Постановление от 31.03.2014 г № 347
О внесении и утверждении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций»
На основании постановления администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 31.05.2013 N 520 "О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" администрация муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области постановляет:
1.Внести и утвердить в муниципальную программу "Развитие гражданского общества, социальная поддержка граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций", утвержденную постановлением администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области от 12.09.2013 N 993 (далее по тексту - Программа), следующие изменения и дополнения:
1.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Программы" раздела 1 "Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Программы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
1. |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
2. |
Областной бюджет |
77468,5 |
75071,0 |
76780,0 |
229319,5 |
|
|
1494,8 |
4662,0 |
1462,3 |
7619,1 |
3. |
Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) |
14968,9 |
14534,9 |
13894,7 |
43398,5 |
4. |
Внебюджетные источники, в том числе перечисления в бюджет муниципального образования |
10754,7, в т.ч. 930,5 |
9946,6, в т.ч. 333,6 |
9613,0 |
30314,3, в т.ч. 1264,1 |
Итого: |
103192,1 |
99552,5 |
100287,7 |
303032,3 |
|
1494,8 |
4662,0 |
1462,3 |
7619,1 |
|
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6580,5 |
--------------------------------
<*> Сумма будет уточняться в ходе реализации Программы.".
1.2.Таблицу 2 раздела 6 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Программы
Таблица 2
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Программы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
1. |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
2. |
Областной бюджет |
77468,5 |
75071,0 |
76780,0 |
229319,5 |
|
|
1494,8 |
4662,0 |
1462,3 |
7619,1 |
3. |
Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) |
14968,9 |
14534,9 |
13894,7 |
43398,5 |
4. |
Внебюджетные источники, в том числе перечисления в бюджет муниципального образования |
10754,7, в т.ч. 930,5 |
9946,6, в т.ч. 333,6 |
9613,0 |
30314,3, в т.ч. 1264,1 |
Итого: |
103192,1 |
99552,5 |
100287,7 |
303032,3 |
|
1494,8 |
4662,0 |
1462,3 |
7619,1 |
|
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6580,5 |
1.3.Раздел "Перечень мероприятий с объемами и источниками финансирования Программы" (далее - перечень мероприятий) изложить в новой редакции. Прилагается.
2.Внести и утвердить в подпрограмму "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - Подпрограмма) (приложение 1 к Программе) следующие изменения и дополнения:
2.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
1. |
Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) |
11954,9 |
11848,1 |
12329,0 |
36132,0 |
2. |
Областной бюджет |
44721,7 |
51143,0 |
51143,0 |
147007,7 |
3. |
Внебюджетные источники |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
324,0 |
|
Итого: |
56784,6 |
63099,1 |
63580,0 |
183463,7" |
2.2.Раздел 2 "Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития" дополнить п. 3:
"3. Необходимость предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению в общем отделении бани МКР Каринторф, учитывая территориальное расположение, отсутствие централизованного горячего водоснабжения.".
2.3.Раздел 4 "Обобщенная характеристика мероприятий Подпрограммы" дополнить:
"- организация предоставления субсидии юридическому лицу на возмещение части затрат по общему отделению бани микрорайона Каринторф.".
2.4.Таблицу 2 раздела 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Таблица 2
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
Всего |
1. |
Бюджет муниципального образования |
11954,9 |
11848,1 |
12329,0 |
36132,0 |
2. |
Областной бюджет |
44721,7 |
51143,0 |
51143,0 |
147007,7 |
3. |
Внебюджетные источники |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
324,0 |
|
Итого: |
56784,6 |
63099,1 |
63580,0 |
183463,7 |
2.5.Раздел 1.1 перечня мероприятий подпрограммы "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и социально ориентированных некоммерческих организаций" (далее - перечень мероприятий) изложить в новой редакции:
"1.1. Обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания.
