетом
прогноза цен на соответствующие годы)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | Объем | В том числе за счет средств | | |
| | | финан- |-------------------------------| | |
| Наименование | Срок ис-| сирова-| федераль-| областного| внебюд-| Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | полнения| ния - | ного бюд-| бюджета | жетных | исполнители | результаты |
| | | всего | жета | | источ- | | |
| | | | | | ников | | |
|----------------+---------+--------+----------+-----------+--------+--------------------+--------------|
| Реконструкция | | | | | | Департаменты | Повышение |
| зданий | | | | | | Кировской области: | уровня куль- |
| учреждений | | | | | | культуры и искусст-| турно- |
| культуры (мест)| | | | | | ва, финансов, | просветитель-|
| | | | | | | администрации | ской деятель-|
| 400 | 2009 год| 1,000 | - | 1,000 | - | муниципальных | ности для |
| 600 | 2010 год| 1,400 | - | 1,400 | - | районов области | сельского на-|
| | | | | | | | селения в 8 |
| | | | | | | | сельских на- |
| | | | | | | | селенных пу- |
| | | | | | | | нктах |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Инвестиционные мероприятия по развитию водоснабжения в сельской
местности
(2003-2005 годы - млн. рублей, в ценах 2002 года, 2006-2010 годы -
млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | | В том числе за счет средств | | |
| | | Объем |-----------------------------| | |
| Наименование | Срок | финанси- |федераль-| област- |внебюд- | Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | исполнения| рования -|ного бюд-| ного бюд-|жетных | исполнители | результаты |
| | | всего |жета | жета |источни-| | |
| | | | | |ков | | |
|---------------------+-----------+----------+---------+----------+--------+--------------------+--------------|
| Введение в действие | | | | | | Департаменты | Улучшение |
| локальных водопро- | | | | | | Кировской области: | качества воды|
| водов (км) | | | | | | жилищно- | для сельского|
| | | | | | | коммунального | населения 6 |
| 0,2 | 2004 год | 0,800 | 0,500 | - | 0,300 | хозяйства, | населенных |
| - | 2005 год | 11,700 | 2,400 | 9,300 | - | финансов, | пунктов |
| - | 2006 год | 17,500 | 3,500 | 7,000 | 7,000 | строительства и | |
| 4,0 | 2007 год | 15,100 | 5,100 | 10,000 | - | архитектуры, | |
| 6,2 | 2008 год | 14,040 | 4,200 | 9,500 | 0,340 | администрации | |
| 7,0 | 2009 год | 16,700 | 5,000 | 10,000 | 1,700 | муниципальных | |
| 7,5 | 2010 год | 17,000 | 5,200 | 10,000 | 1,800 | районов области | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Инвестиционные мероприятия по развитию телекоммуникационных сетей в
сельской местности
(2007-2010 годы - млн. рублей, с учетом
прогноза цен на соответствующие годы)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | |В том числе за счет средств| | |
| | | Объем |---------------------------| | |
| Наименование | Срок ис- | финан- | феде- | област-| внебюд-| Ответственные | Ожидаемые |
| мероприятия | полнения | сирова-| раль- | ного | жетных | исполнители | результаты |
| | | ния- | ного | бюджета| источни-| | |
| | | всего | бюджета| | ков | | |
|---------------------+----------+--------+--------+--------+---------+------------------+--------------|
| Введение в действие | | | | | | Россвязь, | Повышение |
| емкостей телефон- | | | | | | Кировский филиал | уровня обес- |
| ной сети в сельской | | | | | | ОАО "ВолгаТеле- | печенности |
| местности (номеров) | | | | | | ком", | сельских по- |
| | | | | | | администрации | селений теле-|
| | | | | | | муниципальных | фонной и те- |
| 500 | 2007 год | 4,000 | 1,200 | - | 2,800 | районов области | лекоммуни- |
| 500 | 2008 год | 4,500 | 1,400 | - | 3,100 | | кационной |
| 500 | 2009 год | 5,000 | 1.500 | - | 3,500 | | связью, улуч-|
| 500 | 2010 год | 5,500 | 1,600 | - | 3,900 | | шение качест-|
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ва телефонной
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Объемы затрат на реализацию областной целевой программы "Социальное
развитие села" на 2004-2010 годы по направлениям расходования средств
и источникам финансирования
(2003-2005 годы - млн. рублей, в ценах 2002 года, 2006-2010 годы -
млн. рублей, с учетом прогноза цен на соответствующие годы)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2004- | В том числе |
| | 2010 |---------------------------------------------------------|
| Направления финансирования и | гг. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| источники | всего | год | год | год | год | год | год | год |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| ВСЕГО <*> |1371,498| 20,800| 87,800| 198,082|228,820| 245,896|289,200|300,900|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| в том числе: | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 410,394| 6,500 | 22,000| 52,500 | 68,038| 84,856 |86,500 | 90,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 647,797| 8,000 | 52,800| 82,582 |114,115| 107,000|139,300|144,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 313,307| 6,300 | 13,000| 63,000 | 46,667| 54,040 |63,400 | 66,900|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| из них по мероприятиям: | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Улучшение жилищных условий | 444,167| 20,000| 42,000| 53,300 | 62,667| 68,700 |93,500 |104,000|
| граждан, | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| проживающих в сельской местности| | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 133,200| 6,000 | 12,600| 16,000 | 18,800| 20,600 |28,000 | 31,200|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 177,567| 8,000 | 16,800| 21,300 | 25,067| 27,500 |37,300 | 41,600|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 133,400| 6,000 | 12,600| 16,000 | 18,800| 20,600 |28,200 | 31,200|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Обеспечение доступным жильем | 479,256| - | - | 96,000 | 83,256| 100,000|100,000|100,000|
| молодых | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| семей и молодых специалистов на | | | | | | | | |
| селе | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 138,938| - | - | 24,000 | 24,938| 30,000 |30,000 | 30,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 185,251| - | - | 32,000 | 33,251| 40,000 |40,000 | 40,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 155,067| - | - | 40,000 | 25,067| 30,000 |30,000 | 30,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Развитие сети | 184,597| - | 34,100| 10,000 | 20,497| 20,000 |50,000 | 50,000|
| общеобразовательных | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| учреждений в сельской местности | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 54,000 | - | 7,000| 6,000 | 5,000 | 6,000 |15,000 | 15,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 130,197| - | 26,700| 4,000 | 15,497| 14,000 |35,000 | 35,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 0,400 | - | 0,400| - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Развитие сети учреждений | 148,678| - | - | 20,722 | 43,300| 38,656 |23,000 | 23,000|
| первичной медико- | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| санитарной помощи в сельской | | | | | | | | |
| местности | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 52,656 | - | - | 3,000 | 13,000| 22,656 | 7,000 | 7,000 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 96,022 | - | - | 17,722 | 30,300| 16,000 |16,000 | 16,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Развитие культурно-досуговой | 2,400 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,400 |
| деятельно- | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| сти в сельской местности | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 2,444 | - | - | - | - | - | 1,000 | 1,400 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Развитие водоснабжения в | 92,840 | 0,800| 11,700| 17,500 | 15,100| 14,040 |16,700 | 17,000|
| сельской местности | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 25,900 | 0,500| 2,400| 3,500 | 5,100 | 4,200 | 5,000 | 5,200 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 55,800 | - | 9,300| 7,000 | 10,000| 9,500 |10,000 | 10,000|
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 11,140 | 0,300| - | 7,000 | - | 0,340 | 1,700 | 1,800 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Развитие телекоммуникационных | 19,000 | - | - | - | 4,000 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| сетей в | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| сельской местности | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | 5,700 | - | - | - | 1,200 | 1,400 | 1,500 | 1,600 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | 13,300 | | | | 2,800 | 3,100 | 3,500 | 3,900 |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Обслуживание именных | 0,560 | - | - | 0,560 | - | - | - | - |
| блокированных | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| счетов получателей субсидий | | | | | | | | |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Областной бюджет | 0,560 | - | - | 0,560 | - | - | - | - |
|---------------------------------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+-------+-------|
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание:
<*> - объемы ассигнований по направлениям Программы за счет
средств областного бюджета будут корректироваться с учетом
ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на
соответствующий год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к областной целевой
программе "Социальное
развитие села" на 2004-2010
годы
Основные целевые индикаторы и показатели областной целевой программы
"Социальное развитие села" на 2004-2010 годы
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | 2004- | В том числе |
| | 2010 гг. |---------------------------------------------|
| Целевые индикаторы | всего | 2004 | 2005 | 2006| 2007 | 2008| 2009 | 2010|
| | | год | год | год | год | год | год | год |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Строительство (приобретение) жилья для улучшения | | | | | | | | |
| жилищных условий граждан, проживающих в сель- | 53,2 | 9,9 | 10,8 | 12,0| 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| ской местности (тыс. кв. м) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Строительство (приобретение) жилья для молодых | | | | | | | | |
| семей и молодых специалистов на селе (тыс. кв. м)| 31,5 | - | - | 9,3 | 6,0 | 5,9 | 5,4 | 4,9 |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Введение в действие общеобразовательных учрежде- | | | | | | | | |
| ний (ученических мест) | 510 | - | 72 | - | 162 | - | 168 | 108 |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Введение в действие амбулаторно-поликлинических | | | | | | | | |
| учреждений (посещений в смену) | 180 | - | - | - | 100 | 80 | - | - |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Введение в действие участковых больниц (коек) | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Реконструкция зданий учреждений | 1000 | - | - | - | - | - | 400 | 600 |
| культуры (мест) | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Введение в действие локальных водопроводов (км) | 24,9 | 0,2 | - | - | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 7,5 |
|--------------------------------------------------+----------+------+------+-----+------+-----+------+-----|
| Введение в действие емкостей телефонной сети (но-| | | | | | | | |
| меров) | 2000 | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------