В том числе: |
Бюджет муниципального образования |
5838,0 |
6115,2 |
6318,5 |
18271,7 |
Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению администрации города Кирово-Чепецка (ответственный исполнитель), МКУ "Кирово-Чепецкая ДМК" (участник по согласованию)" |
|
Областной бюджет |
9,7 |
|
|
9,7 |
|
расходы на содержание МКУ "Кирово-Чепецкая детская молочная кухня" (далее - МКУ "Кирово-Чепецкая ДМК") |
Бюджет муниципального образования |
3453,5 |
3609,1 |
3684,6 |
10747,2 |
|
|
Областной бюджет |
9,7 |
|
|
9,7 |
|
расходы на обеспечение детей первого - второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания |
Бюджет муниципального образования |
2384,5 |
2506,1 |
2633,9 |
7524,5 |
|
2.6.Раздел 1.8 перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"1.8. Установление и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации города Кирово-Чепецка, муниципальные должности муниципального образования |
Всего
В том числе |
1698,3 |
1611,6 |
1814,2 |
5017,4 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
823,5 |
843,5 |
890,5 |
2557,5 |
Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению администрации города Кирово-Чепецка (ответственный исполнитель), отдел муниципальной службы и трудовых отношений администрации города Кирово-Чепецка (участник по согласованию) |
|
Бюджет муниципального образования |
874,8 |
768,1 |
923,7 |
2459,9 |
Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению администрации города Кирово-Чепецка (ответственный исполнитель), Кирово-Чепецкая городская Дума (участник по согласованию)" |
2.7.В перечень мероприятий добавить раздел 1.9:
"1.9. Организация предоставления субсидии юридическому лицу по возмещению части затрат по общему отделению бани микрорайона Каринторф |
Бюджет муниципального образования |
391,0 |
- |
- |
391,0 |
Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению администрации города Кирово-Чепецка (ответственный исполнитель), управление ЖКХ (участник по согласованию)" |
2.8.Раздел "Итого по задаче 1" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Итого по задаче 1: |
Всего: |
53325,6 |
59551,0 |
59961,7 |
172838,3 |
|
Бюджет муниципального образования |
8495,9 |
8300,0 |
8710,7 |
25506,6 |
|
Областной бюджет |
44721,7 |
51143,0 |
51143,0 |
147007,7 |
|
Внебюджетные источники |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
324,0" |
2.9.Раздел 2.2 перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"2.2. Ежемесячное вознаграждение лицам, удостоенным почетного звания "Почетный гражданин муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области" |
Бюджет муниципального образования |
688,7 |
770,4 |
832,8 |
2291,9 |
Кирово-Чепецкая городская Дума (по согласованию)" |
2.10.Раздел "Итого по задаче 2" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Всего по задаче 2: |
Бюджет муниципального образования |
866,7 |
948,4 |
1010,8 |
2825,9" |
|
2.11.Раздел "Итого по Подпрограмме" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"ИТОГО по Подпрограмме: |
Всего: |
56784,6 |
63099,1 |
63580,0 |
183463,7 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
11954,9 |
11848,1 |
12329,0 |
36132,0 |
|
|
Областной бюджет |
44721,7 |
51143,0 |
51143,0 |
147007,7 |
|
|
Внебюджетные источники |
108,0 |
108,0 |
108,0 |
324,0" |
|
3.Внести и утвердить в подпрограмму "Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильем детей-сирот" (далее - Подпрограмма) (приложение 2 к Программе) следующие изменения и дополнения:
3.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
(тыс. руб.)
N п/п |
Источник финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
2. |
Областной бюджет |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0 |
3. |
Всего по Подпрограмме: |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0" |
3.2.Таблицу "Основные показатели эффективности результатов реализации Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Основные показатели эффективности
результатов реализации Подпрограммы
N п/п |
Наименование показателя эффективности (единица измерения показателя) |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
1. |
Увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в замещающие семьи (%) |
80 |
81 |
81,5 |
2. |
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда (количество жилых помещений) |
15 |
8 |
9" |
3.3.Таблицу раздела 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п |
Источник финансирования |
Годы реализации Подпрограммы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
2. |
Областной бюджет |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0 |
3. |
Всего по Подпрограмме: |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0 |
3.4.Раздел 2.1 перечня мероприятий подпрограммы "Социальные выплаты опекунам, попечителям, приемным родителям и обеспечение жильем детей-сирот" (далее - перечень мероприятий) изложить в новой редакции:
"2.1. Предоставление по договорам найма специализированных жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
Управление по культуре, спорту, делам молодежи и содействию здравоохранению администрации города (ответственный исполнитель), отдел опеки и попечительства администрации города (соисполнитель)" |
|
Областной бюджет |
12091,0 |
6448,0 |
7255,0 |
25794,0 |
|
3.5.Раздел "Итого по задаче 2" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Итого по задаче 2: |
Всего: |
12091,0 |
6448,0 |
7255,0 |
25794,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
|
Областной бюджет |
12091,0 |
6448,0 |
7255,0 |
25794,0" |
|
3.6.Раздел "Итого по Подпрограмме" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"ИТОГО: |
Всего: |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0 |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
|
|
Областной бюджет |
28712,0 |
23928,0 |
25637,0 |
78277,0" |
|
4.Внести и утвердить в подпрограмму "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - Подпрограмма) (приложение 3 к Программе) следующие изменения и дополнения:
4.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" раздела 1 "Паспорт Подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Программы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
2. |
Областной бюджет |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
3. |
Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - бюджет муниципального образования) |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
4. |
Внебюджетные средства (собственные и заемные средства молодых семей - участников Подпрограммы) |
9716,2 |
9505,0 |
9505,0 |
28726,2 |
|
Итого: |
11211,0 |
10967,3 |
10967,3 |
33145,6 |
--------------------------------
<*> Сумма будет уточняться в ходе реализации Подпрограммы.".
4.2.Таблицу 2 раздела 6 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" изложить в новой редакции:
Ресурсное обеспечение Подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации Программы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
2. |
Областной бюджет |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
3. |
Бюджет муниципального образования |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
4. |
Внебюджетные средства |
9716,2 |
9505,0 |
9505,0 |
28726,2 |
|
Итого: |
11211,0 |
10967,3 |
10967,3 |
33145,6 |
4.3.Раздел 1.5 перечня мероприятий подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" (далее - перечень мероприятий) изложить в новой редакции:
"1.5. Выдача молодым семьям - участникам Программы свидетельств на право получения социальной выплаты для приобретения жилья |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
Управление (ответственный исполнитель)" |
|
Областной бюджет |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
|
|
Прочие источники |
9716,2 |
9505,0 |
9505,0 |
28726,2 |
|
|
Итого |
11211,0 |
10967,3 |
10967,3 |
33145,6 |
|
4.4.Раздел "Итого по Подпрограмме" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Итого: |
Федеральный бюджет |
2242,2 |
2193,5 |
2193,5 |
6629,2 |
|
|
Областной бюджет |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
|
|
Бюджет муниципального образования |
1494,8 |
1462,3 |
1462,3 |
4419,4 |
|
|
Прочие источники |
9716,2 |
9505,0 |
9505,0 |
28726,2 |
|
|
Итого |
11211,0 |
10967,3 |
10967,3 |
33145,6" |
|
5.Внести и утвердить в подпрограмму "Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка" (далее - Подпрограмма) (приложение 4 к Программе) следующие изменения и дополнения:
5.1.Таблицу "Объемы и источники финансирования подпрограммы" раздела 1 "Паспорт подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации подпрограммы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Областной бюджет |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,8 |
2. |
Бюджет муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области (далее - средства бюджета муниципального образования) |
1519,2 |
1224,5 |
103,4 |
2847,1 |
3. |
Внебюджетные источники |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
|
Итого: |
6484,5 |
1558,1 |
103,4 |
8146,0 |
--------------------------------
<*> Сумма будет уточняться в ходе реализации подпрограммы.".
5.2.Раздел 6 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в новой редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы всего - 8146,0 тыс. руб., в том числе объемы по источникам финансирования и годам реализации приведены в таблице 3.
Таблица 3
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование источника финансирования |
Годы реализации подпрограммы |
Всего |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. |
Областной бюджет |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,8 |
2. |
Бюджет муниципального образования |
1519,2 |
1224,5 |
103,4 |
2847,1 |
3. |
Внебюджетные источники |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
|
Итого: |
6484,5 |
1558,1 |
103,4 |
8146,0 |
Направление использования средств определяется бюджетной сметой администрации муниципального образования:
Таблица 4
Направления использования средств бюджета муниципального образования |
Объем и источники финансирования по годам реализации (тыс. руб.) |
Всего расходов |
|
2014 |
2015 |
2016 |
|
1. Финансирование за счет средств бюджета муниципального образования |
1519,2 |
1224,5 |
103,4 |
2847,1 |
1.1. Муниципальные гранты |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
1.2. Заказ печатной и сувенирной продукции |
3,0 |
3,2 |
3,4 |
9,6 |
1.3. Реализация социально значимых проектов в рамках ППМИ |
1516,2 |
1221,3 |
- |
2737,5 |
2. Финансирование за счет субсидий из областного бюджета |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,8 |
2.1. Реализация социально значимых проектов в рамках ППМИ |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,8 |
3. Финансирование за счет средств внебюджетных источников |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
3.1. Реализация социально значимых проектов в рамках ППМИ |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
Всего по подпрограмме: |
6484,5 |
1558,1 |
103,4 |
8146,0 |
Применяемый метод оценки затрат на реализацию мероприятий подпрограммы - расчетный, в соответствии с методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период.
Объемы финансирования мероприятий подпрограммы могут изменяться в зависимости от возможностей бюджета муниципального образования и результатов оценки эффективности реализации подпрограммы.
Перечень мероприятий с источниками и объемами финансирования приведен в приложении к Подпрограмме.".
5.3.Раздел 1 перечня мероприятий подпрограммы "Развитие и поддержка общественных инициатив жителей города Кирово-Чепецка" (далее - перечень мероприятий) изложить в новой редакции:
"Создание механизма муниципальной поддержки общественным объединениям, участвующим в решении социально значимых проблем населения муниципального образования |
Средства областного бюджета |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,0 |
Отдел организационного обеспечения администрации муниципального образования (ответственный исполнитель)" |
|
Средства бюджета муниципального образования |
1516,2 |
1221,3 |
100,0 |
2837,5 |
|
|
Средства внебюджетных источников |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
|
5.4.Раздел "Итого по задаче 1" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Итого по задаче 1: |
Средства областного бюджета |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,0 |
|
|
Средства бюджета муниципального образования |
1516,2 |
1221,3 |
100,0 |
2837,5 |
|
|
Средства внебюджетных источников |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
|
|
Всего: |
6481,5 |
1554,9 |
100,0 |
8136,4" |
|
5.5.Раздел "Итого по подпрограмме" перечня мероприятий изложить в новой редакции:
"Итого по подпрограмме: |
Средства областного бюджета |
4034,8 |
3199,7 |
- |
4034,8 |
|
|
Средства бюджета муниципального образования |
1519,2 |
1224,5 |
103,4 |
2847,1 |
|
|
Средства внебюджетных источников |
930,5 |
333,6 |
- |
1264,1 |
|
|
Всего: |
6484,5 |
1558,1 |
103,4 |
8146,0" |
|
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального образования "Город Кирово-Чепецк" Кировской области Шинкарева М.А.
7.Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава администрации
муниципального образования
"Город Кирово-Чепецк"
Кировской области
В.Г.ЖИЛИН